公司加密系统管理制度范本
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第一章总则
第一条为加强公司信息安全保护,确保公司数据的安全、完整和可用,防止数据泄露、篡改和非法访问,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用加密系统的部门和个人。
第三条本制度遵循国家有关法律法规,结合公司实际情况,确保公司信息安全。
第二章加密系统概述
第四条加密系统是指采用密码技术对信息进行加密、解密和认证的系统,包括但不限于数据加密、文件加密、邮件加密、网络传输加密等。
第五条加密系统是公司信息安全体系的重要组成部分,是保障公司信息安全的关键技术手段。
第三章加密系统管理职责
第六条公司设立信息安全管理部门,负责加密系统的规划、实施、维护和监督。
第七条信息安全管理部门的主要职责:
1. 制定加密系统管理制度,明确各部门和个人的职责;
2. 负责加密系统的选型、采购和部署;
3. 负责加密系统的维护、升级和更新;
4. 监督各部门和个人的加密系统使用情况;
5. 定期组织加密系统安全培训和演练。
第八条各部门负责人对本部门加密系统的使用和管理负直接责任。
第九条各部门工作人员应按照本制度规定,正确使用加密系统,确保信息安全。
第四章加密系统使用规范
第十条加密系统使用原则:
1. 必须使用公司指定的加密系统;
2. 不得擅自修改、破解加密系统;
3. 不得将加密系统用于非法目的;
4. 不得泄露加密系统的密码和密钥。
第十一条加密系统使用要求:
1. 使用加密系统传输、存储和处理的敏感信息,必须符合国家相关法律法规的要求;
2. 加密系统密码和密钥应由专人保管,不得泄露;
3. 加密系统密码应定期更换,确保密码强度;
4. 使用加密系统时,应遵守相关操作规程,确保操作正确。
第五章加密系统安全监督
第十二条信息安全管理部门应定期对加密系统进行检查,确保系统安全稳定运行。
第十三条对违反本制度的行为,信息安全管理部门应进行调查处理,并追究相关
责任。
第十四条对因加密系统使用不当导致信息泄露、篡改等事件,应立即启动应急预案,采取补救措施,并上报公司领导。
第六章附则
第十五条本制度由公司信息安全管理部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章附则
第十七条本制度如有未尽事宜,由公司信息安全管理部门负责解释和修订。
第十八条本制度自发布之日起,原有关加密系统管理制度同时废止。