质量检查表格(新)

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产品质量检查表格模板

产品质量检查表格模板

产品质量检查表格模板概述本文档提供了一个产品质量检查表格模板,用于记录产品质量检查过程中的细节和结果。

该模板可用于确保产品符合质量标准,并确保一致性和合规性。

表格结构该表格模板包含以下列:1. 日期:记录产品质量检查的日期。

2. 产品信息:包括产品型号、名称和批次等详细信息。

3. 检查项:列出了各种需要检查的质量项目,例如外观、功能、性能等。

4. 检查结果:记录相关质量项的检查结果,包括合格、不合格和待处理等。

5. 备注:用于记录指导和补充说明,包括异常情况和处理措施等。

使用方法1. 准备:在表格开头填写产品信息和检查日期。

2. 开始检查:按照列出的检查项目逐项进行产品质量检查。

3. 记录结果:根据检查情况,在相应检查项的“检查结果”列中标记相应的结果。

4. 处理异常:如果发现有不合格的质量项,记录在“备注”栏中,并采取相应措施进行处理。

5. 总结和报告:检查结束后,根据表格中的结果做出总结,并编写检查报告。

注意事项- 在进行产品质量检查时,务必按照相关标准和要求进行,以确保检查结果的准确性和可靠性。

- 如发现不合格项,应及时记录并采取补救措施,以确保产品质量达到标准要求。

- 表格可根据实际需要进行调整和修改,以适应不同产品和质量检查要求。

示例表格模板日期 | 产品信息 | 检查项 | 检查结果 | 备注--- | --- | --- | --- | ---2021-01-01 | 产品A | 外观检查 | 合格 | -2021-01-01 | 产品A | 功能检查 | 不合格 | 联系供应商处理2021-01-01 | 产品A | 性能检查 | 待处理 | 需进一步测试。

质量表格新版

质量表格新版

( 月 日— 月 日)分项工程质量整改及时率登记表
单位工程名称:
记录时间:
表一
序号
分项工程 名称部位
下发整 下发整 下发整 改时间 改份数 改条数
整改 条数
未整改 条数
未及时整改 项跟踪情况
整改 及时

材料名称(或 供货单位(施
成品)
工部位)
不合格品登记表
单据号
检查日期
不合格数量
表二
不合格去向
检查人:
规范规定

工程质量问题整改告知单


施工负责人
检查中存在的问题及意见:
工程名称 检查部位
编号:
限改日期:
检查人: 内完 接受人:
2023 年 月 日 2023 年 月 日
复查人:
2023 年 月 日
月份形象部位质量情况登记表
月份
姓名
质量评估
分项名称
钢筋
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十 一 十 二
审核人:
物资验证台帐
表三
进 场 使 用 材 质 材 质 编 物 资 进场物资质 不合格 物资负 责任师 质 量 检
物 资 部位 证 明 号(三证 进 场 量情况(不 解决情 责 人
查员
名称
情况 一标) 时间 合格说明) 况
例外放行单
表4
部位 例 外 放 行 其它工序情 申 请 申 请 人 质 量 监 控 主 管 领 申 请 日 放 行


模板
混凝土
钢筋
模板
混凝土
钢筋
模板
混凝土
钢筋
模板
混凝土
钢筋
模板

04质量检查表格(珠海)

04质量检查表格(珠海)
表格14药品陈列/储存环境温湿度监测记录表
表格15中药饮片装斗复核记录
表格16陈列药品养护工作记录
表格17仓库养护工作记录(设仓库用)
表格18中药饮片在库养护记录表(设仓库用)
表格19药品养护档案表
表格20近效期药品催销表
表格21处方药调配销售记录
表格22中药配剂处方登记表
表格23药品拆零记录表
表格24销后退回记录表
保管人
表格6
合格供货方档案表
编号: 建档日期:
企业名称
地址
邮编
法定代表人
质量负责人
电话
营业执照编号
许可证编号
生产经营范围
经营方式
年销售额
质量认证情况
业务联系人
电话
传真
E-mail
主要产品
依法经营状况
综合评价
经审核符合规定,可以列为合格供货方。
该供货方企业编码为:
主管负责人:质管部负责人:
年 月 日 年 月 日
表格目录
表格1质量管理制度检查考核表
表格2全员名册表
表格3员工个人培训教育档案
表格4员工个人健康档案
表格5设备设施一览表
表格6合格供货方档案表
表格7首营企业审批表
表格8首营品种审批表
表格9药品拒收报告单
表格10不合格药品台帐
表格11不合格药品报损审批表
表格12不合格药品销毁记录
表格13购进药品退出记录
编号:
姓名
性别
出生
年月
入职
时间
部门
职位
工号
职称
序号
培训
日期
培训
内容
课时
授课
方式

质量检查表格模板

质量检查表格模板

质量检查表格模板
1. 表格简介
质量检查表格是一种用于记录和检查产品或服务质量的工具。

通过使用该表格,您可以方便地记录每个项目的质量情况,并发现并解决质量问题。

本文档将提供一个质量检查表格的模板,以供参考和使用。

2. 表格结构
质量检查表格的结构可以根据您的具体需求进行调整。

以下是一个基本的质量检查表格模板的结构示例:
3. 使用说明
3.1 填写项目名称
在表格中的"项目名称"列中填写需要进行质量检查的项目名称。

您可以根据具体情况添加或删除项目。

3.2 设定检查标准
在表格中的"检查标准"列中填写每个项目的质量检查标准。


些标准可以是产品或服务的规定要求,也可以是内部设定的质量指标。

3.3 进行质量检查
根据检查标准,在"检查结果"列中标记每个项目的检查结果。

通常使用符号(如√、×)来表示通过或未通过质量检查。

3.4 添加备注
在"备注"列中添加任何额外的说明或评论,以进一步描述每个
项目的质量情况或提供解决质量问题的建议。

4. 总结
质量检查表格是一个有助于记录和检查质量的工具。

本文提供
了一个质量检查表格的模板,您可以根据具体需求进行调整和使用。

通过使用这个模板,您可以更加方便地记录每个项目的质量情况,并发现并解决质量问题。

质量体系日常检查表格完整

质量体系日常检查表格完整

部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告,包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录,每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录,每年一次半年统计一次,目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次,目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次,目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次,目标值 100%每年统计一次,目标值 100%统计报告每次审查结束后,目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致,编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计,半年总结,年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析,并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求,按年度计划实行产验和实验报告(包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验)实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400,月统计,半年总结,年末汇总剖析,并形成趋向统计报告图半年总结,目标值100%统计报告半年总结,目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致,编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量,每半年更新一次。

质量报表表格

质量报表表格
合格项数
合格 率%
2014
施工单位
主控项目
一般项目
检验批
分项丄程
分部工程
评定 项数
合格 项数
合格 率(%)
评定 项数
合格 项数
合格率
(%)
评定 项数
合格 项数
合格
率(%)
评定 项数
合格 项数
合格率பைடு நூலகம்
(%)
评定 项数
合格 项数
合格率
(%)
本年累计
共施工分项工程:项,其中一次验收合格:项,合格率:%。
共施工分部工程:项,其中一次验收合格:项,合格率:%。
共施工建筑面积:m2。
填报单位:年 月曰
单位主管:
质量检查科长:
制表:
2014
填报单位:年 月 日
施工单位
工程名称
检验批验收部位及 区段
主控项目
一般项目
分项 工程 名称
分项工程
(子) 分部 工程 名称
(子)分部工程
评定 项数
合格 项数
合格
率%
评定 项数
合格 项数
合格
率%
评定项数
合格项数
合格 率%
评定项数

质量体系认证检查表模板

质量体系认证检查表模板
质量体系认证检查表模板
检查项目
检查内容
质量方针和目标的制定与沟通
管理职责
管理评审的实施
组织架构和职责的明确
人力资源的配备和培训
资源管理
设备设施的管理和维护
工作环境的控制
产品策划和设计的控制
产品实现
生产过程的控制和检验
产品标识和可追溯性
监测和测量设备的校准和验证
测量、分析和改进 数据分析和持续改进的实施
内部审核和管理评审的效果
文件和记录控制
文件的制定、审批、发放和更 新
记录的填写、保存和检索
客户满意度
客户反馈的收集和处理
检查结果 [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述]
符合性评估 [符合/不符合] [符合/不符合] [符合/符合]
客户满意度
客户满意度的监测和改进
[具体描述]
[符合/不符合]

质量检查记录(表格)

质量检查记录(表格)

质量检查记录(表格)日期: [填写日期]
项目名称: [填写项目名称]
检查人员: [填写检查人员姓名]
检查标准
检查结果
安全性
检查结果: [填写安全性检查结果] 可用性
检查结果: [填写可用性检查结果] 效率
检查结果: [填写效率检查结果] 可靠性
检查结果: [填写可靠性检查结果] 完整性
检查结果: [填写完整性检查结果]
兼容性
检查结果: [填写兼容性检查结果]
用户友好性
检查结果: [填写用户友好性检查结果]
总结
检查人员总结: [填写检查人员的总结和建议] 签名
检查人员签名: [检查人员签名]
审核人员签名: [审核人员签名]。

质量安全检查表格(部门).

质量安全检查表格(部门).

附:标签格式:
广西华蓝工程咨询管理有限公司
工地巡查记录
工程项目名称:编号:
广西华蓝工程咨询管理有限责任公司监理项目考评表(一)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(二)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(三)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(四)
检查人员签名:现场人员签名:日期:
广西华蓝工程咨询管理有限公司
监理项目考评表(五)
检查人员签名:现场人员签名:日期:
广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查表(房建)(表一)
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(房建)(续表一)
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(市政)表一
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(
市政)续表一
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查考评汇总表
14h
制表人:日期:部门负责人:日期:办公用品领用记录
15h。

食品品质检查表(范本模板)

食品品质检查表(范本模板)

食品品质检查表(范本模板)
1. 概述
本检查表用于对食品品质进行检查和评估。

通过使用此表格,可以记录和跟踪食品的各项指标,以确保其符合相关的质量标准和法规要求。

3. 检查项目
对以下项目进行检查,并根据实际情况填写评估结果。

3.1. 外观
3.2. 成分和标签
3.3. 味道和气味
3.4. 贮存条件
4. 结果和建议
根据对上述检查项目的评估,如下为食品品质的总体评价结果:
- 外观:合格
- 成分和标签:合格
- 味道和气味:合格
- 贮存条件:合格
建议:食品品质符合相关要求,可以继续销售和使用。

建议定期进行检查,确保品质持续符合标准。

5. 备注
在此处记录任何额外的注释、观察或异常情况。

--
以上为食品品质检查表范本模板,可根据实际情况进行适当调整和定制。

如有任何疑问或需要进一步的信息,欢迎咨询相关部门或专业人士。

2019年住建部检查-建设工程施工质量检查表格

2019年住建部检查-建设工程施工质量检查表格
建设工程施工质量检查表(一)
受检工程基本情况表
工程所在省(市、县):
单位工程名称
工程地址
施工同意证号
动工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
构造种类
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人
执业资格
建设单位
勘探单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查
机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字:检查日期:
44
楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
(九)其他
45
预制承重构件安装
46
钢构造安装
47
施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况
结果统计
吻合项不吻合项
检查组成员签字:检查日期:
建设工程施工质量检查表(三)
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查内容
议论


单位
1
施工前办理质量督查手续情况
31
钢筋加工制件:检查加工、绑扎质量可否满足要求
32
钢筋连接:检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋地址和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
(六)混凝土工程
34
混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、表记等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差
项目部重点岗位人员装备齐全,资格吻合要求,且按规定履责
项目部重点岗位人员装备不全,资格不吻合要求,或不按规定履责

建筑施工质量检查标准表格

建筑施工质量检查标准表格

建筑施工质量检查标准混凝土工程质量检查记录表(模板拆除后)56注:1、基础、地下室底层、地上首层、标准层第一层、顶层砼模板拆除后完成本表检查,检查部位不少于该层工作面的30%;2、表中未列出项在其他栏说明。

基础钢筋质量检查验收记录表注:1、表中未列出项在其他问题栏说明,凡表中资料类“有□”“是□”的均须提供附件资料以便验证。

2、基础钢筋绑扎完成浇筑砼前,进行本表内容检查。

梁板钢筋质量检查验收记录表56注:1、表中未列出项在其他问题栏说明,凡表中资料类“有□”“是□”的均须提供附件资料以便验证。

2、地下室底层、地上首层、标准层第一层、顶层梁板钢筋绑扎完成,浇混凝土前进行本表内容检查。

基础模板质量检查验收记录表562、基础模板完成,砼浇筑前进行本表内容检查。

楼层模板质量检查验收记录表5656注:1、表中未列出项在其他问题栏说明,凡表中资料类“有□”“是□”的均须提供附件资料以便验证。

2、地下室底层、地上首层、标准层第一层、顶层模板支设完成浇筑砼前,进行本表内容检查。

砖砌体工程质量检查验收记录表(多层)56注:1、表中未列出项在其他栏说明,凡表中资料类“有□”“是□”的均须提供附件资料以便验证。

2、检查节点:一层砌体样板完成,三层、五层墙体砌筑完成一个单元后各检查一次;每次抽检一户,所有房间全检;每标段抽检楼栋不少于30%。

抹灰工程质量检查验收记录表(抹灰层作业前)562、粉刷样板作业前完成本表第一次检查,以后对每栋多层大面积施工前、四层抹灰作业前至少抽查一户;对每栋高层建筑大面积施工前抽查一次,以后需保证每栋楼至少再抽查三次,每次一户。

56抹灰工程质量检查验收记录表(抹灰层作业后)一户;对每栋高层建筑在大面积施工后在不同楼层至少再抽查三次,每次一户。

56饰面涂料(漆)施工质量检查验收记录表56注:1、表中未列出项在其他栏说明,凡表中资料类“有□”“是□”的均须提供附件资料以便验证。

2、样板完成,进行一次检查;每个立面大面积涂饰完成1/2,进行一次检查。

质量月活动检查表格

质量月活动检查表格
5
见证情况
施工单位、监理单位是否逐车进行了见证。
6
见证记录是否完善
类别、数量、使用部位、配合比、拌和时间、进场时间是否详细记录。
7
现场抽查情况
是否对混凝土坍落度进行了检查,检查记录是否完善。
8
落实供应单位责任的情况
混凝土供应单位是否在发货单上签字。
8
方案情况
是否具有浇筑及养护方案并经监理单位同意。
9
7
基坑施工
基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑监测报告
三、混凝土工程
8
模板与支架的设计
模板及其支架专项施工方案,高支模专家论证意见
9
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查
10
钢筋代换
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件
11
钢筋的加工、绑扎和连接
加工、绑扎质量是否满足要求,连接方式和连接质量
受检工程基本情况表
工程所在市(县):
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人执业资格
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
混凝土供应单位
工程质量检测
机构
备注
被检查单位签字:
检查组成员签字:检查日期:
12
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
13
混凝土的外观质量和尺寸偏差

护理_质量检查登记表格模板

护理_质量检查登记表格模板

表 1 基础护理(危重患者)质量检查登记表注:1、七知道:一般资料(床号、姓名、性别、年龄、主管医师)、主要病情、观察重点、主要辅助检查的阳性结果、诊治及护理措施、饮食和营养状况、心理及健康指导要点。

2、出入院护理包括:入院介绍科主任、护士长、主管医师、责任护士、病房环境、住院相关制度;出院做好出院指导及床单位终末处理。

3、以患者为单位评价≥95 分为合格检查人:科室年月日表 2 、护理风险(跌倒、坠床)防范质量检查表科室:年月日注:以病区为单位评价,≥95 分为合格检查人:表 3 整体护理质量检查登记表科室年月日检查人:word 可编辑.表 4 消毒隔离检查登记表年月日科室注:细菌培养结果指化验室报告结果检查人:注:合格分大于或等于 95 分 检查人:word 可编辑 .表 5 病区管理质量检查登记表年月日科室科室年月日注:①以页为单位评价≥95 分为合格②凡无缺陷者只登体温单总页③本表一页不够者可续页检查人:科室年月日注:①以页数为单位评价≥95 分为合格② 一页不够可续页检查人:表7--2 其他护理文书质量检查登记表科室年月日每份≥95 分合格检查人:表9 急救物品检查登记表科室年月日检查人:注:1、气管切开包必备科室:神经内科、心外科、胸外科、耳鼻喉科、重症监护病房、神经外科2、急诊科必备:腹穿包、胸穿包、导尿包、深静脉穿刺包/留置针、清创缝合包、接生包、抢救包(内有开口器、舌钳、压舌板)、除颤仪、心电监护仪、洗胃栅、呼吸机(含气管插管全套物品)表10 各种登记本检查登记表科室年月日注:以科室为单位检查检查人:表11 执行护理核心制度登记表注:1、护理部检查以病区为单位综合评价2、科室检查以个人为单位检查人:表13 病区护士长工作考核登记表姓名:科室检查时间:年月日。

实体质量检查表格

实体质量检查表格

目 测 项 目 ( 占 40 分 )
1、立杆上下两层对准, 4、后浇带支设是否符合 7、钢筋机械连接、焊接 10、蜂窝 13、裂缝 16、烂根 备注栏
17、有无缺棱掉角、麻 18、砼养护是否符合规范 预留洞口位置观感很差,阴阳角不顺直,预留洞口位置扭曲
合 计(以上目测项目每发现一处,在检查记录中打X,每一个X按0.5分从总目测40分中扣除,直到扣满40分为止) 受检人: 检查人: 检查日期:
12、夹渣 15、砼跑模、轴线偏移
× × ×
18、砼养护是否符合规范 × 33 检查日期:
主体结构质量检查验收表(表一)
项目名称 序号 1 2 实 测 项 目 ( 占 60 分 ) 3 检查项目 受力钢筋间距 (mm) 钢筋保护层厚度 (mm) 砼构件截面尺寸 (mm) 砼构件垂直度 (mm) 表面平整度(mm) 寿光城市经典 检测标准 ±8 +8,-5 +8,-5 15 13 13 3 14 13 5 2 14 2 14 14 5 4 2 14 14 14 6 14 52.50% 9 10 15 6 3 5.5 1 1 6 2 10 2 4 9 7 14 5 8 2.5 14 检查部位 B1一层门窗洞口 实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 本项检查分数 实测分
49 + 目测分 33 = 82.02 合格率
4
5
检查结果
目 测 项 目 10、蜂窝 11、孔洞 × × ( 14、门窗洞口移位、变形 × 占 13、裂缝 × × 40 16、烂根 17、有无缺棱掉角、麻 × × 分 备注栏 ) 合 计(以上目测项目每发现一处,在检查记录中打X,每一个X按0.5分从总目测40分中扣除,直到扣满40分为止) 受检人: 检查人:
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一、二级护理质量检查标准科室:得分:检查者:检查日期:内容项目检查内容分值扣分扣分原因备注基础护理入院介绍制度落实、处置安排及时合理 4 责任到人,病人三知道(主管医生护士及护士长)4病房设施完好,有床头卡 4 床单元整洁,无杂物 5 晨晚间护理到位,病人舒适 4 意识障碍及特殊病人有安全措施,无护理并发症4 病人三短六洁落实 3 排泄物、呕吐物处理及时 2 指导或协助病人进食 2 健康教育落实,沟通良好 6 指导病人正确采集标本及各种检查的配合 2 护士八知道(床号、姓名、诊断、病情、治疗、饮食、护理、检查阳性体征)8六到床(开水、热水、饭菜、治疗、护理、便器4病情观察及急救治疗按护理级别巡视病人,观察病情 6 各班床旁交接清楚(查护理记录) 5 各种管道固定良好、清洁通畅,处置规范,记录准确及时6 各种记录客观、真实、准确、及时、完整 6 遵医嘱及时完成各种治疗(查执行单)7 护士掌握各类抢救仪器使用及维护保养(、吸痰器、心电监护、)5 熟悉各类抢救药品 5 急救药品、物品、器材齐全,性能良好 4 护士掌握相关急救技术 4合计扣分原因:会东县中医医院基础护理质量检查标准科室:得分:检查者:检查日期:内容项目检查内容分值床号姓名床号姓名扣分原因备注入院护理入院介绍制度落实,有记录 4 病人处置安排及时合理 4 责任到人,病人三知道(主管医生护士及护士长)4床单元床单元整洁被褥、床单平整、干燥无渣屑,床下无杂物4 病房设施完好,有床头卡,填写正确。

4病人晨晚间护理到位,病人舒适 5 意识障碍及特殊病人有安全措施,无护理并发症4 病人三短六洁落实 4 各种管道固定良好、清洁通畅,处置规范,记录准确及时4 排泄物、呕吐物处理及时 3护士按护理级别巡视病人,观察病情及汇报处置及时7各班床旁交接清楚(查护理记录) 5 指导或协助病人进食 6 健康教育落实,沟通良好(查护理记录及问病人)6 遵医嘱及时完成各种治疗(查执行单)7 指导病人正确采集标本及各种检查的配合 4 熟悉各类抢救药品 4 急救药品、物品、器材齐全,性能良好 4 床单元终末处理及时 3 六到床(开水、热水、饭菜、治疗、护理、便器)6护士八知道(床号、姓名、诊断、病情、治疗、饮食、护理、检查阳性体征)8合计扣分原因:会东县中医医院病房管理质量检查标准检查者检查日期内容项目检查内容分值科室仪表仪容仪表端庄,着装符合职业规范,举止稳重 2 对病人热情周到,符合语言行为规范 2 责任到人,分床合理。

坚守岗位,认真履行各自职责4业务管理组织分工明确,管理制度健全到位 4 定期不定期检查考核评价 4 有年度计划、月计划、周重点及小结 4 护士长手册记录及时完整 4 周有质量控制重点并组织自查有记录 4 业务学习、护理查房及时完成,记录完整 4 人才培训计划健全(护士、护生、进修生),措施落实有记录4 按时召开工休座谈会,有记录 4 及时化解护患纠纷,病人投诉处理及时,有记录。

(有投诉扣2分)4病房管理病房环境整洁,做到“三化八字” 5 治疗室整洁、物品放置规范,符合院感要求 3 值班室、更衣处、护士办公室整洁规范, 3 开水房、污物处理处及卫生间清洁,污物处理及时,符合院感要求5库房物品放置有序,定期清点,帐目清楚,库存物品合理4 病房安全措施落实,消防通道通畅 4 病房秩序良好,病人及探视人员、陪护管理规范 4药品管理药柜清洁,内服、外用药品分类放置,整洁有序,标识清楚6贵重及毒麻药品专柜上锁,定位存放,每班交接,记录规范6高危药品定人、定量、定位上锁管理,标识清楚,班班交接6 出院及转科病人药品及时清退或者转交 4 药品按时整理,无混装,无过期 6合计扣分原因:会东县中医医院医院急救药品、物品、器材管理质量检查标准检查者检查日期内容项目检查内容分值科室急救药品药品定种类、按顺序定位放置、定量保管、无过期、变质、失效。

6 药品标识规范、原装保存。

3 同类药品剂量、规格统一 3 无菌液体齐备 3急救物品开口器、舌钳、压舌板、纱布、电筒等用物齐备,清洁完好。

8 静脉输液用物按照要求齐备8 复苏板、电插板、应急灯、血压计、听诊器完好齐备7 各种急救包完好齐备无过期7急救器材简易呼吸器完好,定位放置 5 吸痰器完好,处于备用状态 5 氧气装置完好,定期更换消毒 5 吸引装置完好,负压吸引瓶符合要求 5氧气枕充氧备用 5急救用物管理所有急救用物按规定定量保管、定位放置、定种类、定期消毒7用后及时检查补充、清理、消毒,随时保持备用状态7 定期维护保养,有记录 6 班班交接,专人定期检查,护士长有检查审核,记录规范5护士熟悉各种急救用物(名称、用法、作用,位置)5合计扣分原因:会东县中医医院医院消毒隔离质量检查标准检查者检查日期项目检查内容分值科室无菌物品管理无菌包分类专柜存放,包装、放置规范、清洁,标识醒目规范(名称、灭菌日期、有效期),开启使用符合无菌技术规范,无过期8各种消毒物品(碘酒、酒精、消毒瓶镊等)标识规范(日期、名称、浓度),更换使用符合要求7 无菌液体分类放置,清洁,无过期 6 配置的各种溶媒、液体注明开启时间及用途,无过期,保存使用按规范进行8 一次性无菌用物分类专柜存放,无过期,无重复使用 6医院感染控制护理人员仪容仪表符合要求(帽子、口罩、衣服穿戴符合要求、不留长指甲、不染指。

不配戴不符合无菌技术的首饰)5 护理人员洗手规范、洗手设施符合手卫生要求 5 工作人员无菌技术操作着装、环境符合要求,遵守无菌技术操作原则,无污染8正确执行标准预防,防护用物齐备完好,职业暴露后局部处理正确及时,按要求上报6 操作台、治疗车、治疗盘、冰箱清洁,物品放置规范 6 感染病人分类安置,用物固定专用,用后处置符合要求 4 医疗用品做到一人一用一处置,处置更换符合要求 6 床单元整洁、清扫一床一巾,污染布类处置规范。

床旁桌专用抹布,一桌一巾,用后物品处置存放符合要求8 地面湿式清扫,拖布标识清楚,清洗、消毒处理、存放合理 4 医疗废物分类收集,存放处置符合要求,标识清楚醒目,盛装不超过容器的3/46监测空气、物体表面、手、消毒液体按规定监测,有记录 5 未达到要求的有整改措施和复检结果 2合计扣分原因:会东县中医医院医院重点护理环节质量检查标准检查者 检查日期扣分原因项目 检查内容分值科室入院 护理 热情接待病人,病床准备妥当,处置及时 4 入院登记及时完整,床头卡填写准确及时3 入院教育及时,患者三知道(主管医生、护士,护士长) 3重 点 人 群 护 理 人 员 依法执业,试用期及能力差的护士专人带教2 合理调配护理人员,加强中午、夜班、节假日人力,排班无薄弱环节 2 护士长加强巡视和督促检查,对重点人群重点交代、重点监督检查并有记录3 实习生、进修生带教管理规范3重 点 病 人急诊、危重、意识不清、抢救、输血、交流障碍等患者的治疗处置必须加强查对。

3 急诊、危重、意识不清、抢救、输血、交流障碍等患者巡视及时、安全措施到位 3 手术患者的安全核查措施到位 4 责任护士分管的危重患者的八知道4 损伤性操作前操作者与患者或家属的沟通及时,取得同意,注重患者隐私的保护 4 对有高危压疮危险的病人及时筛查,健康教育及时,防范措施到位。

无护理不当压疮发生4保暖或降温者,无烫伤或冻伤4 对疼痛、意识不清、65岁以上行动不便的患者有安全防范措施,无跌倒和坠床4安全 管 理查对、交接班制度落实,交接内容全面、重点突出,记录及时完整 4 病区药品管理规范、定基数、无裸装、无混装,无过期、变质 5 急救用物“四定”,无过期变质,性能良好,处于备用状态 5 毒麻、高危药品管理规范4 有护理风险防范措施及紧急情况应急处理预案和处理流程(导管异常脱落、跌倒、坠床、自杀、高危压疮),有应对前述情况的培训与演练,有记录6有护理常见并发症(输液、输血反应,用药错误,药物不良反应等)的预防处理流程,并对相关人员有培训。

有记录6健 康 教 育 为患者提供从入院到出院全过程的健康教育及相关资料(查相关资料、护理记录) 4 患者/家属了解疾病、药物治疗、手术、饮食、活动、康复、特殊检查、留取标本等相关知识(查病人及家属)6出 院 护 理 对患者进行出院指导(疾病注意事项、药物使用、康复指导),告之随访时间及咨询电话,必要时电话随访3送病人出科前,了解患者对护理工作的意见、建议和满意度 3 及时处理患者相关信息及资料2 做好终末处理(仪器设备、护理用物、床单元) 2 合计会东县中医医院医院护理安全指标报告表科室填报人时间:项目总数发生数发生率% 住院患者压疮院外院内难免院内非难免输液反应输血反应管路脱落手术过程中异物遗留医源性意外穿刺伤或撕裂伤院内跌倒/坠床原因分析:整改措施:评价会东县中医医院医院护理不良事件报告表科室填报时间事件类别:()跌倒()坠床()烫伤()走失()自杀()自残()噎呛()错用药()漏用药()压疮()管道脱落()输液反应()输血反应()医嘱执行错误或者遗漏()锐器伤()化疗药外渗其他:病人资料:姓名性别年龄住院号诊断护士资料:姓名性别年龄职称工作年限是否造成病人损伤:()是()否程度:是否造成护士损伤:()是()否程度:事件发生经过及处置要点:发生时间:年月日时分立即通知:()护士长()科主任()护理部()总值班()保卫科()家属()其他(写清楚):时间:年月日时分简要经过:处理要点:原因分析:病人意见或者反应:科室意见:护理部意见(必要时召开护理质量管理委员会讨论决定):。

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