压力容器制造过程控制点一览表
压力容器质量控制点一览表
压力容器质量控制点一览表压力容器是工业生产中常用的设备之一,用于储存、输送和转换气体、液体和固体物料等。
由于其材质和设计结构的特殊性,如果操作不当或者质量不合格,就会产生严重的意外事故,损失惨重。
因此,压力容器的质量控制极其重要。
以下是压力容器质量控制的主要点一览表。
1. 设计阶段压力容器的设计质量直接关系到其使用过程中的安全性和稳定性。
设计阶段的质量控制包括下列重点:•设计要求的合理性和完整性;•选材标准及选材合理性;•设计计算方法与校核;•设计制图规范符合性;•设计文件审查和完整性。
2. 制造阶段制造阶段是压力容器质量控制的核心阶段,主要包括以下几个方面:2.1 材料鉴定材料的质量和性能直接决定着压力容器的使用寿命和安全性。
因此,材料的鉴定非常重要。
•材料检验记录符合性;•材料代表性和标识符合性;•材料化学成分符合性;•材料的力学性能及冲击韧性符合性。
2.2 制造工艺•焊接工艺控制;•焊接工艺规范符合性;•焊材质量与标识符合性;•涂装质量控制。
2.3 工艺监督•产品检验记录;•制造过程控制;•装配工艺符合性;•装配记录符合性。
3. 使用阶段压力容器的使用阶段质量控制也非常重要,主要包括以下方面:•操作方法;•安装固定和支撑方式;•检验与维修计划;•安全阀及其他安全保护装置。
综上所述,压力容器的质量控制是一项系统性的工程,需要在设计、制造及使用等各个环节上进行全面、细致、有效的控制。
只有在严格遵守质量规定及标准的前提下,才能确保压力容器的安全稳定工作。
压力容器制造控制点(20200930054458)
压力容器制造控制系统控制点一览表江苏天宇机械有限公司压力容器质量保证体系控制点一览表压力容器质量保证体系控制点一览表压力容器质量保证体系控制点一览表续表1压力容器质量保证体系停止点一览表一、质量控制系统(简称质控系统):①设计② 工艺③ 材料④ 焊接⑤无损检测⑥压力试验⑦ 最终检验⑧ 热处理⑨理化⑩ 计量、设备二、质量控制环节:需要控制的重要过程,可用流程图展开的方法。
三、质量控制环节需要控制的重点活动,称为质量控制点,控制点按其在生产过程中的重要作用和控制程度的不同,可以分为以下几类:1)检查点(E点),也称检验点,是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目,必须由专职检验员进行检查的控制点。
应注意的是,只有那些对产品有较大影响或质量波动较大的项目才可列为检查点。
2)审核点(R点),也称认可点、审阅点。
其含义是指在质量保证体系运转过程中,完成某项较为主要的活动或过程后,除执行(或操作)者进行自查符合有关规定外,还应由质量保证体系中有关人员(职责上高于执行者)进行确认。
通常是查看文件和记录。
3)停止点(H点),也称停止检查点或停点。
其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时,承制单位应暂时停止制造,在驻厂监督检验员等在场的情况下,由专职检验员进行检查。
检查结果应得到监督人员确认并签字后,再继续进行制造。
停止点通常应在合同或技术协议中预先约定。
4)见证点(W点),也称约定检查。
其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点,也应在合同或技术协议中预先约定。
当产品制造到达此点时,制造单位应通知约定者到现场见证。
四、监检项目1)A类监检项目:监检员必须到现场进行确认,并在受检企业提供的相应的见证文件(检验报告、记录表、卡等)签字确认,未经签字确认,不得流转下一道工序•2)B类监检项目:监检员可以到现场进行监检,如不到现场进行监检,可在受检企业自检后,对受检企业提供的见证文件进行审查并签字确认。
压力容器质量控制点一览表 (2)
2、《材料标识、标记移植制度》
1、原材料检验记录
2、材料入库台帐
1、仓库保管员
2、材料检验员
3、材料质控负责人
4
材料代用
▲1、材料代用审批
1、使用与材料汇总表要求不同的材料时,要办理代用手续后方可领发料。
2、外单位设计的主要受压元件材料代用,取得原设计单位出具的设计更改批准文件,由设计质控负责人办理手续,并经工艺、焊接质保工程师会签.
冷作检验员
检验质控负责人
工艺流转检验卡
5
耐压试验
水、气压试验之前
(1)审查检验资料,无漏检、错检,且所有检验项目均合格。
(2)应装配的零部件(含铭牌)均已装配妥当。
(3)对产品焊接试板进行审查,并有合格报告.
(4)图纸规定的无损检测均已结束,并有合格报告.
(5)应返修的部位均有返修报告,并有复检报告.
3、《合格分供方评价程序》
1、材料汇总表
2、采购计划表
3、合格分供方名单
1、工艺员
2、供应部长
3、采购员
★2
验收入库
▲1、质量证明书审查
▲2、实物检查
▲3、补项及复验
▲4、材料厂编号编制及标记
▲5、材料入库审查
1、仓库保管员查核实物标记与质量证明书是否相符,填写材料到货交检入库通知单,并做好登记及实物待检标记.
工作程序和控制点
规定和要求
工作依据
工作见证
责任人
外供图样审查
▲1、审图
2、变动部分与原设计单位联系,取得设计更改批准文件.
3、补充完善设计图样
4、校审
5、设计更改(含零件回用)取得原设计单位更改批准文件
压力容器质量控制点一览表
压力容器质量控制点一览表
一、压力容器生产过程停止点
二、设计质量控制系统
(一个环节、一个控制点)共7页第2页
三、工艺质量控制系统
(一个停止点、二个环节、六个控制点)
四、采购和材料质量控制系统
(一个停止点、六个环节、十三个控制点)共7页第3页
“▲”为控制点,“★”为停止点
五、焊接质量控制系统
(一个停止点、五个环节、十四个控制点)共7页第4页
“▲”为控制点,“★”为停止点
六、无损检测质量控制系统
(四个环节、七个控制点)共7页第5页
“▲“为控制点
七、检验质量控制系统
(三个停止点、三个环节、十九个控制点)共7页第6页
“▲”为控制点,“★”为停止点
八、计量质量控制系统
(一个环节、二个控制点)共7页第7页
“▲”为控制点,“★”为停止点。
压力容器制造质量控制点、停止点一览表
工艺过程流转卡 材料定额明细表 图纸及技术文件修改 通知单
“工艺管理制度”
工艺纪律检查记录
备注
艺
6、工装图纸审核,审核经工艺责任人
3、工装设计质量
控制
7、工装验证,按程序验证并有记录
工艺责任人 “工装管理制度” 工艺责任人 “工装管理制度”
工装图纸,工装台帐 工装验证记录
质量控制点、停止点一览表
控制 系统
控制 控制环节
系统
控制点及其要求
4、主体材料划线落料检验
控制负责人
工作依据
检验员
质量检验制度
工作见证 工艺流转卡
备注
★5、划线开孔检验
检验员
检 2、过程检验 6、组装检验
总检验员
⊙★7、产品试板符合要求
检验责任人
验 8、不合格品处理
检验责任人
△9、产品安全质量技术资料和归档资
3、质量文件
检验责任人
料,审核按要求
焊缝返修单
10、焊接设备及仪表完好。
6、焊接现场
管理
11、工艺纪律及施焊记录按规定。
焊接责任人 焊接现场管理制度 焊接检验员 焊接现场管理制度
主要生产设备保养完好情 况台帐 计量器具周期检定计划表 工艺纪律检查记录 焊工施焊记录表
12、焊接环境符合要求。
焊接检验员 焊接现场管理制度
施工施焊记录表
质量控制点、停止点一览表
3、协调系统保持
5、内部审核,对不符合项制订纠正和预 正常运行,并持
防措施。 续改进
6、保持畅通的质量信息反馈,质量问题
及时解决
△1、工艺性审图:图纸经有设计单位审
核盖章;完善施工图办理设计更改手续
压力容器制造质量控制点一览表
管理制度、材料验收入 库通知单 手册、管理制度 图样、工艺文件、管理 制度 原标识、管理制度 手册、管理制度
发 放 使 用 材料 代用 采 购 和 材 料 质 控 系 统 使用 回收 保 管
领料单、台帐、检 验记录 检验记录 台帐、退库材料
材料代用申请 材料代用审批 R
正确性、合理性 正确性、原设计单位同意 焊 接 材
图样、 工艺文件、 GB150
5
检验记录
一般容器总装 夹 套 容 器 塔 式 容 器 筒体零件 装配 夹套与筒 体组装 部件装配 设备总装 一端管板 与换热管 组装 壳程筒体 与管束组 装 另一端管 板与管束 组装 壳程零件 组装 壳程与管 程总装 最终检验 系 铭牌 涂漆 涂漆 质量证明书 产品 质量 档案 质量档案 存档管理 不 合 格 品 控 待决品判定 制 资料存档 识别和报告 废品处理 回用品处理 返修品处理 铭牌 除锈 统
压力容器制造质量控制点一览表(续表)
控制 类别 控 制 内 容 主 要 控 制 依 据 控 制 人 员 工作见证
接管、法兰、补 强圈安装
E
法兰面与接管或圆筒的主轴 中心线的垂直度、法兰面的 水平或垂直度(或符合图样 要求) 、接管方位 零部件装配位置、数量及装 配尺寸 装配位置、筒体总尺寸 装配位置、总尺寸 装配位置、数量、尺寸 装配精度、设备总尺寸
《容规》 、管理制度 《容规》 、GB150 等 料 控 制
N B C D 原设计单 位
材料代用申请单 材料代用申请单
▲
分区存放、做 标识 台帐、焊材保 管 领发焊丝 二级库领焊 条、焊剂 焊条、焊剂烘 干 领发焊条、焊 剂 剩余焊丝 退一级库 焊条头及剩余 焊条、焊剂退 二级库 回收焊条二次 烘干 优先发放 剩余焊条退二 级库 焊材代用申请
压力容器检验与试验控制环节和控制点一览表
耐压试验现场
耐压试验报告
试验过程控制
E
铆焊检验员
依据《耐压和泄漏试验管理程序》及试验工艺进行升压、保压、降压和检查。
耐压试验报告
A
试验报告
H
检验和试验责任人
依据《耐压和泄漏试验管理程序》规定编、审试验报告。
耐压试验报告
产品出厂资料
C
6
检验与试验记录和报告
审核确认
R
检验和试验责任人
依据《质量检验管理程序》进行审核确认。
产品质量档案
C
收集、归档和保管
E
检验和试验责任人
依据《质量检验管理程序》执行。
产品质量档案
检验和试验责任人
依据检验工艺选择适当的检验手段。
图纸和检验规程
2
制造过程检验(工序检验)
划线下料
E
铆焊检验员
依据过程卡和通用检验规程对下料尺寸、标记进行检查。
工序过程卡、检验记录
划线开孔
H
铆焊检验员
依据图纸和通用检验规程对开孔位置、尺寸等进行检查。
工序过程卡、检验记录
C
标记移植
E
铆焊检验员
在下料、加工前对标记进行移植并进行检查确认。
压力容器检验与试验控制环节和控制点一览表
№
控制环节
控制点
控制类别
控制人
控制内容和方法
工作见证
监检类别
1
检验准备
检验人员
R
检验和试验责任人
依据《人员培训考核管理程序》对检验人员进行教育培训和考核。
人员培训资料
检验工艺
生产过程控制点控制点见证点停止点一览表
工艺责任工程师、质检员、 R
工艺技术人员、质保工程师
统 工装 设计
工装设计 检查验收
(1)结构 (2)可靠性 (3)适用性 (4)先进性 (1)制造质量 (2)设计要求
工艺责任工程师 R
工艺技术人员
质检员、工艺责任师
E
工艺
(1) 产品特点 (2)工艺要求 (3)技术要求
工艺责任工程师、质检员、工
工艺交底
接
系
焊接性试验 (1)材料 (2)焊接方法
统
拟焊评指导书 (1)复盖范围(2)焊接参数(3)理化试验
焊材保管员、检验员
E
焊材烘烤员、检验员
E
焊接责任师、质保工程师
R
焊接责任师
R
焊接责任师、质保工程师
附录 F 标题
压力容器制造质量保证手册
质量控制系统、环节、控制点一览表
版本
Ⅱ
修改号
0
共 10 页 第 1 页
控制 环节
设计 控制
设计 人员 管理
设计 过程 控制
设计 控制
设计 审核 修改
材料 代用
控制点名称 培训 考核
资格确认 设计条件
设计 校核 专业审查 审核 审核修改 出图 成品检查 存档 图纸领用
附录 F 标题
压力容器制造质量保证手册 质量控制系统、环节、控制点一览表
焊接系统质量控制环节(控制点)一览表
系统 控制 名称 环节
焊工 管理
控制点名称 焊工培训 焊工资格
控制内容
⑴培训计划 (2)培、考项目、人员、时间 (1)合格项目(2)有效期 (3)免试条件(4)审批
负责人 焊接责任师
焊接责任师
E
材料与零部件控 制程序文件
压力容器制造过程控制点一览表
1、工艺员2、供应部长3、采购员
★2
验收入库
▲1、质量证明书审查▲2、实物检查▲3、补项及复验▲4、材料厂编号编制及标记▲5、材料入库审查
1、仓库保管员查核实物标记与质量证明书是否相符,填写材料到货交检入库通知单,并做好登记及实物待检标记。2、检查员检查实物质量,并查核实物标记与质量证明书是否相符,项目是否齐全。3、检验员对需要复验的材料通知理化质控负责人委托复验,材料质控负责人审查复验结果和质量证明书。4、仓库保管员凭材料到货交检入库通知单点收入库,整理堆垛,建帐立卡。5、做好材料标记移植,经材料检验员确认。
1、《外供设计文件的审查规定》2、国家有关现行法规、标准
1、外来图样及技术文件审查单2、零部件图3、竣工图4、原设计单位的设计更改批准文件
1、设计工艺质控负责人2、焊接质控负责人3、最终检验质控负责人
三、工艺质量控制系统
(一个停止点、二个环节、六个控制点)
序号
环节名称
工作程序和控制点
规??定??和??要??求
(1)产品新做的焊接工艺评定必须按JB4708评定合格,并经总工程师批准后才能用于编制焊接工艺卡。
焊接工艺员
焊接质控负责人总工程师
焊接流转检验卡
焊接工艺卡下发之后
(2)所有焊卡应有焊接工艺评定为依据,并符合JB4708的要求。
4
划线开孔
开孔之前
按产品的开孔方位图逐个核对其划线位置(产品总装过程中)。
1、《容规》和有关标准2、《原材料代用制度》
1、材料代用申请单2、原设计单位出具的设计更改批准文件
1、供应部采购员2、设计工艺质控负责人
5
材料发放
▲1、实物复核(规格、表面质量)▲2、材料标志及代号标记
压力容器制造过程控制点一览表
1、《外供设计文件 的审查规定》 2、《工艺控制程序》 3、《压力容器质量 控制点和停止点管 理规则》 4、《质量体系文件 控制程序》。
1、外供图样及技术 文件审查单 2、材料汇总表 3、工艺流程图 4、受压元件工艺流 转检验卡 5、通用工艺守则 6、图样或技术文件 更改通知单
1、工艺员 2、设计工艺质控负 责人
2
无损检测 ▲2、仪器校验
管,定期维护和检定。
2、《培训控制程序》 2、资格证书
的准备 i ▲3、无损检测工艺 3、射线探伤用的操作室、透照室、暗室和评片室 3、原劳动部门和卫生防 3、培训记录
1、无损检测质控负责人 2、质保工程师
材料到货交检入库通知单,并做好登记及实物待检标记。 2、检查员检查实物质量,并查核实物标记与质量证明书是 否相符,项目是否齐全。 3、检验员对需要复验的材料通知理化质控负责人委托复验, 材料质控负责人审查复验结果和质量证明书。 4、仓库保管员凭材料到货交检入库通知单点收入库,整理 堆垛,建帐立卡。
1、《容规》和有关 材料 标准 2、《原材料入厂验 收制度》 3、《钢材入库检验 规则》
四、采购和材料质量控制系统(一个停止点、六个环节、十三个控制点)
序号 环节名称 工作程序和控制点
规定和要求
工作依据
工作见证
责任人
1
采购订货
▲1、采购计划审批 ▲ 2、 合格 分供 方 确 认
1、材料符合《容规》、有关标准、合同和图样要求。 2、依据生产计划、材料定额编制采购计划和采购清单,按 采购清单采购。 3、按合格分供方名单采购材料。
1、《原材料采购、 保管和发放制度》 1、原材料检验记录 2、《材料标识、标 2、材料入库台帐 记移植制度》
1、仓库保管员 2、材料检验员 3、材料质控负责人
压力容器质量控制点和停止点
1 目的本规则规定了压力容器生产过程中的质量控制点和停止点的定义及其管理要求。
2 术语与定义2.1 质量控制点(E检验点,W见证检查点,R点报告或记录审核点)指在压力容器生产过程中需要重点控制的受压元件制造的关键工序,该工序未经检验合格,不得转入下道工序。
2.2 E检验点。
对产品(工件)进行测量、检查、试验,并与规定要求进行比较,确定其符合性的活动。
2.3 W见证检查点。
监检用。
对影响产品制造质量的一些关键检验项目,监检应到现场,若因故未到场,工厂自检合格后可转入下道工序,待监检到场后对该项目的检验结果进行审核认可后补行签字认可手续。
2.3 R报告或记录审核点。
监检用审阅、审核的方法对记录报告进行调查和检查的行为,通过签名和日期来证明。
2.4 H停止检查点。
监检用。
对产品制造质量有重大影响的检验项目,在产品制造进行到该点时提前通知监检,产品工序暂停,在监检在场的情况下进行该项目的检验,监检确认签名日期后才能继续下道工序。
3 适用范围本办法适用于压力容器产品的质量控制。
4 职责质量控制点和停止点的管理由QHSE归口负责,质量体系中各有关专业责任工程师予以密切配合。
5过程描述5.1 质量控制点的管理5.1.1 质量控制点由技术部根据压力容器产品的具体质量特性,确定了工序质量检测点:1).产品外形尺寸控制点2).产品对接焊缝装配质量控制点3).热处理控制点4).焊接质量控制点5.1.2 质量控制点的控制要求:质量控制点工序完工以后,操作者自检合格,并在工序检验卡上签字,经检验员检验合格并签字认可后,方可转入下道工序。
5.1.3 检验点见《压力容器主要受压元件检验守则》中表1~表65.1.4 压力容器产品制造过程的W见证检查点:A、B类焊缝焊接:监检焊缝表面质量、成形尺寸、焊工钢印检验确认标记。
5.1.5 压力容器产品制造过程的R报告或记录审核点(即送监检用):1).焊接试板报告2).热处理报告3).原材料试验报告4).产品质量证明书5).焊接工艺一览表5.2 停止点控制压力容器产品制造过程的停止点一般有:5.2.1材料停止点对于压力容器受压元件用材料须经材料、零部件责任工程师签发使用通知单方可使用。
压力容器质量控制要点一览表
控制
系统
控制
环节
序号
控制
要点
控制
类别
主要控制内容
控制人
控制见证
材料
采购
1
采购文件审批
R
平衡库存,确定采购计划
材料责任工程师
采购计划
2
合格供方确认
E
资质、资格、以往业绩、信誉、能力
材料责任工程师
供方评价表
合格供方名单
3
订货
E
在合格供方名单中择优订货,明确质保内容
采购员
材料责任工程师
压力试验工艺
产品质量检测资料
无损
检测
无损
检测
接受任务
62
接受委托
R
委托单内容符合程序文件要求
级以上探伤员可以操作、 级及以上有评片、出具报告资格
无损检测责任工程师
委托单
检测准备
检测准备
63
人员资格
R
资格证书
64
器材校验
E
设备器材经计量检定,在有效期
无损检测责任工程师
检定标签
65
检测方案、探伤工艺编制
合同书
材料代用
4
代用申请
E
1材料牌号,材料规格及相关要求
2考虑对工艺、焊接方面的影响
材料责任工程师
材料代用单
5
代用审批
R
满足使用、安全、质量要求,符合法规、标准
设计代表
材料代用单
验收入库
6
审查质量证明书
R
审查质量证明书、与相关标准对照检查
材料责任工程师
质量证明书
7
实物检查
压力容器制造过程控制点一览表
压力容器制造过程控制点一览表
一、压力容器生产过程停止点
共8页第1页
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二、设计质量控制系统
“▲”为控制点,“★”为停止点(一个环节、一个控制点)共8页第2页
三、工艺质量控制系统
(一个停止点、二个环节、六个控制点)
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四、采购和材料质量控制系统
“▲”为控制点,“★”为停止点(一个停止点、六个环节、十三个控制点)共8页第3页
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五、焊接质量控制系统
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“▲”为控制点,“★”为停止点(一个停止点、五个环节、十四个控制点)共8页第4页
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六、无损检测质量控制系统
“▲“为控制点(四个环节、七个控制点)共8页第5页
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七、检验质量控制系统
“▲”为控制点,“★”为停止点(三个停止点、三个环节、十九个控制点)共8页第6页
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八、计量质量控制系统
“▲”为控制点,“★”为停止点(一个环节、二个控制点)共8页第7页
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九、热处理质量控制系统
“▲”为控制点,“★”为停止点(一个环节、二个控制点)共8页第8页
注:全部质量控制系统共有61个控制点,6个停点
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压力容器质量控制要点一览表
设计工艺、材料、焊接与热处理、检验、无损检测、理化、压力试验责任工程师
4图纸的合理性:结构合理,制造可行
16
工艺编制与审批
R
工艺文件的编制、审核、会签和批准:制造工艺流程的正确性,工艺控制数据的正确性,编制依据的完整性,控制方法的可靠性。
设备责任工程师
不合格计量器具处理通知单
热处理
热处理
热处理工艺编制
93
工艺编制
R
符合标准及图纸要求,不超出焊接工艺评定范围
热处理责任工程师
热处理工艺
94
工艺审核
H
热处理责任人审批
热处理责任工程师
热处理工艺
95
工艺变更编制
R
更改原因及内容
热处理变更工艺
96
工艺变更审核
R
质保工程师审批
质保工程师
热处理变更工艺
设备责任工程师
台账
88
周期检定计划
R
有效期、计划
设备责任工程师
台账、周检计划
89
检定
E
检定单位资格
设备责任工程师
检定证书、记录
90
入库保管、领用
E
数量、领用情况
保管员
台账、领用记录
计量器具
使用
91
使用情况检查
E
标识、完好、有效期
设备责任工程师
检查记录、整改单
92
不合格计量器具控制
E
停止使用,隔离存放,重新检定
检验责任工程师
产品档案
压力试验
准备
56
试验工艺编制、质量复查、检测资料审查
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4、编制无损检测通用工艺守则,经无损检测质控负责人审查,质保工程师批准后执行。
1、《锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则》
2、《培训控制程序》
3、原劳动部门和卫生防疫部门的专门要求
4、《无损检测控制程序》
1、无损检测人员档案
1、《原材料采购、保管和发放制度》
2、《材料标识、标记移植制度》
1、原材料检验记录
2、材料入库台帐
1、仓库保管员
2、材料检验员
3、材料质控负责人
4
材料代用
▲1、材料代用审批
1、使用与材料汇总表要求不同的材料时,要办理代用手续后方可领发料。
2、外单位设计的主要受压元件材料代用,取得原设计单位出具的设计更改批准文件,由设计质控负责人办理手续,并经工艺、焊接质保工程师会签。
(1)产品新做的焊接工艺评定必须按JB4708评定合格,并经总工程师批准后才能用于编制焊接工艺卡。
焊接工艺员
焊接质控负责人总工程师
焊接流转检验卡
焊接工艺卡下发之后
(2)所有焊卡应有焊接工艺评定为依据,并符合JB4708的要求。
4
划线开孔
开孔之前
按产品的开孔方位图逐个核对其划线位置(产品总装过程中)。
2、外供设计图样工艺性审查,审查后签名并提出审查意见。
3、编制“材料汇总表”、工艺流程图、各主要受压元件工艺流转检验卡。
4、编制通用工艺守则和专用工艺规程。
5、对关键工序的工艺文件上应注明停止点(H)和控制点(W)及检验点(E)。
6、工艺文件及通用工艺守则的签署应符合《手册》的要求。
7、工艺文件的修改按设计文件的更改程序进行。
2、焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施焊。
1、《容规》和有关标准
2、《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》
3、《合格焊工花名册》
1、焊工技术档案
2、焊工合格证
3、焊工钢印
1、焊接质控负责人
2
焊接材料
▲1、焊材验收
▲2、焊材保管
▲3、焊材烘干
▲4、焊材发放
1、焊接材料应符合国家或专业标准的规定,有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志,按《焊接材料入库检验规程》验收、入库,编材料厂编号。
序号
环节名称
工作程序和控制点
规定和要求
工作依据
工作见证
责任人
1
采购订货
▲1、采购计划审批
▲2、合格分供方确认
1、材料符合《容规》、有关标准、合同和图样要求。
2、依据生产计划、材料定额编制采购计划和采购清单,按采购清单采购。
3、按合格分供方名单采购材料。
1、《容规》和有关标准
2、《原材料采购、保管和发放制度》
2、主要受压元件的材料代用、零件回用应取得原设计单位出具的设计更改批准文件。
3、补充的零部件设计图样按本公司自行设计文件的要求进行设计、签署和发放。
4、产品竣工图等出厂文件,经设计、检验质控负责人审核。
1、《外供设计文件的审查规定》
2、国家有关现行法规、标准
1、外来图样及技术文件审查单
2、零部件图
3、竣工图
3、进行材料标记移植,材料检验员打上确认标记。
1、《原材料采购、保管和发放制度》
2、《材料标识、标记移植制度》
1、钢材发放台帐
2、材料领用单
1、仓库保管员
2、材料检验员
6
材料使用
▲1、下料时标记移植确认
1、切割下料标记移植及检验员确认。
2、卷板由材料检验员和监检人员定期到供料厂家现场确认材料标志。
1、《容规》和有关标准
2、资格证书
3、培训记录
4、无损检测通用工艺守则
1、无损检测质控负责人
2、质保工程师
3
无损检测的实施
▲1、施探表面复查
▲2、复验扩探
1、按《无损检测控制程序》进行无损检测
2、复验扩探符合《容规》及相关标准
1、《无损检测控制程序》2来自《容规》及相关标准1、焊缝射线检测记录
1、无损检测人员
2、无损检测质控负责人
一、压力容器生产过程停止点
共7页第1页
序号
停止点
停止时间
确认内容和执行条例
执行人
确认人
见证件
1
审图
编制受压元件工艺流转检验卡之前
(1)图纸的合法性,有设计资格印章。
(2)选用标准的有效性。
(3)容器划类的正确性。
(4)探伤比例、合格级别的正确性。
(5)结构、选材是否符合有关法规。
(6)本公司制造的可行性。
冷作检验员
检验质控负责人
工艺流转检验卡
5
耐压试验
水、气压试验之前
(1)审查检验资料,无漏检、错检,且所有检验项目均合格。
(2)应装配的零部件(含铭牌)均已装配妥当。
(3)对产品焊接试板进行审查,并有合格报告。
(4)图纸规定的无损检测均已结束,并有合格报告。
(5)应返修的部位均有返修报告,并有复检报告。
设计、工艺质控负责人
质保工程师
审图记录
2
材料验收
原材料(焊材)进入合格区(一级库之前)(含外协构件)
(1)审查材料原始质量证明书(原件)。
(2)审查验收记录。
(3)审核材料复验报告。
(4)外协件质量证明书、合格证。均合格后签字放行。
材料检验员
材料质控负责人
材料入库通知单
3
焊接工艺评定
编制焊接工艺卡之前
2、《材料标识、标记移植制度》
1、工艺流转检验卡
1、检验员
“▲”为控制点,“★”为停止点
五、焊接质量控制系统
(一个停止点、五个环节、十四个控制点)共7页第4页
序号
环节名称
工作程序和控制点
规定和要求
工作依据
工作见证
责任人
1
焊工
▲1、持证上岗
▲2、自觉执行工艺纪律
1、焊接压力容器的焊工,必须按照《锅炉压力容器焊工考试与管理规则》进行考试,取得焊工合格证书,才能在有效期间担任合格项目范围内的焊接工作。
▲1、编制焊接工艺评定指导书
▲2、编制工艺评定报告
1、按规范及相关标准要求,凡需进行焊接工艺评定的,由焊接质控负责人委托有资格的单位编制焊接工艺指导书及进行评定试验和出具焊接工艺评定报告。
2、编制焊接评定目录。
1、《容规》
2、《钢制压力容器焊接工艺评定》
3、《钢制压力容器焊接规程》
4、《焊接工艺评定管理制度》
1、《容规》和有关标准
2、《原材料代用制度》
1、材料代用申请单
2、原设计单位出具的设计更改批准文件
1、供应部采购员
2、设计工艺质控负责人
5
材料发放
▲1、实物复核(规格、表面质量)
▲2、材料标志及代号标记
1、车间开具领料单,由仓库保管员填写材料厂编号。
2、领用受压元件材料,材料检验员核对领料单、工艺流转检验卡与实物,确认后发料,对材料的发放正确负责。
1、焊接工艺指导书
2、焊接工艺评定报告
3、焊接工艺评定目录
1、焊接质控负责人
4
焊接施工工艺
▲1、审阅焊接工艺卡,确保所选用焊接工艺的正确性,并保证该产品的焊接工艺评定覆盖率。
▲2、控制二次返修
▲3、控制超次返修
▲4、焊工钢印
▲5、产品焊接试板
1、焊接工艺员编制焊接工艺卡、结点图、焊接定额清单和焊缝识别卡,经焊接质控负责人审核后下发有关车间及检验部门执行。
1、《容规》及相关标准
2、《质量体系文件控制程序》
3、相关焊接通用工艺守则
4、《手册》热处理控制
5、《焊缝返修管理制度》
1、焊接工艺卡
2、焊接结点图
3、焊材定额清单
4、焊缝识别卡
5、受压元件施焊流转检验卡
6、返修通知单
7、产品焊接试板工艺流转卡
8、产品试板试验报告
1、焊接工艺员
2、焊接质控负责人
3、理化质控负责人
3、设备维修保养记录
4、设备大、中修计划
1、设备管理员
2、设备质控负责人
“▲”为控制点,“★”为停止点
六、无损检测质量控制系统
(四个环节、七个控制点)共7页第5页
序号
环节名称
工作程序和控制点
规定和要求
工作依据
工作见证
责任人
1
接受任务
▲接受委托
认真填写无损检测送验单,注明产品编号、设备名称、委托检测方法、检测比例、合格级别。
▲2、共装图绘制
▲3、工装验证
1、符合工艺要求。
2、工装图经有关责任人员签署。
3、重大工装图组织车间和有关人员讨论。
4、按规定进行工装验证。
1、《工装设计与验证规程》
1、工装设计图样
2、工装验证记录
1、工艺员
2、设计工艺质控负责人
3、设备质控负责人
四、采购和材料质量控制系统
(一个停止点、六个环节、十三个控制点)共7页第3页
环节名称
工作程序和控制点
规定和要求
工作依据
工作见证
责任人
外供图样审查
▲1、审图
2、变动部分与原设计单位联系,取得设计更改批准文件。
3、补充完善设计图样
4、校审
5、设计更改(含零件回用)取得原设计单位更改批准文件
6、产品竣工图
1、按规定对外供设计文件进行设计审查,然后交工艺、焊接、审查,再由设计质控负责人将审查意见通知原设计单位,并取得设计更改批准文件,同时负责设计图样监检确认。
4、检验员
5、技术副总经理
5
焊接设备
▲1、保证焊接设备运转正常,设备所有仪表的周期检定在有效期内。