低效无效资产清理专项方案

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低效无效资产清理专项方案
一、背景介绍
随着经济的发展和市场的变化,企业所拥有的资产也会发生变化。

其中,一部分资产可能因为各种原因而变得低效或无效,对企业的经营产生负面影响。

为了提高企业资产的利用效率和经营效益,需要进行低效无效资产的清理工作。

二、目标与原则
1. 目标:通过本专项方案,实现对低效无效资产的及时清理,提高企业的经营效率和资产利用效果。

2. 原则:
- 正当性和合规性原则:在资产清理过程中,确保所有操作符合相关法律法规,遵循合规性原则。

- 效益优先原则:在清理资产时,以企业的经济效益为重要指标,确保清理结果合理和可持续。

- 公开透明原则:在资产清理过程中,保持公开透明,与相关方进行有效合作和沟通,确保透明度和公正性。

三、清理范围与方式
1. 清理范围:
- 低效资产:指在运营过程中效率较低,未能充分发挥其应有的作用的资产。

- 无效资产:指因技术过时、损坏、破旧或无法再利用的资产。

2. 清理方式:
- 出售:对于仍具有价值的资产,可以通过拍卖、协议转让等方式进行出售。

- 报废处置:对于无法再利用的资产,按照相关规定进行合规处理和报废处置。

- 内部调整:对于低效资产,可以通过内部调整、改造等方式提升其效率和利用价值。

四、清理流程与责任划分
1. 流程:
- 资产筛选:对企业资产进行全面筛选,确定低效无效资产清理的具体范围和时间节点。

- 评估定价:对待清理资产进行评估和定价,确保清理结果与市场保持合理关联。

- 处理方式确定:根据资产评估结果和清理目标,决定对待清理资产采取的处理方式。

- 清理执行:按照确定的方式对待清理资产进行清理和处置,确保过程合规和效率。

2. 责任划分:
- 清理发起方:负责发起低效无效资产清理项目,制定专项方案,并组织流程推进。

- 资产评估团队:负责对待清理资产进行评估和定价,提供清理决策的参考依据。

- 清理执行团队:负责具体的清理实施工作,包括拍卖、报废处置等环节的落实。

- 监督检查机构:负责对清理过程进行监督和检查,确保清理工作的透明与公正。

五、风险控制
1. 风险识别与评估:在清理过程中,及时识别和评估各类风险,并制定相应的控制措施。

2. 内部控制:建立和完善内部控制体系,确保清理过程的规范性和合规性。

3. 合作机构选择:与专业机构进行合作,提高资产评估和清理工作的效果和可靠性。

4. 公开透明:在清理过程中,及时向相关方披露清理信息,确保公开透明,增加信任度。

六、监督与评估
1. 监督机制:建立监督机制,对清理过程和结果进行监督,确保清
理工作的公正性和合规性。

2. 评估方法:制定评估方法和指标,对清理工作的效果和经济效益
进行评估。

3. 定期报告:定期向相关方报告清理工作的进展和结果,接受监督
和评估的检查。

七、总结
本低效无效资产清理专项方案旨在帮助企业提高资产的利用效率和
经营效益。

通过明确的流程和责任划分,以及合规性和透明性的原则,确保清理过程的规范和公正。

此外,风险控制和监督评估机制的建立,也保证了清理工作的效果和可持续性。

只有通过有效的低效无效资产
清理工作,企业才能更好地发展,实现持续盈利和可持续经营。

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