条据书信 审计人员承诺书

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审计人员承诺书
审计人员承诺书
本人受聘参与xx审计局对xx项目审计,为了认真贯彻落实党风廉政建设、政风行风建设、效能建设、预防职务犯罪工作规定,切实做到依法审计、规范审计、公正审计、廉洁审计、文明审计,郑重作出以下承诺:
(一)自始至终保持独立、客观、公正性的承诺
1.与被审计单位负责人或者有关主管人员不存在夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系;
2.与被审计单位或者审计事项不存在直接经济利益关系;
3.不存在对曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计;
4.不存在可能损害审计独立性的其他情形。

(二)保密承诺
1.严格遵守国家有关保密规定;
2.对已获委托的审计项目,不对外泄露审计信息;
3.对在审计过程中获取的相关技术资料、知悉的商业资料,严格按照审计执业道德和行业规范操作执行,做好保密工作。

(三)廉政承诺
1.不接受被审计单位的宴请;
2.不住高档、豪华宾馆;
3.不在上班时间打牌娱乐和参加各种形式的赌博活动;
4.不私自借用被审计单位车辆;
5.不参加被审计单位安排的公款旅游及用公款支付的高消费娱乐活动;
6.不接受被审计单位赠送的礼品、礼金、有价证券等;
7.不接受被审计单位以任何名义给予的加班费、奖金、补贴等;
8.不借用被审计单位的资金,或在被审计单位报销应由个人负担的费用;
9.不私下通过中介组织或其它形式收取劳务费、咨询费、介绍费等;
10.不单独私下与被审计单位交换意见,严禁泄漏审计发现的问题和线索。

承诺人(签字)单位名称(公章)
法定代表人(签字)篇二:《审计人员廉洁从审承诺书》
审计人员廉洁从审承诺书
xx市审计局:
为了认真做好贵局委托的政府投资审计项目,把固定资产投资审计反腐倡廉工作落到实处,规范审计从业行为,确保我单位审计人员在项目审计过程中正确行使权力,严守审计职业道德和廉洁工作纪律,我单位参审人员郑重承诺如下:
1、保证做到廉洁从审、秉公执法。

2、不准由被审计单位安排住宿。

因特殊情况确需在被审计单位住宿的,费用自理,据实支付。

3、不准接受被审计单位安排的就餐和宴请。

因工作需要在被审计单位就餐时,必须由主管领导批准。

4、不准无偿使用被审计单位的交通工具。

确因审计工作需要临时使用被审计单位交通工具时,要向主管领导请示批准。

5、不准参加被审计单位的旅游、娱乐和联欢等活动。

6、不准无偿使用被审计单位的通讯工具。

7、不准接受被审计单位任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券。

8、不准向被审计单位提出与审计工作无关的要求。

9、不准借用被审计单位的资金和在被审计单位报销任何因公、因私的费用。

10、不准与被审单位单独商谈审计组提出的审计事项处理意见。

11、审计中发现的问题不得隐瞒或变更,不提交内容虚假的审计报告。

12、不泄露审计过程中知悉的国家秘密和被审单位的商业秘密。

13、不准利用工作之便以权谋私或故意刁难被审计单位和个人。

14、不准向被审计单位乱收费。

15、不准借公务活动之便机强制被审计单位和个人参加各种研讨、培训及各类学会、协会、研讨会等活动。

16、不得利用工作便利从事各种直接或间接的经济活动,不得利用审计职权为自己、子女或亲友谋私利。

审计人员如违反上述承诺之一,我单位将按贵局有关规定进行处理、处罚和责任追究。

法定代表人或其委托受托人签字:承诺单位(盖章):
年月日篇三:《执业审计人员承诺书-15》
执业审计人员承诺书
审-表:Z8-4
本人可以接受委托审计任务,有能力客观公正地履行独立审计准则的要求,出具审计意见。

特承诺如下:
一、保持独立性
1.与审计单位没有直接经济利益。

{审计人员承诺书}.
2.不收取客户所给予的直接报酬或在风险投资中受益。

3.近两年内没有担任该审计单位的财务会计经理或人员职务。

4.保守该审计单位秘密,对外不散播该审计单位财务、资产等信息。

二、胜任能力
1.熟悉该审计单位的业务(交易)流程和特征。

2.适度评价该审计单位的内控状况,不妄下非审计结论意见,不扣帽子、不打棍子。

3.掌握该审计单位目前行业环境和财会税收政策的变化。

4.不偏离本次审计目的和委托方要求,有能力完成审计任务。

三、客观公正
1.认真客观索取、汇集审计证据,规范执行审计程序。

2.对审核记录的审计证据、审计轨迹的真实性、准确性负责任。

3.不接受该审计单位的任何明令、暗示或授意。

4.遵守事务所外勤纪律,对业务上下级负责。

审计风险一旦出现,若与上述承诺相违背,我会承担责任,不论我是否调离本所,我均承担相应责任。

审计人员签字:
年月日篇四:《(Z-7)审计人员承诺书》
审计人员承诺书
:(委托单位)
会计师事务所接受(委托单位)委托后,已确定了项目的项目负责人。

我们审计人员在严格遵守国家和事务所有关规定,保证审计项目质量外,向贵单位郑重承诺以下廉政事项,并请监督:
(一)、审计自始至终保持独立、客观、公正性的承诺
(二)、保密措施承诺
1、审计人员严格遵守国家有关保密规定;
2、对已获委托的审计项目,参与人员不得对外泄露审计信息;
3、对在审计过程中获取的相关技术资料、知悉的商业资料,严格按照审计执业道德和行业规范操作执行,做好保密工作;{审计人员承诺书}.
(三)、廉政承诺
1、不以任何理由向被审计单位索要、接受礼金、有价证券、贵重物品及好
处费、感谢费等。

2、不以任何理由在相关单位报销应由个人支付的费用。

3、不以任何理接受相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、
健身、娱乐等活动。

项目负责人签字:
年月日
--------------------------------------------------------------------说明:本清单一式两份,提供贵单位一份,本所留一份。

收到人签字:
委托方公章:
年月日篇五:《被审计人承诺书》
被审计人承诺书
xx公司审计部:
为了表示对审计工作的理解、支持和充分合作,本人承诺如下:
1、按有关规定提供述职报告及有关资料,并对提供的资料的真实性、完整性负责。

2、在审计过程中,全力支持、配合审计部门的工作。

3、本人认为审计小组成员与本人没有可能影响审计公正进行而需要回避的利害关系。

4、审计部门就审计报告等与本人交换意见时,本人将无保留提出全部、真实的意见。

{审计人员承诺书}.
被审计人:20年月日篇六:《审计承诺书范本》
审计承诺书范本
湖南人文科技学院:
作为贵校工程的施工方,我们愿意遵守《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》及《湖南人文科技学院基建审计实施办法》等相关规定,并承诺如下:
一、不弄虚作假,保证工程送审材料完整、真实、可靠。

并按审计工作需要,及时提供(补充)工程审计所需资料;
二、实事求是,严格、准确编制好工程结算书。

如本工程报送金额超过审计处(或审计事务所)审定金额的5%,愿意按学校规定的“按审计核减额的10%计扣审计费,审计费从施工方工程款中扣除”。

三、提交结算资料时,同时提交使用智多星软件编制的完整电子文档一份。

施工方(单位):
负责(承诺)人(签章):
年月日——————
承诺书是指被审计单位负责人对本单位提供会计资料真实性和完整性的书面承诺。

按照审计要求,被审计单位的法人代表和财务负责人在实施审计之前向审计机关作出书面承诺,这已是审计程序中必不可少的环节,事实证明,会计资料承诺的出发点是很好的,但基层审计人员在实际操作过程中遇到了一些问题和矛盾,影响了“承诺书”作用的正常发挥,还有待我们审计人员进一步研究解决:
一、会计资料承诺的范围客观上存在着局限。

实际上会计资料的承诺要求被审计单位作出遵纪守法的承诺,承诺的是责任,而不是事实,即单位保证履行管理职责,消除了因制度不当和管理不善而造成的舞弊现象。

而不是保证会
计资料绝对真实和合法,消除了所有非常或偶发性的错弊;因为财务造假和违法乱纪属于行为者是故意,是有计划、有预谋的举动,行为
者要负完全责任,因此单位能够对此作出解释和防错纠弊的承诺。

但是被审计单位无法对会计核算和会计人员个人舞弊等事件作出承诺,因为错误是行为人之无意的,是在不知道情况下发生的,个人违法犯罪时相当隐蔽的,被审计单位不可能洞察一切,对其完全控制盒掌握。

二、会计资料承诺与记账的会计人员存在矛盾。

会计资料承诺应有被审计单位法定代表人和财务负责人盖章认可的。

但乡镇财务实行乡财市管以后,财政所会计人员是市财政局委派的,承担着乡镇会计核算和管理工作,乡镇领导对会计资料真实、完整不能完全负责,所以无法履行承诺所规定职责。

从理论上讲应有委派会计人员的单位对其会计资料签署承诺书,这无疑将会改变原有审计关系。

因此说会计资料承诺与记账的会计人员存在矛盾
三、会计资料承诺并不能有效减少审计人员责任和审计风险,也不能增加被审单位的会计责任和领导责任。

承诺只是对本单位负责任的一种重申,重申次数多少与其责任大小无关;会计资料承诺已经成为制度化,审计人员不能过分依赖审计承诺,审计人员不能依据被审单位是否作出承诺再去制定相应的审计程序;验证承诺是否与实际相符是审计人员责任,若被审计单位存在财务造假行为,而通过审计程序未予以揭露,审计人员不能因为被审计单位作出承诺而减轻责任,也不能因此转嫁风险。

四、会计资料承诺,要求被审计单位领导作出承诺,仅只是个书面的东西,其精华应在于其配套措施完整性和严肃性。

当今无法可依的现象逐已少见,常见的确实有法不依,执法难度在于执法必严、违法必
纠;因此审计机关应当结合审计实践,从明确承诺制度的法律效力为突破口,逐步建立健全并细化承诺制度相应配套的规则和程序,以法律的强制力和程序的约束力来保证承诺制度的实施,对提供虚假审计承诺的,也要制定具体的审计处理处罚办法,逐步建立对不完整且虚假承诺的责任追究制度,从而保障承诺制具有法律效力。

————篇七:《审计承诺书》
审计承诺书
xx审计局:
根据《中国人民共和国审计法》第三十一条第二款的规定,我单位向你局提供了保障性住房建设项目全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料并郑重承诺:
我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料是按照国家有关法规、制度编制,真实、完整地反映了本单位的内部控制建立和实施情况;工程建设管理情况、会计核算状况及有关经济活动情况;如实、全面地向审计组提供了本单位在银行和非金融机构设立账户的情况,资产管理使用情况,社会中介组织出具的有关报告;如实、客观地披露了关联交易、未决诉讼、抵押借款、为其他单位借款提供担保等事项。

审计组若发现我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料有虚假、隐匿、篡改、毁弃等行为,我们依法承担由此引起的相应法律责任。

负责人:财务负责人:{审计人员承诺书}.
法人章:财务部门章
年月日篇八:《内部审计承诺书》
内部审计承诺书
××审计组:
我们对所提供的财务会计资料负责,并作如下承诺:
一、我们提供的会计报表是遵循《会计准则》、《会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定,由本单位负责编制的。

我们保证所提供的会计报表真实准确地反映了本单位报告期末的财务状况及年度的经营成果和资金变动情况,并对其合法性负责。

二、本单位业已提供全部财务、会计记录和有关资料,保证无遗漏,并对其真实性、完整性、合法性负责。

二、本单位保证所有财务收支及资产、负债、损益均已全部纳入本单位账户核算。

三、对审计小组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料,本单位将按规定时间签署完毕,送交审计小组。

承诺单位(公章):{审计人员承诺书}.
单位负责人签名:
财务负责人签名:{审计人员承诺书}.
年月日篇九:《内部审计承诺书(通用)》
内部审计承诺书
记录序号:记录编号:SDAG/ZL/QR-K002篇十:《被审计单位承诺书》被审计单位承诺书
审计人员承诺书
xxx审计组:
按照《中华人民共和国审计法》第三十一条的规定,我单位向审计组提供了审计所需要的财务会计资料及相关资料,并做出如下承诺:一、所提供的会计凭证、会计账簿、会计报表、银行开户账号等会计资料是真实的、完整的。

二、所提供的与审计有关的资料是真实的、完整的。

三、所提供的资料如存在不真实、不完整情况,愿承担相应的法律责任。

被审计单位(公章):
被审计单位法定代表人(签字):
被审计单位财务负责人(签字):
年月日
注:已撤销但审计期间发生收支的账户也要填写且注明撤销
提供资料交接清单
内容仅供参考。

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