广西壮族自治区靖西市皮肤病防治院
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广西壮族自治区靖西市皮肤病防治院
2017年部门决算
目录
第一部分:靖西市皮肤病防治院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:靖西市皮肤病防治院 2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:靖西市皮肤病防治院 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
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明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
—3—
第四部分:名词解释—4—
第一部分:靖西市皮肤病防治院概况
一、主要职能
靖西市皮防院成立于1978年10月,院址于靖西市新靖镇凤凰路855号。皮防院在编人数10人,外聘人数21人,专业技术19人,工勤人员11人。
为控制《皮肤病、性病》提供防治保障。《皮肤病、性病》监测防治与咨询;相关疾病研究与技术指导;相关专业技术人员培训;健康教育。
二、部门决算单位构成
本单位的构成“靖西市皮肤病防治院”
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第二部分:靖西市皮肤病防治院 2017年度部门决算
报表
表一:收入支出决算总表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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表二:收入决算表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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表三:支出决算表
单位:万元
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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表四:财政拨款收入支出决算总表
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
和以前年度结转资金安排的实际支出。
靖西市皮肤病防治院无“三公”经费支出,故本表无数据。
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表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
靖西市皮肤病防治院无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
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第三部分:靖西市皮肤病防治院 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 360.6 万元,其中本年收入360.6 万元, 较2016年度决算数减少209.85 万元,下降 36 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 360.6 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少209.85万元,下降 36 %,主要原因是本年业务减少。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定
提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。
6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
(二)本部门2017年度总支出 360.6 万元,其中本年支出 360.6万元, 较2016年度决算数减少209.85 万元,下降 36 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)144.84万元:其中一般公共预算财政拨款为124.4万元主要用于发放在职在编人员工资及缴纳社会保险和住房公积金单位部分,20.4万元主要用遗属补助费离退休生活补助等。
2.商品和服务支出(类)215.76万元:用于药款、办公费、水电费、邮电费及差旅费等
较2016年度决算数减少209.85 万元,下降36 %,主要原因是本年业务减少。
4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度