审计论文题目参考
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审计论文题目参考
·浅谈如何加强与完善上市公司的内部审计工作
·试论新时期我国审计模式的战略性思路
·简析注册会计师审计的独立性
·浅谈经济责任审计的体制性矛盾
·试论内部控制审计程序及方法
·浅谈注重预决算编审,减少工程承包报价风险
·浅谈医院内部审计战略转型发展内容及对策
·试论网络会计信息系统的内部控制及审计措施
·浅谈南涧县村干部任期和离任经济责任审计工作中存在的问题及对策·试论证券公司管理中的合规管理与内部审计
·浅谈制度环境“审计意见与银行贷款
·浅谈对完善我国企业内部审计的思索
·浅谈事业单位内部审计现状及其发展
·试论中美会计准则比较:无形资产的差异比较
·浅谈现代风险导向审计实验流程整合设计
·试论风险导向型审计对公司治理的影响
·试论构建我国电力行业监管会计制度必要性
·试论上市公司会计信息披露的有效监管
·浅谈企业内部审计存在的问题及对策
·试论上市公司审计中应重点关注的“表外”事项
·浅谈韩国农村审计及其对我国农村集体经济审计的启示
·试论工程造价全过程的工程咨询服务管理
·试论《企业风险管理——总体框架》的石油企业风险导向内部审计·浅谈持续经营不确定性审计意见的信息含量
·浅谈我国会计师事务所审计质量控制
·浅谈风险管理审计实务
·试论工程量清单计价模式下的施工合同审计要点
·浅谈利用Excel自动生成询证函方法
·浅谈提高消防部队经济效益审计质量的途径
·试论如何加强企业内部审计的
·浅谈现代企业内部审计制度
·试论碳审计及其在我国的发展现状
·试论往来账管理与审计方法
·试论完善社保审计的有效途径
·试论加强烟草行业审计统计工作的几点思考
·浅谈审计行业低价竞争对审计质量的影响
·试论民间审计由卖方市场转向买方市场
·浅谈内部控制信息披露实证的文献综述与
·浅谈经济责任审计存在的问题及对策
·浅谈全过程跟踪审计在房地产开发中的实施与控制
·试论我国法务会计发展的问题与对策
·浅谈我国电算化审计中的问题与对策
·浅谈当前科研院所实施的内部审计
·试论发挥国家审计“免疫系统”功能
·试论创新审计记分卡的创新绩效
·浅谈农村内部审计与社会中介审计的比较及启示
·浅谈新会计准则对企业内部审计的影响
·浅谈盈余管理与审计收费相关性的实证检验
·浅谈国库集中支付存在的问题及审计对策
·浅谈信息技术手段在内部审计中的应用及其效果
·浅谈构建财政审计大格局几点思考
·试论国资公司对外投资效益审计的思考
·试论专营专卖企业审计的问题与对策
·浅谈发挥“免疫系统”功能创新经济责任审计
·浅谈信州区村级财务审计的探索与思考
·试论公交场站基建投资效益审计方式
·试论改进基层央行重要事项监督工作的思考
·试论“资预结合”改革的装备实物资产管理审计
·浅谈新时期提高审计人员素质
·浅谈着力提高“四种能力”推进学习型机关建设
·浅谈对财政转移支付资金审计的认识
·试论深化和拓宽党政领导干部经济责任审计内容的新思路·浅谈职能转变背景下的政府审计服务
·浅谈提高铁路多元经营企业内部审计质量的思考
·浅谈应用Benford法则和Apriori算法对海量数据的审计·浅谈多信息化系统环境下安全审计手段
·浅谈上市公司审计委托模式的完善
·浅谈内部审计与持续监督
·试论基本建设工程竣工决算审计
·浅谈我国企业集团内部审计存在的问题及对策
·试论绩效审计:综合性审计还是高层次审计
·浅谈山西省旅游资源空间结构及其开发条件评估
·浅谈注册会计师审计独立性的缺失及反思
·试论当前公路桥梁工程预决算审计问题
·浅谈中国内部审计在风险管理应用中的不足及对策
·浅谈建筑施工企业内部审计监督问题的
·试论内部审计如何把握监督与服务的关系
·试论目前我国内部审计监督存在的问题与对策
·浅谈现代财政监督与审计的关系
·浅谈建设单位加强内部审计监督
·试论工程造价管理的审计与监督
·浅谈关于高速公路项目内部审计监督的有效措施
·试论内部审计监督与服务的关系
·试论我国事业单位完善内部控制制度的要点
·试论管理会计在提高财务审计质量中的作用
·试论会计中介机构注册会计师审计
·浅谈非营利组织信息披露与审计
·浅谈契约规制下政府审计“屡审屡犯”问题
·浅谈会计师事务所的行业专门化投资与审计定价
·浅谈研发费用价值相关性——基于新旧会计准则的比较·浅谈审计本质的新思考
·浅谈内部审计在企业风险管理中的应用
·浅谈医院内部比价采购审计方法
·试论家族企业内部审计问题
·浅谈内部审计工作有感
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