事故隐患排查记录汇总表
重大生产安全事故隐患检查表

1
2
。。。
检查人员签字: 企业主要负责人签字(企业盖章):
十二
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置,爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
十三
控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求
十四
化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源
十五
安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
涉及危险化工工艺生产装置是否按照《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)
和《首批重点监管的危险化工工艺目录》(安监总管三〔2009〕116号)要求,设置和投用自动控制系统。
五
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
三
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
是否按照《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标பைடு நூலகம்和社会可接受风险标准》确定安全防护距离,实际距离是否大于计算的距离
四
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产;国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证;新建装置未制定试生产方案投料开车;精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估
查工艺来源;新建项目处于试生产阶段的,查试生产方案专家论证情况;精细化工企业是否《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017〕1号)开展反应安全风险评估
公司机修车间班组级安全管理隐患排查记录表

(备注:正常打√、异常打×按照隐患排查治理细则要求汇总、下发、整改、销号隐患)
排查周期:每日
排查人:
序 项目 风险 作业步骤/ 号 名称 点 标准
危险源
可能事故 类型
现有控制措施 工程技术、管理、培训教育、劳保防护、应
急处置措施
风 险
1
2
3
4
5
6
7
8
排查日期( 月份) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1、特殊类动火需事先制定施工方案,作 业人员严格落实安全防火措施; 2、动火作业过程中,应使系统保持正 压,严禁负压动火作业; 3、动火作业限产的通排风应良好,以便 使泄露的气体能够顺畅排走; 4、作业前针对监护人、作业人、项目负 责人等参与人员进行职责、施工步骤、安 火灾、 全要求及措施落实、应急处置等内容进行 容器爆 针对性培训 炸、灼 5、便携式可燃气体检测仪或一氧化碳报 三 烫、其 警仪、空气呼吸器 他伤害 6、立即汇报,判断现场是否存在电气设 备等; 7、无触电危险时,立即启用灭火器、消 防栓进行灭火; 8、如有人员发生灼烫,立即用清水对伤 员进行先期处理,并拨打急救电话,将伤 者送往医 9、根据事态的发展,启动应急预案,并 请求社会力量救援
良
违规使 用氧气 、乙炔
1、漏电保护器
2、一次线长度不超过3米,二次线长度不
超过30米,二次线不超过3个接头,保持
触电、 火灾、 容器爆 炸、灼 烫、其 他伤害
双线并进 3、作业前针对监护人、作业人、项目负 责人等参与人员进行职责、施工步骤、安 全要求及措施落实、应急处置等内容进行 针对性培训 4、便携式可燃气体检测仪或一氧化碳报 警仪、空气呼吸器
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析表安全生产

安全生产事故隐患排查治理情况统计分析表1、安全员是干什么的?安全员,安全生产的日常监督与管理工作,做好定期与不定期的安全检查,控制安全事故的发生。
安全员是执行者,完主要任务是完成安全管理人员交给的任务,安全员是监督者,依照规章制度执行监督工作。
安全员是策划者,它不但是一位合格的安全员,并且对企业的整个安全工作的规划和各项管理工作的布置、落实、责任负全责。
扩展内容安全员主要职责一、持证上岗,主动组织排查各类有关安全隐患,并制定合理方案或填写排查记录。
研究本部门主要安全问题,在思想上统一安全责任,认真研究落实公司各项安全规章管理制度的可行性,确保本部门顺利实行安全生产工作。
二、定期日常安全管理培训,建立控制、完善公司突发性事故制度,参与编制事故应急救援和演练工作,特别在重大节日、重大假期进行中。
三、定责定片管理,做到在开工前,对环境设备排查,消除重大安全隐患,做好交接责任、组织、制度、防范措施落到实处。
四、制定对生产部门人员有关安全作业教育作业文件,定时排查,全面履行安全职责,确保员工无违法犯罪。
五、积极开展创建“文明施工”活动的宣传,使人人知晓创建活动和积极参加。
六、巡查有毒有害危险品管理,实验室要对化学物品严格管理,做到“五双”严格手续,定期排查,账物相符。
七、对于安全员不定时巡查或防范工作不重视、发生重大事故不及时报告的,班组管理干部有权越权上报主管部门,安全员要承担相应处罚责任。
八、负责跟班中的安全生产隐患的排查治理,排查现场管理中存在各项不安全因素,参与及时整改和查验。
九、配合管理人员和相关作业人员完成指定任务,听取群众反馈。
带动全员参与安全工作,充分发挥群众安全员(群安员)的作用,积极开展群安员活动。
参考资料:网络词条安全员2、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理统计分析表怎样填??制定一个表格来,把排查出来的隐患一一填上序号,排查日期,隐患内容,隐患等级(一般隐患、重大隐患),整改计划源或措施,计划完成时间,整改责任人,实际完成时间,验zd收人,备注我用的手机,没法画表了,你自己弄一个吧3、安全员岗位职责安全员岗位职责是:一、持证上岗,主动组织排查各类有关安全隐患,并制定合理方案或填写排查记录。
安全隐患排查统计表

02 安全隐患排查方法与流 程
排查方法选择
常规检查法
通过定期或不定期地对设备、设 施、环境等进行检查,发现潜在 的安全隐患。
技术分析法
利用专业技术手段和设备,对系 统、设备等进行深入检测和分析 ,找出安全隐患。
经验判断法
依靠专业人员的经验和直觉,对 可能存在安全隐患的地方进行判 断和识别。
排查流程设计
设备维护
定期对排查设备进行检查和维护,确保设备处于良好状态。
沟通协调
加强与相关部门和人员的沟通协调,确保排查工作顺利进行。
记录与报告
对排查过程和结果进行详细记录和报告,为后续工作提供依据和参考。
03 安全隐患分类与识别标 准
安全隐患分类方式
按照性质分类
可以分为物理性隐患、化学性隐患、生物性隐患、心 理性隐患等。
03 加强与国内外先进经验的交流与学习,借鉴成功 做法,推动持续改进工作取得实效。
06 应急预案制定与演练安 排
应急预案内容要求
明确应急组织体系及职责
包括应急指挥部、现场指挥、应 急小组等,明确各自职责和任务
。
后期处置与恢复重建
建立有效的通讯联络机制,规定 报告程序和内容,确保信息畅通
。
通讯联络与报告程序
筹备演练物资
根据演练需要,筹备相应的演练物资,如消防器材、救援工具、通讯 设备等。
实施演练过程
按照演练计划,组织相关人员参与演练,模拟突发事件发生、应急响 应、处置等过程,检验应急预案的可行性和有效性。
演练总结与改进
对演练过程进行总结评估,针对存在的问题提出改进措施,完善应急 预案和演练计划。
效果评估及总结反馈
针对不同级别的突发事件,制定 详细的应急响应和处置程序,包 括现场处置、救援、医疗救护等 方面。
化工医药企业重大事故隐患专项整治自查表

11.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
12.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置,爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
13.பைடு நூலகம்制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。
14.化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源。
2.专项行动期间,企业主要负责人是否每月带队对本单位重大事故隐患排查整治、重大风险管控措施落实情况至少开展1次检查,是否根据需要聘请行业领域安全生产专家开展技术指导。
3.是否建立企业重大事故隐患台账清单,明确责任人、措施、资金、期限和应急预案,实行闭环管理,并按分级属地原则向负有安全监管职责的有关部门报告。
20.未按国家标准分区分类储存危险化学品,超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存。
三、自查情况汇总表
自查内容
不符合项数
已完成整改数
未完成整改数
主要负责人依法履职情况
重大事故隐患
一般事故隐患
企业(盖公章): 主要负责人(签名):
报告日期:
7.是否建立并落实全员安全生产岗位责任制,明确企业主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人、岗位从业人员等全体从业人员(包括劳务派遣人员、实习生等)的安全生产岗位责任,是否组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单,是否按照规定设立安全管理机构、配备安全管理人员。
重大生产安全事故隐患排查汇总表

1
重大生产安全事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
重大事故隐患作为引发生产安全事故最突出的问题,需要及时进行治理消除。
判定重大隐患是各主体责任单位、业务主管单位及安全监督管理单位必须掌握的技能。
为准确判定、及时整改重大生产安全事故隐患,有效防范遏制生产安全事故,现将涉及的重大生产安全事故隐患判定标准汇编成册,结合有关解读,供大家查阅和使用。
一、金属非金属矿山重大生产安全事故隐患排查表 二、危险化学品重大生产安全事故隐患排查表 三、重大火灾隐患排查表
一、金属非金属矿山重大生产安全事故隐患排查表
2
3
4
5
6
7
8
二、危险化学品重大生产安全事故隐患排查表
9
10
11
三、重大火灾隐患排查表
12
13
14
15
16
17
18。
学校安全事故隐患排查记录表(最新)

制度措施不落实(家)
部门
精准
严格
执法
情况
1
帮扶指导重点县市区(个次)
2
帮扶指导重点学校(家次)
3
行政处罚(次,万元)
4
学校和学校主要负责人
“一案双罚”(次)
5
移送司法机关(人)
6
责令停产整顿(家)
7
曝光、约谈、联合惩戒
学校(家)
8
公布典型执法案例(个),其中危险作业罪案例(个)
9
责任倒查
追责问责(人)
负责同志分别到学校宣讲(次)
5
举报奖励(万元),其中
匿名举报查实奖励(万元)
6
是否在本级主流媒体
播放安全生产专题栏目
7
市县两级配备专兼职
技术检查员数量(人)
8
组织开展考核巡查
督导检查(次)
备注:区直学校报送本校数据,各学区报送本辖区学校汇总数据。
重大事故隐患专项排查整治
2023行动进展情况统计表
时间:2023年月日
6
是否在本级主流媒体
播放安全生产专题栏目
7
市县两级配备专兼职
技术检查员数量(人)
8
组织开展考核巡查
督导检查(次)
备注:区直学校报送本校数据,各学区报送本辖区学校汇总数据。
重大事故隐患专项排查整治
2023行动进展情况统计表
时间:2023年月日Fra bibliotek总体情况
1
学校自查发现的
重大事故隐患(个)
2
学校自查发现重大事故隐患中
2
市、县党委政府主要
负责同志分别专题研究(次)
3
市、县政府负责同志
重大生产安全事故隐患检查表【模板】

涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
是否按照《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》确定安全防护距离,实际距离是否大于计算的距离
四
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
附件1
重大生产安全事故隐患检查表
企业名称
检查时间
企业主要负责人
手机号码
涉及重点监管
危险工艺类型
重大危险源等级
序号
重大隐患内容
检查重点
检查结果
一
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格
重点检查主要负责人和安全管理人员持证情况,证件是否在有效期
二
特种作业人员未持证上岗
重点检查特种作业人员持证情况
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产;国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证;新建装置未制定试生产方案投料开车;精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估
查工艺来源;新建项目处于试生产阶段的,查试生产方案专家论证情况;精细化工企业是否《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017〕1号)开展反应安全风险评估
查生产现场安全阀、爆破片是否满足生产要求,设置是否符合要求,是否与设计相符
十六
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度
查全员安全生产责任制和生产安全事故隐患排查治理制度及落实情况,
十七
未制定操作规程和工艺控制指标
查操作规程和工艺指标
安全生产隐患排查治理汇总表

1、安排架子工立即整改;
2、安排电工进行更换。
1、正在整改
2、整改完毕
4
1、脚手架高度不够,平里面防护不到位;
2、水泵电线顺地拖。
培训中心办公楼
1、安排架子工搭设;
2、安排电工架设。
正在整改
5
1、11#楼一层大平台临边防护不到位;
2、11#楼楼梯无防护。
康盛花园
10、11#楼
1、安排专人整改。
填报日期:2009年11月27日
2、正在整改
12
1、11#楼施工平台缺少防护;
2、1#塔吊大钩保险损坏。
莲花山庄
一期工程
1、安排架业公司搭设;
2、安排人员更换。
整改完毕
13
1、施工机具无开关箱,无PE线;
2、脚手架进度跟不上,平立面防护不到位。
儒林新城三期
一标段
1、安排电工按规范整改;
2、安排架业公司整改。
正在整改
14
1、临时用电不符合规范要求。
4、安排塔吊装拆公司提升。
二日内整改完毕
17
1、安全网拆除未恢复;
2、部分机具不用,临时用电未拆除;
3、楼梯防护未设置到位;
4、所有电箱无防雨措施。
王曹二期
一标段
1、要求立即恢复;
2、要求电工立即拆除;
3、安排架子工搭设;
4、安排人员搭设。
2、整改完毕
1、3、4、
正在整改
填报单位分管领导签字:填表人:
安全生产隐患排查治理汇总表
填报单位(盖章):全椒县建设局
序号
排查事故隐患名称
隐患所在单位
整改措施
整改进度
应急措施
隐患排查汇总评估分级记录表

电气设备线路安全情况
良□一般□差□
Ⅰ级□Ⅱ级□Ⅲ级□Ⅳ级□Ⅴ级□
9
其它
部门负责人(签名):填报人:填报日期:年月日
备注:1、根据部门排查情况和评估分级情况在“□”内打“√”或“×”,排查情况打“×”的在“其它”项内填写相关内容。2、每月月底前,将上个月的安全隐患排查情况上报至安全环保科。3、隐患评估分级《危险源管理制度》进行评估分级。
安全隐患排查汇总评估分级记录表
部门名称(盖章):时间:年月
序号
排查内容
隐患排查情况
隐患评估分级
1
安全生产责任制落实情况
良□一般□差□
Ⅰ级□Ⅱ级□Ⅲ级□Ⅳ级□Ⅴ级□
2
安全生产规章Байду номын сангаас度建立和落实情况
良□一般□差□
Ⅰ级□Ⅱ级□Ⅲ级□Ⅳ级□Ⅴ级□
3
全员安全培训教育情况;岗位安全操作规程执行情况
良□一般□差□
Ⅰ级□Ⅱ级□Ⅲ级□Ⅳ级□Ⅴ级□
4
特种作业人员管理情况
良□一般□差□
Ⅰ级□Ⅱ级□Ⅲ级□Ⅳ级□Ⅴ级□
5
机械设备防护装置完好情况
良□一般□差□
Ⅰ级□Ⅱ级□Ⅲ级□Ⅳ级□Ⅴ级□
6
事故处理和责任追究情况
良□一般□差□
Ⅰ级□Ⅱ级□Ⅲ级□Ⅳ级□Ⅴ级□
7
汛期前汛期后厂建筑物、排水系统安全情况
良□一般□差□
Ⅰ级□Ⅱ级□Ⅲ级□Ⅳ级□Ⅴ级□
隐患排查记录及表单

排查范围:□生产经营场所□环境□人员□设备设施□活动
被查部门负责人:
安全设施及防火防爆检查人员:检查时间:
专业安全检查表
防职业危害检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
专业安全检查表
厂房建筑
检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
被查部门负责人:
专业安全检查表
电气及机械设备
检查人员:检查时间:
春季安全检查表检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
夏季安全检查表检查人员:检查时间:
秋季安全检查表检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
冬季安全检查表检查人员:检查时间:
节假日安全检查表
检查人员:检查时间:。
最全的安全生产事故隐患排查表汇总版

事故隐患排查表01 工厂用变、配电站安全隐患排查表02 电力设备(设施)安全隐患排查表03 租赁房屋(宿舍)消防安全隐患排查表04 气站和储罐安全隐患排查表05 仓储安全隐患排查表06 公共聚集场所消防安全隐患排查表07 压力容器安全隐患排查表08 特种设备使用安全隐患排查表09 压力管道安全隐患排查表10 电梯安全隐患排查表11 起重机械安全隐患排查表12 起重作业安全隐患排查表13 浮吊安全隐患排查表14 场(厂)内机动车辆安全隐患排查表15 机械加工设备安全隐患排查表16 金属切削机床安全隐患排查表17 作业环境安全隐患排查表18 文明施工安全隐患排查表19 车间设备、设施布局和安全通道安全隐患排查表20 交通运输安全隐患排查表21 车辆安全隐患排查表22 冲、剪、压机械安全隐患排查表23 移动式/手持式电动工具及漏电保护器安全隐患排查表24 手提式风动砂轮机安全隐患排查表25 固定式砂轮机安全隐患排查表26 电焊机安全隐患排查表27 气瓶安全隐患排查表28 乙炔气瓶安全隐患排查表29 氧气瓶安全隐患排查表30 劳保用品使用安全隐患排查表31 施工现场临时用电安全隐患排查表32 脚手架作业安全隐患排查表33 高处/舷外作业安全隐患排查表34 热工作业安全隐患排查表35 限制空间安全隐患排查表36 喷砂作业安全隐患排查表37 喷漆作业安全隐患排查表38 压力试验安全隐患排查表39 射线作业安全隐患排查表40 危险化学品作业安全隐患排查表41 大型结构物吊装作业安全隐患排查表42 大型结构物拖拉作业安全隐患排查表43 导管架滑移下水及扶正安全隐患排查表44 铺管作业安全隐患排查表45 调试作业安全隐患排查表46 潜水作业前安全隐患排查表47 挖掘作业安全隐患排查表48 海上油气生产设施、设备维修安全隐患排查表49 承包商管理安全隐患排查表50 职业健康安全隐患排查表51 应急管理隐患排查表52 重大危险源管理隐患排查表01 工厂用变、配电站安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人:02 电力设备(设施)安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:03 租赁房屋(宿舍)消防安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:04 气站和储罐安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:05 仓储安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:06 公共聚集场所消防安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日11排查单位:排查人员:1207 压力容器安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:1308 特种设备使用安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日14排查单位:排查人员:备注:特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。
突发事件风险隐患排查和整改情况汇总表

非涉密
可控
民兵应急抢险队伍。
组织社区工作人员及民兵抢险队伍对有漫堤现象的堤围用沙包进行加固处理。
已制定整改措施,已完成整改。
中山市港口镇胜隆社区
杨石东,社区书记,13380873909
吴永贵,社区副主任,13528277221
3
学校安全
石特小学及石特托儿所周边200米范围内居住有两名严重精神病患者。
由于污染物排放对附近环境造成影响。
中山加合包装材料有限公司
一般
1、影响:产生清洗废水未经有效处理排放,可能对附近居民环境造成影响。
2、级别:一般。
有
非涉密
可控
当隐患引发突发事件时按相应的应急预案采取应急措施。
该项目已立案查处,现场抽取了排放水样交到第三方公司监测。
要求企业马上停止违法行为,采取措施恢复正常运行水污染治理措施(生活污水治理设施)排放水污染物,企业已完成整改。
一般
1、影响:可能造成人员伤亡。
2、级别:一般。
有
非涉密
可控
施工单位应具备应急处理资源和能力。
已下发限期整改通知书。
已制定整改措施,已完成整改。
中山市港口镇住房和城乡建设局
冯科坤,副局长,13549882808
罗毅培,办事员,13085888081
5
建筑施工
由于外脚手架个别拉结已拆除和楼层临边、室内操作平台无防护,存在发生坍塌和高处坠落事故的可能。
已制定整改措施,已完成整改。
中山市港口镇安监分局
吴伟涛,局长,13702397810
邝永浩,安全管理人,
13549823101
13
危险化学品
甲类车间防爆开关未封上盖板及挂牌禁止。
酒店、宾馆隐患排查汇总表(供参考)

成立xx酒店、宾馆隐患排查安全检查小组通知为了更好地贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《xx省、自治区安全生产条例》的有关规定,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,落实“谁主管、谁负责”的原则,进一步做好安全隐患排查管理工作,确保xx酒店、宾馆有效持续运行。
成立隐患排小组。
组长:xxx副组长:xxx成员:xxx xxx xxx xxx记录检查内容:安全隐患排查。
路线:xxx具体情况而定XXX酒店年月日酒店、宾馆综合安全检查(仅供参考自查表)23酒店、宾馆安全设施设备安全检查表45酒店、宾馆季节性安全检查表(参考样板)6每日酒店、宾馆隐患排查治理整改台账(年月)7酒店、宾馆日常安全隐患问题一、AM钥匙管理。
清楚AM管理的钥匙情况,每个班次进行交接,如相关钥匙进行遗失或损毁应采取正确的应对措施。
要求:1)大堂副理日常工作用钥匙的控制:大堂副理每日工作需时时配备的钥匙有:1.管理卡各一把。
存放于大堂副理钥匙箱内,由大堂副理每班交接。
用于为客房门锁设置初始化时使用。
2.总控卡一把。
随身携带。
3.客房保险箱万能钥匙两把。
保管在大堂副理钥匙箱内,由大堂经理每个班次进行交接。
4.保险箱钥匙一把。
钥匙箱钥匙一把。
以上所有钥匙必须由每个大堂经理每个班次进行交接。
2)电脑制定钥匙的控制1.总控卡:一般情况下大堂经理的制钥匙密码没有制定总控卡的权限,如需制定总控卡需请求前厅经理的帮助。
2.楼层卡:①客房部员工使用的楼层卡及主管使用的主管卡均由大堂副理负责制作,所有发出的楼层卡及主管卡必须做好交接记录。
②如若有客房部使用的楼层卡或主管卡损坏或遗失,须立即利用钥匙机系统里的“遗失损毁”功能制作钥匙,并用此钥匙开启它所能开到的所有客房的门锁,已确保原遗失或损毁钥匙的功能被取消。
二、巡视楼层区域,处理DND房及房门未关闭等。
AM每日巡视楼层的时,除检查楼层区域卫生,消防安全外还需留意客房房门未关闭和挂DND牌的房间等。
公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全

号
隐患来源(车间自查或公司检查发现)
隐患
所在场所
发现时间
隐患
级别(一般、部门级、公司级、重大)
隐患内容简介
整改情况
验收结论
验收人员和验收日期
公司综合(专项)安全检查记录表
受检单位
检查时间
检查组织部门
参检人员
检查计划方案
1.检查的重点内容和部门:
2.检查计划方案:
3.检查人员分工:
计划方案批准人: 年 月 日
专业技术组相关人员:
外部专家:
其他:
隐患治理验收记录
验收日期
隐患治理技术措施的有效性验证方案
验证方案
验证结论
隐患治理管理措施的有效性验证
验证方案
验证结论
验收总体结论
结论
遗留问题处置意见
验收人员签字
安全管理部门负责人审核意见、日期:
主要负责人批准意见、日期:
部门级、公司级、重大安全隐患公示书
隐患所在部门、现场
公司安全隐患排查治理情况汇总表
单位名称: 汇总人:
序
号
隐患所在部门
隐患
所在场所
发现时间
隐患
级别(部门级、公司级、重大)
隐患内容描述
隐患来源(公司检查、部门检查)
整改责任人
验收结论
验收人员和验收日期
隐患治理资金(元)
…….厂风险识别清单
序号
作业活动
潜在的危险源及其风险
可能导致的事故
伤害对象
风险级别
涉及部门/岗位
隐患排查部门负责人:
年 月 日
隐患分析:
隐患治理措施:
隐患治理责任部门负责人:
年 月 日