排查汇总表
(完整版)安全隐患排查清单汇总表
3
皖江影剧院
宿舍煤气管道旁有居民燃烧香纸
皖江影剧院
区文化委
立行整改,贴警示牌
2017年4月5日
区文化委
4
迎江区临港经济开发区方兴南路
仓库内视频监控图像不清晰
安徽安庆南风日化有限责任公司
迎江公安分局
改用高清摄像头且视频保存期限为一个月
2017年5月1日
迎江公安分局
5
迎江区长青路3号
油库周界未按《石油天然气管道系统治安风险等级和安全防范要求》加装铁丝网;内部管理不严格,存在外来车辆人员随意进出现象。
2017年10月底
区农林局
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
序号
隐患所在地
隐患内容
责任单位
主管部门
(或单位)
整改措施
整改时间
上报单位
21
迎江区41公里长江水域
渔民安全意识不强;渔船安全检测技术力量空缺;管理的长江水域长(41公里)渔业安全生产管理和执法力量不足。
长风乡
新洲乡
龙狮桥乡
滨江街道
区农林局
1、邀请望江等县区支持我区渔船安全检测。2、加强对渔民的安全教育宣传和生产培训,提高渔民的安全意识和防范应急能力。3、邀请市渔业局和大观渔政对我区41公里长江水域开展安全生产联合执法检查。4、加强我局渔政执法队伍建设。
2017年6月30日
区农林局
22
人民路小学西侧教学楼一楼
2017年10月底
区宗旅局
15
天主堂
D级危房
天主堂
区民宗旅游局
D级危房拆除,按程序报批市区规划部门许可重建
2017年10月底
学校团队岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
学校团队岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表1. 背景本文档旨在对学校团队的岗位廉政风险点进行排查和提出相应的防控措施,以保障学校的良好运转和廉洁行政。
2. 岗位廉政风险点排查以下是针对学校团队不同岗位存在的廉政风险点的排查结果:- 行政人员岗位行政人员岗位- 滥用职权:个别行政人员可能会滥用职权,以谋取私利。
- 贪污受贿:个别行政人员可能会接受贿赂或贪污公款。
- 失职渎职:个别行政人员可能会失职渎职,影响学校行政效率和形象。
- 教师岗位教师岗位- 违规补课:个别教师可能会违规私下接受学生补课,并收取费用。
- 学术不端:个别教师可能会存在抄袭、剽窃等学术不端行为。
3. 防控措施为了降低上述岗位廉政风险造成的损失,制定以下防控措施:- 加强内部管理加强内部管理- 建立健全岗位责任制,明确各岗位职责和权限范围,确保权力被合理行使。
- 定期对行政人员进行廉政教育和法律意识培训,提高对廉政风险的认识和防范措施的了解。
- 强化绩效考核机制,将廉政风险防控情况纳入考核指标,激励员工廉洁行政。
- 加强监督检查加强监督检查- 建立监督机制,对行政人员和教师的工作进行定期监督和检查,发现问题及时处理。
- 鼓励员工举报廉政风险问题,建立举报渠道和保护机制,保证举报人合法权益。
- 加强制度建设加强制度建设- 完善学校的管理制度,明确廉政风险点的触发条件和相应的制度约束。
- 建立规范化的教师管理制度,明确教师补课的监管要求和限制。
4. 结论通过对学校团队岗位廉政风险点的排查和相应防控措施的制定,可以有效降低廉政风险的发生概率,维护学校的正常运营和良好形象,实现廉洁行政的目标。
以上是对学校团队岗位廉政风险点排查和防控措施的汇总表,供参考使用。
(完整版)安全隐患排查清单汇总表.doc
安全隐患排查清单汇总表填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日主管部门隐患所在地隐患内容责任单位整改措施整改时间上报单位(或单位 )1安庆市人民剧院2皖江影剧院3皖江影剧院迎江区临港经济开4发区方兴南路5迎江区长青路 3 号6长风乡敬老院7新洲乡敬老院有 4 处灭火器压力不够人民剧院区文化委立即更换2017 年 4 月 5 日区文化委外线老化皖江影剧院区文化委立行整改2017 年 4 月 5 日区文化委宿舍煤气管道旁有居民燃烧皖江影剧院区文化委立行整改,贴警示牌2017 年 4 月 5 日区文化委香纸安徽安庆南风改用高清摄像头且视频保存仓库内视频监控图像不清晰日化有限责任迎江公安分局2017 年 5 月 1 日迎江公安分局期限为一个月公司油库周界未按《石油天然气管道系统治安风险等级和安中国石化销售按照《石油天然气管道系统治全防范要求》加装铁丝网;有限公司安庆迎江公安分局安风险等级和安全防范要求》2017 年 5 月 1 日迎江公安分局内部管理不严格,存在外来石油分公司加装铁丝网;加强内部管理。
车辆人员随意进出现象。
1 、院民宿舍楼用电线路老1、更换电线要达标;化;2、北二楼屋面渗水;3、长风乡政府区民政局2、屋面封盖;2017 年 5 月底区民政局消防储水池渗水。
3、防水重做。
院民宿舍用电线路老化,不新洲乡政府区民政局更换电线要达标2017 年 4 月底区民政局能满足目前用电需要8 龙狮桥乡敬老院消防、食品安全不达标龙狮桥乡政府区民政局增加消防设施和器材,卫生许可。
2017 年 4 月底区民政局9 金华联人民路店电子显示器一面损坏金华联公司区商务局跟换电子显示器2017 年 4 月 5 日区商务局安全隐患排查清单汇总表填报单位:迎江区安委会办公室填报时间: 2017 年 4 月 4 日序号隐患所在地隐患内容责任单位主管部门整改措施整改时间上报单位(或单位 )10 临港工业园内64 台压力容器、 32 条压力管安徽华泰林浆区市场监管局立即停用报检2017 年 8 月底市场监管局道超期未检纸有限公司特种设备安全管理混乱,部市场监管局分特种设备未进行注册登安庆华茂佰斯记;多次检查中,该公司负11 临港工业园内特纺织科技有区市场监管局责令限期整改2017 年 10 月底责人均表示该办公地点无特限公司种设备的相关资料,资料由总公司统一管理。
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
14
安全隐患排查清单汇总表
14
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
14
安全隐患排查清单汇总表
14
安全隐患排查清单汇总表
14
安全隐患排查清单汇总表
14
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
14
14
安全隐患排查清单汇总表
14
安全隐患排查清单汇总表
14
安全隐患排查清单汇总表
14
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4
14
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4
14
14。
隐患排查用检查表汇总
检查时间:检查员:
检查项目
检查内容
检查情况
采取措施
落实情况
生产运行情况
各生产车间运行情况
设备、设施情况
水、电动力供给
人员出勤
值班
是否进行值班和领导带班安排
值班人员到岗
值班记录
预防工作
防火
防盗
防事故
危险物品
存放或专人管理
备注:
符合法律法规和其他要求检查记录一项划√;
不符合法律法规和其他要求检查记录一项划X,并要求填写采取措施及落实情况。
电焊钳夹紧力好,绝缘良好,手柄隔热层完整,电焊钳与导线连接可靠。
严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。
在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作,或焊接与地面密切连接的焊件时,应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。
电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方;在室外或特殊环境下使用,应采取防护措施保证其正常使用。
吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识,不应超负荷作业。
吊运物行走的安全路线,不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所,且不应随意越过主体设备。
与机动车辆通道相交的轨道区域,应有必要的安全措施。
普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运,有断股、割伤、磨损严重的应报废。
钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径,且不小于300毫米,卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径,压板应在主绳侧。
使用场所应清洁,无严重粉尘。
每半年应对电焊机绝缘电阻遥测一次,且记录完整。
备注
备注:
符合法律法规和其他要求检查记录一项划√;
不符合法律法规和其他要求检查记录一项划X,并要求填写采取措施及落实情况。
建筑施工安全隐患排查汇总表
8
现场文明施工情况
施工扬尘管理是否规范,污水是否按规定进行排放,施工大门管理是否规范,施工围墙是否破损,现场是否 存在白色暴露垃圾,材料是否堆码整齐。
9
检查情况
备注
10
施工单位: 其它签字:
监理单位签字:
检查时间:
年月日
项目名称:
序号
主要存在问题
2018 年习水县建筑施工安全生产
自查自纠整改表
时间: 年 月 日
检查组:
序号
项目 名称
工程 地址
1 2 3 4 5 6 7 8
建设单位
建筑施工安全隐患排查汇总表
整改责任单位及责任人
施工单位
项目经理 及电话
监理单位
总监 及电话
工程 进度
填表时间: 年 月
存在的主要问 题
处理措施
整改 通知书
停工令
日
整改 期限
单位:
排查 日期
排查 人员
存在的主要问题
安全隐患排查记录表
整改措施
整改责任人
整改时间
复查销号
备注
参加人员签字:
施计划,安全生产自查
教育宣传制,7、资料管理制度,8、计划编制制度,9、安全生产教育计划于实施
4
安全事故应急预案 是否根据施工宣传制定可行的安全生产应急预案
5 机械设备特种,特种作 机械,特种作业人员是否年报,ห้องสมุดไป่ตู้否人证合一 业人员
6
其它专项施工方案
是否编制专项施工方案
安全管理人员
7
要求安全管理人员与任职文件,安全资料签字相符,不相符的做好变更整改
年月 日
排查隐患措施
部门及责任人
(完整版)安全隐患排查清单汇总表
.平安隐患排查清单汇总表填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2021年4月4日主管部门序号隐患所在地隐患内容责任单位整改措施整改时间上报单位(或单位)安庆市人民剧院皖江影剧院皖江影剧院迎江区临港经济开4发区方兴南路迎江区长青路3号长风乡敬老院5新洲乡敬老院有4处灭火器压力不够人民剧院 区文化委 立即更换 2021年4月5日 区文化委 外线老化皖江影剧院 区文化委 立行整改 2021年4月5日 区文化委 宿舍煤气管道旁有居民燃烧 皖江影剧院 区文化委 立行整改,贴警示牌 2021年4月5日 区文化委 香纸安徽安庆南风 改用高清摄像头且视频保存仓库内视频监控图像不清晰日化有限责任 迎江公安分局2021年5月1日 迎江公安分局期限为一个月公司油库周界未按?石油天然气管道系统治安风险等级和安 中国石化销售 按照?石油天然气管道系统治全防范要求?加装铁丝网; 安庆 迎江公安分局 安风险等级和平安防范要求? 2021年5月1日 迎江公安分局内部管理不严格,存在外来 石油分公司加装铁丝网;加强内部管理。
车辆人员随意进出现象。
1、院民宿舍楼用电线路老1、更换电线要达标;化;2、北二楼屋面渗水; 3、 长风乡政府 区民政局2、屋面封盖; 2021年5月底区民政局消防储水池渗水。
3、防水重做。
院民宿舍用电线路老化,不新洲乡政府 区民政局 更换电线要达标2021年4月底 区民政局能满足目前用电需要8龙狮桥乡敬老院 消防、食品平安不达标 龙狮桥乡政府 区民政局 增加消防设施和器材,卫生许可。
2021年4月底 区民政局 9金华联人民路店电子显示器一面损坏金华联公司区商务局跟换电子显示器2021年4月5日区商务局..平安隐患排查清单汇总表填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2021年4月4日序号隐患所在地隐患内容责任单位主管部门整改措施整改时间上报单位(或单位)10 临港工业园内64台压力容器、32条压力管安徽华泰林浆区市场监管局立即停用报检2021年8月底市场监管局道超期未检纸特种设备平安管理混乱,部市场监管局分特种设备未进行注册登安庆华茂佰斯记;屡次检查中,该公司负11 临港工业园内特纺织科技有区市场监管局责令限期整改2021年10月底责人均表示该办公地点无特限公司种设备的相关资料,资料由总公司统一管理。
施工现场隐患排查清单汇总表
一、施工现场隐患排查清单汇总表门式脚手架隐患排查清单序号 项目隐患排查要素参考依据排查方法 注 1 施工方案 未编制专项施工方案或未进行设计计算 2专项施工方案未按规定审核、审批或架体搭设高度超过50m未按规定组织专家论证3 架体基础 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求4 架体底部未设垫板或垫板底部的规格不符合要求5 架体底部未按规范要求设置底座6 架体底部未按规范要求设置扫地杆7 未设置排水措施8 架体稳定 未按规定间距与结构拉结 9 未按规范要求设置剪刀撑10未按规范要求高度做整体加固11架体立杆垂直偏差超过规定12杆件锁件 未按说明书规定组装,或漏装杆件、锁件13未按规范要求设置纵向水平加固杆14架体组装不牢或紧固不符合要求15使用的扣件与连接的杆件参数不匹配16脚手板 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳17脚手板规格或材质不符合要求的18采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态19交底与验收 脚手架搭设前未进行交底或交底未留有记录20脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收21脚手架搭设完毕未办理验收手续22未记录量化的验收内容23架体防护 作业层脚手架外侧未在 1.2m 和 0.6m高度设置上、中两道防护栏杆24作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板 25脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严26作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m 未用安全平网封闭2材质杆件变形、锈蚀严重728门架局部开焊2 9构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求3荷载施工荷载超过设计规定31荷载堆放不均匀32通道未设置人员上下专用通道33通道设置不符合要求碗扣式钢管脚手架隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案未编制专项方式或未进行设计计算2 专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过50m未按规定组织专家论证3 架体基础未编制专项施工方案或未进行设计计算4 架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求5 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求6 架体底部未按规范要求设置底座7 架体底部未按规范要求设置扫地杆8 未设置排水措施9 架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结1 0架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定1 1连墙件未采用刚性杆件1 2未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑1 3竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处1 4竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求1 5 杆件锁件立杆间距、水平杆步距超过规范要求1 6未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆1 7架体搭设高度超过24 m时,顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆1架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求81 9 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳2 0脚手板规格或材质不符合要求2 1采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态2 2 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未留有记录2 3架体分段搭设分段使用未办理分段验收2 4架体搭设完毕未办理验收手续2 5未记录量化的验收内容2 6 架体防护架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严2 7作业层未在外侧立杆的1.2m和0.6m的碗扣结点设置上、中两道防护栏杆2 8作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板2 9作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平网封闭3 0 材质杆件弯曲、变形、锈蚀严重3 1钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求3 2 荷载施工荷载超过设计规定33荷载堆放不均匀3 4 通道未设置人员上下专用通道3 5通道设置不符合要求附着式钢管脚手架隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算2 专项施工方案未按规定审核、审批3 脚手架提升高度超过150m,专项施工方案未按规定组织专家论证4 安全装未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求5 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处6 防坠落装置未设置在置 竖向主框架处与建筑结构附着7未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求8 在升降或使用工况下,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求9 未安装同步控制或荷载控制装置10同步控制或荷载控制误差不符合规范要求11架体构造 架体高度大于 5倍楼层高12架体宽度大于 1.2m13直线布置的架体支承跨度大于 7m ,或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m14架体的水平悬挑长度大于2m 或水平悬挑长度未大于 2m 但大于跨度1/215架体悬臂高度大于架体高度2/5或悬臂高度大于6m16架体全高与支撑跨度的乘积大于 110㎡17附着支座 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座18在使用工况时,未将竖向主框架与附着支座固定19在升降工况时,未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处2 0附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求2 1 架体安装主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点2 2内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接2 3架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处2 4与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度2 5架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体2 6 架体升降两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备2 7升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或小于C102 8升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留2 9 检查验收构配件进场未办理验收3 0分段安装、分段使用未办理分段验收3 1架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任人签字3 2每次提升前未留有具体检查记录3每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全33 4 脚手板脚手板未满铺或铺设不严、不牢3 5作业层与建筑结构之间空隙封闭不严3 6脚手板规格、材质不符合要求3 7 防护脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严3 8作业层未在高度1.2m 和0.6m处设置上、中两道防护栏杆3 9作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板4 0 操作操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底4 1作业人员未经培训或未定岗定责4 2安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗4 3安装、升降、拆除时未采取安全警戒44荷载不均匀或超载承插型盘扣式隐患排查清单序号 项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案 未编制专项施工方案或搭设高度超过 24m 未另行专门设计和计算 2 专项施工方案未按规定审核、审批3架体基础 架体基础不平、不实、不符合方案设计要求 4 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求5 架体立杆底部未按要求设置底座6 未按规范要求设置纵、横向扫地杆7 未设置排水措施 8 架体稳定 架体与建筑结构未按规范要求拉结9 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定10连墙件未采用刚性杆件11未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑12竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处13斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求1杆架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求4 件1 5未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆1 6双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆1 7 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳1 8脚手板规格或材质不符合要求1 9采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态2 0 交底与验收脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录2 1脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收2 2脚手架搭设完毕未办理验收手续2 3未记录量化的验收内容2 4 架体防护架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严2 5作业层未在外侧立杆的1m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道水平防护栏杆2 6作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板2 7 杆件立杆竖向接长位置不符合要求28接长 搭设悬挑脚手架时,立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆连接件固定29剪刀撑的斜杆接长不符合要求30架体内封闭 作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m 未用安全平网封闭31作业层与主体结构间的空隙未封闭32材质 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求33钢管弯曲、变形、锈蚀严重34通道 未设置人员上下专用通道35通道设置不符合要求满堂式脚手架隐患排查清单序项隐患排查要素参考依排查方备注号目据法1 施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算2 专项施工方案未按规定审核、审批3 架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求4 架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求5 架体底部未按规范要求设置底座6 架体底部未按规范要求设置扫地杆7 未设置排水措施8 架体稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆9 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆1 0架体高宽比大于2时未按要求采取与结构刚性连结或扩大架体底脚等措施1 1 杆件锁件架体搭设高度超过规范或设计要求1 2架体立杆间距水平杆步距超过规范要求13杆件接长不符合要求1 4架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求1 5 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳1 6脚手板规格或材质不符合要求1 7采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态1 8 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未留有记录1 9架体分段搭设分段使用未办理分段验收2 0架体搭设完毕未办理验收手续2 1未记录量化的验收内容2 2 架体防护作业层脚手架周边,未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆2 3作业层外侧未设置180mm高挡脚板2 4作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m 未用安全平网封闭2 5 材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求2 6杆件弯曲、变形、锈蚀严重2 7 荷载施工荷载超过设计规定28荷载堆放不均匀2 9 通道未设置人员上下专用通道3通道设置不符合要求高处作业与吊篮隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算2 专项施工方案未按规定审核、审批案3 安全装置未安装安全锁或安全锁失灵4 安全锁超过标定期限仍在使用5 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣,或安全绳未固定在建筑物可靠位置6 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵7 悬挂机构悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘8 前梁外伸长度不符合产品说明书规定9 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力1 0前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处1 1使用破损的配重件或采用其他替代物1 2配重件的重量不符合设计规定1 3 钢丝绳钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准1 4安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂15安全绳不悬垂1 6利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施1 7 安装使用未经检测或检测不合格的提升机1吊篮平台组装长度不8 符合规范要求1 9吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品2 0 升降操作操作升降人员未经培训合格2 1吊篮内作业人员数量超过2人2 2吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上2 3吊篮正常使用,人员未从地面进入篮内2 4 交底与验收未履行验收程序或验收表未经责任人签字2 5每天班前、班后未进行检查2 6吊篮安装、使用前未进行交底2 7 防护吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求2 8多层作业未设置防护顶板2 9 吊篮稳定吊篮作业未采取防摆动措施3 0吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大3 1 荷载施工荷载超过设计规定32荷载堆放不均匀3 3利用吊篮作为垂直运输设备基坑支护、土方作业隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案深基坑施工未编制支护方案2 基坑深度超过5m未编制专项支护设计3 开挖深度3m及以上未编制专项方案4 开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证5 支护设计及土方开挖方案未经审批6 施工方案针对性差不能指导施工7 临边深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施8 防护临边及其它防护不符合要求9 基坑支护及支撑拆除坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求1 0特殊支护的作法不符合设计方案1 1支护设施已产生局部变形又未采取措施调整1 2砼支护结构未达到设计强度提前开挖,超挖1 3支撑拆除没有拆除方案14未按拆除方案施工1 5用专业方法拆除支撑,施工队伍没有专业资质1 6 基坑降排水高水位地区深基坑内未设置有效降水措施1 7深基坑边界周围地面未设置排水沟1 8基坑施工未设置有效排水措施1 9深基础施工采用坑外降水,未采取防止临近建筑和管线沉降措施2 0 坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定2 1机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施2 2 上下通道人员上下未设置专用通道2 3设置的通道不符合要求2 4 土方开挖施工机械进场未经验收2 5挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内2 6挖土机作业位置不牢、不安全27司机无证作业2 8未按规定程序挖土或超挖2 9 基坑支护变形监测未按规定进行基坑工程监测3 0未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测3 1 作业环境基坑内作业人员缺少安全作业面3 2垂直作业上下未采取隔离防护措施3光线不足,未设置足够照明3模板支架隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算2 专项施工方案未经审核、审批3 超过一定规模的模板支架,专项施工方案未按规定组织专家论证4 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式5 立杆基础立杆基础承载力不符合设计要求6 基础未设排水设施7 立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求8 支架稳定支架高宽比大于规定值时,未按规定要求设置连墙杆9 连墙杆设置不符合规范要求1 0未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑1 1纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求1 2 施工荷载施工均布荷载超过规定值1 3施工荷载不均匀,集中荷载超过规定值1 4 交底与验收支架搭设(拆除)前未进行交底或无交底记录1 5支架搭设完毕未办理验收手续16验收无量化内容1 7 立杆设置立杆间距不符合设计要求18立杆未采用对接连接1立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大9 于规定值2 0立杆间距不符合设计要求2 1 水平杆设置未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求2 2纵、横向水平杆间距不符合规范要求2 3纵、横向水平杆件连接不符合规范要求2 4 支架拆除混凝土强度未达到规定值,拆除模板支架2 5未按规定设置警戒区或未设置专人监护2 6 支架材质杆件弯曲、变形、锈蚀超标2 7构配件材质不符合规范要求28钢管壁厚不符合要求“三宝、四口”及临边防护隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 安全帽作业人员不戴安全帽2 作业人员未按规定佩戴安全帽3 安全帽不符合标准4 安全网在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严5 安全网规格、材质不符合要求6 安全带作业人员未系挂安全带7 作业人员未按规定系挂安全带8 安全带不符合标准9 临边防护工作面临边无防护1 0临边防护不严或不符合规范要求1 1防护设施未形成定型化、工具化1 2 洞口防护在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口,未采取防护措施1 3防护措施、设施不符合要求或不严密1 4防护设施未形成定型化、工具化1 5电梯井内每隔两层(不大于10m)未按设置安全平网1 6 通道口防护未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠1 7防护棚两侧未进行防护1 8防护棚宽度不大于通道口宽度1 9防护棚长度不符合要求2 0建筑物高度超过30m,防护棚顶未采用双层防护2 1防护棚的材质不符合要求2 2 攀登作业移动式梯子的梯脚底部垫高使用2 3折梯使用未有可靠拉撑装置2 4梯子的制作质量或材质不符合要求2 5 悬空作业悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施2 6悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备,未经过技术鉴定或验证、验收2 7 移动式操作平台操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m2 8移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜2 9操作平台的组装不符合要求3平台台面铺板不严3 1操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯3 2操作平台的材质不符合要求3物物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算3 料平台 34 物料平台搭设不符合专项方案要求35物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求36平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网37材质不符合要求38物料平台未在明显处设置限定荷载标牌39悬挑式钢平台 悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算40悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,未设置在建筑物结构上41斜拉杆或钢丝绳,未按要求在平台两边各设置两道42钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板43钢平台台面铺板不严,或钢平台与建筑结构之间铺板不严44平台上未在明显处设置限定荷载标牌施工用电隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 外电防护外电线路与在建工程(含脚手架)、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施2 防护设施和绝缘隔离措施不符合规范3 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品4 接地与接零保护系统施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式5 配电系统未采用同一保护方式6 保护零线引出位置不符合规范7 保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接8 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范9 电气设备未接保护零线1 0工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范1 1工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω1 2施工现场防雷措施不符合规范1 3 配电线路线路老化破损,接头处理不当1 4线路未设短路、过载保护1 5线路截面不能满足负荷电流1 6线路架设或埋设不符合规范17电缆沿地面明敷1 8使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆1 9电杆、横担、支架不符合要求2 0 配电箱与开关箱配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置2 1用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”2 2配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范2 3总配电箱与开关箱未安装漏电保护器2 4漏电保护器参数不匹配或失灵2 5配电箱与开关箱内闸具损坏2配电箱与开关箱进线和出线混乱62 7配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记2 8配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施2 9配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作3 0分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范3 1 配电室与配电装置配电室建筑耐火等级低于3级3 2配电室未配备合格的消防器材3 3配电室、配电装置布设不符合规范3 4配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效3 5备用发电机组未与外电线路进行连锁3 6配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施3 7配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图3 8 现场照明照明用电与动力用电混用3 9特殊场所未使用36V 及以下安全电压4 0手持照明灯未使用36V 以下电源供电4 1照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器4 2照明专用回路未安装漏电保护器4 3灯具金属外壳未接保护零线4 4灯具与地面、易燃物之间小于安全距离4 5照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎4 6 用电档案未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性4 7专项用电施工组织设计未履行审批程序,实施后未组织验收4 8接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实4 9安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实5 0定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实5 1档案资料不齐全、未设专人管理物料提升机隐患排查清单序号 项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 安全装置 未安装起重量限制器、防坠安全器 2 起重量限制器、防坠安全器不灵敏 3 安全停层装置不符合规范要求,未达到定型化4 未安装上限位开关的5 上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的 6物料提升机安装高度超过30m ,未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置7 防护设施 未设置防护围栏或设置不符合规范要求8 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求 9 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板,设置不符合规范要求10停层平台脚手板铺设不严、不牢11未安装平台门或平台门不起作用,平台门安装不符合规范要求、未达到定型化12吊笼门不符合规范要求13未设置防护围栏或设置不符合规范要求14附墙附墙架结构、材质、间距不符合规范要求。
银行个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
银行个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表一、风险点排查1. 工作环境- 工作场所是否存在不良风气,如懒散怠工、非法活动等?- 岗位上是否存在过度的工作压力,可能导致个人违法行为的发生?- 岗位处于高风险环境中,容易受到外部影响?2. 人员素质- 岗位上的员工是否经过合适的背景调查?- 员工的职业道德和廉政意识是否达标?- 岗位人员是否接受过廉政教育和风险防控培训?3. 权力滥用- 岗位上是否存在滥用职权进行个人谋利的情况?- 岗位员工是否容易受到利益输送的诱惑?4. 岗位操作- 岗位上是否存在操作不规范、违背规定和程序的行为?- 岗位操作的流程是否存在漏洞,可能被滥用?5. 数据安全- 岗位上是否处理大量的敏感数据?- 岗位员工是否存在泄露、篡改或滥用数据的风险?二、防控措施1. 建立健全制度- 确定廉政风险点排查和防控工作的责任部门和责任人。
- 制定相关制度和规定,明确岗位工作要求和廉政纪律。
- 定期进行岗位廉政风险点排查,及时修订和完善制度。
2. 加强培训教育- 针对岗位人员的特点,开展廉政教育和风险防控培训。
- 提高员工的法律意识和职业道德,增强风险防控意识。
3. 强化监督管理- 建立健全岗位监督管理机制,定期进行监督检查。
- 督促岗位人员遵守制度和规定,防止滥用职权和违法行为的发生。
4. 加强数据保护- 建立完善的数据安全管理制度,保护敏感数据的安全性。
- 加强对岗位人员的数据安全培训,提高防范数据泄露和滥用的意识。
5. 加强沟通协作- 加强上下级之间的沟通协作,及时了解岗位情况。
- 推行以诚相待的工作风格,建立良好的团队合作氛围。
三、总结本文针对银行个人岗位廉政风险点,进行了排查和提出防控措施。
通过建立制度,加强培训教育,强化监督管理,加强数据保护和加强沟通协作等措施,可以有效降低廉政风险的发生,并保护银行个人岗位的廉政形象。
(完整版)安全隐患排查清单汇总表
区商务局
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室 填报时间:2017年4月4日
序号
隐患所在地
隐患内容
责任单位
主管部门
(或单位)
整改措施
整改时间
上报单位
10
临港工业园内
64台压力容器、32条压力管道超期未检
安徽华泰林浆纸有限公司
区市场监管局
立即停用报检
2017年8月底
市场监管局
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
序号
隐患所在地
隐患内容
责任单位
主管部门
(或单位)
整改措施
整改时间
上报单位
1
安庆市人民剧院
有4处灭火器压力不够
人民剧院
区文化委
立即更换
2017年4月5日
区文化委
2
皖江影剧院
外线老化
皖江影剧院
区文化委
立行整改
2017年4月5日
人民路街道办
交警二大队
宗旅局
做到GPS监控系统实施有效监控、对超速车辆必须做到及时发现有效预防和处置、落实车辆定期维修保养,建立相关台账
2017年5月底
交警二大队
41
宾越箱包厂
升降机无安全质量合格证;车间内道路不畅通。
宾越箱包厂
龙狮桥乡
申报上级部门对其升降机进行停运
2017年10月底
龙狮桥乡
42
鑫缘制衣厂
区消防大队
36
长青菜市场
1.消防设施损坏严重;2.存在违规住人现象;
长青社区季牛水产公司
龙狮桥乡
1.更新消防设施;2.清理违规住人。
安全隐患排查整治情况汇总表
电气线路、电器产品选用是否符合消防安全技术规定。建筑、场所是否健全用电管理规定。建筑、场所是否存在电气线路老化、私拉乱接、超负荷用电、违规使用电器设备等现象。
各单位(部门)
消防控制室3班24小时值班制度是否落实,食堂、商业网点消防安全设施是否齐全;食堂、餐饮类门面房烟道是否定期清洗并提供清洗发票。
后勤管理处
资产经营管理办公室
从业人员有无健康管理制度,是否做到了100%持健康证上岗;个人穿戴是否符合有关卫生要求;是否建立“实名晨检制度”,并有完整记录;医用、食品加工设备是否严格执行消毒制度。
后勤管理处
资产经营管理办公室
锅炉房、蒸气管道等设施设备是否符合安全及卫生要求;是否做到定期检查。
后勤管理处
电梯、锅炉等特种设备是否通过安监部门的检验;操作人员是否持证上岗。
后勤管理处
六
食品
药品
安全
食品的购买、运输、储存、加工是否符合卫生标准和有关要求。
后勤管理处
资产经营管理办公室
是否定期或不定期抽查食品安全并有完整记录;是否坚持执行食品留样制度。
后勤管理处
资产经营管理办公室
食堂、商业网点等承包经营户是否取得了食品经营相关许可证和资质;对承包经营户是否落实了食品安全责任(签订安全责任书)。
各单位(部门)
零星装修、改造工程是否立项审批,对消防隐患是否整改落实到位。
各单位(部门)
是否存在“三合一场所”(住宿、办公、仓储合一),是否存在封堵、占用消防疏散通道和锁闭、遮挡安全出口的。
各单位(部门)
消防设施和灭火器材是否配备齐全。缺失设施是否已上报。巡检月报是否及时向保卫处备案。
各单位(部门)
各单位(部门)
建筑施工安全隐患排查汇总表
年月 日
排查隐患措施
部门及责任人
具体措施
隐患消除复查
施工安全隐患大排查整治自查自纠表
工程项目名称:
1 检查项目
具 体内容
2
高温作业方案
1、中暑预防,物资是否按规定配备,3、高温预防应急预案
3
安全生产责任制度实 1、安全生产责任制度,2、安全监督检查制度,3、专家排查隐患制度,4、安全隐患整改制度,5、安全 6、
整改措施
整改责任人
整改时间
复查销号
备注
参加人员签字:
施计划,安全生产自查
教育宣传制,7、资料管理制度,8、计划编制制度,9、安全生产教育计划于实施
4
安全事故应急预案 是否根据施工宣传制定可行的安全生产应急预案
5
机械设备特种,特种作 机械,特种作业人员是否年报,是否人证合一 业人员
6
其它专项施工方案
是否编制专项施工方案
安全管理人员
7
要求安全管理人员与任职文件,安全资料签字相符,不相符的做好变更整改
检查情况备注高温作业方案1中暑预防物资是否按规定配备3高温预防应急预案安全生产责任制度实施计划安全生产自查1安全生产责任制度2安全监督检查制度3专家排查隐患制度4安全隐患整改制度5安全6教育宣传制7资料管理制度8计划编制制度9安全生产教育计划于实施安全事故应急预案是否根据施工宣传制定可行的安全生产应急预案机械设备特种特种作业人员机械特种作业人员是否年报是否人证合一其它专项施工方案是否编制专项施工方案安全管理人员要求安全管理人员与任职文件安全资料签字相符不相符的做好变更整改现场文明施工情况施工扬尘管理是否规范污水是否按规定进行排放施工大门管理是否规范施工围墙是否破损现场是否存在白色暴露垃圾材料是否堆码整齐
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附件:
中小学幼儿园健康服务管理拉网式排查汇总表单位名称:双杨镇育蕾幼儿园(盖章) 分管领导签字:
序号排查项目排查记录记录人签字
1 落实“五个”必须情况。
经医疗卫生专家论证,经县级以
上卫生计生行政部门商与同级教
育行政部门同意并制订详细的防
治方案,坚持学生和家长知情同
意、自愿参加的原则,有卫生技
术人员进行现场指导,向证照俱
全的正规医药生产、经营企业购
买药品。
石爱芝
2 加强和规范学生常见
病、地方病等疾病群体
防治工作。
任何单位或
个人不得擅自或越权
在学校开展预防性群
体服药工作。
是否有违规组织群体
服药的行为。
无违规组织群体服药的行为。
石爱芝
3 切实重视为学生提供
健康服务工作。
学校要
充分认识为学生提供
健康服务的意义,将做
好此项工作作为落实
“学校教育要树立健
康第一指导思想”的具
体举措和构建“和谐、
文明、健康、平安”校
园的具体体现。
定期组织幼儿培训健康知识,督
促幼儿勤洗手,勤洗澡,勤换衣
服,为家长幼儿做好健康服务。
石爱芝
4 加强和规范学生健康
体检。
严格按照《托儿
所幼儿园卫生保健管
理办法》《中小学生健
康体检管理办法》规定
组织开展学生健康体
检工作。
每年区妇幼保健院定期组织幼儿
健康查体。
石爱芝
5 加强和规范学生预防
接种工作。
学校严格按
照《传染病防治法》、
《疫苗流通和预防接
种管理条例》规定,依
法管理学校预防接种
工作。
加强和规范入
托、入学儿童预防接种
证查验工作。
新生入园查看防接种证。
石爱芝
6 学校应加强以传染病
防控为重点的健康教
育和健康促进工作。
要
认真组织开展多种形
式的健康教育活动,教
育广大师生树立良好
的个人卫生习惯,提高
防控各类传染病的能
力。
定期组织多种形式的健康教育活
动,教育广大师生树立良好的个
人卫生习惯。
石爱芝
7 环境和物品预防性消
毒方法要严格规范。
集中消毒应在学生(儿
童)离校(园)后进行。
幼儿离园后教室用紫光灯消毒,
物品高温消毒。
石爱芝
8 当前预防和控制春季
传染病所采取的措施。
1、定时打开门窗自然通风。
2、接种疫苗。
3、养成良好的卫生习惯,是预防
春季传染病的关键。
4、加强锻炼,增强免疫力
5、生活有规律。
睡眠休息要好,
6、衣、食细节要注意。
7、切莫讳疾忌医。
石爱芝。