稽核岗位职责概述范文(四篇)

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稽核岗位职责概述范文
1、负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

2、负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

3、负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。

审核编号连续、附件票据合规、戳记完
备、签章齐全。

4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5、按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6、负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7、协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

8、负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量
表、租赁报表、应收款报表等。

9、装订、管理本部门财务档案。

10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11、完成领导交办的其它工作。

稽核岗位职责概述范文(二)
1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。

2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。

3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

4、负责接洽有关部门查询经费使用状况,带给相关资料。

主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。

5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。

6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项。

7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用状况,确保票、款、帐相符。

8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。

9、完成领导交办的其他工作。

稽核岗位职责概述范文(三)
稽核是一个组织系统内部的重要职能,它是确保组织的财务、运营和管理过程的有效性、适应性和合规性的重要手段。

稽核岗位扮演着管理者和外部利益相关者之间的桥梁,负责评估和监督组织内部的运营和风险管理,以确保业务的准确性、完整性和合法性。

稽核岗位职责的概述如下:
1. 风险评估与内控审计
稽核员负责评估并分析组织的内部控制体系,以确保其能够有效地管理和控制风险,并提供相关建议以改进内控制度。

此外,稽核员还负责审计内部控制的实施情况,以验证其有效性和合规性。

2. 财务稽核
稽核员负责审计组织的财务报表和数据,以确保其准确性和合规性。

稽核员需要进行抽样检查、数据分析和复核,以验证财务报表的真实性和可靠性。

他们还需要评估组织内部的财务控制过程,并提供改进建议。

3. 合规审计
稽核员负责审计组织的合规政策和程序,以确保其符合适用的法律、法规和政府要求。

他们需要对合规政策的制定和实施情况进行评估,并提供合规性建议。

4. 运营稽核
稽核员负责审计组织的运营过程和管理系统,以评估其效率、效能和合规性。

他们需要对流程和程序进行检查,提出改进建议,并追踪实施情况,以确保问题的及时解决。

5. 风险管理
稽核员需要参与组织的风险管理活动,包括风险评估、风险控制和风险报告。

他们需要评估组织的风险暴露程度,并提供风险缓解措施和建议,以帮助组织有效地管理和控制风险。

6. 内外部沟通与合作
稽核员需要与组织的各级管理人员及其他部门进行沟通与合作,以收集信息、解决问题和提供建议。

他们还需要与外部审计师和监管
机构进行沟通和合作,以满足审计和合规的要求,并及时报告审计结果和问题。

7. 报告撰写与维护
稽核员需要编写详细的审计报告和备忘录,以记录问题、建议和解决方案。

他们还需要维护稽核文档和记录,以便跟踪和审查审计工作的整个过程。

8. 持续改进
稽核员需要不断学习和更新知识,以适应不断变化的法规、标准和业务环境。

他们还需要参与和推动组织的内部控制改进和流程优化,以提高效率和效果。

总结而言,稽核岗位是一个重要的风险管理和控制职能,负责评估和监督组织的财务、运营和管理过程的有效性和合规性。

稽核员需要具备良好的沟通和合作能力,以及扎实的财务、风险管理和内控知识,以帮助组织有效地管理和控制风险,提高内部控制和运营的质量和效益。

稽核岗位职责概述范文(四)
一、稽核岗位职责概述
稽核是企业内部控制的重要环节,通过对企业各项业务活动进行评估和审查,确保企业遵守法律法规和内部规定,减轻风险,提高效率。

稽核岗位是一个关键的职位,负责评估和监督企业的内部控制制度和程序的有效性。

本文将对稽核岗位的职责进行概述,以帮助人们更好地了解和理解这一职位。

二、稽核岗位的职责范本
以下是一个稽核岗位的职责范本,旨在提供一个基础的框架,以帮助人们了解和理解该职位的主要职责。

1. 制定稽核计划和策略
稽核岗位的主要职责之一是制定稽核计划和策略。

他们需要根据企业的业务和风险特点,确定稽核的范围和重点,并制定相应的稽核计划。

稽核计划应该明确目标、活动和时程,并确保稽核工作能够全面、系统地覆盖企业的各个方面。

2. 进行稽核活动
稽核岗位的核心职责是进行稽核活动。

他们需要收集相关数据和信息,评估企业的内部控制制度和程序的有效性,并发现潜在的风险和问题。

稽核人员需要运用专业的知识和方法,对企业各个环节进行评估和审查,并提供具体的意见和建议。

3. 编写稽核报告
稽核岗位的另一个重要职责是编写稽核报告。

稽核人员需要将稽核结果和发现整理成报告,包括评估企业的内部控制制度和程序的有效性、发现的问题和潜在的风险,以及提供的建议和改进措施。

稽核报告应该清晰明确、准确完整,并能够为管理层提供决策依据。

4. 跟踪稽核结果和建议的执行
稽核岗位还需要跟踪稽核结果和建议的执行情况。

他们需要与管理层和相关部门合作,确保提出的建议和改进措施得到落实和执行,问题得到解决,并对改进措施的有效性进行评估和监督。

5. 提供专业培训和咨询
稽核岗位还需要提供专业培训和咨询。

他们需要不断更新自己的专业知识和技能,了解行业最新的法律法规和管理实践,并将其传授
给企业的员工。

稽核人员还需要根据企业的需求,提供有关内部控制的咨询和建议。

6. 参与公司的风险管理和内部控制建设
稽核岗位还需要参与公司的风险管理和内部控制建设。

他们需要了解和评估企业的风险情况,并与相关部门合作,制定和实施有效的内部控制制度和程序。

稽核人员还需要定期进行风险评估和内部控制的监督,并提出改进建议。

三、总结
稽核岗位是一个关键的职位,负责评估和监督企业的内部控制制度和程序的有效性。

稽核人员需要制定稽核计划和策略,进行稽核活动,编写稽核报告,跟踪稽核结果和建议的执行,提供专业培训和咨询,参与公司的风险管理和内部控制建设。

稽核人员需要具备专业的知识和技能,以及良好的沟通和团队合作能力,以便在稽核工作中取得良好的成果。

稽核岗位的职责范本可以作为一个基础的框架,帮助人们更好地了解和理解该职位的主要职责,以便在实际工作中更好地发挥和履行自己的职责。

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