2016年西秀区部门决算公开汇总

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2016年度部门决算报表(公开表式)

2016年度部门决算报表(公开表式)

2016年度部门决算报表(公开表式)
单位名称:台州市路桥区水利海洋渔业局(本级)
公开日期:2017年9月15日
单位负责人:管志兵财务负责人:李元满经办人:王建华
目录
金额单位:元编制单位:台州市路桥区水利海洋渔业局(本级) 报表编号:目录
目 录
收支决算总表公开01表
收入决算总表(分单位)
公开02_1表
收入决算总表(分科目)公开02_2表
支出决算总表(分单位)公开03_1表
支出决算总表(分科目)公开03_2表
财政拨款收支决算表公开04表
一般公共预算支出决算表公开05表
一般公共预算基本支出决算表公开06表
政府性基金收入支出决算表公开07表
“三公”经费决算表公开08表
部门决算公开文档
2016年度部门收支决算总表
金额单位:元
2016年度部门收入决算总表(分单位)
金额单位:元
2016年度部门收入决算总表(分科目)
金额单位:元
2016年度部门支出决算总表(分单位)
金额单位:元
2016年度部门支出决算总表(分科目)
金额单位:元
2016年度部门财政拨款收支决算表
金额单位:元
6年度部门一般公共预算支出决算表
金额单位:元
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
金额单位:元
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
金额单位:元
2016年度一般公共预算“三公”经费决算表
金额单位:元
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年收入支出决算总表 .doc

2016年收入支出决算总表 .doc

2016年收入支出决算总表
公开01表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年收入决算表
公开02表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年支出决算表
公开03表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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感谢你的观看2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
感谢你的观看2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
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根据《2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师工作方案》,现将符合优惠加分条件的报名人员公示如下:2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师优惠加分名册
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2016年度部门决算 .doc

2016年度部门决算 .doc

2016年度部门决算兴安街道办事处2017年11月2日目录第一部分部门概况一、部门职能二、内设机构情况三、部门决算编报范围和人员情况第二部分 2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、部门决算相关信息统计表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府采购情况表第三部分 2016年度预算执行情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算表情况说明三、支出决算表情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明八、相关信息统计表情况说明九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明第四部分名词解释兴安街道办事处2016年度部门决算信息及有关情况说明第一部分部门概况一、部门职能(一)主要职能1、按照黑河市爱区编字【2001】59号文件规定,我单位主要职责是:1、负责贯彻实施《民间处理办法》及民间纠纷的调解处理。

2、负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》,负责卫生知识的宣传、环境卫生监督和管理。

3、执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,负责居委会的政权建设和管理。

4、执行《黑龙江省计划生育条例》,负责常住人口与流动人口计划生育管理、计划生育指标的发放、新生儿落户、办理独生子女证、流动人口计划生育证。

5、负责街道办事处所属企业、委办便民服务事业的管理。

6、负责机关后勤、机关财务、人事工资管理。

7、负责辖区内的社救、优抚工作。

(二)2015年主要工作任务及目标:1、党政办管理工作:(1)制定兴安街全年计划。

(2)制定兴安街半年、全年工作总结。

(3)做好档案管理、档案馆移交、档案收集、归档工作。

第二部分 2016年度部门决算表.doc

第二部分 2016年度部门决算表.doc

第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)
收入支出决算总表
公开01表
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表谢谢观赏
收入决算表
公开02表公开部门:民建宁夏区委会
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表谢谢观赏
支出决算表
公开03表
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表谢谢观赏
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表谢谢观赏
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表公开部门:民建宁夏区
委会
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位:元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
此表本单位未涉及
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贵州县级行政区2016一般公共预算收入

贵州县级行政区2016一般公共预算收入
瓮安县
12.50
独山县
4.20
平塘县
3.25
罗甸县
3.40
长顺县
3.50
龙里县
9.68
惠水县
6.70
三都水族自治县
3.25
安顺市
70.32
镇宁县
5.27
西秀区
16.20
平坝区
10.90
普定县
6.81
关岭县
3.28
紫云县
4.88
毕节市
112.63
七星关区
24.23
赫章县
4.03
威宁县
10.01
纳雍县
7.35
织金县
7.56
黔西县
8.15
金沙县
16.68
大方县
6.80
铜仁市
62.05
碧江区
11.98
万山区
2.92
江口县
1.80
贵州2016年度财政一般公共预算收入
地名
一般公共预算收入
(亿元)
行政区划
一般公共预算收入
(亿元)
贵阳市
366.32
南明区
40.62
云岩区
32.77
花溪区
13.43
乌当区
19.37
白云区
13.87
观山湖区
39.03
开阳县
13.59
息烽县
7.34
修文县
8.84
清镇市
14.56
六盘水市
133.69
钟山区
23.50
六枝特区
12.66
水城县
20.85
盘县
47.96
遵义市
187.5

2016年部门决算报表的说明

2016年部门决算报表的说明

2016年部门决算报表的说明第一部分部门概况根据《西林区人民政府机构改革方案》,设立西林区交警大队,为区政府工作部门。

一、主要职责依法管理全区道路交通安全、维护交通秩序。

二、机构设置及人员构成根据上述职责,区交警队设秩序中队、事故中队、服务大厅。

年末机构实有人数15人。

第二部分2016年部门决算报表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算三公经费支出情况表(2016年西林公安局决算公开8张表见附件)第三部分2016年部门决算报表的说明一、关于收入支出决算总表的说明西林交警大队2016年度部门决算收入总额8.4万元,其中:本年收入8.4万元,年初结转和结余0.3万元,本年支出8.4万元,年末结转和结余0.3万元。

2016年度部门决算收支总额与2015年相比,减少7.77万元,同比减少48%。

(一)2016年度本年收入8.4万元,其中:财政拨款8.4万元,占100%。

(二)2016年末结转和结余0.3万元。

(三)2016年度本年支出8.4万元。

按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出8.4万元,占100%;按照支出性质分类:基本支出8.4万元,日常公用经费8.4万元,占总支出100%。

按照支出经济分类:商品和服务支出8.4万元,占100%。

二、关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明西林交警大队2016年度公共预算财政拨款收入8.4万元,年初结转和结余0.3万元,本年支出8.4万元,年末结转和结余0.3万元。

(一)年初结转和结余公共预算财政拨款年初结转和结余0.3万元。

(二)本年收入公共预算财政拨款本年收入8.4万元。

(三)本年支出公共预算财政拨款本年支出8.4万元。

日常公用经费8.4万元。

(四)年末结转和结余公共预算财政拨款年末结转和结余0.3万元。

2016年度部门决算

2016年度部门决算

2016 年度部门决算南宫市人民政府办公室南宫市人民政府办公室编制2017 年10 月目录第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分南宫市人民政府办公室2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分南宫市人民政府办公室2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门决算二、财政拨款收入三、其他收入四、年初结转和结余五、年末结转和结余六、基本支出七、“三公”经费八、机关运行经费九、一般公共服务支出十、其他交通费十一、社会保障和就业支出第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、南宫市人民政府办公室部门主要职责根据《南宫市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,南宫市人民政府办公室的主要职责是:1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

2.研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

3.协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。

督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客,并及时向市政府领导同志报告。

4.负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

中国财政年鉴2017数据:宁波市2016年一般公共预算收支决算总统计(一)

中国财政年鉴2017数据:宁波市2016年一般公共预算收支决算总统计(一)
6.93 5.12 1114.54 103.98 312.10
100.01 86.76 117.50
36.81 1871.69
摘编自《中国财பைடு நூலகம்年鉴2017》
195.55 110.61 31.11 13.58 -7.14 32.72 0.57 5.93 8.16 1112.98
决算数
924.22 351.38 111.36 145.34 62.51 1.41 76.22 36.85 14.78 26.98 28.51 7.59 6.40 54.90
190.32 115.92 31.61 15.36 -16.44 31.83
本年收入合计 中央补助收入 地方政府一般债务收入 国债转贷收入 国债转贷资金上年结余 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入预算稳定调节基金 调入资金 接受其他地区援助收入 省补助计划单列市收入 收入总计
收入 预算数
917.43 318.00 126.30 146.30 72.02 1.48 77.48 36.46 14.21 27.76 30.80 7.45 6.13 53.05
单位:亿元 宁波市2016年一般公共预算收支决算总统计(一)
预算科目
一.税收收入 增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 其他税收收入
二.非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入

2016级部门决算公开模板格式及内容

2016级部门决算公开模板格式及内容

2016年度省级部门决算公开模板格式及内容目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分省交通厅2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分XX部门2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能省交通运输厅作为省政府职能部门之一,主要承担以下职能:(1)贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输地方性法规、规章草案,拟定交通运输行业有关政策并监督实施,指导全省交通运输行业体制改革工作。

(2)组织编制全省综合运输体系规划,组织拟定并监督实施公路、港口、航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。

指导编制城市客运发展规划,参与城市客运有关设施的规划,指导交通运输枢纽规划。

会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。

负责交通运输行业统计和信息发布工作。

(3)组织实施国家、省重点和大中型交通工程建设。

负责全省交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

负责全省港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

(4)承担全省道路、水路运输市场监管责任。

指导城市客运管理及出租汽车行业管理工作。

指导交通运输枢纽管理工作。

拟定有关物流业政策和标准并监督实施。

(5)指导全省路政、运政、航政、港政等行政执法工作。

负责除长江和沿海以外的本省其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。

负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

(6)拟定全省交通运输行业投融资政策和规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

2016年自贡市及各区县主要指标完成情况

2016年自贡市及各区县主要指标完成情况

2016年自贡市及各区县主要指标完成情况2016年自贡市及各区县主要指标完成情况表1地区生产总值(亿元)责任单位:市发改委自贡市累计绝对值:1234.56 累计同比增速:7.7%自流井区累计绝对值:182.54 累计同比增速:5.8%贡井区累计绝对值:131.44 累计同比增速:9.2%大安区累计绝对值:192.94 累计同比增速:7.1%沿滩区累计绝对值:105.61 累计同比增速:10.5%荣县累计绝对值:201.63 累计同比增速:8.0%富顺县累计绝对值:242.56 累计同比增速:8.6%高新区累计绝对值:184.89 累计同比增速:9.6%2农业增加值(亿元)责任单位:市政府农工办自贡市累计绝对值:137.76 累计同比增速:4.0%自流井区累计绝对值:4.73 累计同比增速:4.0%贡井区累计绝对值:16.01 累计同比增速:4.0%大安区累计绝对值:14.24 累计同比增速:4.0%沿滩区累计绝对值:16.63 累计同比增速:4.0%荣县累计绝对值:43.34 累计同比增速:4.0%富顺县累计绝对值:42.80 累计同比增速:4.0%高新区累计绝对值:—累计同比增速:—3服务业增加值(亿元)责任单位:市商务局自贡市累计绝对值:388.06 累计同比增速:8.3%自流井区累计绝对值:74.08 累计同比增速:8.8%贡井区累计绝对值:31.83 累计同比增速:8.0%大安区累计绝对值:45.62 累计同比增速:7.9%沿滩区累计绝对值:25.72 累计同比增速:8.6%荣县累计绝对值:55.56 累计同比增速:8.1%富顺县累计绝对值:71.94 累计同比增速:8.8%高新区累计绝对值:83.12 累计同比增速:8.7%4规模以上工业增加值(亿元)责任单位:市经济和信息化委自贡市累计绝对值:—累计同比增速:8.5%自流井区累计绝对值:—累计同比增速:2.9%贡井区累计绝对值:—累计同比增速:12.1%大安区累计绝对值:—累计同比增速:8.0%沿滩区累计绝对值:—累计同比增速:15.6%荣县累计绝对值:—累计同比增速:11.1%富顺县累计绝对值:—累计同比增速:11.1%高新区累计绝对值:—累计同比增速:11.1%5建筑业总产值(亿元)责任单位:市城乡建设住房保障局自贡市累计绝对值:242.31 累计同比增速:19.7%自流井区累计绝对值:105.30 累计同比增速:18.8%贡井区累计绝对值:2.68 累计同比增速:21.1%大安区累计绝对值:18.07 累计同比增速:20.3%沿滩区累计绝对值:27.29 累计同比增速:24.2%荣县累计绝对值:28.06 累计同比增速:18.0%富顺县累计绝对值:60.91 累计同比增速:19.9%高新区累计绝对值:—累计同比增速:—6全社会固定资产投资(亿元)责任单位:市发改委自贡市累计绝对值:709.84 累计同比增速:11.1%自流井区累计绝对值:105.50 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:65.00 累计同比增速:—大安区累计绝对值:120.00 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:96.53 累计同比增速:—荣县累计绝对值:102 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:126.64 累计同比增速:—高新区累计绝对值:94.51 累计同比增速:—7社会消费品零售总额(亿元)责任单位:市商务局自贡市累计绝对值:555.81 累计同比增速:10.8%自流井区累计绝对值:129.09 累计同比增速:10.9%贡井区累计绝对值:49.84 累计同比增速:7.5%大安区累计绝对值:64.90 累计同比增速:11.1%沿滩区累计绝对值:46.61 累计同比增速:11.4%荣县累计绝对值:79.34 累计同比增速:11.2%富顺县累计绝对值:108.99 累计同比增速:11.2%高新区累计绝对值:77.05 累计同比增速:11.2%8地方公共财政预算收入(万元)责任单位:市财政局自贡市累计绝对值:487569 累计同比增速:8.8%自流井区累计绝对值:10445 累计同比增速:14.5% 贡井区累计绝对值:13872 累计同比增速:11.0%大安区累计绝对值:14271 累计同比增速:14.7%沿滩区累计绝对值:19489 累计同比增速:11.6%荣县累计绝对值:57688 累计同比增速:9.0%富顺县累计绝对值:71567 累计同比增速:9.9%高新区累计绝对值:32388 累计同比增速:11.6%9城镇居民人均可支配收入(元)责任单位:市人力资源社会保障局自贡市累计绝对值:28455 累计同比增速:8.3%自流井区累计绝对值:30298 累计同比增速:8.4%贡井区累计绝对值:28018 累计同比增速:8.2%大安区累计绝对值:28817 累计同比增速:8.4%沿滩区累计绝对值:27064 累计同比增速:8.3%荣县累计绝对值:27158 累计同比增速:8.2%富顺县累计绝对值:27686 累计同比增速:8.5%高新区累计绝对值:—累计同比增速:—10农村居民人均可支配收入(元)责任单位:市政府农工办自贡市累计绝对值:13192 累计同比增速:91%自流井区累计绝对值:14367 累计同比增速:9.8%贡井区累计绝对值:13621 累计同比增速:9.1%大安区累计绝对值:13074 累计同比增速:9.0%沿滩区累计绝对值:13070 累计同比增速:9.1%荣县累计绝对值:13077 累计同比增速:9.1%富顺县累计绝对值:13156 累计同比增速:9.1%高新区累计绝对值:—累计同比增速:—1112月入统投资项目(个)责任单位:市发改委自贡市累计绝对值:114 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:21 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:7 累计同比增速:—大安区累计绝对值:16 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:15 累计同比增速:—荣县累计绝对值:11 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:43 累计同比增速:—高新区累计绝对值:1 累计同比增速:—1212月入统投资项目计划总投资(亿元)责任单位:市发改委自贡市累计绝对值:51.04 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:11.33 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:9.67 累计同比增速:—大安区累计绝对值:9.76 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:6.14 累计同比增速:—荣县累计绝对值:3 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:10.76 累计同比增速:—高新区累计绝对值:0.18 累计同比增速:—1312月入统房地产项目(个)责任单位:市城乡建设住房保障局自贡市累计绝对值:6 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:2 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:累计同比增速:—大安区累计绝对值:累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:累计同比增速:—荣县累计绝对值:累计同比增速:—富顺县累计绝对值:3 累计同比增速:—高新区累计绝对值:1 累计同比增速:—1412月入统房地产项目计划总投资(亿元)责任单位:市城乡建设住房保障局自贡市累计绝对值:14.95 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:7.66 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:累计同比增速:—大安区累计绝对值:累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:累计同比增速:—荣县累计绝对值:累计同比增速:—富顺县累计绝对值:5.29 累计同比增速:—高新区累计绝对值:2.00 累计同比增速:—151-12月月度累计新入库联网直报企业(个)责任单位:—自贡市累计绝对值:22 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:1 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:1 累计同比增速:—大安区累计绝对值:0 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:3 累计同比增速:—荣县累计绝对值:2 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:11 累计同比增速:—高新区累计绝对值:4 累计同比增速:—16其中:规模以上工业企业(个)责任单位:市经济和信息化委自贡市累计绝对值:8 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:0 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:0 累计同比增速:—大安区累计绝对值:0 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:3 累计同比增速:—荣县累计绝对值:0 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:2 累计同比增速:—高新区累计绝对值:3 累计同比增速:—17资质以上建筑企业(个)责任单位:市城乡建设住房保障局自贡市累计绝对值:3 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:0 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:0 累计同比增速:—大安区累计绝对值:0 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:0 累计同比增速:—荣县累计绝对值:0 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:3 累计同比增速:—高新区累计绝对值:0 累计同比增速:—18房地产开发经营企业(个)责任单位:市城乡建设住房保障局自贡市累计绝对值:9 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:1 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:1 累计同比增速:—大安区累计绝对值:0 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:0 累计同比增速:—荣县累计绝对值:2 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:4 累计同比增速:—高新区累计绝对值:1 累计同比增速:—19限额以上批零住餐企业(个)责任单位:市商务局自贡市累计绝对值:1 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:0 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:0 累计同比增速:—大安区累计绝对值:0 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:0 累计同比增速:—荣县累计绝对值:0 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:1 累计同比增速:—高新区累计绝对值:0 累计同比增速:—20规模以上服务业企业(个)责任单位:市商务局自贡市累计绝对值:1 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:0 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:0 累计同比增速:—大安区累计绝对值:0 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:0 累计同比增速:—荣县累计绝对值:0 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:1 累计同比增速:—高新区累计绝对值:0 累计同比增速:—21年度入库联网直报企业(个)责任单位:—自贡市累计绝对值:85 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:6 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:9 累计同比增速:—大安区累计绝对值:14 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:6 累计同比增速:—荣县累计绝对值:14 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:26 累计同比增速:—高新区累计绝对值:10 累计同比增速:—22其中:规模以上工业企业(个)责任单位:市经济和信息化委自贡市累计绝对值:36 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:1 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:3 累计同比增速:—大安区累计绝对值:9 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:3 累计同比增速:—荣县累计绝对值:8 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:11 累计同比增速:—高新区累计绝对值:1 累计同比增速:—23资质以上建筑企业(个)责任单位:市城乡建设住房保障局自贡市累计绝对值:0 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:0 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:0 累计同比增速:—大安区累计绝对值:0 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:0 累计同比增速:—荣县累计绝对值:0 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:0 累计同比增速:—高新区累计绝对值:0 累计同比增速:—24房地产开发经营企业(个)责任单位:市城乡建设住房保障局自贡市累计绝对值:0 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:0 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:0 累计同比增速:—大安区累计绝对值:0 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:0 累计同比增速:—荣县累计绝对值:0 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:0 累计同比增速:—高新区累计绝对值:0 累计同比增速:—25限额以上批零住餐企业(个)责任单位:市商务局自贡市累计绝对值:24 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:1 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:3 累计同比增速:—大安区累计绝对值:3 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:1 累计同比增速:—荣县累计绝对值:3 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:11 累计同比增速:—高新区累计绝对值:2 累计同比增速:—26规模以上服务业企业(个)责任单位:市商务局自贡市累计绝对值:25 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:4 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:3 累计同比增速:—大安区累计绝对值:2 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:2 累计同比增速:—荣县累计绝对值:3 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:4 累计同比增速:—高新区累计绝对值:7 累计同比增速:—27年度退库联网直报企业(个)责任单位:—自贡市累计绝对值:55 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:5 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:14 累计同比增速:—大安区累计绝对值:9 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:3 累计同比增速:—荣县累计绝对值:7 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:10 累计同比增速:—高新区累计绝对值:7 累计同比增速:—28其中:规模以上工业企业(个)责任单位:市经济和信息化委自贡市累计绝对值:16 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:3 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:2 累计同比增速:—大安区累计绝对值:3 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:1 累计同比增速:—荣县累计绝对值:3 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:3 累计同比增速:—高新区累计绝对值:1 累计同比增速:—29资质以上建筑企业(个)责任单位:市城乡建设住房保障局自贡市累计绝对值:0 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:0 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:0 累计同比增速:—大安区累计绝对值:0 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:0 累计同比增速:—荣县累计绝对值:0 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:0 累计同比增速:—高新区累计绝对值:0 累计同比增速:—30房地产开发经营企业(个)责任单位:市城乡建设住房保障局自贡市累计绝对值:1 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:0 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:1 累计同比增速:—大安区累计绝对值:0 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:0 累计同比增速:—荣县累计绝对值:0 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:0 累计同比增速:—高新区累计绝对值:0 累计同比增速:—31限额以上批零住餐企业(个)责任单位:市商务局自贡市累计绝对值:19 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:1 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:7 累计同比增速:—大安区累计绝对值:2 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:累计同比增速:—荣县累计绝对值:3 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:5 累计同比增速:—高新区累计绝对值:1 累计同比增速:—32规模以上服务业企业(个)责任单位:市商务局自贡市累计绝对值:19 累计同比增速:—自流井区累计绝对值:1 累计同比增速:—贡井区累计绝对值:4 累计同比增速:—大安区累计绝对值:4 累计同比增速:—沿滩区累计绝对值:2 累计同比增速:—荣县累计绝对值:1 累计同比增速:—富顺县累计绝对值:2 累计同比增速:—高新区累计绝对值:5 累计同比增速:—。

2016年重庆市国民经济和社会发展统计公报

2016年重庆市国民经济和社会发展统计公报

2016年重庆市国民经济和社会发展统计公报一、综合初步核算,全年实现地区生产总值17558.76亿元,比上年增长10.7%。

按产业分,第一产业增加值1303.24亿元,增长4.6%;第二产业增加值7755.16亿元,增长11.3%;第三产业增加值8500.36亿元,增长11.0%。

三次产业结构比为7.4:44.2:48.4。

非公有制经济实现增加值10728.77亿元,增长10.9%,占全市经济的61.1%。

其中,民营经济实现增加值8760.49亿元,增长12.1%,占全市经济的49.9%。

按常住人口计算,全市人均地区生产总值达到57902元(8717美元),比上年增长9.6%。

全市常住人口3048.43万人,比上年增加31.88万人,其中城镇人口1908.45万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)为62.60%,比上年提高1.66个百分点。

全年外出市外人口500.78万人,市外外来人口157.10万人。

全年人口出生率为11.77‰,死亡率为7.24‰,人口自然增长率为4.53‰。

全市常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为102.45,出生婴儿性别比为108.8。

城镇新增就业人员72.09万人。

城镇登记失业人员实现就业29.30万人,比上年增长5.7%。

累计农村劳动力非农就业818万人。

年末城镇登记失业率3.7%。

高校应届毕业生年底就业率95.3%。

全年全员劳动生产率为101544元/人,比上年提高10.0%。

全年居民消费价格比上年上涨1.8%,其中食品价格上涨4.7%。

工业生产者出厂价格下降1.4%。

工业生产者购进价格下降1.6%。

固定资产投资价格下降1.1%。

农产品生产者价格上涨9.8%。

全年一般公共预算收入2227.9亿元,比上年同口径增长7.1%。

其中税收收入1438.4亿元,增长6.0%。

一般公共预算支出4001.9亿元,增长4.9%。

截至2016年,全市共有各类市场主体214.45万户,比上年增长10.7%。

贵州县级行政区2016一般公共预算收入

贵州县级行政区2016一般公共预算收入
凯里市
30.72
黄平县
3.49
施秉县
2.82
三穗县
3.63
岑巩县
4.06
天柱县
5.77
锦屏县
2.15
剑河县
4.11
台江县
2.43
黎平县
5.46
榕江县
6.20
从江县
4.70
雷山县
2.61
麻江县
2.24
丹寨县
1.56
黔南布依族苗族自治州
110.05
都匀市
18.32
福泉市
14.5
荔波县
3.25
贵定县
6.66
玉屏县
4.45
石阡县
3.44
思南县
5.10
印江县
2.72
德江县
5.21
沿河县
4.18
松桃苗族自治县
7.05
黔西南布依族苗族自治州
113.8
兴义市
36.66
兴仁县
14.45
普安县
8.38
晴隆县
5.56
贞丰县
11.13
望谟县
3.14
册亨县
3.03
安龙县
8.68
黔东南苗族侗族自治州
110.68
镇远县
7.25
贵州2016年度财政一般公共预算收入
地名
一般公共预算收入
(亿元)
行政区划
一般公共预算收入
(亿元)
贵阳市
366.32
南明区
40.62
云岩区
32.77
花溪区
13.43
乌当区
19.37
白云区
13.87
观山湖区

2016年西秀区部门决算公开汇总

2016年西秀区部门决算公开汇总

2016年西秀区部门决算公开汇总一、部门概况安顺市西秀区年末机构237个,编制人数12,802人,其中:行政编制2,274,事业编制10,528;年末实有人数16,589人,其中:在职人员11,026人,离休人员57人,退休人员5,506人。

二、西秀区2016年度部门决算情况说明(一)2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计366,405万元,与2015年相比,增加44,109万元,增长13.69%。

支出总计366,405万元,与2015年相比,增加44,109万元,增长13.69%。

(二)2016年度收入决算情况说明本年收入合计259,755万元,与2015年相比,增加43,122万元,增长19.91%。

其中:财政拨款收入248,691万元,占95.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入9,004万元,占3.47%;经营收入19万元,占0.01%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2,041万元,占0.79%。

(三)2016年度支出决算情况说明本年支出合计265,198万元,与2015年相比,增加48,566万元,增长22.42%。

其中:基本支出149,375万元,占56.33%;项目支出115,805万元,占43.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出19万元,占0.01%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入总计354,520万元。

与2015年相比,增加46,868万元,增长15.23%。

2016年度财政拨款支出总计354,520万元。

与2015年相比,增加46,868万元,增长15.23%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出251,233万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52,673万元,增长26.53%。

2016年部门决算

2016年部门决算

2016年部门决算(公开格式)单位公章:报送日期:2017/9/29单位负责人(签章):财务负责人(签章):经办人(签章):临川区商业行业管理办公室2016年部门决算目录第一部分临川区商业行业管理办公室部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分,临川区商业行业管理办公室部门2016年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分××部门2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第一部分临川区商业行业管理办公室概况一、部门主要职能临川区商业行业管理办公室是主管临川区商业行业工作的区人民政府组成部分,是参照公务员管理办法的管理的区直全额拨款单位,负责临川区全区市场监督管理、行业监督、商业行政执法、商业系统企业转制、国有资产管理和保值增值、企业稳定等工作。

二、部门基本情况区商业行业管理办公室共有预算单位2个,包括机关本级和区商业行政执法大队1个所属二级预算单位。

编制人数32人,其中:参照公务员管理的事业单位编制人数18人、全部补助事业编制4人,自收自支编制人数10人。

实有人数29人,其中:在职人数25人,包括参照公务员管理的事业单位编制人数9人,全部补助事业人员6人,自收自支人数0人,聘用人员9人,临时工1人,其他0人。

离休人员4人,其中,行政离休人员3人;退休人员1人,其中:行政退休人员0人,全部补助事业退休人员0人,差额补助事业退休人员1人。

第二部分临川区商业行业管理办公室2016年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2016年度收入总计 390.51 万元,其中上年结转和结余 30.45 万元,较上年增长13.13 %;本年收入合计360.06 万元,较上年下降11.48 %,主要原因是:退休人员工资改为社保发放和在职人员职级并行增资。

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2016年西秀区部门决算公开汇总一、部门概况安顺市西秀区年末机构237个,编制人数12,802人,其中:行政编制2,274,事业编制10,528;年末实有人数16,589人,其中:在职人员11,026人,离休人员57人,退休人员5,506人。

二、西秀区2016年度部门决算情况说明(一)2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计366,405万元,与2015年相比,增加44,109万元,增长13.69%。

支出总计366,405万元,与2015年相比,增加44,109万元,增长13.69%。

(二)2016年度收入决算情况说明本年收入合计259,755万元,与2015年相比,增加43,122万元,增长19.91%。

其中:财政拨款收入248,691万元,占95.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入9,004万元,占3.47%;经营收入19万元,占0.01%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2,041万元,占0.79%。

(三)2016年度支出决算情况说明本年支出合计265,198万元,与2015年相比,增加48,566万元,增长22.42%。

其中:基本支出149,375万元,占56.33%;项目支出115,805万元,占43.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出19万元,占0.01%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入总计354,520万元。

与2015年相比,增加46,868万元,增长15.23%。

2016年度财政拨款支出总计354,520万元。

与2015年相比,增加46,868万元,增长15.23%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出251,233万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52,673万元,增长26.53%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于:基本支出139,630万元,占55.58%;项目支出111,603万元,占44.42%;(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出139,630万元,人员经费支出分为二部份:一、工资福利支出88,814万元。

包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;二、对个人和家庭的补助49,117万元。

包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出:一、商品和服务支出支出1,699万元。

主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;二、基本建设支出0万元;三、其他资本性支出0万元;四、对企事业单位的补贴0万元;五、债务利息支出0万元;六、其他支出0万元。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款项目支出111,603万元,人员经费支出分为二部份:一、工资福利支出8,505万元。

包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;二、对个人和家庭的补助16,649万元。

包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出:一、商品和服务支出52,677万元。

主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;二、基本建设支出2,695万元;三、其他资本性支出29,177万元;四、对企事业单位的补贴1,900万元;五、债务利息支出0万元;六、其他支出0万元。

(八)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3,561万元,比上年减少72万元,降低1.98%,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

其中,因公出国(境)费支出165万元,占4.64%,比上年增加125万元,增加305.22%;用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组29个,累计54人次。

公务用车购置及运行维护费支出1,849万元,占51.92%,比上年减少73万元,降低3.80%,减少原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费预算支出;其中,公务用车购置150万元,公务用车运行维护费1,699万元。

主要用于汽车保险、燃料费、修理费、过停费等。

公务接待费支出1,547万元,占43.44%,比上年减少123万元,降低7.39%,减少原因是按照国家“厉行节约”的相关要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

国内公务接待17,620批次,310,525人次。

(九)府性基金预算收入支出决算情况说明2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元,本年收入万元,本年支出万元。

其中基本支出万元;项目支出万元。

三、其他重要事项的情况说明1、政府采购支出情况。

2016年,政府采购支出总额2,026万元,其中:政府采购货物支出1,794万元、政府采购工程支出207万元、政府采购服务支出25万元。

2、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,共有车辆948辆,其中,一般公务用车427辆、一般执法执勤用车164辆、特种专业技术用车10辆、其他用车347辆;单位价值100万元以上大型设备3台(套)。

3.机关运行机费公用经费支出:一、商品和服务支出54,376万元。

主要包括:办公费23,292万元、印刷费1,293 万元、咨询费172 万元、手续费13 万元、水费184 万元、电费1,402万元、邮电费561 万元、取暖费142 万元、物业管理费541 万元、差旅费699 万元、因公出国(境)费用158 万元、维修(护)费6,086 万元、租赁费542 万元、会议费475 万元、、培训费763 万元、公务接待费1,482 万元、专用材料费1,989万元、被装购置费38 万元、专用燃料费21 万元、劳务费6,168 万元、委托业务费850 万元、工会经费228 万元、福利费681 万元、公务用车运行维护费1,705 万元、其他交通费用1,031 万元、其他商品和服务支出3,863 万元;四、名词解释(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2016年度部门决算公开汇总报表(见附表)。

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