医院财务年度的工作计划范文

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医院财务科工作总结与工作计划6篇

医院财务科工作总结与工作计划6篇

医院财务科工作总结与工作计划6篇篇1一、背景本年度,医院财务科紧紧围绕医院总体发展目标,严格执行国家财经法规,不断强化内部管理,优化服务流程,确保了医院财务工作的正常高效运转。

在此,我们对过去一年的工作进行全面的总结,并对接下来的工作计划进行明确的部署。

二、工作总结1. 财务状况分析过去的一年中,医院财务科紧密配合医院各项业务开展,实现了财务收入稳步增长,确保了医院运营的资金需求。

具体表现为:(1)收入状况:年度总收入较往年有显著提升,其中医疗收入、药品收入及其他辅助收入均实现稳步增长。

(2)支出结构:合理调整支出结构,确保医院运营成本控制在合理范围内,同时保障了员工的薪酬福利及基础设施建设投入。

(3)资产质量:医院资产负债率保持在安全水平,流动资产与固定资产均实现良性增长。

2. 预算管理本年度,财务科严格执行预算管理制度,具体工作如下:(1)预算编制:根据医院年度发展计划,科学编制财务预算,确保预算的合理性和可操作性。

(2)预算监控:定期对预算执行情况进行监控和分析,及时发现预算执行的差异并调整。

(3)预算考核:年终对预算执行情况进行全面考核,为下一年的预算编制提供数据支持。

3. 内部控制体系建设本年度,财务科在内部控制体系建设方面取得了显著成绩:(1)制度建设:完善财务科各项制度,确保各项工作有章可循。

(2)风险防范:加强财务风险防范,确保医院资金安全。

(3)内部审计:定期开展内部审计工作,确保财务数据的真实性和完整性。

4. 信息化建设本年度,财务科在信息化建设方面取得了重要进展,成功上线财务管理系统,实现了财务数据的实时更新和共享,提高了工作效率。

三、存在问题1. 预算管理精细化程度有待提高。

2. 内部控制在执行层面仍需加强。

3. 信息化建设对财务人员的素质要求提高,需加强相关培训。

四、工作计划1. 预算管理(1)提高预算编制的精细化程度,深入调研各科室需求,确保预算更加贴近实际。

(2)加强预算执行的监控和分析,做到及时发现和解决问题。

2024年医院财务年度工作总结及计划范文(3篇)

2024年医院财务年度工作总结及计划范文(3篇)

2024年医院财务年度工作总结及计划范文20xx年,作为医院财务部门的一员,我参与了医院财务工作的全过程,积极配合上级的指导,在团队的共同努力下,完成了各项工作任务。

在这一年度的财务工作中,我认真总结经验,发现问题,不断改进,并为未来的工作制定了明确的计划。

现将我个人在本年度的工作总结及计划如下:一、工作总结在____年度的医院财务工作中,我主要参与了以下工作:1. 完成了年度预算编制工作。

根据医院上级机构的要求,我积极配合各科室主管,逐一核对和汇总各科室的预算申报表,并按照要求编制了全年度财务预算报告。

2. 参与了医院财务会计核算工作。

我负责核对、审查各科室的财务凭证,及时记录和核对财务科目的发生额,保证了财务会计的准确性和及时性。

3. 积极参与了医院财务报表的编制工作。

我按照上级机构的要求,编制了年度财务报表,包括利润表、资产负债表和现金流量表,并及时上报了相关报表。

4. 及时汇总了医院各项收入、支出和资金使用情况,并根据需要编制了相关的财务分析报告,供上级机构参考。

通过以上工作,我对医院财务工作有了更深入的了解,并积累了一定的工作经验。

在这一年度的工作中,我感到自己的工作效率和专业素质有了一定提高,但也发现了一些问题和不足之处:1. 业务技能方面还需提高。

尽管我在财务会计方面的基础知识扎实,但对于财务管理、成本控制等方面的知识了解不够深入,需要进一步提高自己的专业水平。

2. 合作意识需要加强。

在与其他部门的沟通和协作中,我发现自己的合作意识还不够强,需要加强团队协作能力,提高与他人的沟通效果。

3. 学习态度和能力有待提高。

虽然我努力学习新知识和成长,但在实际工作中,仍然存在学习能力不强的问题,需要更加自觉地学习和提升自己。

二、工作计划针对以上的问题和不足,我制定了2025年的个人工作计划,以进一步提高自己的工作能力:1. 提高业务技能。

我计划参加相关培训课程,扩展自己在财务管理、成本控制等方面的知识,提高自己在医院财务工作中的专业能力。

2024年财务科工作总结与工作计划例文(六篇)

2024年财务科工作总结与工作计划例文(六篇)

2024年财务科工作总结与工作计划例文一、抓住质量贯标机遇,提升全员预算管理意识本年度,我局公司被列为市局(公司)第一批质量认证达标单位,员工的质量规范意识得到显著增强。

我们以此为契机,结合财务管理的特点及需求,及时制定并推行了《全面预算管理制度》。

各科室站所均配备了预算管理员,确保各项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

在费用控制方面,我们采取了定额包干和预算审批两种方式,有效培养了员工的节约意识,并提高了现金预算的准确性。

对职工借款还款的管理规定,有效降低了借款数额,减少了资金占用,避免了呆账的发生。

通过这些措施,预算管理作为一项有效的管理手段,进一步增强了员工的规范意识,推动了各项工作的顺利开展。

二、以培训为引擎,提升财会人员业务素质多年来,市局(公司)始终将人员培训作为提升企业竞争力的重要途径。

针对财务管理工作对高素质会计从业人员的需求,我们根据实际工作要求,年初制定了基层会计人员培训计划,并分步骤、有目的地开展培训。

本年度共举办了三期会计人员培训班,涵盖了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》等内容。

通过系统学习,员工对公司的管理制度有了更深入的理解,对基层财务工作的要求有了更清晰的认识,有效提升了工作主动性和积极性。

2024年财务科工作总结与工作计划例文(二)一、经济效益概述在过去的一年里,公司实现销售收入若干万元,不含税收入若干万元,不含税销售成本若干万元,毛利率达到____%,较去年同期有所下降。

费用总计若干万元,较去年同期略有减少。

公司上缴税费若干万元,同比减少____万元。

公司经费收入若干万元,年支出若干万元,与去年同期相比,呈现增长态势。

二、费用结构分析全年公司费用支出若干万元,较去年同期增加____万元。

具体分析如下:1. 固定费用支出若干万元,占总费用的____%,较去年同期增加____万元,主要由于工资及福利费用、养老金及保险费用、离退休费用及精简人员费用等方面的增加。

医院2024财务工作计划范本(5篇)

医院2024财务工作计划范本(5篇)

医院2024财务工作计划范本新年伊始,结合当前形势,制定了____年的工作计划。

财务管理是医院构建的决定性因素,是实现医院管理科学化的基础前提。

随着医院卫生体制改革的不断深入,医院要以优质、高效、低耗的服务赢得医疗市场份额,建立一个标准化和全面的医院财务管理工作计划,具有十分重要的意义。

更新理财观念是市场经济形式下医院财务管理成功与否的基础。

一、首先要加强财务管理职能参与医院经营管理,财务管理是医院经济工作的核心。

医院的一切经营决策必须以财务预测和详细的财务分析及医院财务会计的核算数据作为基础和依据。

任何经营决策实施过程中都离不开合理的财务控制,因此医院财务管理必须从核算型向管理核算型转变,做好这种转变不是一句空话,要切实地抓好和完善以下三种职能。

1、财务的参与职能医院的财务管理不能只在办公室算账,而应走出去,到医院的基层去,注意对医院重大经济活动的研究和分析,提高工作的科学性、前瞻性、预测性和可操作性,促进财务工作由核算型向管理型转变,在项目投资可行性研究阶段,要为领导的决策提供效益分析和可行性科学数据,及时提出建议和修改方案,总结财务管理过程中的经验及教训。

合理安排使用资金,建立医院大型项目。

设备购置的可行性论证和审批程序,切实保障医院各项经济活动的合法性、合理性和经济性。

2、财务的控制职能财务控制是按照一定计划指标对医院的经济活动进行可行性的调节、监督、检查、纠正,以确保医院财务计划工作的实现。

财务控制是财务管理的一个重要方面和一种手段,贯穿于医院经济活动的整个过程,建立健全财务的内部控制职能,是保证医院资金使用的规模化、制度化、合理化的有力保障。

3、财务的服务职能医院财务管理必需改变服务模式,要建立以增强服务意识、提高服务质量、强化管理、规范行为、改进服务、提高服务质量为目标的内部建设理念,这就要求财务人员主动为病人、职工、领导排忧解难,让病人满意、职工满意、让领导放心,要处理好财务与各部门的关系,用真心和热情换取工作的和谐与舒畅,用优良的服务做好医院财务管理工作。

2024年医院财务科工作计划范本(三篇)

2024年医院财务科工作计划范本(三篇)

2024年医院财务科工作计划范本工作计划:医院财务科一、工作背景和目标医院财务科是医院管理层的重要一环,在负责医院财务管理、资金运作、会计核算等方面起着关键作用。

为了更好地完成工作任务,提高财务管理水平,我们对医院财务科的工作计划进行了制定。

本工作计划将围绕以下目标展开工作:1. 提高财务管理水平,提供准确、及时的财务信息支持医院经营管理决策;2. 优化资金运作,确保医院运营资金的周转和安全;3. 加强财务稽核工作,防范和查处财务违规行为;4. 加强内部沟通与协作,提升团队合作能力和工作效率。

二、工作内容和具体措施1. 提高财务管理水平,提供准确、及时的财务信息支持医院经营管理决策(1)建立财务信息报告制度,确保财务信息准确、全面。

具体措施:- 梳理医院财务信息报告需要的数据和报表,并建立相应的报告制度;- 建立财务核算流程和内控制度,规范财务操作和报告流程;- 定期对财务信息报告进行完整性和准确性的审查。

(2)优化会计核算工作,提高会计核算效率和准确性。

具体措施:- 优化会计核算流程,提高核算效率;- 加强会计核算软件的使用培训,提高核算准确性;- 定期进行会计凭证和账务的审查,确保会计记录的真实性。

(3)建立完善的成本核算体系,提供成本控制和监督的依据。

具体措施:- 建立明细和综合成本核算体系,包括人工成本、药品成本、设备成本等;- 提供成本数据分析,为医院经营管理决策提供支持。

2. 优化资金运作,确保医院运营资金的周转和安全(1)建立健全资金管理制度,规范资金运作流程和操作要求。

具体措施:- 制定资金管理手册,明确资金管理的政策和制度;- 强化资金审批制度,确保资金的合理使用;- 加强对资金操作流程的监督和审计。

(2)建立资金预测和预警机制,提前做好资金安排和调度。

具体措施:- 建立资金收支预测模型,预测医院资金的流动和需求;- 根据预测结果,进行资金调度和安排,确保资金周转和安全。

(3)加强资金利用效率的监控和管理。

公立医院财务科年度工作计划(3篇)

公立医院财务科年度工作计划(3篇)

公立医院财务科年度工作计划医院财务科年度工作的自我总结。

一年即将过去,回顾一年来本部门所做的工作:未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的分部门、分项目核算工作,财务预算、计划执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的____、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部门间工作的协调,外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与实践等等,全体财务处人员真是感慨万千。

只要精神不滑坡,办法总比困难,全体财务人员正是牢牢记住了这一点,始终牢记全院工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拎成一股绳,发挥财务人员的整体力量。

年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下,财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

现将年学院财务处总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、财务会计核算方面(一)精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的肯定和赞扬凡事预则立,年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下,总结了以前年度会计核算经验的基础上,结合学院的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。

2024年医院财务科工作计划(5篇)

2024年医院财务科工作计划(5篇)

2024年医院财务科工作计划____年新的开始,为了在以后的工作中能够取得阶段性的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的肯定,现拟定____年财务工作计划:一、建立健全医疗成本控制制度,实行全过程全方位医疗成本的管理和控制1、人员费用的控制:根据医院发展的需要,定岗、定编。

降低人员费用。

2、各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的控制:医院要遵照合理用药、合理用材料,因病施治的方法,做好收入的控制,从而降低病人费用,减轻病人负担,吸引更多病人,提高医院效益。

3、水、电、气及日常消耗品控制:医院各科室要加强管理,树立节约意识,并要落实到人,责任到人,制订细则管理办法。

4、加强对管理费用的控制:管理费用是各核算科室的一种隐形支出,要有严格的控制比例和措施。

只有强化医院成本管理,才能在新形势下求得生存和发展,增强医院员工的成本意识,实现医疗服务成本最低,服务质量和工作效率的目标,走低成本,高效率、优质、低耗的可持续发展道路。

二、作好财务分析作好财务分析,为领导决策提供真实的财务信息,各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。

在财务分析中,财会人员不能只报喜不报忧,应实事求是地反映当期财务状况,并根据自己的经验向领导提出合理建议和看法,供领导决策和参考。

总之,一个好的财务分析对医院的财务管理十分有益,它不仅为领导在加强财务管理方面提供了可靠信息,而且也是对医院财务管理的一种间接的监督。

医院财务管理工作的创新,是一个系统工程,需要各方面长期不懈的努力,很多方面都还有待于我们去探索,去发掘,新的一年让我们奋斗起来吧!2024年医院财务科工作计划(二)新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别____%与____%,而药品收入成本占____%,另加上交药品收入的____%,共计____%,而医疗收入成本占____%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出____%,即____万,如是增医疗收入____%,成本仅____万,赢利____万,两者相差____万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为____%、____%、____%、____%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数____%,这样今年预计超____万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润1左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现]方案-范文'库.整理.之。

2024年财务的年度工作计划范文(六篇)

2024年财务的年度工作计划范文(六篇)

2024年财务的年度工作计划范文医院财务部门于新年伊始,依据当前形势,制定了本年度的工作计划。

在医院总业务量保持相对稳定(即医保总量保持不变)的前提下,财务盈利结构的重要性凸显。

以我院为例,主要涉及医疗服务与药品销售的比例结构。

以去年数据为参考,医疗服务与药品销售的纯业务比例分别为____%和____%,药品销售收入的成本占比为____%,加上药品销售收入的____%,总计____%。

而医疗服务收入的成本占比为____%,且全年超劳务计提均在此部分。

据此计算,若医疗服务收入增加____%,成本仅增加____万,盈利将增加____万,两者相差____万。

同样以去年数据为例,药品销售收入在四个季度分别为____%、____%、____%、____%。

其中,二季度受非典影响,三季度为过渡期,四季度为追赶医保指标期,因此二、三、四季度均被视为非正常状态。

因此,将今年医疗服务与药品销售的比例设定为38:62是合理的。

我期望在达到此比例结构目标时,每月能超额完成计划数____%,预计全年将超额____万左右。

在最后两个月适当控制药品处方,以期医疗服务与药品销售比例达到31:69,预计可贡献利润约100万。

我将每月将结果报告给领导,以便领导掌握情况并实现目标。

收款与挂号业务将立即并入后勤服务中心,以实现真正的改革。

改革过程中,各种思想和抱怨在所难免。

作为财务部门负责人,我将配合领导做好相关工作,即使受些委屈也是为了改革做出的贡献。

对于进入中心的人员所担心的经济利益受损问题,财务部门将与领导一起,明确解释改革的意义,确保现有人员编制不变,改革旨在引入新的机制,并非损害他们的利益。

在人员进入中心后,可能会出现管理上的衔接问题,财务部门将加强与中心工作人员的沟通,充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成各项工作。

在工作过程中,一旦发现问题,将及时解决,并按要求每月对托管人员进行评定,向中心汇报。

医院财务工作总结及计划范文6篇

医院财务工作总结及计划范文6篇

医院财务工作总结及计划范文6篇篇1一、引言本年度,我院财务工作紧紧围绕医院总体发展目标和任务,认真执行国家财政法规及财务制度,通过全体财务人员的共同努力,实现了财务工作的规范化、科学化管理,确保了医院经济运行的平稳有序。

在此,对过去一年的财务工作进行全面总结,并对未来的工作计划进行具体阐述。

二、过去一年工作回顾1. 财务管理工作概况过去一年,我院财务工作以“服务医疗主业,保障经济秩序”为宗旨,切实加强财务管理和预算控制,严格执行收支两条线,确保了医院资金的规范运作和高效利用。

2. 财务预算执行情况本年度财务预算得到严格执行,总收入和总支出均控制在预算范围内,预算执行率达到XX%以上。

其中,医疗收入、药品收入及其他业务收入均实现稳步增长。

3. 内部控制建设强化了内部控制体系,完善了财务审批流程,确保各项经济业务合法合规。

加强了内部审计工作,对重点领域和关键岗位进行定期审计,确保医院资产的安全完整。

4. 收费管理工作优化了收费流程,减少了患者等待时间,提高了患者满意度。

推行电子票据管理,实现了票据的实时查询和统计,提高了工作效率。

5. 成本核算与资产管理精细化了成本核算,加强了成本核算的准确性和及时性。

对医院资产进行全面盘点和清理,确保资产账实相符。

三、存在问题及原因分析1. 部分科室对财务预算执行重视不够,造成预算偏离。

2. 内部审批流程仍需进一步优化,以提高工作效率。

3. 部分收费项目更新不及时,导致收费出现误差。

4. 成本核算的精细化程度有待提高。

四、未来工作计划及目标1. 加强预算管理继续强化预算管理意识,确保各科室严格执行预算。

建立预算执行情况定期通报制度,对预算偏离情况及时进行调整。

2. 优化内部控制流程进一步简化内部审批流程,提高工作效率。

加强内部审计工作,确保内部控制的有效执行。

3. 提升收费管理水平及时更新收费项目,确保收费准确无误。

推行智能化收费管理,提高患者满意度。

4. 加强成本核算与资产管理继续推进成本核算的精细化,提高成本核算的准确性。

医院财务工作总结及工作计划(精选10篇)

医院财务工作总结及工作计划(精选10篇)

医院财务工作总结及工作计划医院财务工作总结及工作计划一、工作目标和任务作为医院财务工作负责人,我的工作目标主要是确保医院财务工作稳健可靠,保证医院运转的资金充裕、合理分配、合法合规,并且提高财务管理效率,把财务管理变得更加科学化和智能化。

为实现这些目标,我的任务主要包括以下几个方面:1.建立和完善医院财务管理制度体系,制定财务管理规定,提高财务制度执行水平。

2.做好资金管理工作,控制资金使用风险,保障医院正常运转。

3.加强会计核算和财务报表管理,确保会计工作准确、及时、完整。

4.加强成本核算和费用控制,降低医疗成本,提高效益和竞争力。

5.加强税务管理,提高利润率和纳税合规度。

二、工作进展和完成情况在过去的一年里,我和我的团队付出了很多努力,在各项工作中取得了一些进展和成果。

首先是制度建设方面,我们制定了一系列的财务管理规定和工作流程,加强了各项制度的执行力度,全面提高了财务管理的效率和准确性。

第二是资金管理方面,我们加强了财务预算和资金调度,做到了全年各项业务资金需求的稳定满足,保持了急需资金的及时到位。

第三是会计核算和财务报表管理方面,我们对会计人员进行了培训,财务报表的准确性和及时性得到了保障。

第四是成本核算和费用控制,我们通过全面推行成本控制制度、标准化操作流程和统一材料管理等,全年实现了单位固定成本的有效降低。

第五是税务管理方面,我们严格遵守各项税收法规和税务政策,加强了税务筹划和管理,全年纳税合规度得到提升。

三、工作难点及问题在进行财务管理工作的过程中,还存在一些难点和问题。

主要有以下几个方面:1.医疗收入和成本核算系统有待进一步完善。

2.资金使用规范有待进一步加强,加强资金监管和使用风险控制。

3.财务制度执行力度可以进一步加强,确保实际操作和制度规定的一致性。

4.税务管理需要更好地结合实践情况,加强税收筹划。

5.财务人才队伍建设还需加强,提高财务人员的素质。

四、工作质量和压力医院财务工作是一项关键性工作,涉及到医院的运营和发展。

医院2024财务工作计划(5篇)

医院2024财务工作计划(5篇)

医院2024财务工作计划一、市场环境及机遇分析市场环境近年来,随着人民生活水平的提高和人们对健康的关注度增加,医疗服务需求不断增加。

同时,老龄化问题也逐渐显现,对医疗资源的需求越来越大。

机遇分析根据市场环境的变化,医院财务部门应积极把握机遇,提高财务运营水平。

因此,我们制定了以下财务工作计划。

二、财务目标及策略财务目标1. 提高财务运营效率,降低成本支出;2. 提升资金使用效益,增强资金运作能力;3. 加强财务风险管理,确保医院财务安全。

策略1. 优化财务流程,提高工作效率;2. 加强与其他部门的沟通协作,优化资源配置;3. 加强内部控制,防范财务风险。

三、主要工作计划1. 财务预算管理制定年度预算计划,确保资金使用合理、效益最大化;定期监控预算执行情况,及时调整预算计划;加强预算控制,控制支出,提高资金使用效益。

2. 费用管理优化费用结构,提高费用效益;加强费用预测与控制,降低费用支出;建立费用核算和审批制度,加强费用管理。

3. 资金管理加强现金流预测与管理,提高资金利用率;优化资金配置,提高资金使用效益;建立资金监控制度,加强资金风险管理。

4. 财务报表管理建立健全的财务报表制度,及时准确地提供财务数据;加强财务报表分析,提供决策参考;加强与审计部门的合作,确保财务报表真实准确。

5. 财务风险管理加强内部控制,防范财务风险,确保医院财务安全;建立风险评估机制,识别风险点,制定相应应对措施;定期开展财务审核工作,确保财务合规。

四、执行步骤和时间安排1. 制定年度财务预算计划:____年10月-____年11月;2. 财务预算监控与调整:2024年1月-2024年12月;3. 优化费用管理制度:____年12月-2024年1月;4. 加强资金管理与监控:2024年1月-2024年12月;5. 完善财务报表管理机制:2024年1月-2024年6月;6. 加强财务风险管理机制:2024年1月-2024年12月。

2023年医院财务工作计划范文6篇

2023年医院财务工作计划范文6篇

2023年医院财务工作计划范文6篇第1篇示例:2023年医院财务工作计划范文一、前言随着社会经济的快速发展,医疗卫生领域也日益受到重视,而医院作为医疗服务的重要组成部分,其财务工作更是至关重要。

合理的财务规划和管理对于医院的发展和运营至关重要。

制定一份完善的医院财务工作计划将成为医院未来发展的关键所在。

二、目标设定1. 提升财务管理水平:通过完善财务管理制度和标准化操作流程,提升医院的财务管理水平,保障医院财务管理的规范性和透明度。

2. 控制成本开支:合理控制医院的日常经营成本,通过精细化管理和成本分析,实现经济效益的最大化。

3. 提高资金利用效率:合理调节资金流动,提高资金的利用效率,确保医院各项投资得到最大的收益。

4. 加强风险管理:完善风险管理机制,规范财务操作流程,提高医院的风险防范能力。

5. 优化财务服务:提高财务服务水平,为医院其他部门提供更加高效、及时的财务服务支持。

三、主要工作内容2. 财务报表分析:加强对财务数据的分析和监控,及时发现问题并提出处理建议,确保财务数据的准确性和真实性。

5. 风险管理:建立健全的风险管理制度,对医院面临的各类风险进行评估和排查,制定有效的风险防范措施,降低风险对医院的影响。

四、保障措斀1. 加强组织领导:明确医院财务工作的领导责任,建立健全的财务管理机构和人员配备。

2. 完善内部控制:建立健全的内部控制机制,加强对医院财务运作的监督和管理。

3. 强化培训教育:加强医院财务人员的培训和教育,提升其财务管理水平和专业素养。

4. 搭建信息化平台:加强医院财务信息化建设,提高财务管理的效率和便捷性。

5. 加强监督审计:加强对医院财务的监督和审计工作,确保医院财务管理的规范性和透明度。

五、总结2023年,医院财务工作将面临更加严峻的挑战和机遇。

制定科学合理的财务工作计划,将对医院未来的发展和运营产生重要的影响。

各部门和相关人员要共同努力,切实做好医院财务工作,为医院的稳健发展和长远规划提供坚实的财务支撑。

2024年医院财务工作计划范文(七篇)

2024年医院财务工作计划范文(七篇)

2024年医院财务工作计划范文一、总体目标本文档旨在规划医院2024年的财务工作,确保医院财务管理的规范性和高效性,提高财务运营的稳定性和准确性,达到以下目标:1. 提高财务监控和分析能力,为医院提供准确、及时的财务信息;2. 优化财务流程,提高财务工作的效率和准确性;3. 加强内部控制,降低财务风险;4. 积极推动财务数字化转型,提升财务管理水平。

二、工作计划1. 财务预算管理1.1 制定2024年度财务预算,并与各部门负责人进行沟通和确认;1.2 对财务预算执行情况进行监控和分析,及时发现并纠正预算偏差;1.3 定期与各部门负责人开展预算执行会议,对预算执行情况进行评估和调整。

2. 财务会计管理2.1 加强财务核算工作,确保财务数据的准确性和完整性;2.2 定期编制财务报表,按时上报给相关部门和上级主管部门;2.3 定期开展财务分析工作,为决策提供准确的财务数据支持;2.4 完善固定资产管理制度,做好资产清查和盘点工作。

3. 成本控制管理3.1 加强医疗费用的控制,优化费用结构;3.2 定期开展成本分析,找出成本高、效益低的项目,提出改进措施;3.3 加强合同管理,合理控制采购成本;3.4 定期进行费用预测和预警,避免超出预算。

4. 资金管理4.1 加强预算资金使用情况的监控,确保资金使用的合规性和高效性;4.2 定期开展财务统计工作,掌握资金运营情况;4.3 定期开展现金流量分析,提前预警风险;4.4 加强与银行与财务机构的合作,确保资金的安全性和流动性。

5. 内部控制5.1 审核和完善财务流程和制度,确保内部控制的有效性;5.2 加强工作岗位责任制,明确各岗位职责和权限;5.3 定期开展内部审计工作,强化监督和风险控制;5.4 提升员工财务管理水平,加强培训和学习。

6. 财务数字化转型6.1 推动财务信息系统的建设和改进,提高数据处理的自动化和准确性;6.2 加强财务数据的分析和应用,提高财务决策的科学性和准确性;6.3 推动电子发票的应用,提高财务报销流程的便捷性和准确性;6.4 加强财务科技创新,积极应用人工智能、大数据等技术,提升财务管理水平。

2024医院财务的工作计划5篇

2024医院财务的工作计划5篇

2024医院财务的工作计划 (2)2024医院财务的工作计划 (2)精选5篇(一)作为2024年医院财务部门的工作计划,可以包括以下几个方面:1. 财务规划和预算:制定2024年的财务规划和预算,包括医疗费用、设备更新、人员招聘和培训等方面的预算安排,并确保财务目标的达成。

2. 成本控制和效益分析:加强成本控制,优化资源配置,通过效益分析评估医院各项服务的经济效益,提高医院运营效率。

3. 财务报告和分析:定期编制财务报告,对财务指标和经营状况进行分析,为管理层提供数据支持和决策参考。

4. 内部控制和风险管理:加强内部控制措施,确保财务操作的合规性和风险的可控性,制定风险管理策略,减少经营风险。

5. 资金管理和投资决策:优化资金结构,提高资金利用效率,根据医院发展需要进行资金投资决策,寻求高效的投资方式和渠道。

6. 税务合规和报税申报:及时了解并遵守税法法规,准确申报纳税义务,降低税务风险,发挥财务在税务方面的作用。

7. 内外部沟通和合作:加强与各部门的沟通和协作,提供财务支持和咨询,积极配合外部审计和监管机构的工作。

8. 人员培训和团队建设:加强团队能力建设,进行人员培训,提升团队成员的财务专业素质和操作能力,打造一支高效专业的财务团队。

以上仅为一些基本的工作内容,具体的工作计划还需要根据医院的特点和发展需求来确定。

2024医院财务的工作计划 (2)精选5篇(二)2024年医院财务的工作计划可能包括以下方面:1. 预算管理:制定医院的财务预算,包括收入、支出、投资等方面的预算,并进行预算执行的监控和分析,确保预算的合理性和有效性。

2. 财务报表分析:定期编制和分析财务报表,包括利润表、资产负债表和现金流量表等,以评估医院的财务状况和经营绩效,并及时提供给管理层和其他利益相关者。

3. 成本控制:制定并实施成本控制措施,包括分析和优化医疗服务、药品采购和设备设施等的成本,以提高医院的经济效益和盈利能力。

医院财务科工作总结与工作计划8篇

医院财务科工作总结与工作计划8篇

医院财务科工作总结与工作计划8篇第1篇示例:医院财务科工作总结与工作计划一、工作总结医院财务科作为医院管理的重要组成部分,承担着管理医院资金、收支、预算、会计以及统计工作的重要职责。

在过去的一年里,财务科在科室领导的带领下,认真履行职责,按照相关政策法规进行财务管理,确保了医院财务的稳健运行。

1.收支管理在过去一年里,财务科严格执行收支管理制度,确保了医院各项经费的合理使用和监督。

通过建立健全的财务管理制度和内部控制体系,确保了医院各项资金的合理使用,并及时报账。

对于医院的收入来源和支出情况进行了详细统计和分析,及时发现和解决了一些资金管理中存在的问题,确保了医院的资金安全。

2.预算管理财务科在过去一年里,制定了详细、全面的年度预算计划,并严格按照预算执行,确保了医院各项支出的合理性和合法性。

对预算执行进行了全程跟踪和监督,及时调整预算计划,最大程度地保障医院的经济效益。

3.会计核算财务科依法准确地记载了医院的各项经济业务,严格执行了国家会计准则和相关规定,确保了会计核算的准确性和完整性。

对会计信息进行了及时、准确的报送,为医院的管理提供了及时的决策依据。

4.税务管理财务科对医院的税务工作进行了细致的管理和筹划,及时了解了国家相关税收政策和法规,确保了医院的税收合规性,避免了不必要的税务风险。

5.风险管理财务科对医院的财务风险进行了有效的控制和防范,及时对一些潜在的财务风险进行了排查和整改,为医院的稳健发展提供了坚实的保障。

二、工作计划在新的一年里,财务科将继续致力于提高自身的管理水平和服务质量,为医院的发展贡献力量。

具体的工作计划如下:1.深化财务管理改革财务科将进一步加强内部管理制度的建设和完善,推动财务管理方式的创新和改革,提高财务管理的科学性和规范性,为医院的可持续发展提供坚实的财务保障。

财务科将继续加强会计核算工作,确保会计信息的准确和真实,及时报送相关财务报表,并密切关注会计信息的使用情况,为医院的管理和决策提供及时的财务信息。

财务年度重点工作计划范文(精选5篇)

财务年度重点工作计划范文(精选5篇)

财务年度重点工作计划范文(精选5篇)财务年度重点工作计划范文篇1为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量第一部分财务工作:一、财务基础工作(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,并对应完善相关制度。

(二)、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。

(三)、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员务必填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并务必经公司财务部总监签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。

②20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带给重要依据。

二、财务管理工作(一)、强化财务监管职能1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存库存周转率,减少库存损失。

医院财务会计2025年度工作计划

医院财务会计2025年度工作计划
1.第一季度:制定全年工作计划,开展财务培训,完善财务管理制度。
2.第二季度:推进内部控制建设,加强预算管理,优化采购流程。
3.第三季度:加强应收账款管理,降低采购成本,开展成本控制工作。
4.第四季度:完善固定资产管理,提高财务报告质量,总结全年工作。
五、工作预期成果
1.财务报表质量得到明显提升,为医院决策有力支持。
三、工作措施
1.加强财务队伍建设,提高财务人员业务素质和职业素养。
2.定期开展财务培训,提高财务人员专业技能。
3.完善财务内部考核制度,激发财务人员工作积极性。
4.加强财务信息化建设,提高财务管理水平。
5.加强与临床科室的沟通与协作,提高服务质量。
6.加强财务监督与检查,确保财务制度执行到位。
四、工作进度安排
2.财务管理水平得到进一步提高,内部控制体系更加完善。
3.财务风险得到有效控制,成本支出得到合理控制。
4.患者满意度得到提升,服务质量得到改进。
5.工作效率得到提高,为医院发展创造有利条件。
六、工作总结
本计划在2025年度的工作中,紧紧围绕工作目标和重点,采取有效措施,取得了显著成果。财务报表质量得到提升,财务管理水平进一步提高,内部控制体系更加完善,财务风险得到有效控制,成本支出得到合理控制,患者满意度得到提升,服务质量得到改进,工作效率得到提高。但在某些方面仍存在不足,需要在今后的工作中不断改进和完善。
二、工作规划
1.重构财务报告流程,加强数据审核,确保报告的准确性和及时性。
2.推广财务内部控制理念,确保每个财务环节都能遵循规定,防范风险。
3.分析成本构成,寻找成本节约点,制定成本控制策略。
4.优化财务服务流程,提高服务效率,降低患者负担。

医院财务工作计划标准范文(4篇)

医院财务工作计划标准范文(4篇)

医院财务工作计划标准范文一、____年度主要工作回顾1、资金科学运行工作:资金科学运行工作是财务科最的一项工作。

为:“轻、重、缓、急”的原则,科学安排资金,保障医疗活动日常运行,保障每月人员经费的按时发放;有约付款,对药品、卫生材料等应付款推迟____个月付款,一医院支付,另一方空间期内银行理财产品特性,理财产品多为医院获取银行利息,为医院的收益;当月要支付的,与其友好协商,以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又的收益。

2、预算管理工作更趋于科学化:市财政局编制度文件精神和医院总体工作,分别采用____种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。

预算编制更趋于科学化、化,在整个医院经济运行中是在控制支出费用中了的作用。

总收支预算符合率预期的工作。

3、起草综合责任工作:医院综合责任方案实施细则自实施已有____个年头,很有必要作的。

,院务委员会决定对医院综合责任制实施细则修改。

财务科院务委员会的要求,对开始的《医院综合实施方案细则》了工作,该项工作已起草完毕,待医院院务委员会后付诸实施。

4、按三甲医院标准撰写财务报告:浙江省医院评审标准要求,撰写每季的财务与预算情况分析报告,增减原因的查找原因并分析,并的措施与建议供参考。

依据变动因素支出科目还了专题分析报告。

如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。

整改意见供决策依据。

所撰写的财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。

5、依据财政法规会计核算工作:《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度,会计核算与会计监督工作,按主管规定的要求全年会计核算工作任务。

财务科考核每季度考核结果看,使用会计科目率符合规定要求。

6、依据资金结算法规资金出纳工作:依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度,地全年所有货币资金收付出纳工作,财务科考核季度考核结果看,所办理资金收付手续的符合规定的要求。

7、全年绩效工资核算和成本效益分析工作:依据医院分配方案全年全员绩效工资核算任务。

医院财务年度工作计划个人财务工作计划

医院财务年度工作计划个人财务工作计划

医院财务年度工作计划个人财务工作计划时光荏苒,又到了一年的尾声,回首过去,我们在医院财务管理工作中取得了显著的成绩,这离不开全体财务人员的辛勤付出和医院的正确领导。

在新的一年里,为了更好地服务医院发展,提高财务管理水平,我们制定了详细的医院财务年度工作计划和个人财务工作计划。

一、医院财务年度工作计划1.加强财务管理,提高财务服务质量(1)严格遵守国家财经法规,强化财务人员的法律意识,确保财务工作的合规性。

(2)优化财务服务流程,提高工作效率,为临床一线提供及时、准确的财务数据支持。

(3)加强内部审计,防范财务风险,保障医院资金安全。

2.深化预算管理,提高预算执行率(1)完善预算编制制度,强化预算执行的严肃性,确保预算编制的科学性和合理性。

(2)加强对预算执行过程的监控,及时分析预算执行情况,为领导决策提供数据支持。

(3)强化预算考核,将预算执行情况与绩效挂钩,激发各部门节约成本、提高效益的积极性。

3.优化资金管理,提高资金使用效率(1)加强资金调度,确保医院运营资金的充足性,降低融资成本。

(2)拓展融资渠道,提高融资效率,降低融资风险。

(3)加强对外投资管理,合理配置资源,提高投资收益。

4.推进信息化建设,提高财务管理水平(1)完善财务信息系统,实现财务数据信息化、智能化,提高财务工作效率。

(2)加强信息系统安全管理,确保财务数据的安全性和完整性。

(3)积极开展财务人员信息化培训,提高财务人员的信息化素养。

二、个人财务工作计划1.加强业务学习,提高自身素质(1)深入学习国家财经政策和法律法规,增强依法理财的能力。

(2)积极参加财务培训和学习交流活动,提高业务水平和综合素质。

2.认真履行职责,提高工作效率(1)严格按照财务规定和流程开展工作,确保财务数据的准确性和及时性。

(2)加强与其他部门的沟通与协作,形成工作合力,提高工作效率。

3.注重团队建设,提高团队凝聚力(1)积极参与团队活动,增强团队凝聚力,为团队发展贡献自己的力量。

医院财务部工作计划范文(四篇)

医院财务部工作计划范文(四篇)

医院财务部工作计划范文新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。

下面是具体的工作计划:一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督;完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。

2、在管理会计核算上加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示;加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理;加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示;加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如版面的合理分布等的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。

3、税收策划上配合领导的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。

二、价格管理1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。

2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。

3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议,财务测算成本后报批的程序进行,并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示。

三、固定资产、医疗设备加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。

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医院财务年度的工作计划范文
新年伊始,结合当前形势,制订今年:
一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,成本仅3.71万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现]方案-范文库..之。

二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。

1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。

2.人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们 ___,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发现问题,随时解决[网站收集],并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。

三、去年,我院治疗项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运行效果不错,完全达到了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运行中发现问题,随时解决[网站收集],逐步巩固、熟练,再在川北实施,逐个展开,稳步推进,今年同样采取这一方法:为您搜集.~,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推进一个,成熟一个,预计全部实行医疗项目电脑管理。

四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影响,在最后一季度中,准备抓回计划量的,医保局又
出台了一个“乙类药”自负10%的政策,干扰了计划的实施,但通过年初制订这一计划,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的计划用医保量,一旦医保局下达到我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量,做到胸中有数。

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