自动贩卖机项目投资分析报告

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自动贩卖机项目投资分析报告

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机占地体积小,租金成本低,需要人力较少,满足人们即时便利性消费需求,深受市场欢迎。

该自动售货机项目计划总投资11646.07万元,其中:固定资产投资9298.07万元,占项目总投资的79.84%;流动资金2348.00万元,占项目总投资的20.16%。

达产年营业收入21374.00万元,总成本费用16992.74万元,税金及附加204.96万元,利润总额4381.26万元,利税总额5190.53万元,税后净利润3285.95万元,达产年纳税总额1904.59万元;达产年投资利润率37.62%,投资利税率44.57%,投资回报率28.22%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位318个。

随着中国经济的起飞,自上世纪末本世纪初,经过近二十年的发展,国内自助售货机行业发展态势良好。据不完全统计,我国自助售货机主要分布在北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、浙江等沿海发达地区。由于自助售货机的灵活性和经营成本低等优势,广受消费者和商家的欢迎。自助售货机行业发展潜力巨大,市场空间广阔。

目录

第一章概况

第二章项目建设单位基本情况第三章投资背景和必要性分析第四章市场调研

第五章产品规划方案

第六章选址方案评估

第七章项目工程方案

第八章项目工艺可行性

第九章环境保护概述

第十章安全管理

第十一章建设风险评估分析

第十二章节能说明

第十三章实施方案

第十四章项目投资方案分析

第十五章经济收益

第十六章项目综合评价

第十七章项目招投标方案

第一章概况

一、项目提出的理由

自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机是商业

自动化的常用设备,它不受时间、地点的限制,能节省人力、方便交易。

是一种全新的商业零售形式,被称为24小时营业的微型超市,所以又有永

不下班的超市之称,售货机大致分为三种:饮料自动售货机、食品自动售

货机、综合自动售货机。

目前我国约有90%的自助售货机管理主要由自助售货机运营商运营,其余10%自助售货机由饮料品牌商或者由某些使用者自行运营。全国性的运营商在10家左右,区域性的小型运营商有30-40家。全国性的运营商主要有:友宝、米源、银海之星、苏州乐美、广州富宏等。除贩售商品外,广告业

务是国内运营商正积极摸索的新型盈利模式。

二、项目概况

(一)项目名称

自动贩卖机项目

(二)项目选址

某某经济园区

场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产

成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。场址选择应

提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供

应有可靠的保障。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯

彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。

(三)项目用地规模

项目总用地面积33109.88平方米(折合约49.64亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.90%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度187.31万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积33109.88平方米,建筑物基底占地面积25461.50平

方米,总建筑面积47678.23平方米,其中:规划建设主体工程33696.19

平方米,项目规划绿化面积2480.90平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费4127.49万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量530587.69千瓦时,折合65.21吨标准煤。

2、项目年总用水量12043.55立方米,折合1.03吨标准煤。

3、“自动贩卖机项目投资建设项目”,年用电量530587.69千瓦时,

年总用水量12043.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.24吨标

准煤/年。达产年综合节能量22.08吨标准煤/年,项目总节能率29.51%,

能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资11646.07万元,其中:固定资产投资9298.07万元,

占项目总投资的79.84%;流动资金2348.00万元,占项目总投资的20.16%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21374.00万元,总成本费用16992.74万元,税

金及附加204.96万元,利润总额4381.26万元,利税总额5190.53万元,

税后净利润3285.95万元,达产年纳税总额1904.59万元;达产年投资利

润率37.62%,投资利税率44.57%,投资回报率28.22%,全部投资回收期

5.04年,提供就业职位318个。

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