预算空表格4
预算标准表格
预算标准表格预算是用于规划和管理财务资源的重要工具。
预算标准表格是用来记录和跟踪预算执行情况的工具,它可以帮助管理者进行预算控制和决策的依据。
以下是预算标准表格的相关参考内容。
1. 预算期间:记录预算的时间范围,通常以月、季度或年为单位。
例如,预算期间为2022年度。
2. 预算项目:列出所有预算项目的名称和编号。
预算项目可以是各个部门的运营费用、资本支出、营销费用等。
例如,预算项目1:市场推广费用。
3. 预算来源:标明预算的来源,可以是公司内部的资金或外部的贷款等。
例如,预算来源:公司内部资金。
4. 预算类型:根据预算性质的不同进行分类,例如运营预算、资本预算、项目预算等。
例如,预算类型:运营预算。
5. 预算金额:记录每个预算项目所分配的金额。
预算金额需要根据预算目标和需求进行合理安排。
例如,预算金额:100,000美元。
6. 实际支出:记录每个预算项目的实际支出金额。
实际支出是根据实际发生的费用记录的。
例如,实际支出:90,000美元。
7. 差异:计算每个预算项目的实际支出与预算金额之间的差异。
差异可以用来评估预算执行的效果。
例如,差异:10,000美元。
8. 备注:列出每个预算项目的相关说明和备注。
备注可以记录一些细节信息,以便后续查看和分析。
例如,备注:市场推广费用包括广告费用和促销费用。
9. 预算执行情况评估:根据预算金额、实际支出和差异的信息,对预算执行情况进行评估和分析。
例如,分析市场推广费用的预算执行情况,即预算金额和实际支出相差10,000美元,需要进一步探究差异的原因和解决方案。
10. 预算调整:根据实际情况和需求,对预算进行调整和修订。
例如,根据市场推广效果和销售情况,决定增加市场推广费用的预算金额。
11. 预算汇总:对预算各项目的金额和差异进行总结和统计,得出总预算金额和总差异。
例如,总预算金额:500,000美元,总差异:50,000美元。
预算标准表格是一个有利于管理者进行预算控制和决策的工具。
Excel表格通用模板:装修预算表(实用)
¥0
五、灯具
序号
项目
1
客厅灯
2
餐厅灯
3
卧室灯
4
镜前灯
5
阳台灯
6
厨房灯
7
过道灯
8
射灯
9
其他
合计
六、各种其它费用
序号
项目
1
玻璃胶
2
门锁
3
仿真装饰花
4
家居挂饰
5
家居摆饰
6
除甲醛活性炭
7 旋转、甩干拖把
8
果盘
9
门槛石
10
安装杂费
11
其他
合计
单位
个 个 个 个 个 个 个 个
预算 数量
预算单 价
预算合计
1.0 1200 ¥1,200
不建议网购
九牧 箭牌 卡贝 第一名 第二名 第三名
九牧 箭牌 恒洁 第一名 第二名 第三名
科耐特 奥普 四季风 第一名 第二名 第三名
吉百居 圣铭陶
瓷 方太
LOKE 瓷宁宫
(高 saber
帝玛 第一名 第二名 第三名 玺道 第一名 第二名 第三名 张小泉 第一名 第二名 第三名
¥8,800 2800
一 、全房主材(大项)
序号
项目
1
全房开关面板
2 乳胶漆、墙面漆
3
墙纸
4
全房地板
5
电线
6
客厅瓷砖
7
阳台瓷砖
8
厨房瓷砖
9
卫生间瓷砖
10
室内门
11
空门套
二、厨房
合计
序号
项目
1
橱柜
2
不锈钢水槽
预算范本
目录一、预算编制说明1项目概况 (1)1.1项目简介 (1)1.2工程概况 (1)1.3投资概况 (1)1.4年度投资计划及工程进度 (1)2预算编制依据 (2)2.1编制原则 (2)2.2编制依据 (2)2.3取费标准和计算方法 (3)2.4主要工程量计算及说明 (9)2.4.1土地平整工程 (9)2.4.2农田水利工程 (9)2.4.3田间道路工程 (9)2.4.4其它工程 (9)3项目技术经济指标分析 (9)4其它说明 (10)二、预算表格表1 土地开发整理项目总预算及分年度预算表 (11)表2 总预算汇总表 (12)表3 工程施工费(建筑安装工程费)预算表 (13)表3-1 直接费预算表 (14)表3-1-1 人工费预算表 (15)表3-1-2 材料费预算表 (15)表3-1-3 施工机械使用费预算表 (16)表3-2 其他直接费预算表 (16)表3-3 现场经费预算表 (18)表3-4 间接费预算表 (18)表4 设备购置费预算表 (19)表5-1 前期工作费预算表 (19)表5-2 竣工验收费预算表 (20)表5-3 拆迁补偿费预算表 (20)表5-4 业主管理费预算表 (21)表6 不可预见费预算表 (21)表7 土地开发整理项目季度分月用款计划表 (22)预算编制说明1项目概况1.1项目简介明项目的性质、类型、总规模(其中:开发、整理、复垦规模),项目的地点及地貌类型,预计净增耕地面积,预计净增耕地面积占总面积的比例1.2工程概况项目工程布置形式、工程内容及工程量、主要材料用量、施工工期)1.3投资概况项目预算总投资※※※万元,单位面积投资为※※万元/公顷(合※※元/亩),其中工程施工费※※万元,占总投资的※※;设备购置费※※万元,占总投资的※※;其它费用※※万元,占总投资的※※%(其中前期工作费※※万元,占总投资的※※;工程监理费※※万元,占总投资的※※;竣工验收费※※万元,占总投资的※※;业主管理费※※万元,占总投资的※※);不可预见费※※万元,占总投资的※※。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4。
1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4。
3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。
4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。
7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名:财务部经理签名: 填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4:付现采购品类分析表编制单位:A 公司 20××年×月 单位:元表20:销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。
房地产项目预算表格
7 煤气调压站、水泵房
管 理 费 用 销 售 费 用
2
物业前期费用 小计 不可预见费 土地成本的4% 销售费用 广告费用 小计 财务费用 销售总额*1.5% 销售总额*0.5%
1 2方教 企业所得税 小计
销售额的6.55% 销售额的6.6%
合计(销售成本) 1 2 3 4 综 合 技 术 经 济 指 标 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 成 本 利 润 说 明 5 6 7 8 9 占地面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 地上总建筑面积(㎡) 住宅建筑面积(㎡) 商业建筑面积(㎡) 地下建筑面积(㎡) 其中:设备用房(㎡) 人防地下车位(㎡) 普通地下车位(㎡) 容积率 建筑高度(m) 建筑层数(F) 建筑密度(%) 商业比例(%) 绿化率(%) 项目总投资(元) 税金(元) 建设成本价(元) 销售成本价(元) 住宅销售均价(元) 商业销售均价(元) 车位销售均价(元) 住宅销售额(元) 商业销售额(元)
XXX地块地产项目投资预算表
序号 1 土 地 费 用 2 小计 楼面地价 1 2 3 工 程 前 期 费 用 4 5 6 7 8 9 10 小计 1 2 3 4 基 础 设 施 建 设 费 5 6 供电工程 煤气工程 室外管线费用 热力管网(地源热泵) 道路广场工程 绿化及环境艺术 小计 1 2 3 4 5 小计 管 理 费 1 公司管理费 销售额的3%(周期按24个月计算) 单体土建 智能化 质检费 监理费 验收费用 含门、窗、电梯 规划设计费用 勘探费用 标的编制 招投标管理费 工程审计 购地形图 放线、测绘 配套费 临时水 临时电 楼面底价=土地 总价÷规划建筑 面积=土地单价 ÷规划容积率 费用名称 出让金 契税 数量(㎡) 费用标准(元/㎡) 费用金额(元) 备注
信息设备固定资产预算表格汇集(4个xls)0
说明:
1根据设备能源部的固定资产预算结合固定资产的购入日期、使用情况及固定资产的性能填写本预算。
2根据预计需要进行大修理的固定资产的编号在固定资产编号栏中填列。
3根据固定资产编号所对应的固定资产的名称在固定资产名称栏中填列。
4对应固定资产编号及名称在原值栏中填写固定资产原值。
5对应固定资产编号、名称及已经计提的累计折旧在累计折旧栏中填列。
6对应固定资产编号、名称结合固定资产的性能、使用情况在预计需要时间栏中填列大修理该固定资产所需要的时间。
7对应固定资产编号、名称结合固定资产使用情况及修理程度在预计费用栏中填列大修理需要的费用。
8对应固定资产编号、名称及固定资产的现实使用情况将大修理的原因在大修理原因栏中填列。
9大修理预算中备品备件支出和材料支出金额由采购部提供
单位:
信
信息设备固定资产大修理预算。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表。
公司费用预算表格模板(详细版)
办
公 耗
材
费
项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年(季、月)预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量:
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年(季、月)预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
建筑工程预算表格(标准模板)
1073.34
5.59
5.59 2.06 66.52
66.52
920
614.62 8573.97 73
27.22 82.79 14.48
8.87
0.81 40.01 5.59
5.59
10.64
21.29 16.4 1243.61
1072.67
5.59
567.7
486.6 353.3 15501.3 259.608 111.96
基价
3267.96 3148.94 277.73 275.33
266.46
249.06 241.03 21.67 3265.04 3146.01
268.66 17.77 3115.67
314.33 41.6
3555.38 277.73 275.33
233.04
132296.81
215.64 207.61 12.77 2890.22
0.51
104930.42 73348.61 197951.6 750324.23
57.1
第 2 页,共 9 页
机械费(元)
单价 80.75
合价 36.18
80.75
11.14
5.59
77.7
5.59
229.41
5.59
279.32 330484.43
2691.04 467963.89 101255.78 118316.27
53372.71
257087.12
199755.29
136555.98 385335.54 903272.26 1727425.42
284034.99 630.85 614.69
人工费(元)
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元店算解制位:店×4度位:表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表18:现金流量差异分析表表19:终端竞争力分析表 表21:月预算差异对照分析表 编制单位:A 公司×部门 20××年×月 单位:元附表2:销售现金回款品类分析表。
家庭装修预算表模板
小计
¥5,000 8 油烟机
12安装油烟机 13橱柜2次测量
排油烟机
炉灶
小计
¥1,500 9 涂料
14刷墙面漆
乳胶漆底漆
乳胶漆面漆
调色漆
12 1
12
16
12 1
1 1 1 1
12
42
0
1
0
1
0
1
0
1
100 1
100
1
100 1
100
1
100 1
100
普通家装预算模板
预算 实际合计 编号 预算分类
装修步骤(数字代表顺序)
单价 (元)
折扣
¥10,000
¥4,100
1
基础装修人工
1办理开工手续(煤气改造) 2自行测量 3前期设计 4主体拆改
装修设计
前期设计
阳台封闭
瓦工 主 体 木工 拆 油工
砌墙(厅、阳台)、铺砖、理石、卫生 间防水 阳台壁柜 阳台壁柜
改 水电
水电改造
大白
煤气改造
01 240 1
100 1
100 1 100 1 100 1 100 1
1
小计
¥5,000 ¥8,000 ¥2,000
¥4,050 2 木门推拉门
木门
木 玻璃门
门 厂 家
门套 窗套
测 推拉门
量 窗台
小计
¥9,270 3 厨柜
橱柜
水槽
水龙头
厨宝
小计
¥1,100 4 隐蔽工程
1
2000
1
100 1
100
2
100 1
100
火锅店预算表
19 2-19 开关
工程地址: 单位 数量
预 (决) 算 表
单价
合计
材 料 工 艺 及说 明
㎡
牌。防滑地砖、牌325#水泥、含主材料人工及辅料。
m
㎡
㎡
㎡
轻钢龙骨框架、木龙骨、木芯板合成、牌石膏板封面。(含防火处理辅料)
项
工艺装饰,详见效果图。
m
订做烤漆工艺成品门套
m
订做烤漆工艺成品窗套
樘
㎡
轻钢龙骨框架、牌石膏板封面。(含防火处理辅料)
1-12 插座
1-13 电话插座
1-14 网插、电视闭路插座
1-15 筒灯
工程地址: 单位 数量
㎡ m ㎡ ㎡ ㎡
m
樘 ㎡
m
项 盏
m
个 个 个 个 盏
预 (决) 算 表
单价
合计
材 料 工 艺 及说 明
详见样品及参考效果图基调。人工安装及辅料。 详见样品及参考效果图基调。人工安装及辅料。
详见样品。
详见样品。 详见样品及参考效果图基调。
2 4-2 卫生间墙砖600*300
3 4-3 天花吊顶
4 4-4 门套
5 4-5 门
6 4-6 卫生间隔断
7 4-7 拖把池
8 4-8 洗手台
3 4-3 防水处理
7 4-7 蹲便器
7 4-7 小便斗
7 4-7 洗手盆
7 4-7 镜子
1-7 吹干机
1-9 龙头
1-12 镜前灯
1-14 筒灯
工程地址: 单位 数量
1-8 地台面处理
1-9 龙头(感应)
1-10 蹲便器
7 4-7 镜子
1-12 镜前灯
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表。