事故隐患排查治理档案表

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事故隐患排查治理档案表

三台永安公司

发现事故隐患简题

隐患编号隐患所在单位专业分类隐患发现人发现人单位发现日期事故隐患

内容

预评估可能导致后果归属职能部门预评估等级

预评估负责

人签名/日期

车间(部门)领

导审核

签名/日期

评估评估等级

评估负责人

签名/日期所属单位领导审核签名/日期

一般事故隐患填写本栏

是/否已完成整改整改验收结论整改验收负责

签名/日期

重大事故隐患填写以下栏目

核定

公司对重大事故隐

患的核定意见事业部负责人签名/日期

整改治理

整改目标任务是/否落实治理机构人员是否落实治理经费物资是/否落实累计完成治理资金(万元)治理时间要求是/否落实整改期限

安全措施应急预案是/否落实是/否完成整改

验收

验收组织单位

验收意见

结论完成/未完成(做验收记录)

验收组长

签名/日期

注:1、事故隐患发现顺序编号,每年为一周期。编号格式为:单位名称简写+顺序号。

2、本表由事故隐患所在单位填写、流转和管理,验收结束后报安全监督部门和事业部建档。

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