报销流程及相关制度拟定

合集下载

公司费用报销制度及报销流程(3篇)

公司费用报销制度及报销流程(3篇)

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程:一、费用报销制度1. 费用报销范围:明确规定可以报销的费用种类,如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准:明确规定各项费用的标准和限额,如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间:规定报销申请的时间要求,如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证:规定报销所需的费用凭证,如发票、收据等。

5. 报销审批流程:明确报销审批的层级和流程,如由部门经理审核后,再由财务部门进行审批。

6. 报销限制:规定一些特殊情况下的报销限制,如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请:员工需要填写报销申请表,详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息,同时附上费用凭证。

2. 提交审批:员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批:部门经理对报销申请进行审批,确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批:报销申请经部门经理审批后,由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付:审批通过后,财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程,具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异,建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程(2)公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法,并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程:1. 费用报销范围:明确列出可报销的费用项目,包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准:规定各项费用的报销标准和限额,包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请:员工在发生费用后,需填写相关的费用报销申请表或报销单,包括费用明细、金额、日期等信息。

公司费用报销制度及报销流程模版(三篇)

公司费用报销制度及报销流程模版(三篇)

公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性,制定以下费用报销制度:1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面:- 差旅费:包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等;- 餐费:包括公务餐费用和外勤人员饮食费用;- 通讯费:包括电话费、手机费等;- 办公费:包括办公用品费用、印刷费等;- 培训费:包括员工培训费用和参加外部培训的费用;- 其他费用:包括公司业务所需的其他相关费用。

2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额,具体如下:- 差旅费:根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额;- 餐费:根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准;- 通讯费:根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额;- 办公费:根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额;- 培训费:根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额;- 其他费用:根据具体情况设定其他费用的报销限额。

3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行:(1) 申请报销:员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细,包括费用项目、金额、时间等,并附上相应的发票或票据等凭证。

(2) 提交报销申请:员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。

(3) 上级审批:直接上级审批人对费用报销申请进行审批,并根据自己的审批权限决定是否批准。

(4) 财务审核:财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核,核实凭证的真实性和合规性。

(5) 报销付款:财务部门根据已审核通过的费用报销申请,将报销金额转账或支付给员工。

4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容:- 申请人姓名及部门;- 费用报销明细表,包括费用项目、金额、时间等;- 相关凭证,如发票、票据、付款凭证等;凭证要求:- 发票和票据需真实有效,必须为原件或加盖公章的复印件;- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的,需提供交通工具票据或行程单等;- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的,需提供购买凭证或加盖公章的申请单。

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围:公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。

2.报销标准:公司明确各项费用的报销标准或者限额,员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。

3.报销凭证:员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证,如发票、收据等。

4.报销审批:费用报销需经过相关负责人或领导的审批,确保费用支出符合公司政策和规定。

5.报销时限:员工需在规定的时间内完成费用报销,逾期未报销的费用将不得报销。

6.报销方式:公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销,报销单需填写完整准确。

7.报销奖惩:公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚,鼓励员工节约成本,规范报销行为。

二、费用报销流程1.申请报销:员工在发生相关费用支出后,需填写费用报销单,注明费用支出的具体事由和金额,并附上相关原始凭证。

2.提交审批:员工填写完毕费用报销单后,将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。

3.审批流转:部门负责人或领导在审批完费用报销单后,将其转交给财务部门进行进一步审批。

5.报销打款:财务部门在审核完毕后,将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。

6.报销记录:公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存,做到有据可查。

7.报销后评估:公司可以对费用报销进行跟踪评估,分析费用支出情况,及时调整员工的报销行为,提高管理效率。

以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍,通过规范的制度和流程,可以有效管理公司的费用支出,提高财务管理的透明度和效率。

希望每位员工都能遵守公司的报销制度,做到合规操作,确保公司财务的健康发展。

会计报销流程规章制度范本

会计报销流程规章制度范本

会计报销流程规章制度范本第一章总则第一条为了规范和统一公司报销流程,确保财务数据准确、及时、完整,提高公司财务管理效率,特制定本规章。

第二条本规章适用于公司内所有部门、单位及工作人员在公司范围内进行费用报销。

第三条报销流程包括费用发生、报销申请、费用审核、财务审核、财务支付等环节。

第四条财务部门负责制定、审核和监督执行本规章。

第五条公司全体员工必须遵守本规章,不得违规操作。

第六条对违反本规章的行为,将按公司规定作出相应处罚。

第二章报销申请第七条报销人员应当依据公司规定的报销政策和标准,严格控制费用,提高资金使用效率。

第八条报销人员应当如实填写报销单,并附上相关的费用凭证,包括发票、收据等。

第九条报销单应当注明费用发生日期、明细、金额等必要信息,并由申请人签字认可。

第十条报销单应当按照公司规定的流程逐级审批,确保审核严格、合理。

第十一条报销单应当在费用发生后7个工作日内提交财务部门审核。

第三章费用审核第十二条财务部门应当对报销单进行审核,核对报销单上的费用是否符合公司规定的政策和标准。

第十三条财务部门应当对费用凭证进行核实,确保费用的真实性和合法性。

第十四条财务部门应当在审核完毕后做出审批决定,如有问题应当及时与报销人员沟通。

第十五条财务部门应当依据公司规定的流程进行审批,并在规定时间内完成费用报销。

第四章财务支付第十六条财务部门应当按照公司规定的支付方式和时间安排进行支付。

第十七条财务部门应当及时向报销人员发放费用报销明细表,并注明支付的账号信息。

第十八条财务部门应当做好费用报销的记录和归档工作,确保财务数据的完整性和可追溯性。

第五章附则第十九条本规章自颁布之日起生效。

第二十条本规章最终解释权归公司财务部门所有。

第二十一条本规章如有修订,将在公司内部进行通知,并于修订后生效。

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请:员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人,申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。

4.报销凭证收集:员工在申请单审核通过后,需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理,准备好报销材料。

5.提交报销材料:员工将准备好的报销材料交给财务部门,财务人员进行材料的验收、审核和归档。

6.报销审批:财务部门审核通过后,将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。

7.报销支付:报销审批通过后,财务部门将费用支付给员工,可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。

8.归档管理:报销支付完成后,财务部门将报销材料进行归档和保存,确保后续查账和审计的需要。

二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性,组织需要建立一套完善的费用报销管理制度,下面是一些常见的管理制度要点:1.费用报销政策:明确费用报销的范围和标准,规定费用报销的申请和审批流程,确保费用报销的合规性。

2.费用报销申请单:规定费用报销申请单的格式和内容,包括费用明细、金额、报销事由等信息,便于统计和审计。

3.财务审核标准:制定财务审核的标准和流程,确保审核的一致性和准确性,防止财务风险。

4.报销凭证要求:规定报销凭证的种类和要求,包括发票、票据等,确保凭证真实、合法、准确。

5.报销审批权限:明确报销审批的权限和责任,防止权力滥用和管理混乱。

6.报销支付方式:规定报销支付的方式和时间,确保费用按时支付并留有明确的支付记录。

7.审计和检查机制:建立审计和检查机制,对费用报销进行定期的内部审计和检查,发现问题及时纠正。

8.报销记录归档:规定报销记录的归档和保存时间,确保后续的查账、审计等需要。

以上是一个常见的费用报销流程及管理制度,组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。

费用报销流程的规范性和制度管理的严密性,对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义,同时也能提高员工的工作效率和满意度。

财务报销制度及报销流程多

财务报销制度及报销流程多

财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度(一)报销标准:公司应根据实际情况制定财务报销标准,确保公平公正,避免恶意浪费。

(二)报销范围:明确规定各种费用的报销范围,包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。

(三)报销政策:公司应制定明确的报销政策,明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。

(四)报销流程:制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程,包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。

二、财务报销流程(一)报销申请:员工在发生费用后,需填写报销申请表,详细列明费用明细,附上相关凭证,如发票、收据等。

(二)报销审批:报销申请表需要经过主管部门审核,对于必须报销的费用,需主管部门负责人签字确认。

(四)报销支付:一旦财务部门确认报销申请无误,将会将费用支付给员工,支付方式可以是现金、转账等。

(五)报销记录:财务部门需要将报销记录进行归档,保存备查,以便后续审计和查询。

三、财务报销制度的优势(一)规范财务管理:财务报销制度对企业的财务管理进行规范,使企业的财务运作更加透明、准确。

(二)防止财务纠纷:通过严格的报销流程和审核制度,可以有效地预防和及时发现财务纠纷,保护企业利益。

(三)提高工作效率:财务报销制度明确了每个环节的职责和流程,减少了重复劳动和沟通成本,提高了工作效率。

(四)加强财务监管:财务报销制度明确了审批和支付责任的分工,对财务风险进行有效监控,保证了企业财务的安全和稳定。

总之,财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。

通过建立和完善财务报销制度,可以提高企业的运作效率,规范员工的报销行为,从而保障企业的财务安全和稳定发展。

单位报销规章制度范本5篇

单位报销规章制度范本5篇

单位报销规章制度范本5篇在现在的社会生活中,需要使用制度的场合越来越多,制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

拟起制度来就毫无头绪?以下是小编帮大家整理的单位报销规章制度范本,希望大家能够喜欢。

单位报销规章制度范本篇1一、总则1、为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率,结合公司实际情况,特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。

本制度适用公司所有员工。

二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》,报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。

临时出差不能及时填写《出差审批单》时,可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限:(a)分管经理出差由总经理审批;(b)部门负责人出差由分管经理或总经理审批;(c)其他员工出差,由所在部门负责人核准,分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容:公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

(二)往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具:员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车,需乘坐飞机时,应在出差审批表中注明,经批准后方可乘坐。

未经批准,乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘坐8小时以上的,应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销,乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明,核实后予以报销。

(三)住宿及补贴标准1、出差天数。

出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准,所乘交通工具晚点时,以实际出发或往返时间为准。

出差天数以中午12:00为界限,以车、船票的时间为准。

出发时间在12:00以前的,出差天数为一天,反之为半天。

出差返回时间在22:00前的(以票面时间为准),第二天照常上班;出差返回时间超过22:00而未超过次日6:00的,第二天休息半天。

会计费用报销制度(优秀5篇)

会计费用报销制度(优秀5篇)

会计费用报销制度(优秀5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、演讲发言、策划方案、合同协议、心得体会、计划规划、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, speeches, planning plans, contract agreements, insights, planning, emergency plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!会计费用报销制度(优秀5篇)随着社会不断地进步,制度起到的作用越来越大,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

财务报销管理规章制度范本(通用5篇)

财务报销管理规章制度范本(通用5篇)

财务报销管理规章制度范本(通用5篇)财务报销管理规章制度范本(通用5篇)在当今社会生活中,制度使用的情况越来越多,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本(通用5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款:出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款,出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款,如业务费、备用金等,事情办结后应及时报帐。

(三)借款未还者原则上不得再次借款,年底未还且不能说明原因的,将从工资中扣回。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第二条费用报销制度(一)报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单,简述费用内容或事由,按单据要求项目填写完整,财务依据审批完整的报销凭单支付现金,如在财务有借款会计办理销账手续。

(二)报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票),如有特殊情况需说明原因,对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字,报销单上注明附件张数。

(三)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准(一)差旅费报销标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧(长途汽车)元/天元/天元/天项目经理火车硬卧(长途汽车)元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明:(1)住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

公司财务报销制度报销流程(6篇范文)

公司财务报销制度报销流程(6篇范文)

公司财务报销制度报销流程(6篇范文)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!公司财务报销制度报销流程(6篇范文)第1篇公司财务报销制度报销流程公司财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

财务报销流程制度及要求(精选10篇)

财务报销流程制度及要求(精选10篇)

财务报销流程制度及要求(精选10篇)财务报销流程制度及要求精选篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督,促进发票直接、快速、合理的批报,规范发票报销标准和程序,特制定本规定。

第二条江苏__房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销,必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核,保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一)发票必须内容真实,项目齐全,字迹清楚,不得有涂改现象。

购买商品较多时,可开商品统称发票,但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二)发票必须按照规定的时限、号码顺序填开,全份一次复写,各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全,大小写金额相符。

(三)发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章,以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四)收款收据视为白条,经办人员有权拒绝,并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外,但必须是套印财政监制章的收据,且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的,视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五)经办人员要取得相应行业的发票,拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定,取得的费用发票应当真实有效。

(一)车票。

计程车票原则上不予报销,特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销,多人同行的连号票必须由当事人签字确认,公交车票要注明起止地点,不注明者不予报销。

(二)住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称,缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的,必须附上盖有宾馆印章的消费明细单,不得统开住宿费。

(三)报销。

出差发票,该次出差的所有费用一次性报销,不得零散分次报销。

第五条因工作需要招待客人,应严格遵守有关招待费的管理规定。

招待费发票报销时,必须注明招待的事由、时间及人数。

同时,应当写明招待对象的姓名或职务以及所在单位的名称。

公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)

公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一,为了提高费用报销的效率和规范性,公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用,如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准,具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证,如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批,确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请,并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格,包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定,并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后,报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性,并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后,报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下,判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后,财务部门将会对相关费用进行核销,并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档,以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实,对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范,可以确保公司费用报销的合理性和准确性,维护公司的财务稳定和健康发展。

报销流程和报销制度最新10篇

报销流程和报销制度最新10篇

报销流程和报销制度最新10篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、演讲发言、策划方案、合同协议、心得体会、计划规划、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, speeches, planning plans, contract agreements, insights, planning, emergency plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!报销流程和报销制度最新10篇为切实加强学校财务管理,规范财务开支,统一财务审批程序,明确报销环节,根据《中国会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》以及学校相关规定,制订本制度。

公司财务报销制度及报销流程(三篇)

公司财务报销制度及报销流程(三篇)

公司财务报销制度及报销流程一、前言随着企业的发展壮大,各项业务活动日益繁多,对于企业财务管理也提出了更高的要求。

其中,财务报销管理是企业财务管理的重要组成部分之一,也是企业内部控制体系的重要环节之一。

建立科学合理的财务报销制度和流程,不仅可以有效控制企业支出,提高企业财务管理的效率,同时还可以保障企业资金的使用效果,确保财务资源的合理配置,进一步加强内部控制,防范和避免各类经济风险的发生。

二、财务报销制度1.制度目的公司财务报销制度的目的是规定和制度化公司各类费用报销的相关规定和要求,明确了公司财务报销的具体范围、流程、责任和审核权限等,对于提高财务报销过程的透明度和规范性,确保财务报销的准确性和合规性具有重要意义。

2.制度适用范围本制度适用于公司内部各类费用报销,包括但不限于差旅费、交通费、邮资电报费、通讯费、会议费、培训费、招待费、办公用品费、业务招待费、保险费、工资福利等。

3.制度主体本制度的主体为公司的财务部门,负责制定具体的报销政策和规定,负责报销流程的设计、审核和管理,同时还要求各个部门和员工按照规定的流程和规则提交相关报销申请。

4.制度内容(1)费用报销的方式公司要求员工按照规定的方式报销相关费用,一般可以通过报销单、电子报销系统等方式进行报销。

(2)费用报销范围公司规定了费用报销的具体范围,包括允许报销和不允许报销的费用类型,以及相关费用的报销标准和限额。

(3)费用报销流程公司规定了费用报销的具体流程,包括申请、审核、审批、报销等环节。

(4)费用报销的审核要求公司要求在报销过程中设置相关审核岗位,负责对报销申请材料进行审核,确保报销的准确性和合规性。

(5)费用报销的发放方式公司规定了费用报销的发放方式,通常会通过财务部门直接发放或者通过银行转账等方式发放。

三、财务报销流程1、费用报销申请员工需要填写报销申请表,并附上相关凭证和票据,明确费用的金额、时间、用途等信息。

费用报销申请表需要包括以下内容:申请人姓名、所在部门、联系方式、报销项目、报销金额、费用发生日期、费用明细及相关票据、报销原因、审核人签字等。

费用报销规章制度最新

费用报销规章制度最新

费用报销规章制度最新第一章总则为规范公司费用报销管理,保证公司财务及经营活动的正常进行,特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司全体员工,在公司经营活动中发生的各类费用报销行为。

第二章费用报销范围1. 差旅费用:包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 日常办公费用:包括办公用品购买、邮寄费用、电话及宽带费用等。

3. 会议及培训费用:包括会议场地费、培训费用、材料费等。

4. 其他合理费用:经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程1. 填写报销单:员工在发生费用后,须填写详细的费用报销单,注明费用的具体项目、金额以及用途。

2. 提交审批:员工须将填写完整的费用报销单提交至直属领导或相关部门经理审批。

3. 财务复核:财务人员对审批通过的费用报销单进行核对,如有疑问需及时沟通并要求员工提供相关证明材料。

4. 报销发放:财务人员在确认费用报销单无误后,将报销款项发放至员工或直接支付给相应机构。

第四章费用标准1. 差旅费用:差旅费用应按照公司规定的标准进行报销,超出标准的部分需员工自行承担。

2. 日常办公费用:日常办公费用应合理节约,不得出现奢侈浪费的情况。

3. 会议及培训费用:会议及培训费用应提前做好预算,并报备相关部门领导审批。

4. 其他合理费用:其他合理费用应符合公司经营活动的需要,且提供有效的证明材料。

第五章财务监督1. 财务部门负责对公司费用报销的管理和监督,对公司各部门的费用开支进行定期审计。

2. 财务部门要及时发现并纠正员工可能存在的违规报销行为,确保公司资金使用的合规性和透明性。

第六章处罚规定1. 对违反本规章制度的员工,将按照公司相关规定进行处理,包括但不限于口头警告、书面警告、扣减工资、停职或开除。

2. 对涉嫌违法行为的员工,公司将移交相关部门进行处理,并保留追究法律责任的权利。

第七章附则1. 本规章制度自发布之日起开始实施,有效期为三年。

2. 本规章制度解释权归公司财务部门所有,如有疑问可向财务部门咨询。

财务报销制度及流程(通用7篇)

财务报销制度及流程(通用7篇)

财务报销制度及流程(通用7篇)财务报销制度及流程(精选篇1)一、目的为完善公司财务管理,规范费用报销流程,合理控制费用开支,特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式,以实际发生金额为准报销。

二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元,午、晚饭20元,共计50元/天的标准报销。

未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准,以实际出差天数为准报销。

四) 招待费以实际发生金额报销,并且需项目经理提前向总经理进行招待申请,并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则视为无效票据不予报销。

二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。

确实无法提供票据的情况,需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票,确实无法提供票据的情况,需由项目经理签字确认并注明金额,进行报销。

四) 招待费的发票同上述情况一样,需由项目经理签字后凭票报销。

五) 费用报销必须严格按照标准流程进行,否则将不予报销。

五、其他一) 本制度自发布之日起生效。

二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程(精选篇2)一、差旅费报销规定1. 住宿费:住宿标准为经济适用型酒店,费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的,按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的,一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便,事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的,多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2. 城际交通费:高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制,出差任务紧急、路途较远的,经部门主管同意,分管领导批准后方可乘坐飞机。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

财务报销管理制度目的:为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,避免铺张浪费,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

适用范围:本规定适用于公司全体员工。

一、各相关人员责任制1、报销人1.1 保证所报销费用均属本人因公发生,不得代替他人或跨部门报销;1.2保证业务及票据附件类型符合国家、行业相关法律、法规的规定;1.3保证费用发生过程的真实性;1.4报销要及时,原则上当月发生的费用应于当月进行报销,差旅费最迟于发生后3个工作日内报销;其他费用不得超出半个月。

1.5依照“费用报销单填制说明”正确填写报费用报销单,详见第二大条。

1.6报销票据背后必须签署报销人的姓名。

准确计算报销金额。

1.7报销单上应填写报销人全名。

2、部门经理及协助行政2.1审核费用的真实性(报销人报销的费用是因公务发生以及与业务员日报表是否相符);2.2审核金额的合理性(报销金额与业务内容配比合理);3、财务会计3.1审核业务及附件类型是否符合国家、行业相关法律、法规的规定;3.2审核所报销费用发生过程是否符合公司相关规定;所报销内容遵循各项费用管理规定,附件及审批手续的完整性;3.3审核费用是否属于预算内费用,预算外费用是否经相应负责人进行审批;3.4审核发票金额是否与报销单填写金额一致;3.5审核各项目是否按照规定填写,费用类型与金额合理性及准确性;3.6审核费用类型逻辑推断合理;费用标准、采购价格与市场可比;3.7报销票据的真伪。

4、总经理4.1复核票据真实性及合理性;4.2审批签字。

5、出纳5.1审核报销单审批签字是否完整;5.2按照核定金额准确支付报销款项。

二、借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2 员工出差应填写出差“申请单”,核对其个人日报表。

并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

三、原始凭证应具备的内容:1)报销人填写所属部门、姓名、日期、金额,所发生费用明细事由、说明事项在备注中填列;注意:经总经理批准的不符合公司报销规定的一切费用需经由总经理签字同意说明附于报销单后。

2)报销单关于金额的中文字及数字不能涂改,否则退回处理;3)日期栏:应按报销日期填写;4)备注栏:应详细注明费用发生的原因及内容,涉及多个项目时需按项目名称列举;5)金额栏:按原始单据的金额填写;6)附件编号栏:按附件编写的顺序号填写;7)将原始单据整齐、从左至右鱼鳞状按编号顺序粘贴在A4纸范围内,原始单据按顺序编号;并与费用报销单编号一一对应,黏贴票据时禁止遮挡公司名称及金额等。

对开票抬头、金额以及开票方财务章等不清楚的票据不予报销;8)出差天数的计算公式为“(返回时点—出发时点)/24”,取整数四舍五入作为计算出差补助的基础,并附带;9)业务招待费报销时,附《业务招待及礼品费用明细表》。

10)不同会计科目类别的费用需分开报销,不得写在一张报销单上。

11)原始凭证的合理规范性。

各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。

从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

12)凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。

13)支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。

14)职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。

收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。

15)预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。

16)属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。

有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。

17)凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。

18)差旅借款要在及时清帐,否则下次不予借款。

19)发票上付款单位栏目要写明公司全称,不可丢、漏、错字;发票须盖有收款单位“发票专用章”或“财务专用章”,严禁以票抵票;20)财务部工作人员对不符合上述要求填写费用报销单及粘贴原始单据的,一律拒绝办理。

21)除租赁费等固定无正规发票的费用,其他任何报销若是收据(收据也需盖章)形式报销,都需要提供同等额的正规发票。

四、各类报销规定事项1.差旅费及市内交通费、工作餐费管理规定第一条:为了规范员工差旅费及市内交通费报销,合理控制费用支出,特制定本规定第二条:费用报销相关内容1.1出差原则. 出差任务明确. 出差人数及天数合理. 在预算范围内合理节约开支1.2出差的审批、借款及报销. 员工出差前须填写《差旅计划申请表》,作为考勤和借款、报销的依据;. 员工的《差旅计划申请表》由部门经理根据权限审批;. 报销时,摘要需详细填写出差地点;1.3差旅费支出标准1.3.1 交通费. 员工在本市内出差,只报销公交车票,公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

若有特殊情况(如任务急或路途远),经部门经理批准后可乘坐其他工具。

报销时,部门总监须在票背面签字确认并在背后注明详细地点及大概公里数;. 区间(即城市之间或者市县之间)必须提供车费硬票,无特殊情况不得使用软票,无同行人员不得连票,否则一律按虚报处理;若有的士替票情况不得超过正规车票价格5元,并且需要部门经理签字,否则一律按虚报处理,一个月不得超过5次替票情况。

. 出差按照业务员归属地出发,一个来回报销一次,如泉州—龙岩—泉州为一个行程,不得分开报销。

1.3.2 住宿费. 同性别员工一起出差时,应两人分享双人标准间,以节省出差成本;. 住宿费在规定的标准内实报实销,超过标准部分自理;. 住宿费费用标准如下:1.3.3 员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

1.3.4 出差地点区分为1类区:福州、厦门,2类区泉州、龙岩,3类区南平、莆田、宁德。

1.3.5 出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务1类区2类区3类区一般人员120元/日100元/日85元/日部门经理级150元/日130元/日120元/日区域经理级200元/日180元/日150元/日各类市区所管辖县按以上标准减去20元,地级市区按以上标准减去10元。

1.3.6住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),实报实销。

出差返回后于3个工作日内报销,未按规定时间报销的,事后需补情况说明,经理签字。

超过一个月的差旅不得再报销。

1.4 出差补助标准1.4.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。

1.4.2 长途出差补助标准:经理级别30元/人/天,不足一天按半天计,所领补助需有等额替票与报销行程同时报销,否则视为放弃补助,事后不得补报。

2. 办公费管理规定2.1为了合理降低办公费用支出,加强办公费用的控制,特制定本规定。

2.2本规定所指办公费用是指日常运营过程中购买的办公设备及耗材,如打印纸、软盘、碳粉、办公用笔、复印纸、办公材料等。

2.3办公用品的采购、领用. 行政部负责办公用品的统一采购工作,其他部门及个人不得自行购买办公用品;. 行政人事部在采购办公品时,应充分考虑办公用品供应商的情况、多方比较,选择两至三家供应商作为办公用品固定供货商,定期比较、检查。

挑选性价比较高的办公用品进行采购;. 购买办公用品应取得合法正规发票,并将供货商提供的办公用品明细清单作为报销附件;. 办公用品购回后由库管员(公司行政人事部前台兼任)验收入库,并对办公用品进行出入库登记,加强实物管理;. 库管员验收合格后必须在办公用品发票背面签字,确认物品已验收入库;. 办公用品领用时,库管员登记《办公用品领购明细账》,登记领购明细账每月末作《办公用品领购统计表》交给财务备查;. 财务部每季度指定专人盘点办公用品,核查《办公用品领购统计表》是否准确、无误;如有差异,应及时查明原因,对收发计量错误及时更正,如因保管不善造成的缺失、损坏,由当事人照价赔偿。

3. 业务招待费管理规定3.1 为了合理规范业务招待费及工作餐费的支出,业务招待费必须是因项目必要方可使用,所有人员因本着节俭的原则,避免铺张浪费。

3.2 业务招待费的使用范围3.2.2 普通员工带甲方人员勘察时可报销工作餐,日常礼品由经理级别方可申请,经理助理、副经理、经理可报销宴请费。

3.2.3 业务招待费额度规定以及500元以上事前申请规定,每个月行政需做预计项目金额,预计实收金额,预计将支出业务费用,同时递交申请至行政财务做初审评估意见,总经理做最后审批。

3.2.4 经理级别以下(含经理级别及工程师)300以上的业务费或工作餐需以正规发票报销,并且宴请人员需有细目(项目/职位/姓名/联系方式等备查资料),区域经理宴请金额在500以上需以正规发票报销,不得替票,避免去白条报销的娱乐场所。

3.2.5 勘察工作餐必须有甲方随行人员参与,30元/人次额度,封顶150元/人次。

经理助理级别以上宴请费额度控制在200元/人次,经理级别300元/人次,人数控制在5人/次以下。

三、各部门经理将参与公司的各项费用控制,成本将与各部门经理制造的预收入、实收款关联,按成本与产值的比例设定部门经理的抽成比例。

四、本制度由公司行政财务拟订并负责解释。

五、本制度一经综合管理部门通过,总经理批准之日起执行。

相关文档
最新文档