入库单报表
药品管理使用的各种表格模板
药品领取(调出)申请单常规/紧急单位名称: . 编号:填表人签字日期负责人签字日期备注:药品领取(调出)申请单的填表说明:1. 单位名称:填入单位名称2. 编号:填入申请单编号3. 药品名称:填入药品名称4. 计数单位:填入板或支5. 现有库存:填入库房药品数量,含门诊库房6. 平均月消耗量:填入从库存控制卡上获得的该数据7. 申请数量:可以通过EXCEL表格自动生成;如果需药品调出,必须填写药品批号及数量。
8. 批准发放数量:由上级药品管理人员核查后填写,有可能与申请数量不同9. 负责人签字:相关负责人签字药品接收单省市县接收单接收单位药品调拨/入库单编号计数单位填表人(单位盖章)日期药品接收单的填写说明:第一部分:药品接收报告,此为必填部分1. 接收单位:填入药品接收单位2. 药品调拨/入库单编号:将药品调拨/入库单编号填入3. 计数单位:如板、支等4. 药品名称:填写药品全称或代号,如HRZE5. 批号:填写药品的批号6. 经费来源:注明药品经费的来源,如中央转移支付、省级经费等7. 药品调拨/入库单数量:按照每批药品一行填入表格中8. 确认数量:将通过验货的药品数量填入表格中第二部分:货物拒收报告,当发现验收不合格的药品时填写9. 药品名称:填写药品全称或代号,如HRZE10. 拒收原因:注明拒收的原因,如破损、污染、不符合规格等11. 拒收数量:统计拒收的数量12. 单价(元):从药品调拨/入库单中获得13. 总价(元):用单价乘以拒收的数量第三部分:货物差异报告,当发现货物的数量和药品调拨/入库单不符合时填写14. 药品名称:填写药品全称或代号,如HRZE15. 药品调拨/入库单数量:填写药品调拨/入库单的数量16. 实际接收数量:填写经过清点实际接收到的数量17. 差异:用实际接收的数量减去药品调拨/入库单的数量计算,货物数量不足用负号表示,货物数量过量用正号表示18. 单价(元):从药品调拨/入库单中获得19. 总价(元):用单价乘以差异的数量20. 备注:填写差异的具体情况,如过量、不足、未申请等说明:如接收药品时,采用了自领模式,就不需要使用药品接收单。
纺织公司记录表格清单
QR/xs03-F-XS06-2011 QR/xs03-F-ZG01-2011 QR/xs03-F-ZG02-2011 QR/xs03-F-ZG03-2011 QR/xs03-F-ZG04-2011 QR/xs03-F-ZG05-2011 QR/xs03-F-ZG06-2011 QR/xs03-F-ZG07-2011 QR/xs03-F-ZG08-2011 QR/xs03-F-ZG09-2011 QR/xs03-F-ZG10-2011 QR/xs03-F-ZG11-2011 QR/xs03-F-ZG12-2011 QR/xs03-F-ZG13-2011 QR/xs03-F-ZG14-2011 QR/xs03-F-ZG15-2011
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
二期冷冻热水机组巡检表 冷干机巡检表 供水岗位巡检表 二期循环水岗位巡检表 一期空调运行记录表 二期空调运行记录表 监测设备周检计划 仪表检定记录 仪表检定不合格通知书 压力表检定记录 压力表检定不合格通知书 二期冷冻岗位巡检表 熔体输送工艺参数记录表 ( ) 线工艺参数记录表
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
客户信息登记表 客户满意度调查表 成品质量异常退料联络单 人员需求申请表 应聘资料表 报到单 报到声明 员工转正申请表 岗位调整申请表 岗位调整通知单 职务调整申请表 离职申请表 年度培训需求申报表 培训申请表 培训签到表 员工培训考核记录表
A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1
储运部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 销售部 销售部
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证安全,特制定本制度,要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗,巡视仓库,检查仓库周围环境是否存在火灾隐患,若有异常,应及时向上级领导报告,并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货,补库清单由仓库每月10日前下,由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档;传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本,每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计,以便仓库做补库计划,超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门,本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致;如果是部门专用物品,应及时通知使用部门一起验收,经使用部门验收合格仓库方可收货入库,否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后,应在实物库位上贴上物品名称,对于保质期比较短的物品(烟酒饮料、食品等)还要检查生产日期和保质期,在录入管家婆系统时设置到期日期,以便每月月初核查,在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印,入库单由采购、仓库签字确认,入库单为一式三联,一联仓库,一联采购部,一联财务。
仓库管理系统(单据)
2、 仓库月报表三栏式
作用:每月仓库出库入库汇总 条件:会计期间、[仓库名称]、[产品类别]、[显示为零数据] 内容:类别、物品编码、品名规格、单位、仓库名称、上月结存数、上月结存额、本月入库数、本月入 库额、本月出库数、本月出库额、本月结存数、本月结存额
谢 谢!
库存系统主界面
界面包括菜单栏、工具栏、单据栏、消息栏、目录栏、报表栏、导航栏。
下面先来了解一下系统界面:
【菜单栏】:各项操作功能的罗列,如下: 文件:单据的新建、保存、取消、删除;打印设置、打印预览、打印
编辑:单据的记录移动、查找、过滤、刷新
库存管理: 与出入库有关的业务单据 基础数据: 基础数据:公用基础数据,包括:物料信息、往来信息、仓库等等 系统管理:用户及用户权限设置、数据月末结转等等 窗口:用户口令修改、计算器 帮助:帮助:使用户可以更详细了解软件的相关事项
库存
系统初始 ■ 系统参数:由用户根据自己的需要建立库存业务应用环境,将宏正【库存管理】变成适合本单位实际需 要的专用系统。 编码方案:自由定义存货产品分类、地区分类、客户分类、产品目录、部门等编码。 数据精度:自由定义存货的数量、单价小数位数。 ■ 自定义项:在存货档案、客户档案和单据中可以自行新增项目,符合您的实际需要。 ■ 分类体系:建立存货、地区、客户、供应商的分类体系。 ■ 编码档案:建立仓库、存货、部门、职员、供应商、客户等基本档案。 ■ 期初数据:录入使用库存系统之前各存货的结存数据。 ■ 结转上年:在新年度建账后,通过本功能将上年账套中的基础数据和存货结存数据结转至本年的账套中。 日常业务 ■ 采购入库:管理采购入库、退货业务。 ■ 销售出库:管理销售出库、退库业务。 ■ 其他入库:管理采购入库以外的,调拨入库等其他入库业务。 ■ 其他出库:管理销售出库以外的,调拨出库等其他出库业务。 ■产成品入库:管理工业企业的产成品入库、退回业务。 ■ 材料出库:管理工业企业的领料、退料业务,可实现配比出库。 ■ 调拨:管理仓库间的实物移动仓库分配、调拨业务。 ■ 盘点:可按仓库、批次进行盘点,并根据盘点表生成盘盈入库单、盘亏出库单调整库存账。
药品管理使用的各种表格模板
药品领取(调出)申请单常规/紧急单位名称: . 编号:填表人签字日期负责人签字日期备注:药品领取(调出)申请单的填表说明:1. 单位名称:填入单位名称2. 编号:填入申请单编号3. 药品名称:填入药品名称4. 计数单位:填入板或支5. 现有库存:填入库房药品数量,含门诊库房6. 平均月消耗量:填入从库存控制卡上获得的该数据7. 申请数量:可以通过EXCEL表格自动生成;如果需药品调出,必须填写药品批号及数量。
8. 批准发放数量:由上级药品管理人员核查后填写,有可能与申请数量不同9. 负责人签字:相关负责人签字药品接收单省市县接收单接收单位药品调拨/入库单编号计数单位填表人(单位盖章)日期药品接收单的填写说明:第一部分:药品接收报告,此为必填部分1. 接收单位:填入药品接收单位2. 药品调拨/入库单编号:将药品调拨/入库单编号填入3. 计数单位:如板、支等4. 药品名称:填写药品全称或代号,如HRZE5. 批号:填写药品的批号6. 经费来源:注明药品经费的来源,如中央转移支付、省级经费等7. 药品调拨/入库单数量:按照每批药品一行填入表格中8. 确认数量:将通过验货的药品数量填入表格中第二部分:货物拒收报告,当发现验收不合格的药品时填写9. 药品名称:填写药品全称或代号,如HRZE10. 拒收原因:注明拒收的原因,如破损、污染、不符合规格等11. 拒收数量:统计拒收的数量12. 单价(元):从药品调拨/入库单中获得13. 总价(元):用单价乘以拒收的数量第三部分:货物差异报告,当发现货物的数量和药品调拨/入库单不符合时填写14. 药品名称:填写药品全称或代号,如HRZE15. 药品调拨/入库单数量:填写药品调拨/入库单的数量16. 实际接收数量:填写经过清点实际接收到的数量17. 差异:用实际接收的数量减去药品调拨/入库单的数量计算,货物数量不足用负号表示,货物数量过量用正号表示18. 单价(元):从药品调拨/入库单中获得19. 总价(元):用单价乘以差异的数量20. 备注:填写差异的具体情况,如过量、不足、未申请等说明:如接收药品时,采用了自领模式,就不需要使用药品接收单。
仓库、采购管理表格
一、物品采购计划
物品采购计划表
年月日
编
物品名称
规格
单
数量
估计
金额
要货
采购目的、
用途和原因
号
型号
位
库存
最低
储备
月消耗
计划
采购
单价
日期
库管:财务:采购:
注:表格一式三联,一联仓库留存,一联财务,一联采购
二、物品入库单
物品入库单
收货单位:________
付货单位:________ _______年_____月______日
品名
规格
单位
数量
采购数实收数
单价
金额
备注
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
仓库管理员:审核:采购:
注:入库单一式三联,第一联留仓库,据以收货并登记台帐,第二联留采购人员,第三联送财务,做材料入库的凭证。
三、低值易耗品出库单
出库单
领取部门:________
类别:_______年_____月_____日
品名
规格
单位
序号
编码
货物
名称
计量
单位
盘点
数量
财务填写
账上价格
库存金额
账上数量
盘盈(+)盘亏(-)
差额
1
2
3
…
合计
盘点人:
仓库管理员:
副主任:
财务:
注:共份此为第份
七、盘盈盘亏处理审批表
盘盈盘亏处理审批表
盘点日期时点:年月日时 制表日期:年月日
序号
编码
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号:日期:年月日提货人:经办人:接收人:原材料验收单编号:订购单编号:日期:年月日零配件验收单编号:填写日期:年月日货物验收单订购单编号:编号:填写日期:年月日材料验收报告表编号:填写日期:年月日商品验收报告单审核:审批:制单:入库验收报告单编号:填写日期:年月日验收日报表验收月报表编号:填表日期:年月日审核:审批:日期:年月日退料单(一)编号:日期:年月日审批:审核:填表人:退料单(二)退料部门:编号:原领料批号:日期:年月日登账:点收:主管:退料人:退料月统计表编号:日期:年月物料拒收月统计表月份:日期:年月日主管:制表:物资验收单汇总表编号:日期:年月日入库验收工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人:制表日期:年月日物料编号资料表编号:页次:物品入库日报表编号:入库日期:年月日物料入库日报表编号:入库日期:年月日审核:入库通知表通知日期:年月日入库工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
商品入库日报表编号:入库日期:年月日编制:填表人:送修商品入库单编号:填写日期:年月日编制:填表人:退回商品入库单编号:入库日期:年月日编制:填表人:仓库温湿度表库号:放置位置:储存商品:安全温度:安全相对湿度:巡查记录表注:1.消防设备每月进行一次全面检查;2.将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间:报损仓库:仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期:气候:温度:湿度:仓库安全事故报告书审核:制表:安全改善通知书检查日期:第号仓库保管工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
产成品入库单模板
C2,还可以做
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1、 财务人员会收到消息提醒,点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同,怎么办?智能判断给相关审批人! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财务审核界面,选择支付方式,系统根据分支条件到达下一流程
C2 为你的业务而生
不知道怎么填写?直接带出用友财务相关费用,支持多帐套、辅助核算哦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒,财务待办事项中审核,一个不漏! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
用友财务凭证联查费用审批单,省了财务人员多少麻烦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证,传递到用友总账模块,系统无缝集成
支持凭证与表单联查,财务效率提升
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用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号:日期:年月日提货人:经办人:接收人:原材料验收单编号:订购单编号:日期:年月日零配件验收单编号:填写日期:年月日货物验收单订购单编号:编号:填写日期:年月日材料验收报告表编号:填写日期:年月日商品验收报告单审核:审批:制单:入库验收报告单编号:填写日期:年月日验收日报表验收月报表编号:填表日期:年月日审核:审批:日期:年月日退料单(一)编号:日期:年月日审批:审核:填表人:退料单(二)退料部门:编号:原领料批号:日期:年月日登账:点收:主管:退料人:退料月统计表编号:日期:年月物料拒收月统计表月份:日期:年月日主管:制表:物资验收单汇总表编号:日期:年月日入库验收工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人:制表日期:年月日物料编号资料表编号:页次:物品入库日报表编号:入库日期:年月日物料入库日报表编号:入库日期:年月日审核:入库通知表通知日期:年月日入库工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
商品入库日报表编号:入库日期:年月日编制:填表人:送修商品入库单编号:填写日期:年月日编制:填表人:退回商品入库单编号:入库日期:年月日编制:填表人:仓库温湿度表库号:放置位置:储存商品:安全温度:安全相对湿度:巡查记录表注:1.消防设备每月进行一次全面检查;2.将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间:报损仓库:仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期:气候:温度:湿度:仓库安全事故报告书审核:制表:安全改善通知书检查日期:第号仓库保管工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则:1.1、制定目的:规范入库流程,使之有章可循。
1.2、适用范围:本公司使用的原材料,《辅助材料,板材,工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定:2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时,仓库人员必须填写《入库单》一式三联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;IQC人员接到《入库单》后,立即开立《进料检验单》并对来料进行检验,确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;点收人员对进入供应商所送之物料进行点收,核对物料质量与《入库单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符入库,是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后,在《入库单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其它特殊情况时,必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查:①、原材料的验收检查,由品质部进料检验依《进料检验规定》,实施检验。
②、进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接受)。
③、判定合格时,须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字,经部门主管/经理核准后,第一至三联转交仓库人员,以利办理入库手续。
④、判定不合格时,须于《进料检验单》上注明,并签字,同时填写《不合格处理单》一式两联,经部门主管/经理审核后,留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联,将《进料检验单》第一、二联转仓管人员,将《不合格处理单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
每日Excel分享(报表)进销存报表系列教程(5)——入库单表格构建思路详解
每⽇Excel分享(报表)进销存报表系列教程(5)——⼊库单表格构建思路详解感谢关注导读进销存报表系列教程我的Excel1、每⽇Excel分享(报表)| 为什么要学习Excel?——进销存报表系列教程(序章)2、每⽇Excel分享(报表)| 进销存报表系列教程(1)——报表结构思路详解3、每⽇Excel分享(报表)| 进销存报表系列教程(2)——物料编码表的构建4、每⽇Excel分享(报表)| 进销存报表系列教程(3)——供应商编码表的构建5、每⽇Excel分享(报表)| 进销存报表系列教程(4)——申购单表格构建思路详解村长昨天跟⼤家分享了申购单的构建思路和要求,今天再继续跟⼤家分享⼊库单表格的构建思路详解。
什么是⼊库单?⼊库单分很多种,最主要的有采购⼊库单和产成品⼊库单。
产成品⼊库单指的是⽣产型公司将⽣产出来的产品存放到仓库时开具的单据;采购⼊库单是指从外部采购回来的货物到了仓库后由仓库根据收货的单据信息开具的单据,记录仓库新增货物的数量,提供该货物的供应商等等信息。
我们这次要跟⼤家分享的进销存报表涉及的⼊库单是采购⼊库单,属于外部采购。
采购⼊库单与申购单有什么关系?我们前⾯分享申购单构建思路的时候有提到过申购单与⼊库单的关系,从⼀个公司内控的⾓度来说,仓库所有的采购⼊库的单据,都必须应该有相应的申购单为依据,有申购单才能说明这个货物的购买是经过领导甚⾄是⽼板审批同意购买的,⽆申购单不允许⼊库。
物料编码表结构,如下图表结构13个字段:1、单据⽇期2、⼊库单据号3、申购单单号4、⼊库类型5、供应商编码6、供应商名称7、物料编码8、物料名称9、品牌10、单位11、⼊库数量12、可⼊库数量13、备注下⾯,村长将会分别就⼊库单的每个字段的设置与⼤家详细讲解。
⼀、单据⽇期1、字段说明单据⽇期,⼀般也是⼊库⽇期,该字段为⽇期型字段,只允许输⼊标准⽇期,所以此处要做数据有效性设置,禁⽌录⼊⾮标准的⽇期信息2、字段设置操作步骤:1、选中要设置数据有效性的单元格区域,点击“数据”选项卡,选择“数据有效性”;2、选择“⽇期”,然后根据实际需要选择开始⽇期和结束⽇期,然后点确定。
erp系统入库操作流程
erp系统入库操作流程ERP系统入库操作流程是指在企业中使用ERP系统进行物料入库管理的一系列操作流程。
下面是一个1200字以上的ERP系统入库操作流程的详细说明:一、入库前准备工作1.确定入库需求:根据采购订单、生产计划等确定入库需求,包括入库物料种类、数量和要求等。
2.检查物料质量:对即将入库的物料进行检查,确保其质量符合标准和要求。
3.准备入库单:在ERP系统中创建入库单,填写入库单信息,包括采购单号、入库日期、供应商信息等。
1.登录系统:打开ERP系统,并输入正确的用户姓名和密码登录系统。
2.创建入库单:在系统菜单中选择“入库管理”模块,进入入库管理界面,在界面上方找到“创建入库单”按钮,点击按钮进入入库单创建界面。
3.填写入库单信息:在入库单创建界面上填写入库单信息,包括采购单号、入库日期、供应商信息等。
点击保存按钮保存入库单信息。
4.添加入库物料:在入库单界面上方找到“添加物料”按钮,点击按钮进入物料选择界面。
在物料选择界面根据实际情况选择需要入库的物料,点击确认按钮将物料添加到入库单中。
5.填写入库明细信息:在入库单界面中填写入库明细信息,包括物料名称、规格型号、批次、数量、单位等。
检查信息填写是否准确无误,点击保存按钮保存入库明细信息。
6.提交入库单:检查入库单信息和入库明细信息是否准确无误,确认无误后点击提交按钮提交入库单。
7.执行入库任务:根据入库单中的入库任务,将物料从仓库中取出并放置到指定的位置。
在执行入库任务时,可以使用ERP系统提供的扫描仪等设备进行条码扫描,以提高工作效率和准确性。
8.更新入库状态:当完成入库任务后,返回系统界面,找到刚才提交的入库单,将入库状态更新为“已入库”。
同时,可以在入库单中记录实际入库时间、入库人员等相关信息。
三、入库后操作流程1.更新库存信息:系统根据入库单中的入库明细信息更新库存信息,包括物料库存数量、库存成本等。
2.生成入库台账:系统根据入库单生成入库台账,记录入库单的相关信息,包括入库单号、入库日期、供应商信息等。
采购功能结构图树状图.pptx
商品的退库单作为负收入,直接冲减收入。
第25页/共35页
重要流程分析(信用管理)
信用设置
信用控制
销售订单
出库单
1 信用对象
信用 维护
进行信1用控制?
是
1
控制对象?
2 信用种类
客户
业务员
信用金额 信用期限 信用数量
3
3
3
冻结业务
3
显示信息
是否超出信用? 是
输入密码
保存单据 第26页/共35页
否 否
重要流程分析(信用管理续一)
相关说明:
1. 要使用信用管理,必须先启用应收款系统; 2. 信用管理的控制点包括客户或业务员、销售订单或销售出库单,两者可以
随意组合,并可随时修改; 3. 在销售订单处进行信用控制时:(1)应收款余额=应收款余额+未审核发
总账系统
商业库存功能结构图(动态图)
设置
仓库设置 商品设置 供应商设置 客户设置 初始余额录入
日常处理
期末处理
销售退回 采购入库 委托退库 分期退库 受托入库 代管入库 盘盈单 其它入库
销售出库
采购退回
委托出库 分期出库
成本调整
受托退回
期末结账
代管退库 盘亏单 商品核算 生成凭证
其它出库
总账系统
调拨单 第7页/共35页
3. 直运销售商品成本的结转由用户根据直运采购入库单直接生成结转成本的 凭证。
4. 负结存的处理及默认单价的取得:A、加权平均法出现负结存时,直接取当 期加权平均单价作为负结存的默认单价,如无则取商品维护处的参考成本。 B、先进先出法、后进先出法出现负结存时,系统将自动向前或向后进行批
建筑材料管理(入库单(领料单(财务报表)
甲供材料入库单明细表
编号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 材料名称 无缝钢管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 无缝钢管 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 (突面) (突面) (突面) (突面) (凹面) (突面) 规格 Φ89*4.5 Φ325*6 Φ480*7 Φ630*8 Φ480*7 Φ273*6 Φ530*8 Φ219*6 Φ159*4 Φ159*4.5 Φ108*3.5 Φ108*4 Φ89*4 Φ89*3.2 Φ57*3 Φ45*3 Φ32*3 Φ25*2.5 Φ219*6 Φ89*6 Φ480*7 Φ325*4.5 Φ273*4 Φ325*8 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 材质 20# Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 16MnDG 16MnDG Q235B 0cr18Ni9 0cr18Ni9 16MnDG WCB S.S.1Cr18Ni9Ti LCB WCB LCB WCB 14.045 5.020 1.828 7.853 数量 (吨) 2.738 2.855 17.300 12.925 2.520 0.460 3.390 数量 (米/个/ 套) 280.240 60.300 20.670 104.430 29.810 11.800 32.890 110.030 174.600 313.180 250.000 11.480 40.080 1412.770 1291.680 602.940 485.600 30.000 147.290 144.390 89.920 324.000 330.000 208.770 134 17 6 33 1 22 19 11200.00 PN1.6 PN1.6 PN1.6 PN2.5 PN2.5 PN1.6 157304.00 Z40H-16C Z40W-16P DZ40Y-16C10 Z40H-25 Z40H-16C 14 15 9 11200.00 10700.00 5800.00 56224.00 19559.60 45547.40 单价 数量 件/支 (吨) / 3 (M ) 压力 30 6 20 9 3 1 3 5550.00 5500.00 5800.00 5900.00 5800.00 5500.00 5900.00 金额(元) /代码 15195.90 15702.50 100340.00 76257.50 14616.00 2530.00 20001.00 供货单位 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 收货人 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 附注 20090906 20090906 20090906 20090911 20090911 20090911 20090911 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090914 20090914 20090914 20090917 20090917 20090923 20090925 20090925 20090925 20090925 20090925 20090925
湖南省计划生育药具入库单树模文本 3
湖南省计划生育药具入库单(示范文本-3 )发货单位:常德市计划生育药具管理站2005年11月20日金额备注产地药具名称生产批号规格单位送验数量实收数量单价十万千百十元角分广州避孕套05080652mm只1000001000000.1621620000…合计(大写)壹万陆仟贰佰元1620000站长ⅹⅹⅹ验收ⅹⅹⅹ仓库保管员ⅹⅹⅹ填写要求:1.药具入库必须在到货后24小时内及时填写此单。
本单一式四联,第一联为开票员“存根”,第二联为送货人“验收回执”,第三联为财务记帐联,第四联为仓库“入库记帐”;2.填写时,发货单位、入库时间、产地、药具名称、生产批号、规格、计量单位、送验数量、实收数量必须清楚完整填写;3.站长、验收、仓库保管员签名方为有效;4.发货单位,填写货物的发放单位,如上级药具管理站、互相调剂的同级单位等;5.产地,填写药具的生产厂家;6.产品批号,入库单必须登记,同一品种的同一批到货中有几个生产批号的,不必分批号登记数量,但批号必须全部登记。
7.送验数量,填写发货单位票据上提供的数量。
实收数量,填写仓库保管员验收入库后的实际数量。
湖南省计划生育药具出库单(示范文本-4)调入单位:ⅹⅹ乡计划生育服务所2005年7月5日金额备注产地药具名称生产批号规格单位实发数量单价十万千百十元角分广州避孕套05080652mm只100000.162162000…合计(大写)壹仟陆佰贰拾元162000主管ⅹⅹⅹ开票员ⅹⅹⅹ仓库保管员ⅹⅹⅹ领物人ⅹⅹⅹ填写要求:1.药具出库单一式四联,第一联开票员“存根”,第二联财务“记帐”,第三联“收货单位”记帐,第四联“仓库发货”记帐;2.填写时,调入单位、出库时间、产地、药具名称、生产批号、规格、计量单位、实发数量必须逐笔清楚完整填写,产地填写生产厂家,主管、开票、仓库保管、领物人必须签名方为有效;3.其它出库必须要站长或分管领导签名;4.调入单位,填写领取货物单位,如“ⅹⅹ县疾控中心”、“某地三下乡活动”等;5.领物人签名必须为实际提货人,代领签代领人姓名;6.生产批号,每个批号的药具必须逐笔登记清楚。