计量、质量管理规章制度-计量管理办法
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
计量、质量管理规章制度-计量管理办法
计量、质量管理规章制度
计量管理办法
一、总则
1、为加强公司计量管理工作,使企业的计量管理工作形成一个闭环管理系统,符合ISO9001:2000质量体系认证的要求,根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》,结合公司实际,制定本管理办法。
2、公司所有公文、技术标准、图纸、统计报表、产品说明书、技术文件、技术报告、计划、账簿、票证、产品铭牌等全部使用法定计量单位。
3、计量工作目标:以国家颁布的计量法规、命令、条例、办法等文件内容为指针,切实抓好计量工作,使企业的计量工作形成一个闭环管理系统,达到统一管理的目的,真正发挥计量技术基础作用,为企业生产、经营提供最优质服务,确保计量检测设备、计量器具配备满足生产、经营的需要。
4、公司分管领导要高度重视计量工作,计质科是计量工作的归口管理部门,并配备专职计量管理人员;各生产单位均配备兼职计量管理人员。
二、各类人员工作职责
(一)、公司分管领导工作职责
1、认真学习、贯彻国家颁布的计量法规、命令、条例、办法和上级计量部门下发的有关计量文件,并组织实施。
2、熟悉公司计量工作情况,并能及时处理有关计量工作问题;对计量工作有布臵、有检查、有规划、有措施。
3、定期或不定期召开计量工作会议,及时研究、解决计量工作中存在的问题,并对主管计量工作负责人、专职计量人员进行业务考核。
4、组织制定公司计量工作发展规划,组织编制有关计量方面的技术措施,并负责监督各单位执行情况。
5、负责审批公司有关计量文件的制定和贵重计量仪器的购臵计划;负责审批属于固定资产的计量仪器、设备报废的申办事宜;负责重大仪器、设备的安全使用及对相关责任事故的处理。
(二)、主管计量工作负责人职责
1、在公司主管领导的直接领导下,负责公司计量知识及法规的宣传教育,使计量工作渗透到企业各个环节。
2、认真贯彻国家计量法规和上级计量部门有关文件要求,确保公司量值准确、统一。
3、协调好公司与地方政府、计量部门及公司内各部门之间的关系,使企业计量工作真正实现统一管理。
(三)、专职计量管理人员职责
1、贯彻、执行《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》以及地方有关计量法律、法规、条例、命令。
2、负责制定计量工作计划和计量管理制度,并监督执行情况。
3、在主管计量工作负责人的领导下,做好公司日常计量管理工作。
4、负责计量器具台帐、档案、图纸、资料的管理,并做到帐、卡、物一致。
5、负责计量器具购臵计划的审核及各单位领用计量器具的审查工作。
6、配合法定计量检测部门制定公司计量器具周检计划,执行周期检定,保证在用计量器具周检率达98%以上。
定期或不定期检查公司计量器具的使用、保养、管理工作情况;负责联系计量器具的检定和修理,并对经检定、修理仍不合格的计量器具有建议更换或停用权。
(四)、生产单位负责人职责
1、认真执行国家的计量法规、命令、条例,检查本单位计量管理工作。
2、保证本单位在用计量器具受检率达98%以上,确保量值准确。
3、检查、督促本单位兼职计量人员的工作。
(五)、兼职计量人员职责
1、熟悉计量法律、法规和计量管理基本知识。
2、负责本单位的具体计量管理工作。
3、对本单位所有计量器具建帐、立卡,做到帐、卡、物一致,并于每月及时向专职计量管理人员报送本单位计量器具增减变动情况。
4、配合专职计量管理人员做好本单位计量器具周期送检工作,保证本单位在用计量器具周检率达98%以上。
5、决定停止使用损坏、超过检定周期、无检定合格证书的计量器具,并及时报告计质科专职计量管理人员。
6、负责本单位计量仪器、设备、仪表的技术管理和维护保养工作。
(六)、计量器具使用人员职责
1、熟悉《计量法》及计量基本知识,正确使用法定计量单位;熟悉计量器具性能,严格按要求使用,并负责计量器具的维护和保养工作。
2、在使用过程中如发现计量器具有问题,要立即向兼职计量人员说明,确保计量器具准确、合理使用。
三、计量管理
(一)、计量设备及器具采购、入库、发放、降级使用、报废制度
1、计量设备、器具采购计划编制:各单位、部门在编制计划时必须注意选型,同类产品尽可能采用同一生产厂家,并考虑适用性,以便于维护、修理,避免造成浪费。
2、计量设备、器具采购程序:使用单位、部门于每月24日前提出采购计划(一式两份),经计质科审核、分管领导审批、公司经理批准后,供应科负责统一采购。
3、准入库程序:新购进的计量设备及器具到货后,供应科及时通知计质科,计质科负责其检定工作。
检定合格的,由供应科仓库保管员负责准入库并建帐登记;检定不合格的,一律不准入库,并由供应科负责办理换货或退货。
凡购进无制造许可证标志的计量设备及器具不能办理入库,由供应科负责索取制造许可证或办理退货。
4、发放程序:经检定合格的计量设备、器具,由供应科负责通知相关单位、部门领用并办理批料和发料手续,领用单位凭四联领料单
到计质科办理审批手续,经计质科科长或专职计量管理人员审批后在计质科发放,同时由计质科负责将报废的计量设备、器具收回。
5、计量设备、器具在停用之前,必须经计质科科长或专职计量管理人员审批,并建帐、立卡;投入使用前,必须经检定合格方可使用。
6、计量设备、器具流转必须有卡片跟踪。
7、对达不到精度的计量设备、器具,经检定部门鉴定后方可办理降级使用手续。
8、计量设备、器具报废要经计量检定部门出据有关手续,计质科和使用单位共同进行报废审查,任何单位或个人无权私自报废计量设备、器具。
报废计量设备、器具一律上交计质科统一处理,不得由其它单位或个人保管。
(二)、计量器具使用、维护、保养制度
1、计量器具经检定合格并在检定周期内方准使用,不合格、超期未检、无检定合格证的计量器具不准使用。
2、计量器具使用前应校准,对存在问题的要及时送计量检定部门处理,符合要求后方可使用。
3、计量器具使用人员是计量器具维护和保养的第一责任者,要经常对计量器具进行维护、保养,使其保持精度等级。
(三)、计量器具周期检定制度
1、公司内所有依法管理的计量器具,必须严格按周期进行检定。
2、到期前,由计质科提前通知受检单位,各单位做好周检前准备工作,并按规定时间将计量器
具送计质科。
3、对到期不检或接到通知拒绝检定的单位和个人,计质科有权按规定令其停止使用该计量器具,并经公司同意后给予通报批评;给公司造成经济损失或不良影响的要给予相关责任人一定的经济处罚。
(四)、计量器具检定证书的管理
1、计量器具检定证书是周检合格与否的重要凭证,应随器具一同存放备查,检定证书上给定的示值误差或修正量等数据,做为使用修正值。
2、计量检定证书任何人不得涂改。
3、计量检定证书必须有相应的印章或签字方有效。
(五)、计量器具抽检制度
1、在用计量器具实行定期或不定期抽检制度,以确保其量值准确可靠。
2、抽检工作由计质科有关人员负责,任何单位和个人不得拒绝,对无理拒绝抽检者,计质科有权令其停止使用该计量器具。
3、抽检人员要认真做好抽检记录。
4、全公司在用计量器具的抽检数量每年应达到3-5%全部抽检任务完成后,计算出抽检率及抽检合格率。
5、对抽检中发现不合格的计量器具,应立即停止使用,修好后方可重新使用。
(六)、计量监督制度
1、计质科专职计量管理员负责定期或不定期检查各单位计量器具台帐的管理情况及在用计量器具周检情况。
2、对不能按期检定的计量器具,责令停止使用。
3、对新进厂计量器具进行严格入厂检定,不合格的严禁发放。
(七)、不合格计量设备及器具管理
1、计量设备及器具出现下列情形之一的,应停止使用,并隔离存放,做出明显标志。
(1)、已经损坏;
(2)、过载或误操作;
(3)、显示不正常;
(4)、功能出现可疑;
(5)、封缄的完整性已被损坏。
2、不合格计量器具由计质科统一保管及处理。
3、计量器具使用者如发现计量器具失准,应及时报告本单位兼职计量人员并停止使用,由兼职计量员和本公司计质科计量管理员联系,送上级计量检定部门检定。
4、如果操作者使用的计量器具不合格,在产品生产过程中仍进行
测量,在产品转到下一道工序时发现上一道工序的计量器具失准。
那么下一道工序的生产加工者须将产品返回上一道工序,并进行重新加工、测量。
并令其检测工具停止使用。
5、计量器具在搬运过程中要轻拿、轻放,对没有盒的计量器具用门帘垫上,储存空间应通风良好,防止潮湿。
(八)、罚则
1、在违反本办法总则中第2条规定,使用非法定计量单位给企业造成损失的,视情节轻重对责任者给予处罚。
2、对因不严格执行计量管理制度而造成重大损失的单位和个人,处以50-100元罚款。
3、计量器具管理混乱,帐、卡、物不符,对兼职计量管理员处以50元罚款。
4、计量器具不能按期送检的对直接责任者处以50-100元罚款。
质量管理体系审核考核办法
一、目的
保证公司质量管理体系的有效运行,以推动体系实施,并达到预定目标。
二、范围
适用于公司质量管理体系内部审核、跟踪审核、管理评审、外部质量管理体系审核和复审的所有受审核部门及分管领导。
三、职责
1、公司经理全面负责本考核办法的审批及领导工作。
2、公司考评小组负责考核的组织协调和实施工作。
3、公司办公室负责考核资料的收集、汇总及申报工作。
四、考核内容和要求
(一)、考核时机
1、按照质量管理体系内部审核年度计划(包括预评审、正式评审及复审),对受审核部门进行审核活动之后。
2、为纠正不合格项而开展的跟踪审核活动之后。
3、管理评审之后。
4、经理或管理者代表为推动内部质量改进要求而开展内部审核活动之后。
(二)、考核依据
1、质量管理体系内部审核报告(包括评审报告)。
2、跟踪审核报告。
3、管理评审报告。
4、不合格项报告。
(三)、考核步骤和奖惩
1、公司质量管理体系实施计划中,对第一次和第二次质量管理体系内部审核的结果(咨询中心参与)暂不作考核,但对其审核的结果作跟踪审核时,按本考核办法执行。
2、质量管理体系内部审核的考核(包括正式评审、复审)
根据质量管理体系内部审核报告所出具的不合格项分布情况,进行具体量化考核:
(1)、有一个严重不合格项扣受审核部门300元(具体由部门负责人分配);
(2)、有两个以上(含两个)一般不合格项,扣受审核部门200元(具体由部门负责人分配);
(3)、有三个以上(含三个)轻微不合格项,扣受审核部门100元(具体由部门负责人分配);
(4)、凡有三个一般不合格项或六个轻微不合格项则按一个严重不合格项考核,以此类推;
(5)、在质量管理体系审核中,对不合格项负有连带责任的相关职能部门及责任人(负责人)
(7)、质量管理体系内部审核(包括正式评审、复审)中重复性出现的不符合项的考核奖惩实行数条并罚;
(8)、在内审期间内审员待遇按照培训教师同等待遇对待,给予
补助;
(9)、发生奖励和罚款时,由计质科负责提出奖励和罚款意见,管理领导小组批准后报送企管;
(10)、奖励和罚款金额由各部门工资总额列支,每月考核工资总额时兑现。
3、跟踪审核的考核
根据跟踪审核报告对上一次的内部质量管理体系审核结果所提出的纠正预防措施的落实情况进行分类考核。
(1)、在跟踪审核中,有一项未落实,按第2条所述对应条款考核,处罚加倍;
(2)、在跟踪审核中,新发现的不合格项,按第2条所述对应条款按150%罚款;
(3)、在纠正预防措施的规定期限内仍未纠正者(包括部门),按第2 条第一项考核,并对未纠正部门负责人及未纠正落实情况上墙公布,接受职工监督;
(4)、对抵触、妨碍内审工作顺利进行的责任者,对两次以上(含两次)在跟踪审核中仍未采取纠正措施的受审核部门负责人,将公开批评,仍不纠正者,调离现岗位。
4、管理评审考核
根据管理评审报告,对存在问题提出调整改进措施和要求,凡未落实一项,参照第2条所述相关条款考核。
5、正式评审通过后,根据公司年度内审计划开展的质量管理体系审核(包括内审、复审、跟踪审核、管理评审)的考核,按本考核办法执行。
五、本考核办法于2003年4月15日起执行。
原材料、外购件、外协件质量管理办法
为进一步强化企业管理,规范公司采购物资的质量管理工作,确保使用的原材料、配件质量符合规定要求,保证公司利益不受损害,满足顾客需求,特制定本办法。
一、原材料质量管理办法
(一)、计划准确性
各单位要严格按图纸技术要求提出材料采购计划,无法采购的材料需代用时必须经工艺和技术部门审核、生产副经理批准后方可代用。
(二)、采购过程
供应部门要加强采购过程的质量管理,对供货单位资质进行验证和评审。
采购的钢材要符合国家标准,并要有出厂合格证、化学成份分析单或机械性能试验报告;不得采购非定点钢厂生产的小轧钢钢材和外观尺寸不合格的钢材;品种要与计划相符,在采购合同中要注明质量责任。
(三)、生产前质量检验
1、各生产单位在领用原材料时,要验证供应部门所保管的“产品材质单”。
2、对重要安全件或对产品质量有质疑的原材料由使用部门在使用前通过计质科计量送集团公司检测中心检验,合格后方可使用,如不合格,应通知计质科质检,供应科采取封存、隔离和退货措施,并将不合格材料采购及退货情况形成书面材料报告给计质科、公司。
(四)、责任追究
1、计划不准确追究相关生产单位责任。
2、采购不合格原材料追究有关人员责任。
二、外委加工、采购配件质量管理办法
(一)、计划准确性
各单位要仔细审查图纸、配件计划中的规格、数量,材质要准确无误,需要有“安全标志”或“许可证”的产品要注明。
(二)、采购过程
1、配件采购渠道应符合集团公司和质量管理体系要求。
2、供应部门严格按计划的名称、规格、数量、材质要求进行外委加工或采购。
3、对需要有“安全标志”或“许可证”的配件,生产厂家要出具有效的“安全标志”或“许可证”的复印件,并加盖公章,采购有特殊困难时应事先向公司说明。
4、外委加工或采购的配件到公司后要按有关规定办理“准用证”手续。
5、在采购合同中应注明质量责任。
(三)、生产前质量检验
1、各生产单位在领用配件时,供应科要出具“临时准用证”。
2、生产单位在领回配件后,应对重要件或有质量质疑的配件进行抽样检查,发现不合格件应及时通知计质科进行鉴定。
3、计质科确定不合格、无法使用的,由生产单位通知供应科办理退货。
(四)、责任追究
1、计划不准确追究生产单位责任。
2、采购不合格配件追究有关人员责任。
三、外委修理配件质量管理办法
(一)、外委修理配件的生产厂家必须取得租赁公司的认可,并具有相应的质量保证体系,设备、人员素质要与所从事的业务相符合,在外委合同中要注明质量责任。
(二)、外委修理过程
外委修理过程应执行公司有关质量保证制度。
(三)、装配前质量检验
1、外委配件在装配前要及时进行现场质量检验,不合格的要及时返修。
2、计质科按最终检验合格的品种、数量、批次签发“准用证”。
(四)、质量责任
1、外委修理件质量不合格要追究供应科责任。
2、外委修理件组装后发现不合格,追究生产单位及供应科责任。
特殊及关键过程确认鉴定准则
一、目的:对特殊及关键过程进行识别确认鉴定,确保过程能力满足产品质量要求。
二、适用范围:适用于公司产品生产过程中的特殊过程及关键过程的确认鉴定。
三、职则
1、技术科根据工艺流程的策划,组织对特殊及关键过程进行确认鉴定。
2、计质科参与特殊及关键过程的确认鉴定。
四、控制要求
特殊及关键过程的确认鉴定从以下几个方面进行:
(一)、操作者
1、具备岗位操作技能;
2、掌握岗位质量控制要求;
3、持有有效期内的上岗证。
(二)、设备
1、设备完好,处于运行良好状态;
2、能力充足,能满足工艺要求。
(三)、材料
1、合格供方提供;
2、符合质量要求。
(四)、工艺方法
1、有工艺指导文件;
2、工艺方法行之有效,能保证产品质量稳定。
(五)、环境
1、符合现场管理规定操作安全。
2、现场整洁,便于操作,没有影响产品质量的因素。
(六)、监测设备
1、配臵合理、充足,能满足过程及产品监视和测量需求。
2、按期检定,有检定标识。
3、使用得当,维护良好。
(七)、再确认
当以上某一方面有变更或变化时,应按《质量手册》的规定需要重新进行确认鉴定,以确保过程能力。
不合格品、废品管理制度
一、质量特性达不到图纸设计要求和技术条件的规定,均为不合格品。
二、检验员检出的废品,检验员应按《标识管理制度》做好标识。
三、检验员检出的不合格原材料、加工件、零部件等,应进行隔离存放,避免发生混用。
四、不合格品由检验员检出并开废品票,废品应放入废品区,任何人不准使用,发现使用废品,检验员有权制止、追查、上报,并对使用废品的单位或个人扣除当月质量奖金。
五、集中的废品,每月要进行一次处理或销毁。
处理或销毁时,应在计质科参与下进行。
六、不合格品应由计质科根据检验员上报的废品数量、名称、重量、废品价值进行分类统计、汇总。
七、计质科负责每月对废品升降原因进行分析,为有关部门采取相应的有效措施提供依据。
标识管理制度
一、目的
为防止产品接收、生产、转序、交付、使用各阶段发生混淆,进行产品标识及检验和试验状态标识,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于从进货到出厂全过程中产品标识及检验和试验状态标识的控制。
三、产品标识管理
(一)、原材料及外购件标识
1、原材料经检验和试验合格后,按照不同材质在指定的区域内分别摆放,并在原来的涂漆标识基础上挂牌标明材质和规格。
2、外购件利用原包装标识或挂牌标明产品的名称及规格、型号。
(二)、零部件标识
1、机加件以工艺卡
2、铆焊件必要时打钢印做标识。
3、批量大的零部件划分区域,挂牌标识。
(三)、整机标识
生产单位按产品图纸在整机上铆铭牌,标识产品名称、规格、型号、出厂日期等。
(四)、检验和试验状态标识
1、待检:黄漆、划“○”;
2、检验合格:黄漆、划“√”;
3、检验不合格:黄漆、划“×”;
4、待定:黄漆、划“⊙”。
(五)、进货检验和试验状态采用区域划分或挂标牌进行标识。
(六)、过程检验和试验状态标识
1、合格品:采用挂牌方式进行标识,首件用绿色粉笔在零件加工部位划“Δ”号。
2、不合格品:
(1)、返工、返修品:用黄色粉笔划“×”号;
(2)、让步品:用钢字头打“R”号;
(3)、加工废品:用红漆划“×”号;
(4)、材料废品:用红漆划“o”号。
(七)、修复产品的减速器、液压件、行走马达、泵等关键件打钢印或挂标牌做维修状态的标识。
(八)、整机的检验和试验状态用挂牌的方式进行标识。
四、合格品、不合格品分别摆放在指定区域内。
五、生产装配过程中要保持产品标识及检验和试验状态的标识。
不合格气瓶处理制度
一、在充装、使用、销售过程中发现不符合安全要求的气瓶,均应送到气瓶检验单位检验。
二、气瓶检验单位检验出不合格的气瓶均应进行报废处理。
三、经技术检验报废的气瓶,审查时仍然报废的气瓶,必须由检验员填写报废通知书,并通知气瓶充装单位。
四、检验员监督检验I在检验标志上和钢瓶肩部化学符号前打上报废钢印。
五、气瓶检验单位或指定单位每年对报废气瓶集中进行破坏性处理。
破坏性处理前,先将瓶内余气与溶剂彻底清除,再进行压扁或将瓶体解剖,由计质科和安监部门负责安全监督。
六、按月统计好不合格气瓶数量、原因,报送计质科汇总。
质量事故调查报告编写规定
一、标题要醒目,通过标题就能看出事故属性,如关于MG300WA1采煤机单向牵引事故调查。
二、调查的地点、时间和参加调查人员的单位、姓名、职务等内容要写清楚。
三、记录用户对质量事故的介绍时要记清存在的质量问题、设备(配件)名称、规格、型号、数量、生产单位;用户投入使用地点、时间及所存在的质量问题。
四、到生产现场调查时要注意工作环境和地质状况。
五、在生产现场调查时,记清陪同人员的姓名、职务和所负责的工作及在现场实施检查的方式、方法、步骤。
对配件实施质量调查时,对抽样的方法、检验标准、抽样基数要得到顾客的认可,并做好记录。
六、通过调查的情况,依据图纸、标准、协议,适时查阅《监视、测量档案》,对事故发生的原因及责任追查进行研究、分析,并做出结论。
七、对发生的质量事故制定纠正措施,填写“纠正和预防措施处理单”,并对实施情况进行验证。
综机设备检修质量跟踪管理制度
为适应集团公司生产发展的需要,提高综机设备的检修质量,确保综机设备在井下使用的可靠性,对产品全过程实施监视、测量,特制定本制度。
一、机电设备验收管理
1、检修单位根据租赁公司设备调拨单,按时间要求实施设备调拨。
2、调入与调出单位双方要对调拨设备进行联合验收,签订调出设备验收单,并核实调拨设备型号、规格、生产厂家、设备状态、使用时间、出煤量、大修间隔时间等情况。