关键装置及重点部位检查表

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关键装置重点部位安全检查表

关键装置重点部位安全检查表
装置(部位)名称
XX电炉
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
4
瓷件
是否完整,无闪络现象,排序标志是否明显、正确
5
套管
清洁,无破损、裂纹,无放电痕迹等异常现象
6
引线接头、电缆、母线
引线接头、电缆、母线有无发热迹象;
7
运行
声音、电压是否正常;调压装置的动作是否正常;
8
各密封点
是否漏油、渗油;
9
油枕油位
油位是否正常
10
继电保护
整定值是否正确,动作是否可靠,有载调压装置的动作情况是否正常;各种保护装置是否齐全、完好;
6、罐区围堰是否完好,围堰内水位控制是否符合要求
2
应急物资
1、应急物资、器材、工具准备是否充分
检查现场
2、应急柜内物品是否清洁,数量是否与明细表相符
3
人员
1、管理人员是否按规定到联系点督促指导工作及解决安全生产中出现的问题
检查现场
检查记录
2、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:符合√、异常×,并将异常情况进行描述。

关键装置及重点部位安全检查表

关键装置及重点部位安全检查表

关键装置及重点部位安全检查表
关键装置、重点部位: 年月日
安全生产十项注意事项:
一、工作前穿戴好规定的劳动防护品,检查设备及作业场地,做到安全可靠。

二、不违章作业,并监督制止他人违章作业。

三、不准擅自开动别人操作的机械,电器开关设备。

登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落,严禁向下乱抛工具和设备零件。

四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。

保持设备齐全有效灵敏可靠。

五、不准随意启动设备。

机器设备停机检查或修理时,应切断电源并悬挂警示牌,取牌人应是挂牌人。

开机时发出信号,听到回音确定安全后才能开机。

六、不准吊装物及下行人。

多人操作起重搬运要统一指挥,密切配合。

不准超负荷使用机器。

七、不在易燃物品附近吸烟动火,不乱扔垃圾。

八、不在厂内无证驾驶机动车辆,机动车进出车间转弯必须鸣号减速。

车辆行驶中严禁爬上跳下。

九、工作时精力集中,不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。

十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。

有事请假经领导批准后方可离开岗位。

关键装置和重点部位安全检查表

关键装置和重点部位安全检查表
说明:此表每月检查一次。符合打“√",不符合打“×”并在备注中注明存在的布、管理及使用是否符合规范要求,岗位职工是否掌握
22
消防设施、器材是否完好,并确保随时投入使用
23
消防通道是否畅通无阻
24
消防设施、器材是否有专人定期检查
动力、设备、电气仪表部分
序号
检查项目和要求
检查结果
问题整改情况
1
压力容器是否有政府主管部门颁发的使用许可证
2
压力容器是否按规定时间定期检查、检测、有无档案
3
压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐是否完好无损,是否在线检验,排放点是否符合安全要求,是否建立压力管道的档案
4
安全阀定压是否符合设计规范,铅封铭牌是否完整并定期校验
5
压力表是否定期校验、铅封是否完好,刻度盘上是否标出最高工作压力红线
6
检查机泵完好,润滑油“五定”三级过滤执行情况
7
检修、维修盲板是否统一管理,是否有确认记录
关键装置和重点部位安全检查表
NO:
关键装置、重点部位名称:
检查人员:
检查时间:
安全、防火部分
序号
检查项目和要求
检查结果
问题整改情况
1
是否建立三级监控管理制度
2
是否建立巡回检查制度
3
是否建立可燃(有毒)气体和火灾报警监控
5
是否建立安全监控网络
6
是否建立危险点三级监控巡回检查路线和落实专人检查
7
是否定期进行监控检查(每月一次)
14
动火、进设备、高处、临时用电等作业是否严格执行安全作业规范要求,办理作业票
15
动火、进设备等特殊作业是否配备经培训考试合格的监护人

6.5关键装置及重点部位

6.5关键装置及重点部位

6.5关键装置及重点部位一、说明(1)公司制订并严格执行《关键装置、重点部位安全管理规定》,加强对关键装置、重点部位安全管理,实行公司领导干部联系点管理机制。

(2)联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任,包括:①指导安全承包点实现安全生产;②监督安全生产方针、政策、法规、规定的执行和落实;③定期检查安全生产中存在的问题;④督促隐患项目治理;⑤监督事故处理原则的落实;⑥解决影响安全生产的突出问题等。

(3)联系人每月至少到联系点进行一次安全活动,活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。

(4)公司建立关键装置、重点部位档案,建立公司、管理部门、基层单位及班组监控机制,明确各级组织、各专业的职责,定期进行监督检查,并形成记录。

(5)公司制定关键装置、重点部位应急预案,每半年进行一次演练,确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。

(6)关键装置、重点部位为重大危险源时,还需按重大危险源管理规定的相关规定进行管理。

二、关键装置及重点部位安全管理规定1 目的加强对关键装置及重点部位的安全管理,确保公司生产安全、稳定、正常有序的进行,特制定本规定。

2 适用范围适用于公司范围内所存在的关键装置和重点部位的安全管理。

3 术语3.1 关键装置: 是指在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。

3.2 重点部位:制造、储存、销售易燃易爆、剧毒等危险化学品场所,以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台(站)、油库、仓库等以及对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。

4 职责与分工主管部门:安环部负责监督、考核本规定的执行情况。

相关部门:各部门、科室及相关责任人。

按照本规定对责任范围内的关键装置、重点部位的安全管理负责。

5 内容与要求5.1 公司安全负责人对关键装置、重点部位的管理5.1.1 安环部对关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任,具体内容如下:(1)指导安全承包点实现安全生产(2)监督安全生产方针、政策、法规、规定的执行和落实;(3)定期检查安全生产中存在的问题与隐患;(4)督促隐患治理项目;(5)监督事故按“四不放过”原则的落实;(6)解决影响安全生产的突出问题。

关键装置及重点部位检查表

关键装置及重点部位检查表

受检部门检杳单位类型
受检部门负责人(签字)检查组负责
人(签字)
装置区域
装置名称工艺设备部分
检查人员
检杳项目检杳内容检查方

检查结

异常情况描述/处置
容器本体有无损伤、腐蚀
(汇管及过焊缝有无腐蚀及裂缝
滤器)防锈油漆有无脱落
阀门、旋塞有无损耗或变形
阀门及法兰各接头有无泄漏
现(所有阀阀门有无内漏
门)有无损伤、腐蚀及裂缝
安全阀性能是否正常
附属装置及附属装置有无损伤、腐蚀及裂缝

设备调压阀性能是否正常
压力表性能是否正常
放散系统及有无堵漏现象
排污系统系统阀门有无锈蚀、变形、损伤

各焊口有无损伤、裂缝、泄漏
有无腐蚀
管线有无变形
设备管理制度特种设备投入使用前或后30 日,
是否到特种设备安全监督管理部门登记;有无《特种设备管理制度》、《设备设施管理制度》、《特种设备应急救援预案》、《设备保养计划》等相关设备管理资料查
检查依据检查要求依据公司《安全生产管理制度》、《设备设施管理制度》、《特种设备管理制度》、《设备保养计划》,针对工艺设备运行状况是否满足运行要求以及工艺设备是否正常工作等进行安全检查。

每季度进行一次检查,检查结果如实填写:符合V、异常X,并将情况进行描述。

检查日期:年月日
消防系统部分检查日期:年月日
关键装置及重点部位安全检查表(3)
仪表系统部分
电气系统部分
检查日期:年月日
检查要求设备设施、电气系统是否满足规范要求进行安全检查。

每季度进行一次检查,检查结果如实填写:符合V、异常x,并将情况进行描述。

安全间距部分检查日期:年月日。

关键装置及重点部位安全系统检查表

关键装置及重点部位安全系统检查表
检查结果填写:符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
楠、王双、丁、齐艳、波、王淑霞、黄振梅、王家龙、阚明、高严、朱庆元、王晓军、高亮、汤泽、高伟、宋彦超
检查项目
检查容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
安全设施
1、监视测量装置是否完好
检查现场
2、消防栓、消防水带、灭火器等消防设施是否完好、有效
3
人员
1、管理人员是否按规定到联系点督促指导工作及解决安全生产中出现的问题
检查现场
检查记录
2、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度
3、操作工是否按规定穿戴劳动保护用品
4、操作工是否按操作规程作业,是否按规定路线、频次进行巡回检查
5、是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理
检查现场
2、应急柜物品是否清洁,数量是否与明细表相符
3
人员
1、管理人员是否按规定到联系点督促指导工作及解决安全生产中出现的问题
检查现场
检查记录
2、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度
3、操作工是否按规定穿戴劳动保护用品
4、操作工是否按操作规程作业,是否按规定路线、频次进行巡回检查
检查现场
检查记录
2、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度
3、操作工是否按规定穿戴劳动保护用品
4、操作工是否按操作规程作业,是否按规定路线、频次进行巡回检查
5、是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理
4
生产设施
1、计量设施是否完好,计量是否准确
检查现场
2、现场地面是否有易造成跌滑的油渍或其它液体,沟道是否畅通,照明是否符合要求

关键装置、重点部位安全检查表

关键装置、重点部位安全检查表

检查上岗证
10
10.现场操作人员是否按规定路线、频次进行巡回检查。
现场检查
11
11.监督施工方是否有违章行为,外来人员是否存在不安全行为。
现场检查
12
12.检查本班组时段内是否有外来施工单位及其他外来人员进入所辖区域,他们是 否影响到生产操作。
现场检查
13.有无酒后上岗现象,有无迟到,早退现象。
现场检查
9
9.电机、轴承座地角螺栓无松动,运转平稳。
10
10.联轴器有防护护罩。
11.设备的运行参数,包括压力、温度及其液位在允许范围内,不存在超压、超温
11
和超负荷运行。
安全部发放 安全部发放
1
1、管理人员是否按规定到联系点督促指导工作及解决安全生产中出现的问题。
2
2、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度。
3
3.操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实、字迹 清晰工整。
检查记录表
4
4.操作人员对工艺要熟练掌握。
现场提问

要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得采取有效的预防措施,并立即向上级 部门汇报。
装置(部位) 名称
检查人
检查日期
检查项目
检查内容
1
职责 检查本中心各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。
检查依据
依据公司安全生产责 任制检查
现场检查
5
5.踢脚板高度均不小于100mm,其底部距地面均不大于10mm。
6
6.各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上。

关键装置 重点部位、综合检查表

关键装置 重点部位、综合检查表
参加班组事故应急预案演练
参加班组安全例会或事故案例分析会
检查班组开展安全标准化情况,实现安全生产
2
安全生产检查
反应釜安全装置、连锁报警、气体监测等设施运行情况
反应场所的消防设施、防护器具完好情况
反应釜配套生产设备完好运行情况
反应的工艺指标控制情况
3
检查安全生产中存在的问题和隐患,督促隐患整改
4
督促安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实
4、员工熟悉本岗位安全技术操作规程
5、按照年度培训计划内容进行培训、考核
6、安全教育记录齐全
7、各级人员应持证上岗
8、班组活动按计划开展
9、特种作业人员持证上岗,定期复审,资格证书在有效期内
现场查看、询问
查看记录
8
其他
溴化聚苯乙烯班组安全检查表
编号:TX/JL04-067
检查计划
目的:排除事故隐患,确保安全生产。
6、静电接地良好
7、消防通道畅通
现场查看
查看记录
3
现场
1、设备、平台、护栏无腐蚀、缺失
2、无跑冒滴漏现象
3、生产装置区、罐区周围无杂物
4、罐区无隐患
5、电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象
6、地面无积水,清洁干净
7、工作场所无吸烟及烟头
8、物品摆放整洁9、设备运转正常,定期Fra bibliotek滑现场查看
4
安全标准化记录
齐全
查现场
7
安全活动记录
齐全符合要求
查记录
8
其他
检查人员: 说明:安全部、车间、班组使用此表
关键装置安全检查表
关键装置:溴化聚苯乙烯装置 检查单位:溴化聚苯乙烯车间 时间: 年 月 日 编号

关键装置和重点部位安全检查表

关键装置和重点部位安全检查表
说明:此表每月检查一次。符合打“√”,不符合打“×”并在备注中注明存在的问题,不涉及打“--”。
21
消防器材配置分布、管理及使用是否符合规范要求,岗位职工是否掌握
22
消防设施、器材是否完好,并确保随时投入使用
23
消防通道是否畅通无阻
24
消防设施、器材是否有专人定期检查
动力、设备、电气仪表部分
序号
检查项目和要求
检查结果
问题整改情况
1
压力容器是否有政府主管部门颁发的使用许可证
2
压力容器是否按规定时间定期检查、检测、有无档案
14
动火、进设备、高处、临时用电等作业是否严格执行安全作业规范要求,办理作业票
15
动火、进设备等特殊作业是否配备经培训考试合格的监护人
16
事故管理和“四不放过”的情况
17
是否建立、健全安全台账
18
开停车是否严格执行开停车方案
19
是否有因误操作引起的装置停车事故
20
检查重点部位、设备的工艺控制指标是否符合要求
3
压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐是否完好无损,是否在线检验,排放点是否符合安全要求,是否建立压力管道的档案
4
安全阀定压是否符合设计规范,铅封铭牌是否完整并定期校验
5
压力表是否定期校验、铅封是否完好,刻度盘上是否标出最高工作压力红线
6
检查机泵完好,润滑油“五定”三级过滤执行情况
7
检修、维修盲板是否统一管理,是否有确认记录
8
是否每半年进行一次事故预案演习,并有计划、评价、小结
9
检查操作人员应急预案的掌握和熟悉情况
10
个体防护用品是否按照要求配备,操作人员是否熟练、正确使用
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关键装置及重点部位安全检查表(1)
工艺设备部分 检查日期: 年 月 日
受检部门 检查单位 类型
受检部门负责人(签字) 检查组负责人(签字) 装置区域
装置名称
检查依据 检查要求 依据公司《安全生产管理制度》、《设备设施管理制度》、《特种设备管理制度》、《设备保养计划》,针对工艺设备运行状况是否满足运行
要求以及工艺设备是否正常工作等进行安全检查。

每季度进行一次
检查,检查结果如实填写:符合√、异常×,并将情况进行描述。

检查人员
检查项目 检查内容 检查方法 检查结果
异常情况描述/处置 容器本体(汇管及过滤器) 有无损伤、腐蚀 现 场 检 查
焊缝有无腐蚀及裂缝
防锈油漆有无脱落
阀门及法兰(所有阀门) 阀门、旋塞有无损耗或变形
各接头有无泄漏 阀门有无内漏 有无损伤、腐蚀及裂缝 附属装置及设备 安全阀性能是否正常 附属装置有无损伤、腐蚀及裂缝 调压阀性能是否正常 压力表性能是否正常 放散系统及排污系统 有无堵漏现象 系统阀门有无锈蚀、变形、损伤 管线 各焊口有无损伤、裂缝、泄漏 有无腐蚀 有无变形 设备管理制度 特种设备投入使用前或后30日,是否到特种设备安全监督管理部门登记;有无《特种设
备管理制度》、《设备设施管理
制度》、《特种设备应急救援预
案》、《设备保养计划》等相关
设备管理资料
关键装置及重点部位安全检查表(2)
消防系统部分 检查日期: 年 月 日
受检部门 检查单位 类型
受检部门负责人(签字) 检查组负责人(签字) 装置区域
装置名称
检查依据 检查要求 依据公司《公司安全生产管理制度》、《设备设施管理制度》、《消防管理制度》、《消防设备管理制度》,针对公司消防设备设施、消防系
统是否满足规范要求进行安全检查。

每季度进行一次检查,检查结
果如实填写:符合√、异常×,并将情况进行描述。

检查人员
检查项目 检查内容 检查方法 检查结果
异常情况描述/处置 消防器材 有无灭火器超压、过期情况 现 场 检

有无灭火器损坏、无法使用情况
灭火器配备数量是否符合要求 消防栓性能是否良好 消防水带是否满足要求 消防池是否满足要求 消防制度 是否有《消防管理制度》、《消防应急救援预案》《消防设备管理制度》等
附属设施 监控装置是否完好 消防通道及安全通道是否正常
安全标志、危害告知牌、禁止标志等是否完整,位置是否醒

消防池、消防沙是否符合要求
备注:
四川朗泰能源贸易有限公司
关键装置及重点部位安全检查表(3)
仪表系统部分
检查日期:年月日
受检部门检查单位类型
受检部门负责人(签字)检查组负责
人(签字)
装置区域
装置名称
检查依据检查要求依据公司《安全生产管理制度》,针对公司仪表设备设施、仪表系统是否满足规范要求进行安全检查。

每季度进行一次检查,检查结果如实填写:符合√、异常×,并将情况进行描述。

检查人员
检查项目检查内容检查
方法
检查
结果
异常情况描述/处置
仪表系统可燃气体泄漏检测仪检测范
围是否符合安装要求;



查可燃气体泄漏报警仪是否按
照规定进行定期的校准及鉴定;
工艺区的仪表及仪表线路是
否满足防爆要求;
计量系统是否保证24小时不
断电;
计量系统是否线路完好,计量
工作是否正常进行;
对仪表系统是否做好定期的
调试、校验、维护工作;
仪表系统的调试、校验、维护
记录是否保存完好;
监控系统是否正常,监控范围
是否符合要求。

备注:
关键装置及重点部位安全检查表(4)
电气系统部分 检查日期: 年 月 日
受检部门 检查单位 类型
受检部门负责人(签字) 检查组负责人(签字) 装置区域
装置名称
检查依据 检查要求 依据公司《安全生产管理制度》、《设备设施管理制度》、,针对公司电气设备设施、电气系统是否满足规范要求进行安全检查。

每季度
进行一次检查,检查结果如实填写:符合√、异常×,并将情况进
行描述。

检查人员
检查项目 检查内容 检查方法 检查结果
异常情况描述/处置 配电室是否设置采风窗、采光窗,是否防雨、雪; 现



电气安全用具及灭火器材是否配备齐全;
是否有应急照明灯、疏散指示标志灯;
电气设备 电气设备运行中的电压、电流、温度是否正常,有无违反标准现象;
各种电气设备是否完好;
所有电气设备的绝缘性能是否良好;
继电保护装置是否可靠,避雷针、避雷器是否符合规程要求且是否工作正常;
防护用品
值班人员是否按规定穿戴绝
缘防静电服装及工鞋;
是否配备了绝缘靴、绝缘手套
及其他安全防护用品; 备注:
关键装置及重点部位安全检查表(5)
安全间距部分 检查日期: 年 月 日
受检部门 检查单位 类型
受检部门负责人(签字) 检查组负责人(签字) 装置区域
装置名称
检查依据 检查要求 依据《城镇燃气设计规范》、《建筑设计防火规范》,针对公司配气站选址及设备是否满足规范安全间距要求进行安全检查。

检查结果如
实填写:符合√、异常×,并将情况进行描述。

检查人员
检查项目 检查内容 检查方法 检查结果
异常情况描述/处置 安全间距
站址是否符合城市规划要求; 现



汇管与站外建筑、构筑物的防火间距是否符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87及《城镇燃气设计规范》GB50028-93; 配气站汇管之间的防火间距是否符合《城镇燃气设计规范》GB50028-93要求;
站内建、构筑物的防火间距是否符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87的有关规定;
是否设置风向标以及安全出口标志,生产场所、作业点的紧急通道和出入口,应设置明显醒目的标志。

备注:。

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