20XX财务审计工作总结
审计年度工作总结报告7篇
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审计年度工作总结报告7篇审计年度工作总结报告 120xx年,本人在党总支、分管行长、会计主管的下,营业室各位主任,营业室“以会计基础工作规范化管理为中心,以会计核算质量,防范金融风险为,扎实地工作”的工作主线,营业室全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力,营业室各的工作都不同程度的,我自身也了的锻炼。
截止20xx年*月*日营业室储蓄存款达13417万元,比年初新增4702万元,新增代发工资户4653户。
是今年*月份储蓄专柜存款了亿元大关,新创储蓄专柜历史最高。
现将我本人在20xx年一季度的工作情况总结汇报如下:1、思想观念的转变20xx年的岗位,我本人被聘任为“8级会计师”,在新的岗位面前,我一再告戒尽快找准位置、角色,营业室不允许有无所事事的人。
卸掉了管理的担子,我把精力到抓前台和产品营销上,是对储蓄存款及新产品的营销,更是紧抓不敢松懈。
20xx年,学习领会我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的次“经营分析会议”的会议精神,新一届班子超常规、跳跃式发展的崭新思路,既激发了营业室全体人员的工作热情,也拓宽了我本人的工作思路。
“求生存”变成了动力.在劳动竞赛中以求生存、促发展为主题,加大工作,在挖掘各潜力的基础上,情况,站在发展的上,我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行的差距,在会计主管的下详细制定了工作计划和方案,遵循行党总支确立的“大发展、大市尝大营销”的工作思路,在土地补偿资金归集、职工买断资金代发、收复失去的代发工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找点,了营业室的客户群体。
营业室核算主体行,是全行工作的枢纽,是全行会计核算的中心。
要我行的会计管理和会计核算质量,从营业室的会计基础工作抓起。
内部控制制度的要求,对营业室不同岗位、不同种类分析,重新制定和细化了岗位职责,了轮岗制度,了操作流程,制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券管理办法、凭证整理装订办法、会计差错考核办法等一系列管理规定。
公司财务审计工作总结5篇
![公司财务审计工作总结5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/33d8b2886394dd88d0d233d4b14e852458fb393f.png)
公司财务审计工作总结5篇篇1尊敬的领导:在过去的一年里,我作为公司财务审计部门的一员,全程参与了公司的财务审计工作。
通过这一年的工作实践,我深刻认识到了财务审计工作的重要性和复杂性。
在此,我将对过去一年的工作进行总结和反思,以期为未来的工作提供指导和借鉴。
一、工作内容及成果在过去的一年中,我主要负责了公司财务报表的审计工作。
通过对公司财务报表的审查和核实,我确保了报表的准确性和真实性,为公司的决策提供了有力的数据支持。
同时,我还参与了公司内部审计制度的完善和修订工作,为公司建立了更加科学、规范的审计流程。
在审计过程中,我发现并指出了公司财务报表中存在的一些问题,如部分科目核算不准确、报表格式不规范等。
针对这些问题,我及时与相关部门进行了沟通和协调,提出了合理的改进意见和建议。
通过共同努力,公司财务报表的质量得到了显著提高,为公司的健康发展提供了有力保障。
二、工作经验及教训通过一年的工作实践,我积累了一定的财务审计工作经验。
我深刻认识到,财务审计工作不仅需要扎实的专业知识,还需要严谨的工作态度和高效的沟通能力。
在未来的工作中,我将继续加强学习,不断提高自己的专业素养和能力水平。
同时,我也意识到自己在工作中还存在一些不足之处。
例如,在处理复杂问题时有时缺乏足够的耐心和细心,导致工作效率受到影响。
针对这些问题,我将积极改进自己的工作方法和态度,努力提高工作效率和质量。
三、后续工作计划针对未来的工作,我制定了以下计划和目标:首先,我将继续加强学习,不断提高自己的专业素养和能力水平。
通过参加培训、自学等方式,我将重点提升自己在财务审计领域的专业知识和技能。
其次,我将积极与相关部门进行沟通和协调,确保审计工作的顺利进行。
通过建立良好的沟通机制和合作模式,我将促进公司内部各部门之间的协作与配合,共同推动公司财务审计工作的深入开展。
最后,我将继续关注行业动态和先进审计方法和技术的发展趋势,及时调整自己的工作思路和方法,以适应不断变化的审计环境。
财务收支审计总结发言稿
![财务收支审计总结发言稿](https://img.taocdn.com/s3/m/1c42df442379168884868762caaedd3383c4b5a8.png)
大家好!今天,我非常荣幸能够在这里代表审计小组,向大家汇报我们的财务收支审计工作总结。
在此,我要感谢公司领导和各位同事对我们审计工作的支持和配合。
以下是我们审计小组对本次财务收支审计工作的总结发言。
一、审计背景根据公司年度审计计划,我们审计小组于20XX年X月至20XX年X月对公司财务收支进行了全面审计。
本次审计旨在加强对公司财务收支的监督,提高财务管理的透明度和规范性,确保公司资产的安全和完整。
二、审计目的1. 查明公司财务收支的真实性、合法性和合规性;2. 评估公司财务风险,提出防范措施;3. 提出加强财务管理、提高经济效益的建议;4. 促进公司内部控制体系的完善。
三、审计方法1. 文件审查:对财务报表、会计凭证、合同等文件进行审查,核实其真实性和合规性;2. 会计账目核对:核对会计账目与财务报表的一致性,发现异常情况;3. 实地调查:对部分业务进行实地调查,核实业务的真实性和合规性;4. 询问相关人员:与公司管理层、财务人员等进行访谈,了解公司财务状况和内部控制情况。
四、审计发现的主要问题1. 财务报表真实性存在疑点:部分财务报表项目存在虚增或虚减现象,导致财务报表数据失真;2. 内部控制制度不健全:部分业务流程缺乏内部控制措施,存在风险隐患;3. 资产管理不规范:部分资产存在闲置、浪费现象,未能充分发挥资产效益;4. 成本控制不力:部分业务成本过高,影响公司经济效益;5. 人员配备不足:财务部门人员配备不足,难以满足业务发展需求。
五、审计建议1. 完善财务报表编制流程,确保财务报表的真实性、合规性;2. 建立健全内部控制制度,加强对关键业务流程的监督和控制;3. 加强资产管理,提高资产利用效率;4. 优化成本控制,降低成本支出;5. 优化人员配置,提高财务部门工作效率。
六、审计成果通过本次审计,我们发现了公司财务收支中存在的问题,并提出了相应的改进建议。
这有助于公司加强财务管理,提高经济效益,为公司的持续发展奠定坚实基础。
财务审计总结汇报四篇
![财务审计总结汇报四篇](https://img.taocdn.com/s3/m/b121182a2bf90242a8956bec0975f46527d3a766.png)
财务审计总结汇报四篇财务审计总结汇报一20--年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关怀、支持和帮忙下,与本部门同事的共同努力下完成了20--年各项工作指标任务,并取得了必需的成果。
回顾过去,作工作总结如下:一、爱岗敬业,坚持原则,树立良好的职业道德在工作过程中,我们严格执行了公司的各项规章制度,秉公办事,顾全大局,以新《会计法》为依据。
遵纪守法,遵守财经纪律。
仔细履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作以,做到有令即行、有禁即止。
二、加强学习努力提高自身素养我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,职责重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就务必不断的学习,因此把学习放在重要位置,仔细学习物业业务学问,尽快熟识公司制定的各项规章制度和相关的业务学问和各项业务技能。
结合实际进行学习和实践,专心参与各项培训和学习。
三、加强收入管理定期提示各部门把应收费用回收,每月帮助分公司负责人向房产局提交各种报表,准时向政府收回13季度补贴费用42万元。
日常工作中,留意与房产局办事员搞好关系,遇到难以收回的住户的管理费主动、专心与房产局办事员沟通,把费用列入应收政府补贴报表中,争取把拖欠费用收回。
房产局林办事员曾开玩笑说:"又不是欠你自我的钱,你那么计较紧急干嘛?'四、加强会计核算管理仔细做好会计基础工作,对各部门同事所需报销的单据进行仔细审核,对不合理的票据一律退回更正,完善务必手续。
发觉问题准时向领导汇报,仔细审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订干净贴合要求,准时向总公司报送会计报表,除按时完成本职工作之外,还能完成临时性工作任务,不畏困难、加班加点,完成了总公司和分公司下达的各项工作任务,帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符,报表数字精确、报送准时。
五、听从公司支配理解公司的工作支配,毫无怨言,领导交办的工作尽全力去完成。
25月份兼做了--地产的会计工作,期间努力克服困难,完成了地产的会计工作任务,赢得了双方领导的全都欣赏。
财务审计工作总结(精选5篇)
![财务审计工作总结(精选5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/4fd79b0f0812a21614791711cc7931b765ce7bb4.png)
财务审计工作总结(精选5篇)财务审计工作总结120xx年,在总场领导的正确领导下,在科室人员的配合配合尽力下,立异思路,改变工作风格,规范行为,严格遵守中央“八项规定”,尽力进步工作质量和工作效率,较好的完成了全年的工作任务,现将全年工作总结如下:一、增强财务、审计人员业务培训学习,尽力进步财务、审计人员业务素质为了进步财务、审计人员业务程度、综合素质,多次组织财务审计人员进行业务培训学习。
20xx年6月、11月专门组织总场及各林场财务审计人员,分两批参加了山东省内部审计协会举办的内部审计业务培训班;20xx年8月至10月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内节制度的学习;20xx年11月至12月又组织各林场财务人员在网上进行管帐人员继承学习。
通过学习,全场财务、审计人员的综合素质、业务程度都有了较大的进步。
二、树立健全财务治理制度,规范财务行为为深入贯彻落实中央八项规定精神,进一步严肃财经规律,更新理财看念,完善治理机制,健全规章制度,夯实根基工作,增强步队扶植、落实监管步伐,实现治理机制科学化、根基工作精细化、财务步队专业化、财务出入规范化,全面晋升全场财务治理程度。
我们依据费办发(20xx)2号文《县委办公室县府办公室关于印发(全县行政事业单位财务治理规范晋升年运动实施规划)的看护》的文件要求,结合林场实际环境,先后制订了《费县国有林场财务治理规范晋升年运动实施规划》及《费县国有林场财务治理制度》。
财务治理规范晋升实施规划及财务制度的树立及实施以及四级连签制度(包揽人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签)的实行,使林场的管帐工作有章可循、有法可依,让制度管人、管事,财务审计工作上了一个新台阶。
三、实行出入两条线,强化预算约束国有林场依照预算法的要求,严格实行出入两条线制度,对各场依法取得的各项收入,实时足额上缴财政专户、实时入账,不得坐收坐支,更不得设置小金库或帐外帐。
财务内部审计工作总结三篇
![财务内部审计工作总结三篇](https://img.taocdn.com/s3/m/8a48b2910242a8956bece4cb.png)
财务内部审计工作总结三篇----WORD文档,下载后可复制编辑修改----【说明】总结是对自身社会实践进行回顾的产物,它以自身工作实践为材料。
是回顾过去,对前一段时间里的工作进行反思,但目的还是为了做好下一阶段的工作。
以下是作者为大家准备的《财务内部审计工作总结三篇》,希望对大家有帮助。
【篇一】20XX年公司在董事长的领导下,以科学发展观为指导,按政府“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下:(一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推进20XX年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,20XX年内审项目此项工作和有序推进,并取得了较快地发展,至11月中旬已累计完成审计项目1870个,查出损失浪费8100万元,增加效益39880万元,提出审计建议被采纳1250条。
同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。
(二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益今年公司注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域,到主动地预防和控制高风险的出现,并建立各种风险控制机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测,公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。
公司还针对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部控制制度较完善的长处,充分发挥重点企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动交流形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素,通过成本审计、内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。
财务审计工作总结范文7篇
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财务审计工作总结范文7篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为财务审计部门的一员,全程参与了公司的财务审计工作。
通过这次审计,我们不仅对公司的财务状况有了更清晰的认识,还发现了一些需要改进的地方。
以下是我对本次财务审计工作的总结。
二、审计概况本次财务审计工作从2024年1月开始,至2024年12月结束,历时一年。
我们按照年度财务报告、月度财务报告、专项财务报告等不同类型,对公司的财务状况进行了全面的审查。
在审计过程中,我们采用了多种审计方法,包括现场审计、非现场审计、内部审计等,以确保审计结果的准确性和全面性。
三、审计结果1. 财务状况分析通过本次审计,我们了解到公司的财务状况总体稳定。
年度财务报告显示,公司的资产总额为10亿元,负债总额为8亿元,净资产为2亿元。
月度财务报告显示,公司的收入和支出基本平衡,现金流状况良好。
然而,在专项财务报告中,我们发现了一些需要关注的问题,如应收账款的回收周期较长,存货周转率较低等。
2. 内部控制评价在审计过程中,我们对公司的内部控制系统进行了评价。
总体来说,公司的内部控制系统比较健全,能够有效地保障财务信息的真实性和完整性。
然而,在具体操作中,我们发现了一些需要改进的地方,如部分业务流程不够规范,内部审计独立性有待提高等。
3. 风险评估与应对通过对公司财务状况和内部控制系统的分析,我们识别出了一些潜在的财务风险。
这些风险主要包括市场风险、信用风险、汇率风险等。
针对这些风险,我们制定了相应的应对措施,如建立风险管理团队、制定风险管理制度、加强风险监测和预警等。
四、改进建议根据本次审计结果和存在的问题,我们提出以下改进建议:1. 加强应收账款的管理,优化收款流程,提高收款效率;2. 加强存货管理,优化存货结构,提高存货周转率;3. 规范业务流程,明确岗位职责,提高内部审计的独立性;4. 加强风险管理体系的建设,提高公司对各类风险的应对能力。
五、结论本次财务审计工作对公司财务状况进行了全面的审查和分析,为公司提供了有价值的参考信息。
财务审计工作总结4篇_财务内部审计工作总结
![财务审计工作总结4篇_财务内部审计工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/298fd3633d1ec5da50e2524de518964bcf84d2ea.png)
财务审计工作总结4篇_财务内部审计工作总结财务内部审计工作是企业内部控制机制的重要组成部分,对于保障企业财务运作的合法性、安全性、规范性具有重要的意义。
在本次的财务内部审计工作案例中,我们以客观、公正、严谨的态度,精心组织、认真开展内部审计工作,取得了较好的工作效果和经验收获。
一、工作流程本次财务内部审计工作,采取了“前期调查、实地勘察、查证核实、问题发现、报告撰写、修订反馈”等多个环节的方式,确保了内部审计工作的全面、深入和有效性。
二、问题发现在本次财务内部审计工作中,我们首先查明了企业财务内部管理情况,并逐一核实了各项财务资料和业务活动,发现了以下问题:1.工资单存在重大误差,造成了部分员工工资过高或过低的情况。
2.公司资产盘点不规范,并没有建立有效的资产管理机制。
3.公司固定资产折旧计算基础不清晰,会计处理不规范。
4.客户往来账务不清晰,存在不少于3个月的账款未结清。
三、改进措施1.加强工资核算管理,建立健全的工资发放机制,并建立工资发放标准,减少误差。
3.简化公司固定资产折旧计算基础,建立明确的资产减值准备制度。
4.加强客户往来账务管理,建立账单不落空的制度,并及时催收未结账款。
四、心得体会通过本次财务内部审计工作,我们深入了解了企业内部财务管理的情况,发现了存在的问题,提出了合理的解决方案,为企业财务管理工作的下一步提供了有效的指引和保障。
财务内部审计工作的重点是全面了解企业财务管理情况,并选取适当的审计方法和技巧,认真分析和解读财务指标,发现存在的问题并提出相应的解决方案,为企业决策部门提供有力的参考意见。
本次对某企业进行财务审计工作,首先进行了审计计划的编制,制定了审计目标和工作计划,在工作过程中,认真查阅了企业财务资料,严格按照审计程序进行审计工作,撰写了财务审计报告,向企业领导层提出了合理和具体的改进意见。
开展财务审计工作,主要经过以下几个环节:1.审计计划编制制定审计目标、审计程序、审计人员、审计工作时间和预算等。
集团财务审计部年终工作总结7篇
![集团财务审计部年终工作总结7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/66491e12e418964bcf84b9d528ea81c759f52e5b.png)
集团财务审计部年终工作总结7篇篇1光阴似箭,转眼间20XX年已经过去,我们财务审计部在董事长的正确领导及各位同仁的共同努力下,紧紧围绕集团公司的总体战略部署,按照年初制订的工作计划,本着“严谨、求实、团结、创新”的工作态度,克难奋进,积极完成公司交付的各项工作任务。
一、20XX年工作总结(一)加强学习,提升业务能力我们深知“不学无术必无术可施”,因此,我们不断加强学习,提升业务能力。
1. 积极参加集团公司组织的各种学习培训活动,认真学习规定的学习内容,及时完成学习任务,并利用业余时间进行自学,不断提升自身素质,为更好地完成本职工作打下坚实的基础。
2. 注重专业技能的提升。
财务审计部人员除参加集团公司组织的各种学习培训外,还利用业余时间自学各类专业知识,并注重将所学知识运用到实际工作中去,不断拓宽知识面,提高专业素养。
(二)明确目标,突出工作重点今年是集团公司的规范管理年,财务审计部严格按照集团公司年初制订的工作计划,紧紧围绕集团公司的总体战略部署,按照年初制订的工作计划,本着“严谨、求实、团结、创新”的工作态度,克难奋进,积极完成公司交付的各项工作任务。
1. 严格遵守集团公司各项规章制度。
财务审计部全体员工严格遵守国家法律法规和集团公司的各项规章制度,按照集团公司的要求规范自己的行为,加强自我约束和自我管理,强化责任意识和服务意识。
2. 严格履行财务审计部工作职责。
财务审计部严格按照集团公司的要求,认真履行部门工作职责,积极协助集团公司其他部门完成各项工作任务。
3. 严格落实财务审计部工作计划。
财务审计部严格按照年初制订的工作计划开展工作,做到目标明确、计划合理、责任清晰。
(三)强化管理,提高工作效率我们深知“管理出效益”,因此,我们不断强化管理,提高工作效率。
1. 加强内部管理。
财务审计部严格按照集团公司的要求,建立健全各项管理制度和流程,明确各部门和岗位职责,优化工作流程。
同时加强与集团其他部门的沟通与协作,确保信息畅通、高效运作。
财务审计年终工作总结样本6篇
![财务审计年终工作总结样本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/172f6e5ba31614791711cc7931b765ce05087a0b.png)
财务审计年终工作总结样本6篇第1篇示例:财务审计年终工作总结一、工作回顾在过去的一年中,公司财务审计部门深入落实党中央、国务院关于财务审计工作的各项决策部署,认真贯彻落实公司财务审计工作的总体要求,全面加强公司财务审计工作,积极服务于公司的经营管理,为公司的经济运行提供有力的财务保障和风险控制。
在过去的一年里,公司财务审计部门认真执行审计标准,积极发挥审计监督作用,对公司的财务活动进行了全面、系统的审计,发现了一些问题,并提出了合理的改进措施,积极推动了公司的经济发展。
二、工作成果1. 完成了年度审计计划,对公司的各项财务活动进行了审计。
2. 发现了一些违规行为和财务风险,并及时向公司管理层报告。
3. 评估了公司的财务状况,提出了改进意见,促进了公司的财务规范管理。
4. 参与了公司的财务决策,提供了重要的财务信息支持。
三、存在的问题在工作中,我们也发现了一些问题,主要包括:审计工作的流程还不够规范、审计技术和手段有待提高、人员素质和队伍建设有待加强等方面存在的问题。
四、改进措施为了更好地开展工作,我们将采取以下措施:1. 完善审计工作流程,确保审计工作的规范化和标准化进行。
2. 加强审计技术和手段的研究和应用,提高审计工作的准确性和全面性。
3. 提高人员素质和队伍建设,加强对审计人员的培训和学习,提升团队的整体素质和能力。
五、展望未来在新的一年里,我们将继续努力,不断提高审计工作的质量和效率,为公司的经济发展提供有力的保障和支持,为公司的风险控制和经营管理提供更好的服务。
感谢公司领导和各部门同事对财务审计工作的支持和配合,也希望大家在新的一年里继续关心和支持我们的工作,共同为公司的发展贡献力量。
第2篇示例:财务审计年终工作总结一年一度的财务审计工作在紧张而有序地进行中。
通过全体员工的通力合作,今年的审计工作圆满完成。
在此,我将对本年度的审计工作进行总结,以便今后的工作改进和提高。
一、工作回顾本年度的审计工作紧张而有序。
财务审计总结汇报
![财务审计总结汇报](https://img.taocdn.com/s3/m/3f559b1a76232f60ddccda38376baf1ffc4fe3d6.png)
财务审计总结汇报
尊敬的领导和各位同事:
经过长时间的努力和认真的工作,我们的财务审计工作已经接近尾声。
在这个
过程中,我们对公司的财务状况进行了全面的审计,以确保公司的财务报表真实、准确和完整。
现在,我将就我们的审计工作进行总结汇报。
首先,我们对公司的财务报表进行了全面的审计,包括资产负债表、利润表和
现金流量表。
通过对这些财务报表的审计,我们确认了公司的财务状况良好,没有发现任何重大的财务问题。
同时,我们也对公司的财务制度和内部控制进行了审计,发现了一些存在的问题并提出了改进建议,以进一步提高公司的财务管理水平。
其次,我们在审计过程中发现了一些值得关注的问题,比如公司的应收账款周
转率较低、存货周转率较慢等。
我们已经向公司管理层提出了这些问题,并提出了相应的改进建议,希望公司能够加以重视并及时解决。
最后,我要特别感谢所有参与财务审计工作的同事们。
正是因为大家的辛勤付
出和专业精神,我们才能顺利完成了这次审计工作。
同时,我也要感谢公司管理层对我们工作的支持和配合,没有你们的支持和信任,我们也无法顺利完成这次审计工作。
总之,通过这次财务审计,我们对公司的财务状况有了更清晰的认识,也为公
司今后的发展提出了一些建设性的建议。
希望公司能够重视我们的审计报告,并及时采取相应的措施,以进一步提高公司的财务管理水平。
谢谢大家!
此致。
敬礼。
财务审计工作总结范文8篇
![财务审计工作总结范文8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f2910a2b02d8ce2f0066f5335a8102d276a26110.png)
财务审计工作总结范文8篇财务审计工作总结范文 1根据《##市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知》精神以及8月14日##县纪委召开的《20xx年农村基层党风廉正建设工作会》会议精神要求,我们对全县2个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了全面的审计,现总结如下:一、农村财务审计的主要作法1、搞好宣传,提高认识。
在开展审计工作前,县农业局下发了《关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔215〕12号)。
通知明确指出:开展农村集体经济组织审计,能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益,促进党的各项惠农政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建设,进一步完善村级监督和权力制约机制;加强农村集体经济组织审计,是巩固“三农”工作成果的要求,是改善民生和构建农村和谐的要求,是推进农村又好又快发展的有力保障。
要求各街(镇)要充分认识开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。
2、成立领导小组和工作班子。
各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长,农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为成员的农村财务审计工作领导小组,具体负责农村财务审计工作。
3、明确审计工作的范围和重点。
这次农村集体经济组织审计的范围,是街(镇)、村两级20xx年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。
审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。
二、农村财务审计的结果及存在的问题全县314个行政村、2629个村民小组中,已审计249个村、246个村民小组。
接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。
通过检查审计,主要反映出以下问题:1、挪用集体资金的情况仍有发生。
个别村组干部由于思想素质不高,财经纪律意识不强,挪用集体资金的情况仍然存在。
这次审计中查出:挪用集体资金8人,金额535.54元,其中:安稳镇一村支书挪用集体资金23余元,永城镇一村民组长挪用集体资金2859.54元,古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;其他违规行为23人,主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用,涉及金额15418.5元。
公司财务部内审工作总结6篇
![公司财务部内审工作总结6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/224e224ee3bd960590c69ec3d5bbfd0a7856d554.png)
公司财务部内审工作总结6篇篇1一、引言在过去的一段时间里,我们财务部进行了全面的内部审计工作。
本次审计旨在检查公司财务流程的合规性、合理性和有效性,确保公司财务状况的真实性和准确性。
本文将详细介绍本次审计的内容、方法、结果以及改进措施。
二、审计内容与方法1. 审计内容本次审计涵盖了公司财务部日常工作的各个方面,包括财务报表的编制、会计政策的执行、财务流程的合规性以及内部审计制度的完善等。
2. 审计方法我们采用了多种审计方法,包括文件审核、实地考察、访谈和数据分析等。
这些方法帮助我们全面了解了公司财务部的实际工作情况,并为发现潜在问题提供了有力支持。
三、审计结果1. 财务报表编制方面,我们发现公司财务报表的编制基本符合会计准则的要求,但部分科目仍需进一步细化,以提高报表的准确性和可读性。
2. 在会计政策执行方面,公司已基本建立了完善的会计政策体系,但在实际执行过程中仍存在一些不规范的行为,需要进一步加强培训和监督。
3. 财务流程合规性方面,我们发现公司在财务流程上存在一些违规操作,如未经授权的财务支出、虚假报销等行为。
这些行为严重影响了公司的财务状况和合规性,需要及时整改。
4. 内部审计制度完善方面,我们认为公司的内部审计制度仍需进一步完善和提高,以适应公司日益发展的业务需求。
四、改进措施针对以上审计发现的问题,我们提出以下改进措施:1. 细化财务报表科目,提高报表的准确性和可读性;加强会计政策的培训和监督,确保会计政策的规范执行。
2. 加强财务流程的合规性审查,杜绝违规操作;建立完善的财务报销制度和内部审计流程,确保财务活动的合规性和有效性。
3. 进一步完善内部审计制度,明确内部审计的职责和权限;加强内部审计人员的培训和能力提升,提高内部审计的质量和效率。
五、结论与建议本次内部审计工作取得了显著的成果,帮助公司发现了潜在的风险和问题,并提出了相应的改进措施。
我们建议公司高度重视本次审计报告所提出的问题和建议,切实加强财务管理和内部审计工作,以确保公司财务状况的真实性和准确性。
财务审计工作总结范文7篇
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财务审计工作总结范文7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务审计总结汇报
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财务审计总结汇报
尊敬的各位领导和同事们:
我很荣幸能够在今天向大家汇报我们公司最近进行的财务审计工作。
在过去的一段时间里,我们的审计团队对公司的财务状况进行了全面的审计和分析,现在我将向大家汇报审计结果和相关建议。
首先,我要强调的是,我们公司在财务管理方面取得了显著的成绩。
在本次审计中,我们发现公司的财务记录准确完整,各项账目清晰明了。
同时,公司的资金运作合理,资金流动性良好,资金使用效率较高。
这些都是公司财务管理工作得到有效落实的有力证明。
然而,审计也发现了一些问题和隐患,需要引起我们的重视和改进。
首先是在成本控制方面,一些部门的成本支出较高,需要进一步优化管理,降低成本支出。
其次是在内部控制方面,一些流程和制度还不够完善,存在一定的风险。
我们建议公司加强内部控制建设,完善相关制度和流程,提高公司的风险防范能力。
另外,我们还建议公司在财务报表的编制和披露方面进一步加强,确保财务信息的真实性和准确性。
同时,加强对财务人员的培训和管理,提高他们的专业水平和责任意识。
总的来说,本次财务审计结果表明了公司在财务管理方面取得的成绩,同时也提出了一些改进的建议。
我相信,在各级领导和全体员工的共同努力下,我们公司的财务管理工作一定会不断取得更大的进步和成就。
最后,我要感谢审计团队的辛勤工作和各位领导的关心支持,也希望大家能够共同努力,为公司的可持续发展贡献自己的力量。
谢谢大家!。
财务审计工作总结(精选5篇)
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财务审计工作总结(精选5篇)财务审计工作总结(精选5篇)总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以使我们更有效率,因此十分有必须要写一份总结哦。
下面小编给大家分享一些关于财务审计工作总结,供大家参考。
财务审计工作总结(精选篇1)财务审计部是公司的关键部门之一,对内财务审计管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。
一年来,财务审计部紧紧围绕公司的经营方针、服务宗旨和效益目标,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理、教育等方面均取得了优异成绩,全体员工任劳任怨、齐心协力、埋头苦干,圆满完成了各项工作任务,财务审计部综合工作能力又有了新的进步。
为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20____年的工作做如下简要回顾和总结:一、所做的工作1、费用成本方面的管理规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。
建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
(简要列举事例、数字,用事实说话)2、会计基础工作(1)认真执行《会计法》,进一步对财务审计人员加强财务审计基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。
对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(简要列举事例、数字,用事实说话)(2)按规定时间编制本公司需要的各类财务审计报表,及时申报各项税金。
在公司的审计及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
(简要列举事例、数字,用事实说话)3、财务审计核算与管理工作(1)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(简要列举事例、数字,用事实说话)(2)不断加强团队建设,努力打造一个业务全面、工作热情高涨的团队。
财务审计工作总结汇报
![财务审计工作总结汇报](https://img.taocdn.com/s3/m/cff4080cb207e87101f69e3143323968001cf44e.png)
财务审计工作总结汇报
尊敬的领导、各位同事:
我很荣幸能够在此向大家汇报我所负责的财务审计工作。
在过去的一段时间里,我和我的团队一直致力于对公司财务状况进行全面审计,以确保财务数据的准确性和合规性。
现在,我将向大家汇报我们的工作成果和发现。
首先,我们对公司的财务报表进行了全面审计,包括资产负债表、利润表和现
金流量表。
通过对各项数据的核对和比对,我们发现公司的财务报表基本符合相关法规和会计准则的要求,不存在重大错误和遗漏。
同时,我们也发现了一些财务数据的调整和改进的空间,已经向相关部门提出了建议并得到了积极的响应。
其次,我们对公司的财务流程和内部控制进行了审计,发现了一些潜在的风险
和问题。
我们已经向管理层提出了改进建议,帮助公司进一步加强内部控制,提高财务管理的效率和透明度。
最后,我们还对公司的财务数据进行了分析和比对,发现了一些异常情况和潜
在的风险。
我们已经向管理层提出了警示,并建议采取相应的措施来规避风险,保障公司的财务安全和稳定发展。
总的来说,我们的财务审计工作取得了一定的成果,为公司的财务管理和风险
控制提供了有力的支持。
我们将继续努力,不断提高审计水平和质量,为公司的可持续发展贡献力量。
谢谢大家!。
财务审计年终工作总结范文4篇
![财务审计年终工作总结范文4篇](https://img.taocdn.com/s3/m/8cf74b8b4128915f804d2b160b4e767f5bcf8046.png)
财务审计年终工作总结范文财务审计年终工作总结范文精选4篇(一)尊敬的领导:在过去的一年里,我作为财务审计部门的一员,认真履行职责,努力工作,在全面完成年度财务审计任务的同时,取得了一定的成绩。
现将此次年终工作总结如下:一、工作完成情况1.按时完成了年度财务审计计划:根据公司的财务审计计划安排,按时完成了年度财务审计的各项工作,确保了财务数据的准确性和完整性。
2.认真完成了财务报表的审计工作:对公司的财务报表进行了仔细的审计,深入了解企业的会计制度和财务管理情况,及时发现了一些会计处理问题,并提出了合理的解决方案。
3.积极配合了其他部门的审计工作:在与其他部门的合作中,能够积极配合他们的审计工作,及时提供相关的财务资料,并与其他部门的审计人员进行深入沟通和交流,保证了工作的顺利进行。
4.发现了一些财务风险和问题:在财务审计过程中,发现了一些财务风险和问题,及时向领导和相关部门进行了汇报,帮助公司采取了相应的措施,避免了可能的财务损失。
二、个人工作总结1.加强了自身的专业知识:在过去的一年里,我积极学习和掌握了新的财务审计理论和方法,提高了自己的专业水平,对财务审计工作有了更深入的理解。
2.提高了沟通和协调能力:在与其他部门的合作中,通过与他们的深入交流和沟通,提高了自己的沟通和协调能力,加强了团队合作意识,为工作的顺利进行发挥了积极的作用。
3.积极主动地学习和思考:在财务审计工作中,我不断总结经验,深入思考出现的问题和困难,并积极主动地寻找解决方案,不断提高自己的思考和解决问题的能力。
三、改进和提升1.进一步提高专业知识:虽然在过去的一年里,我努力学习和掌握了新的财务审计理论和方法,但仍然存在一些不足,需要进一步提高自己的专业知识。
2.加强团队意识和合作能力:作为财务审计部门的一员,还应该进一步加强团队意识和合作能力,与其他团队成员紧密合作,共同完成公司的财务审计任务。
3.不断提高自己的思考和解决问题的能力:财务审计工作中常常出现各种问题和困难,作为一名财务审计人员,应该不断提高自己的思考和解决问题的能力,积极寻找解决方案。
财务审计工作总结汇报
![财务审计工作总结汇报](https://img.taocdn.com/s3/m/0bf172526ad97f192279168884868762cbaebb13.png)
财务审计工作总结汇报
尊敬的领导和各位同事:
我很荣幸能够向大家总结和汇报我们部门最近的财务审计工作。
在过去的一段
时间里,我们全体成员努力工作,克服了各种困难,取得了一定的成绩,现在我将向大家做一次总结汇报。
首先,我们在本次财务审计工作中,严格按照相关法律法规和审计准则,对公
司的财务状况进行了全面、深入的审计。
通过对资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的审核,我们发现了一些问题,并及时提出了整改建议,为公司的财务管理提供了有力的支持。
其次,我们在审计过程中,充分发挥团队合作的优势,各个成员之间密切配合,相互配合,共同解决了审计中的各种问题。
通过大家的努力,我们成功地完成了本次审计任务,并及时向公司领导和相关部门提交了审计报告,为公司的经营管理提供了重要的参考依据。
最后,我们在本次审计工作中,不仅仅是完成了任务,更重要的是我们不断提
高了自身的审计水平和专业能力,不断增强了团队的凝聚力和战斗力。
我们相信,通过我们的不懈努力,公司的财务管理水平将会得到进一步提升,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
总而言之,本次财务审计工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处,我们将认真总结经验教训,不断完善工作,努力提高审计质量和效率,为公司的发展贡献更大的力量。
谢谢大家!。
财务审计工作总结范文6篇
![财务审计工作总结范文6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/2915cf83d0f34693daef5ef7ba0d4a7303766c75.png)
财务审计工作总结范文6篇财务审计工作总结范文 1时光过的飞快,XX年公司的工作已经结束了,可以说,在XX年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。
财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。
为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、XX年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识XX年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。
根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。
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20XX财务审计工作总结
时光过的飞快,XX年公司的工作已经结束了,可以说,在XX年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做
好的工作。
我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,
高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!
XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关
键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。
财务审计部
坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围
绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓
实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。
为了总结经验教训,更好的完成xx
年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、XX年财务审计工作的简要回顾
财务方面的工作
1、增强财务服务意识
XX年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重
要工作
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实
了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质虽,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。
根据各分、子公司XX年及XX年明
细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的XX年全面预算奠定基
础;二是提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。
我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准
后执行。
一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公
司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好XX年
全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减免XX年度企业所得税合计万元、营业税万元的税收优惠政策的批复以及XX年度x x物流公司、x x运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质虽和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。
财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
5、强力整顿财经秩序
根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思
路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思
想,严格按照市局的自查要求,认真开展财务自查工作财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库” 和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。
通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
6、加强资金管理的作用
为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管
理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团
健康发展。
集团公司从xx年8月份起将集团
团公司资金管理中心纳入市局结算中心统一管理。
我们
为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局结算中心,按照市局结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。
与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。
审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工
作的提出要求
继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责
任心,充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。
全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。
随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。
作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质虽,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局审计重点,我部门XX年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司
领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体
的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质虽和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了〈〈财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了〈〈财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、存在的问题
XX年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:
1、是需要加大制度建设的力度;
2、是加强对分、子公
司的财务管理;
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力, 虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。
但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。
面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。
XX年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度
也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。