质量 环境 职业健康安全检查记录表
质量、环境、职业健康安全通用检查表
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境与职业健康安全检查表
电梯
1
无证人员操作电梯
5分/次
2
是否每季度一次对相关人员进行安全教育(培训记录)
5分/次
3
是否委托专业机构每年检定(查检定合格证)
5分/次
4
是否委托有资质单位维修保养
5分/次
电气
供配电
1
是否每季度一次检查高、低压线出线端(包括变配电房检查记录)
3分/次
2
是否有电气设备定期巡回检查保养记录
5分/次
3分/次
公共部分
1
固废是否按规定分类存放
3分/次
2
运行中的设备是否润滑到位、是否漏油
3分/次
3
设备维修后是否按规定及时清理现场
3分/次
4
循环水沉淀物是否按规定清理
3分/次
5
是否佩带好劳保用品
3分/次
6
是否每月开展三级环境与职业健康安全检查(检查记录)
5分/次
检查人:检查时间:
3分/次
3
有无制定电业安全工作规程
2分/次
违规操作
1
是否存在非专业操作人员操作机台情况
3分/次
2
是否每年一次对从业人员进行安全教育(培训记录)
3分/次
3
危险部位有无警示标志
3分/次
登高作业
1
操作人员是否佩带3分/次
3
登高时是否有监护人员
3分/次
4
登高作业时有无抛接工具
生产管理部(通用)环境与职业健康安全检查表
HER-4.5-01第1页
类别
序号
检查内容
标准
检查记录
判别
暖通
空压站
1
抽查到未佩带劳保用品
职业健康检查质量评估记录表
职业健康检查质量评估记录表1. 背景本文档旨在记录职业健康检查质量评估的结果。
职业健康检查是一项重要的活动,旨在确保员工在工作环境中的健康和安全。
2. 评估内容2.1 检查项目- 检查员工职业健康检查的频率和内容是否符合现行法规和标准要求。
- 检查职业健康检查的操作流程是否合理和科学。
- 检查职业健康检查报告的编制和保存是否规范。
2.2 评估标准- 职业健康检查频率和内容应符合国家相关法规和标准。
- 职业健康检查操作流程应合理科学,包括检查方法、工具和设备的选择和使用。
- 职业健康检查报告应准确、规范地记录检查结果,并妥善保存。
3. 评估结果3.1 职业健康检查频率和内容根据对企业进行的质量评估,发现员工的职业健康检查频率和内容符合相关法规和标准要求。
检查频率合理,覆盖了常见的职业病危害因素。
考虑到不同部门和工种的差异,建议根据实际情况,进一步确定职业健康检查的内容。
3.2 职业健康检查操作流程在评估中发现,企业的职业健康检查操作流程合理科学。
操作人员熟悉检查方法和使用的工具设备,并按照规定的步骤进行操作。
建议在操作流程中注重职业病危害因素的综合评估和个体差异的考虑,以提高评估的准确性和针对性。
3.3 职业健康检查报告编制和保存根据评估结果,企业的职业健康检查报告编制和保存符合规范要求。
报告准确记录了职业健康检查的结果和评估意见,并妥善保存在档案中。
建议报告中加强对重点问题的描述和分析,提供更具针对性的建议措施。
4. 结论综上所述,根据本次职业健康检查质量评估的结果,企业的职业健康检查工作整体质量较好。
评估结果表明,职业健康检查的频率和内容、操作流程以及报告编制和保存都达到了规范要求。
建议进一步完善细节,提高职业健康检查的有效性和实效性。
5. 下一步行动基于本次评估的结果,企业应根据评估提出的建议,对职业健康检查工作进行改进和优化,以进一步提高员工工作环境的健康和安全水平。
同时,建议定期开展类似的质量评估活动,以确保职业健康检查工作持续达到规范要求。
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
改进措施制定
根据不合格项分析结果,制 定相应的改进措施,如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后,对改进效 果进行验证,确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况,设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进,并对实施过 程进行监控,确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实;
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况;
对危险源进行辨识和风险评估 ,制定相应控制措施;
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围,如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表,列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述,包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析,找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题,提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结,强调检查的重要性和意义,并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员,并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看,记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流,了解设备运行、安全操作等情 况。
质量环境职业健康安全检查记录表完整
质量环境职业健康安全检查记
录表
(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)
表格编号:02.12-2007D 记录流水号:
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位:延吉项目部工程项目名称:
表格编号:02.12-2007D 记录流水号:
工程项目检查记录表(续一)
说明:1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。
2. 对上述各项检察发现严重不符合项,填写整改通知单进行整改。
检查人:现场负责人:
年月日
职业健康安全检查表
被检查部门(部门负责人签名):联系:检查人员:
检查日期:年月日
塔式起重机安全检查记录表
说明:
1、施工现场的特种设备应逐台检查,检查人员逐项填写检查结果,并对该设备综合描述检查意见,并限期整改。
2、本表为月度检查记录表,需如实填写、签字备案存档。
3、每日班前交接记录表、班前安全检查表、维修保养记录表等原始记录必须如实、
齐全。
质量环境职业健康安全管理体系内检查表
3、建渣堆放管理,固体废气物的分类、回收利用及处理措施、清运等;
4、施工用电设备、配电装置安装、设备的防护保养、消防器材配备管理等;
5、有毒有害物质的处理措施、方案,处理结果对环境及人体健康的影响控制;
6、三宝四口五临边、脚手架的搭设、临时用电的管理;
7、机械操作规程、安全装置是否齐全,保卫消防的管理是否落实到位;
8、劳保用品的发放及使用,女工的保护是否符合规定;
9、预防和减少疾病的措施,对职业病的防治,项目部常用药物的配备;
10、易燃易爆物品的管理是否符。合规定
内审员:受审核人:
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
文件编号:
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
2、对收集来的信息是否加以分析利用,采用了那些方法,结果如何。
E4.4.6
04.4.6
E/S4.5.1
E4.5.3
04.5.2
运行控制、监测和纠正预防措施
1、扬尘、噪声控制措施,噪声的测定是否符合控制目标;
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
环境和职业健康安全管理运行检查表
噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号:检查员: 所属月份:检查日期:
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次,根据每个部门涉及以上条款的情况,不符合项要求立即进行整改,每个部门不符合项的整改要求:不超过8个工作日。
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
填写注意事项
填写记录表前, 应认真阅读填 写说明,按照 要求如实填写。
0 1
填写记录表时, 应使用黑色或 蓝色水笔,字 迹清晰、工整。
0 2
填写记录表时, 应注意填写内 容的真实性和 准确性,不得 弄虚作假。
0 3
填写记录表时, 应注意填写内 容的完整性和 规范性,不得 遗漏或随意填 写。
0 4
填写示例
按照规定的格式和内容,逐 项填写各项信息
填写记录表前,需仔细阅读 填写说明和要求
填写时需注意信息的准确性 和完整性
填写完毕后,需认真核对各 项信息,确保无误
质量环境职业健康安全检查记录表 使用与管理
使用流程
填写检查记 录表
汇总分析检 查结果
审核记录表
制定改进措 施并实施
保存与归档
记录表的保存: 应妥善保管,避
改进措施
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核,确保数据的准确性和完整性。 针对审核中发现的问题,及时采取纠正措施,并跟踪验证其有效性。 针对审核中发现的潜在问题,采取预防措施,防止类似问题再次发生。 持续优化质量环境职业健康安全检查记录表,提高其适用性和可操作性。
持续改进
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核,确保其准确性和完整 性。
免损坏或丢失
保存期限:根据 实际情况确定, 一般不少于一年
归档要求:定期 归档,以便日后
查阅和使用
归档方式:可以 采用电子或纸质
方式进行归档
更新与修订
更新与修订:定期对 记录表进行更新与修 订,确保其符合相关
法规和标准要求
记录表管理:建立记 录表的保管、归档和 查阅制度,确保其安 全、保密和可追溯性
表格填写要求:填写完整、准确、清晰,不得涂改,签名要齐全
职业健康检查质量管理记录表
职业健康检查质量管理记录表
1. 项目背景
为了确保员工的职业健康和工作环境安全,本公司决定进行职业健康检查。
本记录表旨在管理职业健康检查的质量,包括记录检查过程、结果和相关问题。
2. 检查信息
- 检查日期:
- 检查地点:
- 检查人员:
3. 检查内容
请在下表中记录职业健康检查的相关内容:
4. 问题处理
如在职业健康检查过程中出现任何问题,请在下表中记录问题及处理情况:
5. 结论与建议
根据职业健康检查的结果,结合相关标准要求,综合评估员工的职业健康状况。
在本部分提供结论和相应的建议,如需要改进工作环境、提供培训或采取其他措施。
6. 签字
- 总经理:________________
- 日期:_________________
- 检查人员:______________
- 日期:_________________
以上是职业健康检查质量管理记录表的内容,用于管理职业健康检查的质量和问题处理。
根据实际情况填写相关信息,并在必要的部分提供详细描述和解释。
职业健康检查质量核查记录表
职业健康检查质量核查记录表
1. 概述
本文档旨在记录职业健康检查的质量核查情况,以确保检查工作的准确性和可靠性。
2. 检查项目
以下是本次职业健康检查的核查项目列表:
3. 核查记录
3.1 项目1: 职业病检查
- 核查日期: 2021年7月1日
- 核查结果: 符合要求
- 核查人员: 张医生
3.2 项目2: 工作环境评估
- 核查日期: 2021年7月2日
- 核查结果: 符合要求
- 核查人员: 李工程师
3.3 项目3: 职业健康咨询
- 核查日期: 2021年7月3日
- 核查结果: 未实施
- 核查人员: 王健康顾问
3.4 项目4: 健康监测
- 核查日期: 2021年7月4日
- 核查结果: 不符合要求
- 核查人员: 赵监测师
4. 结论
根据上述核查记录,本次职业健康检查的结果如下:
- 项目1和项目2符合要求,工作环境和职业病检查完成得较好。
- 项目3未实施,建议尽快安排职业健康咨询。
- 项目4不符合要求,需要改进健康监测工作。
5. 建议
针对不符合要求的项目4,建议采取以下措施:
- 重新评估健康监测工作的流程和标准,确保符合要求。
- 提供培训和指导,使监测人员掌握正确的操作方法和技巧。
- 定期进行质量核查,持续改进健康监测工作的质量。
以上是本次职业健康检查质量核查记录表的内容。
请妥善保存并进行必要的整改和改进工作。
环境职业健康安全检查记录表
环境/职业健康安全检查记录表
NO:
受检查单位:检查人:
单位负责人:检查日期:
检查项目检查结果备注
污水排放化学清液回收□已回收□直排
化学药品使用□无浪费现象□有浪费现象
噪声排放设备运转有无异常噪声□有□无
设备维护保养□按规定进行保养□未进行保养
废弃物排放废弃物分类、标识情况□已进行分类、标识□未进行分类、标识废弃物处理情况□规定地点倾倒□未按要求地点倾倒
防火消防设施□已配置□未配置□配置合理
电线规范情况□良好□有私拉乱接□有电线裸露消防通道\防火门□畅通\常闭□有阻塞\不能常闭
安全措施安全帽□已戴□未戴□正确戴□未正确戴作业现场有足够照明□符合要求□不符合
设备电线、电缆有无破损现象□有□无
防噪声措施□已实施□未实施
防粉尘措施□已实施□未实施
高处作业人员身体状况□符合要求□不符合防止坠落□有措施□无措施
危险废弃物危险废物收集情况□收集良好□未按规定收集处理情况□按规定处理□未按规定处理
资源利用用电管理□已进行管理□未进行管理
纸张的使用□重复利用□未重复利用□已出售废纸水管、阀门完好性□完好□有滴漏
交通安全车辆安全管理规章制度□已建立□未标识、已坏制度、法规遵守情况□遵守良好□有未遵守现象车辆维护保养□已维护保养□未维护保养
劳动保护劳保用品发放□按规定发放□未按规定发放劳保用品使用□按规定使用□未按规定佩戴
用电情况建立相关管理制度□已建立□未建立
有无超负荷使用情况□有超负荷使用情况□无超负荷使用情况
法规法律法规□遵守良好□有未遵守现象不合格项纠正情况记录:。
2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容
5.公司有哪些硬件、软件?这些硬件和软件配置是否充足、适当,得到维护和控制?
现场提问,面谈
有程序文件,有资产登记表,有厂房建筑物的检查表,有设备的保养维护记录,有设备的维修记录,有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC?现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求(检验人力资源是否充沛)?
2.是否能在规定时间内进行检验任务(检验的时效性)?
1.确认人数,日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员(检验资源)是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明,在K3中随机抽来料/出厂批次,记录来料/出厂日期,要求提供检验记录;抽取随工单要求拿出对应的巡检记录,验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方?对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?
现场提问,面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围?是否对这些信息形成了相关文件?
现场提问,面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识?
2.公司如何保持这些知识?
3.各部门如何得到这些知识?
4.公司的知识是否会及时更新?
现场提问,面谈
有程序文件及组织知识清单,但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录;
产品生产过程环境及安全管理情况;人员健康管理等
Q:8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求,并建立准则,确定所需资源?
如何进行质量策划变更的控制,成文信息的保留?
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O:5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围?
识别、评价的依据是什么?
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适,是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q:表示质量管理体系;E:表示环境管理体系;O:表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO: 4.1;
4.2;
4.3;
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么?
相关方一览表
理解熟悉相关方,了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO:5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO:5.3
岗位设置,人员组成职责
质量、环境和职业健康安全管理检查表
所有文件是否均注明制定或修订日期?
文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何?
〇பைடு நூலகம்
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4。4.6运行控制
4。4。6
4.4。6
4.4.6
4。4.6
组织是否根据方针、目标和指标确定了与所标识的重要环境因素和危险源有关的运行与活动
环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应?
环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺?
环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺?
环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架?
是否传达到全体员工并付诸实施?
是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调?
是否可为公众所获得?
最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针?
由谁主持制定的?
何时、何地制定的?
如何制定的?
由谁批准的?
何时批准的?
组织活动的性质和环境影响及风险是什么?
组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么?
组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么?
设定目标指标时应考虑的一些方面
目标、指标是否得到落实?
环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订?
目标是如何确定的?
指标是如何确定的?
是否经领导批准?
是否形成文件并受控下发?
是否体现了环境、职业健康安全方针?
环境职业健康安全检查表安环部门
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。(4.5.1)
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通(4.4.3)
●
文献和资料控制(4.4.4)(4.4.5):
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定,检查演习状况,理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
11
内审(4.5.4/4.5.5)
●与否筹划、制定了内部审核方案,审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告,体系总体评价:符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
审核部门:部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单,询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录(4.3.1)
辨认与否充足,涉及:新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应
新版三体系内审检查表
E/S:有无文审组织有关文献?行业地方新法规规定?
E:组织内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理风险和机遇?有关会议纪要?
4.2理解有关方需求和期望
4.2理解有关方需求和期望
Q:企业与否搜集有关方需求及期望(上级及重要供方及客户)包括:
•顾客对事物规定,如符合性,价格,安全性
这些需求和期望中哪些是合规义务?与否具有有关知识严格执行?
有无对这些有关方及其规定有关信息进行监视和评审?
4.3确定质量管理体系范围
4.3确定环境管理体系范围
Q:1、企业与否有明确质量管理体系边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑企业内外部原因、有关方规定和企业产品服务;
2、企业质量管理体系范围与否形成文献,并得到保持?
6.2.2
Q:在筹划怎样实现质量目时,企业与否有考虑:
1、完毕时限;
2、由谁去完毕目;
3、与否有充足资源;
4、怎样评价成果。
6.3变更筹划
Q:在质量管理体系变更前,企业与否对其进行评估?
-变更目及其潜在后果;
-体系完整性;
-资源可获得性;
-职责和权限分派或再分派。
7.1资源
7.1.1总则
7.1资源
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q:1、企业与否有对为满足质量管理体系规定人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估?
2、企业与否识别多种既有制约,即为减少不良影响或到达目需要什么,以及需要什么措施?
E/S:组织为建立、实行、保持和持续改善管理体系所需资源有哪些?
与否配置所需人员、基础设施?怎样确定、提供并维护所需环境?
与否有对应文献确定组织所需知识,并在必要范围内可得到?
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表:ISO9001 ISO14001 ISO45001
表单编号:审核日期:审核员:GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:20181理解组织及其环境4.1 4.1 4.1询问领导层,影响本公司的内、外部事项主要有哪些?如何对质量、环境和安全管理产生影响?对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何?2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.2询问领导层,与本公司管理体系有关的相关方有哪些?员工和相关方分别有哪些要求?对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的?3确定管理体系的范围4.3 4.3 4.3查看管理体系文件,确认管理体系的边界和范围是否形成文件?是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等?针对质量管理体系是否存在不适用的条款?若有是否说明理由?是否合理?4管理体系及其过程4.4 4.4 4.4查看管理体系文件,确认是否按照标准的要求,建立、实施、保持和持续改进管理体系?管理体系所需的过程包括哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行?是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据?5领导作用和承诺5.1.1 5.1 5.1询问领导层,确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺?6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层,确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺?7方针 5.2 5.2 5.2检查质量/环境/职业健康安全方针,确认是否得到文件化。
询问领导层,管理方针的含义,方针如何在内部外部得到沟通?8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 5.3查看公司组织架构图,询问管理层,了解公司的部门、岗位设置如何?职责和权限如何得到分派、沟通和理解?询问管理者代表,确认其是否清楚自身的职责。
9员工协商和参与5.4询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动?询问员工代表协商和参与的内容?10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1 6.1.1询问管理层,确定的需要应对的风险和机遇有哪些?应对风险和机遇的措施包括哪些?如何整合并实施这些措施?如何评价这些措施的有效性?受审核部门:标准条款序号内容检查内容和方法检查结果表单编号:审核日期:审核员:GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:2018受审核部门:标准条款序号内容检查内容和方法检查结果11环境因素 6.1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”,确认环境因素的识别是否完整?重要环境因素的评价准则是否有文件化?重要环境因素的评价是否合理?12危险源辨识、风险评价6.1.2查看“危险源清单”,确认危险源清单的识别是否完整?是否对危险源进行风险评价?风险评价是否充分?是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价13合规义务 6.1.3 6.1.3了解合规义务的获取渠道;查看“合规义务清单”,确认清单完整性?相关合规义务是否进行发放?抽查发放记录;询问人员,确认其对合规义务的了解和执行情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
检查时间
参加检查人员:周志刚
检查内容:
1.维保工作质量
2.电梯环境卫生
3.职业健康与安全设施安全保护
检查记录:
1.机房和控制柜清洁无积尘,电气线路各连接处保护完好。
2.轿顶及底坑无废弃物,各机械传动部位和轨道润滑保养基本合格。
3.机房和电梯相关位置安全警示标志齐全,维保人员着工作服,软底绝缘工作鞋。
4.查看业主电梯运行管理记录薄,没有安全事故和重大质量事故记录。
检查结论:合格
检查人:年月日
受检项目签字:年月日
整改情况:
签字:年月日
验证情况:
验证人:年月日