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办公用品申请报告

办公用品申请报告

办公用品申请报告办公用品申请报告我们眼下的社会,报告使用的频率越来越高,通常情况下,报告的内容含量大、篇幅较长。

其实写报告并没有想象中那么难,以下是小编精心整理的办公用品申请报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

办公用品申请报告1XXX管委会办公室:XXX管委会已于XX月XX日顺利搬迁至翟家镇政府。

目前所有工作人员已经就位,但办公设备尚不齐全。

为保证日常办公需要,特申请办公用品如下:1、佳能激光打印机型号:LBP35002、板台1套规格:2.2米3、板椅2把4、电脑3台标配5、笔记本电脑1台标配6、板台1套规格:1.8米*1.0米棕红色7、传真机1台一体机8、打印机1台含彩色打印、扫描功能一体机当否,请批示。

XXX管委会综合管理办公室20xx年XX月XX日办公用品申请报告2xx业务部门:我处x办公室因工作需要,急需购置网线、电话、路由器等办公用品,约需经费xx元(小写¥xx.xx元)。

附:拟购办公用品清单(表格形式)妥否,请批示!xx办公室xx年xx月xx日购买办公用品申请报告的具体写作内容:一、目的及适用范围1、厉行节约,杜绝浪费,物尽其用;2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;二、管理组织1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用;三、管理内容1、办公用品的申请(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用,个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要,填写《办公用品领用申请单》(附件1),经过部门领导同意后,转财务部;(2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况,确认各部门领用数量,汇总核算,报总经理同意后,转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货;2、办公用品购置(1)、采购专员购买到位后组织验收,办理入库手续,填写《入库单》(附件2)。

学校维修申请单

学校维修申请单

学校维修申请单一、申请单编号:SMP-2022-001二、申请人信息:1. 姓名:张三2. 联系电话:123-4567893. 邮箱:zhangsan@example4. 所在部门:学校维修部三、维修需求描述:1. 维修类型:电器设备2. 维修设备:教室A101的投影仪3. 设备问题描述:投影仪无法正常开机,显示屏幕浮现花屏现象。

4. 故障发生时间:2022年5月10日上午9点。

四、维修紧急程度评估:维修紧急程度:中等原因:教室A101是学校核心教学楼的一间多媒体教室,投影仪故障将影响教学进度和学生学习效果。

五、维修时间要求:1. 估计维修开始时间:2022年5月11日上午9点。

2. 估计维修完成时间:2022年5月12日下午5点。

六、维修费用预估:维修费用预估:500元。

说明:费用预估仅供参考,具体费用将根据实际维修情况确定。

七、申请人意见:1. 允许维修费用预估。

2. 允许维修时间安排。

八、审批流程:1. 维修部主管审批:- 审批人:李四- 审批意见:允许维修申请。

2. 财务部审批:- 审批人:王五- 审批意见:允许维修费用预估。

3. 学校行政部门审批:- 审批人:赵六- 审批意见:允许维修时间安排。

九、维修发展记录:1. 2022年5月11日上午9点:维修人员到达现场,对投影仪进行初步检查。

2. 2022年5月11日下午2点:维修人员发现投影仪主板故障,需要更换。

3. 2022年5月12日上午10点:维修人员更换了投影仪主板。

4. 2022年5月12日下午4点:维修人员测试投影仪功能,一切正常。

5. 2022年5月12日下午5点:维修工作完成,投影仪恢复正常使用。

十、维修结果确认:1. 申请人确认维修结果:投影仪已恢复正常使用。

2. 申请人满意度评价:满意。

十一、维修单归档:维修单归档日期:2022年5月15日。

以上是学校维修申请单的详细内容,包括申请人信息、维修需求描述、维修紧急程度评估、维修时间要求、维修费用预估、申请人意见、审批流程、维修发展记录、维修结果确认以及维修单归档等信息。

采购办公用品申请书6篇

采购办公用品申请书6篇

采购办公用品申请书6篇第1篇示例:采购办公用品申请书申请单位:XXX公司申请部门:办公室申请日期:XXXX年XX月XX日审批人员:XXX一、需求情况为了更好地满足公司各部门的办公需求,提高办公效率,现申请采购一批办公用品,具体需求如下:1. 办公文具:包括笔、笔记本、便签纸、文件夹、文件袋、订书机等办公文具,用于日常办公和文件整理。

2. 办公耗材:包括打印耗材、复印纸、墨盒、墨粉等,用于打印机和复印机的日常使用。

3. 办公设备:包括键盘、鼠标、耳机、显示器、笔记本电脑、打印机等办公设备,用于更好地满足员工的办公需求。

4. 其他办公用品:包括办公桌椅、文件柜、垃圾桶等,用于员工的工作环境改善和日常生活需求。

二、采购原因办公用品是公司日常办公及生产活动中不可或缺的重要物资,充分满足员工的办公需求,对于提高工作效率、减轻员工劳动强度、改善办公环境起着至关重要的作用。

及时更新更换办公用品,保证办公设备的正常使用,对于公司的日常运转也具有重要意义。

三、采购数量及预算参考历史使用数据及未来的需求情况,拟采购办公用品及设备共计XXXX件/台/套/张/个,预计采购费用为XXXX元。

四、采购计划根据采购需求和预算,结合市场行情进行比价,选择性价比较高的供应商,并签订采购合同。

督促供应商按时交付货物,并检查货物的品质和数量,确保采购的办公用品符合公司的需求。

五、预期效益通过此次办公用品的采购,将为公司提供更便捷、高效的办公条件,为员工的工作提供更加完善的设备和用品支持,促进公司的各项工作更好地开展。

合理的采购和使用办公用品,还将有效节约公司的经营成本,提高公司的经济效益。

六、申请人意见本次采购计划经过充分调研和论证,符合公司的实际需求,能够起到提高员工工作效率、改善办公环境的作用。

特向公司提交此份办公用品采购申请书,申请相关部门予以支持和审批。

七、审批意见XXX公司办公用品采购申请已经得到相关部门的充分讨论和审议,并经过合理的预算和供应商的比价,符合公司的实际需求和经济效益。

文件与资料控制程序及流程图

文件与资料控制程序及流程图
3.1管理手册:建立品质/环境管理体系所依据之文件;
3.2程序文件:展现品质/环境管理体系各项作业流程之文件;
3.3指导文件:使用或操作之说明书或各项材料之规格书;
3.4表单:执行相关工作时所使用之空白表格;
3.5受控文件:受更改、分发、回收控制,应随时保持最新有效版本的文件,盖有
「受控文件」章;
3.5作废文件:文件经过修订或废止,不是最新有效版本文件,盖有「作废」章。
5.2.3表单之保存作业:所有第一次制订之表格经有关部门主管核实后,发电子档给文控中心,直接由文控中心统一保管,收集于表单正本资料夹中。
5.3文件分发、回收作业
5.3.1凡经颁布发行之文件由文控中心影印适当份数盖「受控文件」章,经文控编号后发行使用,并请使用部门文件管理人在《文件分发与回收记录表》分发记录栏中签收,文控中心建立“受控文件一览表”管理,文件正本反面盖「受控文件」章保存;
5.1.4文件生效日期依文件规定的生效日期为准,但规定的生效日期不可在文件发行日期之前,如文件无规定生效日期的依文件发行日期为生效日期。
5.1.5文件纲领:
品质手册、支持文件、表单依实际需求进行编写,程序文件原则上依下列项目内容编写:
1、目的
2、范围
3、定义
4、职责
5、程序
6、相关文件
7、相关表单
8、附件
6.相关文件

7.相关记录
7.1文件分发与回收记录
7.2受控文件一览表
7.3外来文件一览表
7.4文件申请单
7.5受控文件借阅登记表
8.附件
8.1相关印章
受控文件章作废文件章
外来文件章参考文件章
8.2文件控制流程图
文件控制流程图

(4UFM005-02)厂务需求单

(4UFM005-02)厂务需求单
(请修部份请详述设备故障之原因,以供厂务人员判断及处理)
设备预定地说明(需求部门填写)
(请详述设备摆置地点,必要时请绘图说明,图纸做为附件)
以下部份由厂务人员填写
厂务拟办
(5)厂务承办人
领单日期
完成日期
(1)申请人
(2)需求单位主管核示
(3)环安主管会签
(4)厂务主管审核
(6)需求单位认可签名
(7)厂务主管核准
申请作业流程:(1)申请人填写(2)主管签核(3)环安主管会签(4)厂务主管审核拟办(5)厂务承办人(6)原需求单位认可签名(7)厂务主管核准(8)厂务存查
特急件:厂务5个工作日内完成评估比价并开立电子请购单,急件:厂务10个工个日内完成评估比价并开立电子请购单,一般件:厂务20个工作日内完成评估比价并开立电子请购单。除特急件及急件外,正常情况下提出需求到议价完成约需60天(电子请购单签核约需1~2周,采购议价及下单亦需1~2周),故请各部门按此填写需求日期。
单据流水号:特急件急件一般
需求部门
工 号
申请人
分机:
区域/栋别
预算编号
填单日期
年月日
需求设备名称
设备进厂日需求日期年 Nhomakorabea日年月日
设备需求/请修项目(需求部门填写)
□电力
□空调
□照明
□纯化氮气(PN2)
□氮气(GN2)
□纯化氢气(PH2)
□氢气(GH2)
□压缩气体(CDA)
□特殊气体
□一般钢瓶气体
□一般排气
□酸性气体排气
□碱性气体排气
□有机气体排气
□高真空
□清洁真空
□真空吸笔
□自来水
□纯水(DI WATER)

IATF16949文件与资料管理程序

IATF16949文件与资料管理程序

文件制修订记录1.目的:为保证本厂在质量管理体系运行中,所有质量活动场所使用有效版本的文件(包括适当范围的外来文件),以确保文件的正确性。

2.范围:适用于本厂质量管理体系有效运行的所有文件和资料的编号、编制、核准、发放、更改和归档等的控制。

3.权责3.1内部文件与资料之制订、废止与收发管制权责表:3.2外部文件资料,由各对口权责部门收集,经管理代表核准后由品质部进行收发管制.3.3文件审核过程中发现问题,如有手改现象,由审核人在手改处签名确认.4.定义:4.1一阶文件:质量手册:说明质量系统原则与管理重点之系统指导文件;4.2二阶文件:程序文件:供管理者控管跨部门作业流程之文件;4.3三阶文件:工作文件:规范作业者行为工作标准或指导书;4.4四阶文件:质量记录(各类表单):用来记录执行结果之表格或报告书;4.5外来文件:特指与产品有关的国际、国家、行业标准以及客户的技术资料等。

5.工作程序:5.1文件的制订、修订、废止作业:5.1.1文件制订作业:5.1.1.1文件需要制订时,由需求部门填写『文件制订、修订、废止申请单』进行制订申请,管代表核准后,需求部门方可进行制订,品质部按文件编号原则对新文件进行编号。

5.1.2文件修订作业:5.1.2.1若文件不符合现实要求需修订时,由需求部门提出修订原因,填写『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后,交原制订部门研议修订,修订内容填写于文件首页之“修改记录表”中;5.1.2.2修订后之文件经审核与核准后由品质部发行。

5.1.3文件废止作业:5.1.3.1文件不适宜须废止时,需由提出部门提出『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后,由品质部执行废止作业,原编号列入管制,不得重复使用。

5.1.4文件制订、修订以及废止之作业流程按“文件管制流程图”(附件一)进行。

5.2文件的编号原则:5.2.1一、二阶文件之编号规则:XXX -- XX -- XXX5.2.3三阶文件之编号规则:XM – XX -- XX -- XXX 文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码部门简码5.2.4四阶文件编号规则:XXX -- XX -- XX -- XXX文件流水号001.002…部门代码文件类别代码工厂代码5.3工厂代码:工厂代码用大写英文字母“EVK”表示东莞市依维柯电子有限公司。

4M变更管理程序(含表格)

4M变更管理程序(含表格)

4M变更管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的在PP试产以及量产过程中,对影响产品质量的4M要素(人、机、料、法)进行管理和控制,使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动,从而保证产品质量的稳定和提高,符合标准及客户要求。

2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M(人、机、料、法)要素的管理。

3.0定义3.1人(Man):是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时,由另一个新作业者代替进行作业时,所产生的变更。

3.2机(Machine):是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。

3.3料(Material):是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更,包括:材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。

3.4法(Method):是指生产过程中的工艺流程、工艺参数(设备参数、材料配比等)、检验方法、作业方法(制造、整理、包装、周转等)变更。

3.5ECR—4M变更申请单,ECN—4M变更通知单。

4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达,负责制作客户变更承担费用PI,向财务部提交并及时催收款项。

4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决;4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决;4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认,建立4M变更跟进总台帐;4.5裁决部门负责决定4M变更方案;4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。

4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计;4.8财务部负责变更影响物料成本核算,负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况,确保有效的成本管控。

5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机:A、客户要求变更;B、制程或生产方式改变;C、材质或标准变更;D、设计重大错误时;E、品质异常需改进时等。

公司体系四阶表单名录范本

公司体系四阶表单名录范本

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XXX-XZ-058
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XXX-XZ-059
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XXX-XZ-060
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XXX-XZ-061
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XXX-XZ-062
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XXX-XZ-063
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XXX-XZ-067
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XXX-XZ-039
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XXX-XZ-040
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XXX-XZ-050
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XXX-XZ-044
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XXX-XZ-045
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XXX-XZ-046
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XXX-XZ-042
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XXX-XZ-043
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XXX-XZ-047
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XXX-XZ-048
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XXX-XZ-049
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XXX-XZ-051
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XXX-SC-007
93
XXX-SC-008
94 行政系统 XXX-XZ-001
95
XXX-XZ-002
《产品完成单》
B/00
OA
《生产计划-进度表》
B/00
OA
《生产指令单》
B/00
OA
《工序交接卡》 《月生产统计分析表》
B/00
生产管理程序
OA
B/00
OA
《补料单》
B/00
OA
《作业指令单》
B/00
OA
《订单产品顾客需求、功能、安全等--质量跟踪表》 A/00

工厂常用四阶文件清单

工厂常用四阶文件清单

序 号 文件名称
46 工程变更申请单
47 工程变更通知单
48 新产品(样品)试产报告
49 供应商调查表 50 供应商评估表 51 合格供应商一览表 52 供应商品质交期评鉴表 53 采购订单 54 采购订单2 55 报价单 56 内部订单 57 合同评审记录 58 样品通知单 59 客户满意度调查表 60 客户满意度统计表 61 送货单
备注
23 进料检验报告
品质部
一年
24 首件检验报告
品质部
一年
25 监视和测量设备年度校验计划
品质部
一年
26 监视和测量设备清单
品质部
一年
27 品质异常处理单
品质部
一年
28 制程巡检记录表
品质部
一年
29 成品检验报告 30 机器设备一览表 31 年度保养计划 32 日常点检表 33 模具履历表 34 报废申请单 35 生产日报表 36 入库单 37 维修申请单 39 领料单 42 生产排期表 43 退货单
备注
TG-QR-AD-001
文件编号
主导部门
TG-QR-EN-001 工程部
TG-QR-EN-002 工程部
TG-QRห้องสมุดไป่ตู้EN-003 工程部
采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部
保存期限
一年
一年
一年
一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年
工厂常用四阶文件清单
□质量手册 □程序文件 □作业指导书 ■表单
□工程图纸
□外来文件 □知识记录 □其它
序 号 文件名称

文件更改申请单范文

文件更改申请单范文

文件更改申请单范文
申请人:
申请日期:
申请事由:
拟定日期:
申请的文件名称:
拟修改内容:
一、申请事由
鉴于一些原因,需要对我公司目前使用的一些文件进行修改。

这些文件的修改是为了确保其准确性、时效性和合规性。

因此,我特此申请对以下文件进行修改。

二、拟修改的文件名称
1.[文件名称1]:
2.[文件名称2]:
3.[文件名称3]:
4.[文件名称4]:
5.[文件名称5]:
三、拟修改内容
1.[文件名称1]的修改内容:
a.修改原因:
b.修改建议:
c.预计完成日期:
2.[文件名称2]的修改内容:
a.修改原因:
b.修改建议:
c.预计完成日期:
3.[文件名称3]的修改内容:
a.修改原因:
b.修改建议:
c.预计完成日期:
4.[文件名称4]的修改内容:
a.修改原因:
b.修改建议:
c.预计完成日期:
5.[文件名称5]的修改内容:
a.修改原因:
b.修改建议:
c.预计完成日期:
四、备选审批人
在此列出备选的审批人,以确保文件修改申请得以及时处理。

如有其
他更适合的审批人,请在下方注明。

审批人姓名和职位如下:
1.[备选审批人1]-[职位1]
2.[备选审批人2]-[职位2]
3.[备选审批人3]-[职位3]
4.[备选审批人4]-[职位4]
5.[备选审批人5]-[职位5]
请各位审批人员在最迟[拟定日期]前审核此申请,并回复可行性反馈。

感谢您的合作与支持。

申请人签名:。

(2021年整理)程序文件(ISO9001-2015)

(2021年整理)程序文件(ISO9001-2015)

(完整)程序文件(ISO9001-2015)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)程序文件(ISO9001-2015))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)程序文件(ISO9001-2015)的全部内容。

程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)GF/QP001编制: (2016年11月8日)审核: (2016年11月8日)批准:(2016年11月8日)版本:B修改码:0受控号:2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件,并对文件实行有效的管控。

质量体系所有表格

质量体系所有表格

文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期:/2002年7月28日审批/日期:/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期:/2002年7月28日审批/日期:/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期:/2002年7月28日审批/日期:/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO:文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO:文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制:审批:塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制:审批:塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制:审核:QSR0403-01 质量记录一览表编制:审批:QSR0403-01 质量记录一览表编制:审批:QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制:审批:QSR0403-01 质量记录一览表编制:审批:QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针:质量超越满意,产品持续改精修订状态:0 二0 0 二年度编制/日期:审核/日期:批准/日期:QSR0502-01产品清单NO:QSR0502-01 外贸产品清单NO:QSR0502-01江阴亚成产品清单NO:QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO:QSR0502-01 乐斯博产品清单NO:QSR0502-01北大方正产品清单NO:QSR0502-01沈阳华润产品清单NO:QSR0502-01八方机械厂产品清单NO:塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间:年月日编制/日期:批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称:订单号码:发货时间:年月日编制/日期:审批/日期:批准/日期:信息传递单QSR0502-05 NO:管理评审会议通知QCR0503-01 NO:会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门:NO:QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO:制表人/日期:设备维护、保养记录QSR0602-03 NO:注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。

四级文件(质量记录)及内审范本

四级文件(质量记录)及内审范本

质量记录文件清单文件发放、回收记录编号:ZG-4.1-01文件借阅、复制记录部门受控文件清单质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制:日期:设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05注:保养后,用“V”表示日保,“ ”为周保、“ ”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号:SC-6.2-06编制:日期:批准:日期:编号:SC-6.2-07编号:SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号:YX-7.2-01定单确认表项目建议书客户试用报告供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单返修记录周生产计划生产日报表顾客财产问题反馈表编号:SC-7.509 序号:测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表编号:ZG-7.6-04 序号:销售情况反馈表编号:YX -8.1.1-1 序号:售出成品质量报告(第季度)编号:YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划编号:ZG-8.1.2-02 序号:审核组组长:组员:年月日第页共页0.审核目的:1.审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2.审核覆盖产品:3.审核时间:年月日至月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分4.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

内审检查表编号:ZG-8.1.2-03 共页 第 页不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首(末)次会议签到表。

文件控制程序(2022版ISO9001+2022版ISO13485医疗器械生产质量管理体系文件)

文件控制程序(2022版ISO9001+2022版ISO13485医疗器械生产质量管理体系文件)

文件编号: YPIQEP-01文件名称:文件控制程序核准:杨 x 维核准日期: 2022.12.13制作部门:品质部审核:吕 x 豪审核日期: 2022.12.13x制作日期: 2022.11.15变更日期: 2022.12.13 版本识别:第 2 版文件□建立■修改□废止履历表文件编号:YPIQEP-01 文件名称:文件控制程序修改人版本生效日期修订内容修订表编号1 2022.11.15 初次2 2022.12.13 ISO9001-2022/ISO13485-2022 改版表单编号: YPIR-180-047 版本: 2 生效日期: 2022.12.131 目的对质量、环境管理体系有关的文件进行控制,确保各部门及时得到并使用有效的版本。

2 范围2.1 本程序合用于公司质量、环境管理体系文件的控制和管理,包括公司内部形成的文件和合用的外来文件。

公司内部应形成的质量、环境管理体系文件:2.1.1 一级文件:质量、环境手册(含质量、环境方针和质量、环境目标);2.1.2 二级文件:程叙文件;2.1.3 三级文件:管理办法、图纸、 BOM、操作规程、作业指导书、检验规范、变更通知单等;2.1.4 四级文件:表单。

2.2 合用的外来文件:2.2.1 法律法规、标准;2.2.2 顾客或者供方提供的图样、技术文件等。

3 定义3.1 主文档(DMR):阐明器械将如何生产,包括试验和接收准则的以器械设计活动为基础的文件汇编。

包括:3.1.1 原材料、标识、包装材料、部件和医疗器械的规范;3.1.2 零部件清单;3.1.3 工程图纸;3.1.4 软件程序;作业指导书、包括设备操作;3.1.5 合用时,灭菌过程的描述;3.1.6 质量计划;3.1.7 创造/检验/试验程序和接收准则。

4 职责4.1 总经理:负责质量、环境手册的批准。

4.2 管理者代表:负责质量、环境程叙文件的批准。

4.3 DCC:负责文件的登录、印发、回收、销毁及文件正本的保存。

学校维修申请单

学校维修申请单

学校维修申请单一、申请单概述学校维修申请单是用于学校内部维修服务的申请流程的文件。

该申请单旨在提供一种标准化的方式,使学校师生能够方便地报告和申请维修服务,以确保学校设施的正常运行和维护。

二、申请单内容学校维修申请单的内容应包括以下几个方面:1. 申请人信息:- 姓名:申请维修服务的人员姓名。

- 联系方式:申请人的联系电话或电子邮件地址。

2. 维修项目信息:- 设施类型:需要维修的设施类型,如教室、实验室、图书馆等。

- 设施位置:设施所在的具体位置,如楼层、房间号等。

- 维修描述:对需要维修的问题进行详细描述,包括问题的性质、严重程度等。

3. 申请日期和时间:- 申请维修服务的日期和具体时间。

4. 紧急程度:- 申请人对维修问题的紧急程度进行评估,如紧急、一般、非紧急等。

5. 附件:- 可选项,允许申请人上传相关照片或文件以更好地描述问题。

三、申请流程学校维修申请单的申请流程应包括以下几个步骤:1. 申请人填写申请单:- 申请人根据实际情况填写申请单,包括个人信息、维修项目信息等。

2. 提交申请单:- 申请人将填写完毕的申请单提交给学校维修服务部门。

3. 维修服务部门处理申请单:- 维修服务部门收到申请单后,根据维修问题的紧急程度进行评估,并安排相应的维修人员进行处理。

4. 维修人员处理维修问题:- 维修人员根据申请单中提供的维修描述和设施位置等信息,前往现场进行维修处理。

5. 维修完成确认:- 维修人员完成维修工作后,需要确认维修是否完全解决了问题,并将相关信息反馈给维修服务部门。

6. 申请人反馈:- 维修完成后,申请人可对维修服务进行评价和反馈,以便学校进一步改进维修服务的质量和效率。

四、申请单的管理和记录为了更好地管理和记录学校维修申请单,学校可以考虑以下几个方面:1. 申请单编号:- 每份申请单应有唯一的编号,以便于跟踪和查询。

2. 申请单存档:- 学校应建立一个统一的存档系统,将申请单按照时间和编号进行存档,以便于后续查询和审查。

物品申请书

物品申请书

物品申请书
尊敬的部门负责人:
我是XXX部门的XXX,我在此申请一些物品以便于我们部门的
工作需求。

我们部门目前面临着一些挑战,需要以下物品来提高我
们的工作效率和质量:
1. 电脑,我们部门目前的电脑设备已经使用了多年,性能较低,经常出现卡顿和崩溃的情况,严重影响了我们的工作效率。

2. 打印机,由于工作需要,我们需要一台高速、高质量的打印
机来满足我们日常办公和文件打印的需求。

3. 文件柜,我们部门的文件存储已经不够用了,需要一个新的
文件柜来存放和整理我们的文件资料。

4. 会议桌椅,由于部门人员增加,我们需要一些额外的会议桌
椅来满足我们日常的会议和讨论需求。

以上物品对我们部门的工作非常重要,希望贵部门能够批准我
们的申请,并尽快提供所需物品。

我们将严格按照公司的规定和要求使用这些物品,确保其正常使用和维护,以提高我们部门的工作效率和质量。

谢谢您对我们申请的关注和支持!
此致。

敬礼。

XXX部门XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

程序文件管理记录清单【两化融合全套文件与表格】

程序文件管理记录清单【两化融合全套文件与表格】

2012/7/1 A/0
2012/7/1 A/0
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35 两化融合体系监视和测量计划
QB/LK•JL 19223~05-2015
36 两化融合体系监视和测量记录
QB/LK•JL 19223~06-2015
37 会签评审表
QB/LK•JL 23206~01-2014
38 业务流程和组织结构的优化方案
/
实施日期 版本
2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2011/2/1 A/0 2011/2/1 A/0 2011/2/1 A/0
31 职业健康安全检查表
QB/LK•JL 19223~01-2012
32 三废污染监测记录表
QB/LK•JL 19223~02-2012
33 年资源消耗统计及分析一览表 QB/LK•JL 19223~03-2012
34
目标、指标和管理方案完成情况检查 表
QB/LK•JL
19223~04-2012

文件管理程序

文件管理程序

QEP-002 QEP-005
FP001-01 保存部门:体系维护 保存期限:6 年 FP001-02 保存部门:体系维护 保存期限:2 年 FP001-03 保存部门:体系维护 保存期限:最新 FP001-04 保存部门:体系维护 保存期限:2 年 FP001-05 保存部门:体系维护 保存期限:最新 FP001-06 保存部门:体系维护 保存期限:最新 FP001-07 保存部门:体系维护 保存期限:最新 FP001-08 保存部门:体系维护 保存期限:最新 FP001-09 保存部门:体系维护 保存期限:2 年 FP001-10 保存部门:体系维护 保存期限:2 年

4.为应对不断变化的需求和发展趋势,各部门组织定期
评审本部门现有的知识,确保取更多必要的知识。
5.4 工程规范管理程序(适用于车灯事业部,其它部门可参考使用)
流程图
责任 输入
部门
过程重点提示
输出 文件/表单
① 客户技术资料接

业务 销售
客户 要求
1.业务销售应收集客户工程标准、规范、图纸,并登录于
【***客户技术文件汇总表】。
【 *** 客 户 技 术
2.注明:接收日期、客户名称、文件名称、编号等。 文件汇总表】
FP001-05C
QEP 程序文件
Document Management Procedure
文件管理程序
DOC NO
文件编号 REV 版本
PAGE 页码
QEP-001
F
5 of 9
F
2 of 9
5.作业内容 5.1 文件管理程序
流程图
责任 部门
输入
过程重点提示
输出 文件表单
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