企业跨国经营所得税纳税筹划研究

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本科生毕业设计(论文)封面

( 2015 届)

论文(设计)题目

作者

学院、专业

班级

指导教师(职称)

论文字数

论文完成时间

大学教务处制

会计原创毕业论文参考选题(200个)

一、论文说明

本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。

二、原创论文参考题目

1 中国民营企业海外并购的财务风险研究

2 上市公司报表粉饰问题的原因及对策

3 我国中小企业内部控制研究——以A公司为案例

4 上市公司利润操纵行为分析及其防范

5 超市存货成本管理研究

6 公允价值计量对上市公司财务报表影响分析——以浦发银行为例

7 环境审计风险及其控制研究

8 某科技公司绩效评价现状及对策

9 上市公司财务报表分析--以xx公司为例

10 华兰生物工程有限公司的投资价值分析

11 某集团税务风险防范与控制

12 基于公司治理的内部控制浅析

13 企业现金流管理问题研究——以某集团为例

14 浅议内外资企业所得税合并

15 我国造纸企业环境成本核算问题研究——基于IFAC指南

16 论高校贷款风险的成因及防范对策--以某学院为例

17 某机械厂应收账款管理存在的问题及对策研究

18 基于公司治理的内部控制浅析

19 支持再生资源行业发展的税收政策的研究

20 中国邮政速递物流公司物流会计核算的现状及其对策

21 民营企业成本管理存在的问题及对策

22 某公司筹资风险成因与对策研究

23 某集团公司应收账款管理问题及对策研究

24 基于中小投资者视角的上市公司财务报表分析研究

25 某能源公司的负债经营研究

26 公允价值在新会计准则中的应用研究

27 某公司问题研究

28 缓解我国中小企业借款难的政策探讨

29 某科技公司融资问题研究

30 上市公司筹资结构研究

31 民生银行资产结构优化研究

32 由绿城信托调查事件引发对我国房地产信托的思考

33 企业合并会计准则与国际会计准则的比较

34 某船舶公司资产结构优化研究

35 某公司经营业绩评价指标体系的构建

36 企业应收账款管理与信用评价

37 房地产调控下的万科财务分析

38 会计信息系统审计中的风险及对策

39 民间融资存在的问题及其对策

40 某纺织品进出口公司负债经营的财务风险控制研究

41 基于公司治理的内部控制浅析

42 某公司筹资业务内部控制研究

43 我国上市公司股票期权激励制度若干问题探讨

44 基于公司治理的内部控制浅析

45 以战略为导向的企业全面预算管理

46 基于公司治理的内部控制浅析

47 制药行业公司治理问题的研究——以某制药公司为例

48 基于公司治理的内部控制浅析

49 城市商业银行风险防范对策研究

50 会计信息披露失真及监管机制完善

51 某机电设备公司问题研究

52 影响会计信息披露因素的研究

53 增值税转型对印刷企业的影响研究——以xx纸业为例

54 促进我国中小企业发展税收政策的思考

55 浅析股票期权在我国上市公司激励中的应用

56 现今我国离任审计的主要问题及对策

57 中小企业会计信息失真的表现及对策

58 企业并购中的税收筹划

59 集团公司会计信息化的问题浅析及对策探讨——以顶新国际为例

60 我国上市公司关联交易披露存在的问题及对策

61 内部审计独立性问题研究

62 企业集团财务战略研究

63 某建筑装饰公司财务分析与对策研究

64 企业应收账款内部控制应用探究——以某公司为例

65 应用XBRL提高会计信息质量

66 我国会计国际化问题探讨

67 对自创商誉会计确认的认识

68 企业财务风险与内部控制研究

69 营改增对交通运输企业损益的影响——以某航空公司为例

70 建筑企业实例分析

71 基于公司治理的内部控制浅析

72 基于公司治理的内部控制浅析

73 施工企业项目成本控制研究

74 我国企业社会责任会计信息披露探析

75 国有企业绩效评价指标研究

76 新准则下公允价值在我国的应用问题探讨

77 浅析实质重于形式原则的实际运用

78 某公司财务分析与评价研究

79 关于我国增值税转型的思考

80 某公司存货管理存在的问题及解决方法研究

81 论注册会计师审计风险及其防范

82 企业并购财务整合研究

83 我国企业社会责任正面和负面信息披露研究

84 某公司实物资产内部会计控制的研究

85 虚假陈述在会计报表中的表现方式及其治理对策

86 建筑施工企业财务风险的调查与分析

87 某科技公司资本结构现状及优化

88 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司治理存在的问题及对策研究

89 论杠杆原理在中的运用

90 中小企业内部控制制度构建

91 我国农村居民投资策略分析

92 有奖发票对防止餐饮业税收流失的效益研究

93 企业集团母子公司利益的冲突与协调

94 中小会计师事务所质量控制体系研究—以某会计师事务所为例

95 我国固定资产初始计量问题探讨

96 上市公司利用非经常性损益进行盈余管理的问题研究

97 我国中小企业信用评价指标体系的研究

98 中小企业财务战略研究

99 基于现金流量的项目投资决策研究

100 企业财务失败的预警模式研究

101 基于杜邦分析法的医药上市公司盈利能力的分析

102 长期股权投资成本法会计处理的沿革及机理透析

103 某陶瓷公司成本控制的探讨

104 基于税务稽查视角的企业税务风险管理

105 基于公司治理的内部控制浅析

106 基于公司治理的内部控制浅析

107 降低服务业的运营成本研究

108 我国中小企业存在的问题及对策研究

109 基于企业核心竞争力的战略管理会计研究——以青岛海尔集团为例110 我国医药类上市公司债务融资问题探究

111 基于企业生命周期的财务战略探讨

112 浅析我国增值税改革

113 关于企业应收账款管理的研究

114 企业财务风险防范与问题研究

115 信息化环境下完善企业内部控制的对策

116 衍生金融工具会计处理问题研究

117 基于公司治理的内部控制浅析

118 商业银行个人住房抵押贷款风险防范研究

119 某公司成本费用控制研究

120 企业增值税纳税筹划研究——以某家纺公司为例

121 我国中小企业投资问题研究

122 公司财务分析--长征电气()

123 浅析企业内部会计监督

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