炭黑项目立项报告
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炭黑项目立项报告
一、项目提出的理由
炭黑是人类最早开发、应用和目前产量最大的纳米材料,其既可
以用作橡胶制品的补强剂,也可用于塑料、油墨、着色剂、导电剂、
合成革、干电池、电子元件、印染、水泥等方面。
近年来,我国炭黑
行业产量整体呈现上升态势。
2018年国内炭黑供需形势严峻,行业产
能受到环保压力的影响。
随着我国国民经济,尤其是汽车和轮胎工业的快速发展,加之钢
铁工业和焦化工业的快速发展,炭黑市场需求旺盛,炭黑产能、产量
随之快速发展。
2010年国内炭黑产能504万吨,产能利用率约66.96%,到2018年,国内炭黑产能达到了753万吨,产能利用率约75.95%。
目前,国内炭黑最大的生产企业是江西黑猫。
2018年我国炭黑行业产量约571.9万吨,进口量约9.5万吨,出
口量约89万吨,国内炭黑行业需求量约492.4万吨。
我国炭黑行业在技术创新、产业结构优化和品牌建设方面仍存在
很多不足,未来很长一段时间,国内炭黑行业将加大科研投入,开展
炭黑生产理论、应用、新产品开发、先进装备等多方面的研究,以市
场为导向,加速发展绿色轮胎所需低滞后炭黑、特种炭黑和新品种炭
黑及其复合材料,以适应不断变化的市场需求和提升国内炭黑行业的
整体竞争力。
由于炭黑行业多选择贴近原料产地进行产业布局,所以产能多集
中在北方能源化工省份。
过去的一年多来,因受国家及地区环保政策
的影响,河北、山东、山西及陕西等省份部分炭黑企业被关停和限产,对炭黑行业造成很大影响。
随着近年炭黑行业的不断发展,原料油需
求量也随之上涨,资源短缺的局面无法改变。
因此,寻求新的资源渠
道和利润增长点也是炭黑行业当下不断努力寻求突破的方向。
在现有
炭黑原料供应紧张、价格高涨的情况下,实现对资源和能源的科学合
理利用,更有极其重要的现实意义。
资源综合利用和环境保护将成为
新时期内炭黑企业开展生产经营的先决条件和不竭动力。
生意社:三季度炭黑行情稳定为主有望涨价2019.9.30
9月30日国内炭黑价格小幅震荡,由于下游需求量减少,加上7、8月份为下游需求淡季,炭黑易跌难涨的趋势仍将延续,三季度炭黑行
情稳定为主。
国内炭黑销售尚可,报价仍以稳定为主。
上游炭黑原料油受焦化
行业产能收缩影响,价格始终维持高位运行,综合因素导致公司主营
产品炭黑毛利率下滑,企业的季度营业利润被压缩。
在国家环保监管高压下,炭黑行业开工率受限,供给收缩;主要原料煤焦油价格维持高位,对炭黑价格形成坚实支撑。
国内乘用车销售回暖和汽车保有量的稳步增长,轮胎市场景气拉动对炭黑需求。
国内炭黑企业有望跟随涨价潮。
自去年下半年以来,炭黑行业出现了前所未有的困难,出现了全行业亏损的局面,为保证炭黑行业的正常生产经营,倡议各企业自觉限产,限产幅度根据市场需求,在原有产量基础上限产10%-20%,保证市场供需平衡;稳定炭黑原料油市场,不参与哄抬原料油价格的不良竞争行为;稳定市场销售,按照合理利润空间销售;对于出口到国际市场的中国炭黑,同样要求不能无序竞争。
二、项目名称及性质
(一)项目名称
炭黑项目
(二)项目投资人
xx集团有限公司
(三)项目建设性质
新建
主要经济指标一览表
三、公司基本情况
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。
在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。
积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。
公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。
围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,
持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
四、投资原则
1、坚持优化布局。
统筹资源、能源等因素,立足区域市场需求,合理布局产品产能。
充分发挥区位优势,促进形成周边带。
2、创新驱动,集聚发展。
加快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式,促进区域科技成果转化和产业转移承接,推动龙头项目落地和关联产业集聚,培育特色产业园区、集群,提高行业全要素生产率。
3、开放融合。
树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。
4、政府引导,市场推动。
以政策、规划、标准等手段规范市场主
体行为,研究运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源
的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境。
五、项目建设方案
本期项目建筑面积243797.20㎡,其中:生产工程161404.46㎡,仓储工程24729.55㎡,行政办公及生活服务设施30946.44㎡,公共
工程26716.75㎡。
六、项目定位
深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,立足满足国
内需求,以结构调整、新产品开发和应用为重点,培育壮大企业规模,促进产业可持续发展。
七、建设周期及实施进度
结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为12
个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程
施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
八、总投资规划
(一)建设投资估算
本期项目建设投资96148.38万元,包括:工程建设费用、工程建
设其他费用和预备费三个部分。
(二)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款46943.40万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1150.11万元。
(三)流动资金
根据测算,本期项目流动资金为32202.02万元。
(四)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨
慎财务估算,项目总投资129500.51万元,其中:建设投资96148.38
万元,占项目总投资的74.25%;建设期利息1150.11万元,占项目总
投资的0.89%;流动资金32202.02万元,占项目总投资的24.87%。
(五)资金筹措与投资计划
本期项目总投资129500.51万元,其中申请银行长期贷款
46943.40万元,其余部分由企业自筹。
九、财务指标分析
(一)经济效益目标值(正常经营年份)
1、营业收入(SP):268400.00万元。
2、综合总成本费用(TC):214101.91万元。
3、净利润(NP):39735.56万元。
(二)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(Pt):5.50年。
2、财务内部收益率:22.98%。
3、财务净现值:79907.99万元。
十、实施建议
(一)健全组织实施机制
加强统筹规划和顶层设计,明确目标责任,加强组织协调和检查
指导,保证各项政策措施落实到位。
做好经济运行监测和市场预警,
及时研究解决规划实施过程中的全局性重大问题。
建立监测评估体系,加强重点企业运行监测,完善运行监测网络平台和工业经济运行联席
会议机制,强化行业信息统计和信息发布,健全规划实施动态评估体系。
密切关注国家宏观调控政策和市场变化,及时调整优化规划实施
方案和实施手段,促进规划目标顺利实现。
加大规划落实情况的监督
检查,加强考核评价,落实责任,确保实效。
(二)健全监管体系,加大监管力度
完善产业发展机构配置,进一步健全产业监督体系,切实加大监
管力度,严格产业的监督检查,对违反相关法律、法规及强制性标准
的项目,坚决予以查处。
(三)发展总部经济
积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。
制定总部经济发展重大政策、战略规划,在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。
适当放宽总部企
业所需人才的户籍管理,在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业
人才予以便利。
(四)强化人才智力支撑
加大对产业建设相关人才的扶持力度,加快引进和培养产业关键
领域技术人才和领军人才,构建高层次产业人才队伍。
鼓励高等院校、职业院校和企业合作,建立信息化人才实训基地,培育多层次、复合型、实用性人才。
总投资及构成一览表
单位:万元。