材料计划请购单

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LRP中的九大量

LRP中的九大量

LRP中的九大量1、计划销售量。

这是跟销售预测模块联系起来的,是指还未完成的销售预测数量。

2、计划生产量,是指已经生成LRP生产计划,还未生成工单的数量。

3、计划采购量,是指已经生成LRP采购计划,还未生成请购单的数量。

4、计划领料量,是指要生产“计划生产量”里规定数量的产品,需要领用多少材料?这在ERP中,有个专业的名词,叫“相依需求”。

5、预计领料量,是指未完工工单,应领未领的材料数量。

6、预计生产量,是指未完工工单,还未完工的成品、半成品数量。

7、预计进货量,是指已经采购,但还未入库的材料数量。

8、预计销货量,是指未结束销售定单,应销未销数量。

9、预计请购量,是指已经下了请购单,但是还没有生成采购单的数量。

出 + 计划销售+ 计划领料+ 预计销售+ 预计领料- 库存可用量入 - 计划生产- 计划进货- 预计进货- 预计请购- 预计生产= 净需求*采购件之净需求>0时产生采购计划*制造件或托外加工件之净需求>0时产生生产计划LRP与MRP的差异LRP与MRP的最大差异点在于:1.LRP是以单据(如:订单、工单工单)或一个计划为需求来源;MRP则是以「品号」为需求来源。

2.LRP可追溯计划来源。

3.LRP可自行选择要产生「毛需求」或「净需求」;而MRP则仅能产生「净需求」。

4.LRP供/需的时间点可自行选择;MRP则是以「整体需求」为主。

5.LRP之执行的时间较短。

6.LPR只补当批最大需求量;MRP则是强调「供需平衡」。

7.LRP只有考虑九大量;MRP则考虑十三大量。

8.LRP不考虑补货周期;MRP则是以「时距方式」来进行补货。

原材料管理制度(6篇)

原材料管理制度(6篇)

原材料管理制度为加强物资采购管理,保证质量、节约资金、减少成本,提高公司经济效益,制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。

否则,任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况,在确认仓库无货的情况下,方可填写“请购单”,并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时,用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品,包括办公用品书报、文具、名片,贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮,招待用品:如香烟、饮料、水果等,均委托办公室办理。

二、在物资采购时,必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同,并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下,或单台件____万元以下的,由主管副总经理签批,价值____万元以上和单台件____万元以上的,由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同,视资金平衡情况予以付款。

否则,财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中,各有关人员要增强责任心,坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则,严格按公司有关规定开展工作,要逐级负责,并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中,如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私,造成采购物资各环节出现问题,要追究当事人的责任。

原材料管理制度(2)原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环,它直接关系到企业的生产效率和产品质量。

为了保证原材料的有效利用和管理,许多企业都建立了完善的原材料管理制度。

下面是一个原材料管理制度的范文,供参考。

一、原材料管理的目标和原则1. 目标:确保原材料的及时供应,避免原材料的短缺和过量储备;保证原材料的质量稳定,杜绝次品进入生产流程;提高原材料的利用率,降低企业的成本。

物料申购流程及管理规定

物料申购流程及管理规定

物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理,做到有章可循,提高各部门工作效率,特制定本制度。

二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。

三、申购流程1、计划内申购(适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产)(1)生产部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单(包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等),每月28日前报次月原辅材料需求清单,报部门经理审核,以便于采购部制定次月采购计划。

(2)生产部根据生产过程中的损耗,编制耗材需求清单(包括焊锡、一次性手套、口罩等)。

耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。

2、计划外申购(适用于实验、研发和临时增加原辅材料)(1)用于实验、研发的物料,申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况,对于需要购买的物料应详细填写采购申请单,由部门领导核实签字交到采购部。

(2)生产项目临时增加原辅材料,由分管部门领导核实报采购部经理审批。

3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。

(研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商)4、不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要,认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。

填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,采购部门有权拒绝采购。

采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。

对贪图省事、乱报采购计划,造成本公司流动资金使用浪费的,从严处理。

四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料(以下简称物料),严格实行先入库存、后使用制度。

2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。

3、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”,详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途,经使用部门经理(负责人)签名,方能领料。

工程施工材料管理方案

工程施工材料管理方案

工程施工材料管理方案(一)施工现场材料管理1、材料计划管理项目开始前,工程部和经营部要给材料部提供一份物资需求计划,作为备料的依据,然后根据施工图纸、施工进度,在加工周期允许时间内提出加工制品计划,作为材料部组织加工和现场送货的依据。

并且每个月要制定月度采购计划,还有零星采购计划。

2、现场材料的验收为了把住质量和数量关,在材料进场时必须有进货计划、送货单、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收。

项目物资管理只有执行标准化,规范化、程序化,才能做到管理精细化。

3、材料的储存与保管进库的材料应验收入库,建立进货台帐,现场的材料必须防火、防盗、防雨、防变质、防损坏;施工现场材料的放置要按平面布置图实施,做到位置正确、保管处置得当、合乎堆放制度,要做到日清、月结、定点盘点、账务相符。

现场材料保管必须如下规定:①需要施工现场外临时存放在施工用料时,必须经有关管理部门批准,按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容。

②现场内露天存放的工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置分类,分规格码放整齐,底垫高度不得小于IOcm,地面要垫上木方,并有排水措施,堆料存放应界线分明,避免混放。

(3)存放在现场临时仓库的材料和工具必须分类堆放整齐,易燃、易爆和剧毒物品必须专门存放。

所有存放在施工现场的材料必须根据其物理和化学性质采取必要的防护措施,如防潮、防雨、防晒等措施。

4、材料的领发凡是有定额的工程材料,要限额领发材料,在领料的时候材料人员要认真填写领料单,要在领料单上注明具体用到那个部位。

如果领料超耗了要说明超耗的原因,并且建立领料台帐,记录领发状况和节超状况。

5.现场材料回收和周转材料管理现场余料要及时回收,并且办理退料手续,周转材料要按工程量、施工图纸报需用计划。

6.施工队根据实际情况收集材料。

7、每天收工时,施工队要把当天剩余的材料交回库房保管。

8.严禁材料浪费和成本超支。

(二)材料质量控制措施1、材料质量保证验证要点(1)核查进场的材料是否属于禁止或限制使用的建设工程材料。

原辅料采购管理制度

原辅料采购管理制度

原辅料采购管理制度一、采购范围、责任部门和请购部门的划分(一)采购范围国产、进口原、辅、材料;国产进口设备备品、备件、外协件;国产进口检验、测量和试验设备;其他物品(二)请购部门原辅料、设备、备品、备件及外协件:生产部;其他物品:使用部门。

二、采购原则(一)采购5R原则1.适价2.适时3.适质4.适量5.适地(二)物料管理要求:“三不”1.不断料:不使生产现场领不到要用的物料;2.不呆料:要用、可用的料进来,不让不要用,不可用的物料零件入库或呆在仓库不用;3.不屯料:适量、适时的进料不做过量、过时的囤积.三、请购计划的编制(一)请购计划”的编制1.生产部根据生产计划,编制“需求计划”报仓储部。

五金配件由使用部门定期编制“请购计划”交报五金库,五金库确认无库存后,经主主管领导批准后报供应部。

“请购计划”一式二份,一份自留,一份交供应部。

2.紧急请购时,由请购部门开具“请购单”,并注明用途、写上急、紧急、特急等字样。

急为:24小时,紧急为8小时,特急为4小时。

3.物资检验须待生产试用方能验证时,请购部门应于“请购计划”上注明“生产试用检验字样。

(二)请购注意事项1、“请购计划”必须详细填写品名、规格、单位、数量、用途等,必要时提供图样、实物及有关标准。

2、“请购单”、“请购计划”必须规范填写,字迹工整,票面整洁,不得随意涂改,如写错,划改后须签章并填写日期。

(三)请购撤销1、请购撤销时,应立即由原请购部门通知供应部门停止采购,由供应部将“请购单”撤销并注明原因。

2、供应部办妥撤销后,将票具保存。

第八条:国内物资由供应部将请购汇总,结合库存量、市场行情、公司发展需要编制“采购计划”。

采购计划经总经理批准后,实施采购。

四采购第九条:采购作业(一)采购作业方式1.集中计划采购:凡具有共同性的原、辅、材料,由供应部汇总后集中办理采购。

2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的原、辅、材料,供应部选择合格供应商,议定长期供应价格,并组织有关部门进行评审,确定后通知各请购部门依需要提出请购。

甲供材料请购计划表(由施工单位填写)

甲供材料请购计划表(由施工单位填写)
甲供材料请购计划表
承包单位(乙方)名称: 工程名称:
序号
材料名称
型号规格
1、本表由乙方填写,甲方相关人员审核确认后作为甲供材料采购的依据。 2、本表应提前提交发包方,具体提前时间按合同约定执行。 3、如因乙方提交本表时间延误,导致材料不能进场而影响工期或停工待料,其损失由乙方承担。 4、表中签字人员需经乙方书面授权委托,如更换人员,乙方需及时出具书面变更授权委托。
乙方项目负 日
计划表
制表日期: 编号:
使用部位 计划到货日期 备注




损失由乙方承担。
乙方项目负责人: 日 期:
更授权委托。

物料请购计划编制管理流程

物料请购计划编制管理流程

物料请购计划编制管理流程
目的:
建立物资采购计划编制管理流程,确保物资采购工作顺利进行。

范围:
原料,辅料,工具,备品备件,办公用品等其他物资。

责任:
需求部门或项目经理制定,
材料计划员整理,
部门主任审核,
总经理核准。

材料计划员定期下请购单,并做统计,
部门主任审核(金额大于**总经理核准),
采购部采购。

内容:
1、项目经理根据项目月进度计划制定产品,材料,辅料及工具需
求计划。

2、生产主管根据上月日常生产量和项目经理的产品需求,根据季
节因素及现有库存量,制定生产原材料月请购计划。

3、后勤负责人根据现有库存及月所需量制定办公用品及其他物
资月请购计划。

4、维修部门根据设备数量及损耗程度制定月维保计划,根据月维
保计划及当前备品备件情况制定月度备品备件请购计划。

5、材料计划员负责将上述1-4条的计划统计,整理。

各部门临时
需求的备品备件和其他物资的零星采购计划报到材料计划统计员。

6、按照项目实际进度和生产进度,资源缺口等平衡程度及季节因
素,各项目经理及生产主管及时书写报告,经部门主任审核后报于材料计划员调整采购计划。

7、下月物资月采购计划于上月25日前由材料计划员编制完成,
并有主任签核,报于总经理,签核后执行。

8、材料计划员根据本月物资计划及物资采购周期及仓库容积等
因素,填写材料请购单,并经所需部门审核,主任核准(金额大于**的由总经理核准)后交予采购购买。

9、附件()月份物资采购计划表。

车间材料管理制度

车间材料管理制度

车间材料管理制度生产创造部物料管理制度为加强成本核算,提高工厂的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护工厂资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:一、物料领用、使用及借用1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用,领料完毕要与仓库管-理-员共同确认领料信息。

各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。

2、各线要严格按照本部门计划进行领料,对无计划领用,物料员、仓管员有权不赋予发放物料,同时不允许维护物料多领多占,影响物料的正常使用。

3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录,归还时要确认完好程度。

4、生产物料未用完的(除报废),近期再也不生产此种型号时,要将余料经确认退给车间物料员或者仓库。

5、生产线浮现来料不够、不良与人为损坏的物料,如间接影响到生产线的,要及时告知班长,批量超过 5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。

不良与人为损坏的物料每天由物料员采集给到QC 判定后与仓库及时更换。

6、生产如需购买生产所需物品,负责人可向部门计划主管做计划申请,填写《请购单》即可。

7、质量 QC 抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。

8、如在当批清线时发现丢失物料,生产人员没有发现缺少物料情况,如在废弃物箱内找到,确认工序生产物料对生产人员进行处罚,如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。

未经检验的产品不得入库。

9、生产入库的成品,物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好,且有《入库单》必须有 QC 负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。

11、物料员应进行时常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,月尾、年中、年末应配合班长做好盘点工作。

二、原料物资1、领用物料后,进入车间必须分类并摆放整齐,统一放置于固定区域,要做到既不影响生产,也能迅速拿取,避免混乱、损坏等。

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作:根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌,初步了解材料采购的时间安排,并初步选定供应商。

项目中标后:待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸,工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的,由设计部协助提供设计图,采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。

一、编制当月材料计划责任人:项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。

2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单,“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数,附计划工程量清单及图纸,交由工程部经理复核、签字方可采购。

凡是采购量超过清单量的,应在材料请购单中注明,经工程部经理签字确认。

如现场施工以电话联络的紧急采购情况,项目经理必须事先告知工程部经理,事后回公司补交“材料请购单”于采购部。

3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌,项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。

请购材料从异地采购须提前十五个工作日,当地采购材料须提前十个工作日。

4、与其他公司合作施工的项目,由于涉及到双方公司采购部门确认,双方公司领导签字,财务转账等程序,所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请,项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期,提前十五个工作日开出“材料请购单”。

二、采购材料责任人:采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料,精选三家以上的供应商进行产品的比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报公司总经理确定。

采购前应先查看公司材料库存量,公司库存材料能利用的先利用。

每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本,每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息,合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。

建筑公司采购流程图

建筑公司采购流程图

采购部工作流程图
收集复印件
二、请购过程
核算部提供《工程量清单》、项目部提供《请购单》、《材料到场计划》至采购部
三、询价过程
四、采购实施过程
签订采购合同
修订合同
审批执行
请购过程、询价过程和采购实施过程资料《采购计划书》、《采购清单》、《需购物资询
价单》、《合同》、《工作联络单》和《合同台帐》归档
五、验收、结算过程 验收货物
实地验收为主,文件验收为辅
质量不合格 质量合格
依合同签订办法处理 投入加工,使用 确认入库并收集《产品质量证明书》
在资金计划内结算货款
采购部采购经理编制《采购清单》进入询价过程
验收、结算过程资料《入库单》、《产品质量证明书》和《结算表》归档
确定供方,进入采购实施过程
供方控制
列出供方名单填写《供方评价表》
履行合同能力
质量信誉 经营资质
建立合格供方名单
文件评审
样品评审
供货能力评审
评定供方
确定供方
供方资料《供方评价表》、《合格供方名单》、经营资质、质量信誉和履行合同能力复印件汇总集中归档
一、编制月度各分类采购材料资金使用计划。

原材料管理制度(5篇)

原材料管理制度(5篇)

原材料管理制度为加强物资采购管理,保证质量、节约资金、减少成本,提高公司经济效益,制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。

否则,任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况,在确认仓库无货的情况下,方可填写“请购单”,并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时,用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品,包括办公用品书报、文具、名片,贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮,招待用品:如香烟、饮料、水果等,均委托办公室办理。

二、在物资采购时,必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同,并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下,或单台件____万元以下的,由主管副总经理签批,价值____万元以上和单台件____万元以上的,由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同,视资金平衡情况予以付款。

否则,财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中,各有关人员要增强责任心,坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则,严格按公司有关规定开展工作,要逐级负责,并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中,如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私,造成采购物资各环节出现问题,要追究当事人的责任。

原材料管理制度(二)一、材料验收入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。

按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕。

如有问题及时提出验收记录,向主管采购人员反映,以便得到解决。

PMC工作职责

PMC工作职责

PMC工作职责PMC即Production material control 的缩写。

是指对生产计划与生产进度的控制,以及对物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理和呆滞料的预防处理工作。

下面是店铺整理的PMC工作职责,欢迎阅读!PMC工作职责篇1一、生管员主要职责为:1、制订并下发具有可行性及有效性的生产计划、生产排程,减少停工待料的现象。

2、分析统计各加工中心的产能负荷。

3、跟踪产品生产过程、协调产品生产进度。

4、统计各加工中心的生产数据,供各部门查询。

5、召开生产会议,对各部门生产过程进行协调及安排。

二、物控员主要职责为:1、统计并掌握各物料料况,随时提供给工厂内其它部门调用2、进行物料预算,编制《物料需求表》进行申购,并提供给采购部门安排购料。

3、定期对物料变动状况进行统计总结,制定物流计划,管制各物料库存。

4、依据制版样品及作业标准书进行产品分析,编制物料使用标准。

5、对物料消耗和损耗定期统计,进行耗费考核,针对生产中的浪费现象有权采取合理措施。

PMC工作职责篇21、负责仓库及PMC的日常管理工作。

2、负责编写部门相关的程序文件、工作流程及相关表单的设计。

3、负责编制部门每月的工作计划及每月的工作总结。

4、负责制定《排产计划》并每周更新。

5、负责审核《物料需求计划》,并结合《排产计划》控制物料的来货时间及来货数量。

6、负责追踪物料的进度,每日发出《欠料报告》给相关部门跟进。

7、负责进仓单及出仓单的审批工作,监督进出仓是否按计划进行。

8、负责对每份订单进行单清单结,统计每份订单实际材料用量汇报到财务部。

9、负责组织每月实物盘点工作。

10、根据每月盘点结果列出《呆料清单》及《报废清单》,按批复意见作相应的处理。

11、负责供应商的退货监管工作。

12、负责仓库的作业安全、防火安全、防盗管理工作。

13、负责仓库现场的合理布局,落实“5S”管理及评比工作。

14、负责部门人员培训及考核工作。

材料购买申请单范文

材料购买申请单范文

材料购买申请单范文
尊敬的领导:
根据公司生产需要,我部门急需购买一批材料,现提出购买申请如下:
1. 材料名称,不锈钢板。

规格,2mm厚。

数量,1000平方米。

用途,生产车间设备维修。

2. 材料名称,电子元件。

规格,各种规格齐全。

数量,5000个。

用途,生产线维护更换。

3. 材料名称,塑料原料。

规格,PE材料。

数量,500公斤。

用途,生产新产品原料。

4. 材料名称,五金配件。

规格,各种规格齐全。

数量,2000个。

用途,生产设备维修更换。

以上材料是我部门生产所必需的,若能尽快购买到,将有助于保障生产进度和产品质量。

希望领导批准并支持,谢谢!
申请部门,生产部。

申请人,XXX.
日期,XXXX年XX月XX日。

标准采购作业细则

标准采购作业细则

标准采购作业细则(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除五、标准采购作业细则(一)请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:1.常备材料生产管理部门。

2.预备材料物料管理部门。

3.非常备材料:(1)订货生产用料:生产管理部门。

(2)其他用料:使用部门或物料管理部门。

第二条请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。

2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。

3.紧急请购时,由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。

4.材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。

表12-4 材料请购单第三条免开请购单部分1.下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:(1)贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。

(2)招待用品:饮料、香烟等。

(3)书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

(4)打字、刻印、报表等。

2.零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条请购核决权限1.内购:(1)原物料:①请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。

②请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。

③请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。

(2)财产支出:①请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。

②请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。

③请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。

采购例会制度

采购例会制度

采购例会制度,增加了物资采购、管理工作的透明度,使物资采购工作在公正、公开、公平的环境下进行。

自成立物资采购领导小组以来,不断完善物资采购管理职责和监督机制,坚持每月定期召开一次采购工作例会。

会上,主要论证所要采购的物资是否适用、所需产品的数量、价格、质量、厂家资质及售后服务情况等。

如有物资价格调整(上涨或下调)情况,要在例会上通报其调价原因。

计划外特殊物资的采购必须根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》;⑷、根据《采购计划》要求,提前做出《材料(设备)请购单》;⑸、在材料(设备)采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定;⑹、负责甲供材料的现场验收;(7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认;(8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督;(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况(如材料(设备)质量不合格,施工单位不按操作规程安装材料(设备)等)及时向主管领导上报相关情况;(10)、负责对供应商诚信度初步审核;(11)、协助工程部、预算部进行材料(设备)询价工作;(12)、拟定月采购计划,并上(13)、完成上级领导交给的其它任务。

合考评,对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较,并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准,方能入库。

第十八条:公司所有员工均有权推荐优秀的供应商,经公司采购管理中心审核,由公司材料(设备)领导小组批准,可纳入公司材料设备信息库。

第十九条:采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用公开招标形式。

第二十条:分公司采购人员根据《材料(设备)采购实施办法》要求,必须提前做好《采购计划》和《单项材料(设备)请购单》。

第二十一条:分公司采购人员制定的《单项材料(设备)请购单》无论金额大小,经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。

GBT19001-2016质量管理体系程序文件-015资材管理程序

GBT19001-2016质量管理体系程序文件-015资材管理程序
版 次:03 修正码:1.0
深圳市xxx科技有限公司 资材管理程序
文件编号: QP-015 页 次: 1OF 3
1.目的
确保资材妥善防护保管与及时供应、质量正常与流转安全、合理使用与成本控制。
2.适用范围
材料以及产品规划、存放、分类、标识、防护、进销存管理;
量仪管理按《量仪管理程序》执行,设备管理按《设备管理程序》执行。
3.职责
仓库:材料以及产品进销存账务管理、现场标识防护管理、材料计划。
品质部:材料以及产品质量检验与判定。
使用部门:材料使用质量确认与反馈、现场材料与产品标识防护管理。
4.说明
4.1入出库管理原则:
4.1.1先申请后采购:所有资材必须先申请并获得公司批准后方可采购。
账对应余额、区分材质/厚度/宽度/圆径规格等建立钢料库存明细清单,并适时更
新数据确保数据准确性、适用性、有效性,必要时经公司批准后向客户提供书面
的库存明细清单。
4.5盘点报表及异常处理
4.5.1根据财务管理要求,每月底仓库协同财务必须全面盘点一次库存资材,并填写
《进销存盘点表》上报财务部,确保帐实相符、帐帐相符。
4.2材料计划与申购
4.2.1材料计划:仓库根据订单计划、安全库存量、最低库存量、实际盘点库存量,每
月初集中编制主要材料《材料计划表》报公司审批采购。
4.2.2日常申购:根据生产需要,仓库核查库存缺料时填写《请购单》报公司审批采购 。 4.3资材出入库
4.3.1材料经检验合格者,仓库按合格数填写《材料入库单》办理入库手续。
模具部 门零星钢材用料者,依据工程《用料明细表》交业务按胚料订单统一下达
《 (粗工) 生产通知单》给仓库下料,领料人在《 ( 备料 ) 自检记录表》签收领料。

财务部门各单据具体流程规范

财务部门各单据具体流程规范

财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。

所有物资、物员、采购材料等进仓,均需填写进仓单。

本单一式四联,由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。

2、四联单分配:第一联为仓库存根并记账;第二联为财务记账入账;第三联为结算联;第四联为采购留存与财务对账。

3、品质部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字,方可入库,否则判定为待检区存放,不能入库、不能发货出库.4、附:进仓单流程图:采购部提供:①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进:①第二、三、四联进仓单交财务复核,采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库:①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致,交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账:①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内,按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

不得为了赶编报表提前结账,不得任意估计数字。

2、公司要严格按照国家、地方有关规定,认真审核会计报表。

会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。

4、会计报表种类、报送时间和要求(附表)第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。

所有物资、物员、采购材料等进仓,均需填写进仓单。

本单一式四联,由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 The manuscript was revised on the evening of 2021工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单;3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料责任人:采购1:请购单的内容要标注清晰。

请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。

2、采购流程:项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同)---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人:施工现场主要负责人1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人(或预算员)上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算;2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

生产计划流程及控制程序(含表格)

生产计划流程及控制程序(含表格)

生产计划流程及控制程序(ISO9001:2015)一、目的对生产计划的制定与实施进行控制,确保能按质、按量、按时完成订单交付,增强客户满意。

二、适用范围适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。

三、职责3.1市场3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建3.1.2 负责提出、传递客户订单更改需求3.1.3 负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通3.2项目: 负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认,并组织处理有关客户规格的异常或问题。

3.3 PMC:3.3.1PC:(1)负责订单交期评审(2)负责主生产计划制定、更改(月计划、周计划、日计划)、补投、生产进度追踪(3)负责出货计划制定及出货安排、进度追踪(4)负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告3.3.2MC:(1)负责制定物料需求计划并跟进物料进度(2)负责原辅材料仓的管理(3)负责成品配货、出货装车、跟车(4)负责(HSF)物料计划达成数据统计、分析和报告3.4采购:3.4.1根据物料计划和请购单,以及各供应商的产能,合理下单到供应商进行物料采购。

3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。

3.5 生产:3.5.1生产PC:负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度3.5.2生产MC:负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移3.5.3生产班组:负责按生产计划生产,并反馈、跟进各种异常处理进度3.6 品质3.6.1负责来料、生产制程,成品品质进行控制.3.6.2负责组织处理品质异常。

3.7 PE:负责组织处理工艺异常3.8 设备:负责组织处理设备异常四、作业内容4.1生产计划控制主流程4.2交期评审流程4.3生产计划控制流程4.3.1 生产计划编制流程4.3.2 计划变更流程4.4 物料计划流程4.4.1 备料管理流程4.5计划执行主流程4.5.1计划异常处理流程4.5.2 补投流程4.6出货控制流程五、相关文件5.1合同评审控制程序六、相关记录见附件流程中“相关表单”。

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