学校关于小金库的自查报告范文
小金库自查报告【精彩8篇】
小金库自查报告【精彩8篇】篇一:小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求,我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查,现将有关情况报告于后:一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组,让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性,让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求,认真清理按照文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。
同时对管理处的资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。
三、完善制度,加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度,严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度,严格执行项目开支,尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果,建立机制完善车辆管理制度,车辆用油实行限额管理,车辆维修实行定点维修。
通过自查,公园管理处没有“小金库”。
我处承诺,现在、将来都不会有“小金库”的存在,严格按照上级要求办事,并建立有效的规章制度,规范财务管理、经营管理及工程管理工作,动员各方面力量强化监督,坚决杜绝“小金库”的发生。
篇二:关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求,县粮食局党委高度重视,立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定,并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查,保证做到应查尽查,不留空当。
小金库专项治理工作自查报告(三篇)
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金,由于其性质特殊,容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题,给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作,提高资金使用效益,我单位进行了小金库专项治理工作,并进行自查评估,特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作,提高资金使用效益,提升财务管理水平。
2. 工作内容(1)制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》,明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定,严格规范了小金库的管理。
(2)建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制,每季度进行小金库资金的检查与核对,确保资金流转的透明和准确。
(3)加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习,提高财务管理水平,从根本上预防和解决小金库问题。
(4)优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化,减少不必要的环节,提高办事效率。
(5)开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作,对小金库进行全面清查,整理资金流转记录,排查潜在问题,并及时整改。
3. 自查过程(1)收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等,对记录的完整性进行检查。
(2)核对账目。
核对小金库的账目,确认资金收支情况,排查是否存在未核销或未入账的情况,对账目进行比对和审查。
(3)检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况,依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查,并与实际操作进行比对。
(4)发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题,制定整改方案,并逐一落实、跟踪,确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查,小金库资金的流向清晰明确,没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确,资金使用的凭证齐备,能够清晰反映小金库的收支情况。
学区小金库治理自查报告
学区小金库治理自查报告为了确保学区小金库资金的安全和规范,我校对学区小金库进行了一次全面的自查。
本报告总结了我们在学区小金库管理方面的经验和不足,并提出了进一步完善管理的建议。
一、学区小金库管理情况概述学区小金库是为了满足学区内学校经费管理的实际需要而设立的,主要用于学校间小额资金交易、临时借支和备用金等。
由于学区小金库涉及到公共财务管理,必须按照相关法规和政策进行严格管理。
学区小金库管理的核心是资金安全和规范使用。
二、学区小金库自查结果1. 学区小金库资金安全问题:(1)资金监管不严格:部分学校在资金的管理上存在监管不到位、制度不健全等问题,容易引发资金安全隐患。
(2)资金流向不明确:部分学校未能按规定做好资金的使用记录和报账,导致资金流向不明确。
2. 学区小金库规范使用问题:(1)资金使用违规:部分学校存在资金滥用、私自占用等问题,严重违反了资金使用规定。
(2)制度执行不到位:学校对学区小金库管理制度的宣传、培训和执行存在疏漏,导致管理的规范性不高。
三、学区小金库管理改进建议为了提高学区小金库的管理水平,我们提出了以下改进建议:1. 加强资金管理制度建设:(1)建立学区小金库的资金监管制度,规定资金的流动、使用和报账等程序,确保资金安全。
(2)加强对学区小金库管理制度的宣传和培训,提高相关人员的管理意识和能力。
2. 完善资金监管措施:(1)建立学区小金库资金监管的责任制,明确相关人员的职责和权限。
(2)加强学区小金库的日常监管,定期检查资金使用情况,及时发现和解决问题。
3. 加强内部控制和审计:(1)完善学区小金库的内部控制机制,制定明确的会计核算和资金流程规定,确保资金使用的规范和透明。
(2)定期进行内部审计,发现问题及时整改,并加强对审计结果的跟踪和改进。
4. 加强学校领导的监督和管理:(1)学校领导要重视学区小金库管理,加强对学校的监督和指导。
(2)建立学校领导与学区小金库之间的联系机制,及时了解学区小金库的使用情况和存在的问题。
2020年最新清理小金库自查报告5篇
2020年最新清理小金库自查报告5篇通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。
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2020年最新清理小金库自查报告(一)为认真做好2020年党风建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神,从二〇〇九年开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。
按照委办[2020]87号文件要求,我局高度重视,曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。
并认真开展清理“小金库”工作,成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下:一、按照委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求,通过一年多来的自查自纠,我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。
收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求,局机关无任何银行帐户。
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
建立了公开透明的财务公示制度,做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况,成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”,对局机关财务收支情况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
2020年最新清理小金库自查报告(二)按照《咸阳市地方税务局关于继续做好201x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔201x〕105号)的要求,我局召开专题会议,及时安排部署,现就在我局开展201x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下:一、高度重视、明确方案为了认真做好本次自查,局党组高度重视,及时召开了会议进行了安排部署,成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长,纪检组长贾丰源同志担任副组长,计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组,同时,积极出台我局的专项治理工作实施方案,明确了具体内容,确定自查范围和重点,对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。
小金库自查报告3篇
X小金库自查报告3篇本文目录1.X小金库自查报告2.小金库自查报告3.医院小金库自查报告一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排,在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组,由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后,我办迅速召开了专题会议,传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》(兴市纪【】第 6 号)和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神,组长龚建国要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项工作的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求大家,对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠,全市 58 户国有企业(不含子企业)要确保自查面达到 100% ,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求,我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。
1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,经自查未发现设任何形式的“小金库”。
2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行,自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3 、经自查,我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
2020小金库自查报告范文5篇
2020小金库自查报告范文5篇治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。
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2020小金库自查报告范文(一)按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔20XX〕35号)文件要求,我办对20XX年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查,并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正,现将自查情况汇报如下:一、自查自纠组织实施情况接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由财务会计具体负责此次专项治理工作。
专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,自查自纠工作不能流于形式。
发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。
二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况经过自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。
财务报销按照财政集中支付要求,严格执行财务制度,统一通过金财大平台报销,支付中心确认支付,杜绝坐支行为。
我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行,未出现违规行为。
20XX年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施通过此次自查自纠工作,提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
2024年关于小金库的自查报告
2024年关于小金库的自查报告小金库自查报告(2023年)为加强小金库管理,提高资金使用效率,我单位于2023年进行了一次全面的自查和评估,现将自查情况报告如下:一、机构设置和人员分工我单位按照职责和岗位要求,对小金库的管理人员进行了明确的分工和责任划分。
小金库管理人员负责资金的收支管理、账务记录、报表编制等工作。
同时,我们建立了严格的审批制度,确保每笔资金的支出都经过相关部门的审批并留下书面记录。
二、资金申请和审批流程为规范资金使用流程,我们明确了资金申请和审批流程。
申请人需要填写资金申请表,包括用途、金额、支出计划等内容。
经过初步审查后,申请表会交由主管部门审批。
审批通过后,财务人员会及时将资金划拨至申请人的账户,并留存相关文件和记录。
三、日常收支管理为确保资金安全和准确性,我们制定了详细的收支管理制度。
每一笔收入和支出都会生成收款凭证和付款凭证,并按照时间顺序进行编号和存档。
同时,对于现金收支,我们采取了明细账目进行记录,保证每一笔资金的流向都能清晰追踪。
四、资金使用和目标管理为提高资金使用效率,我们对资金使用目标进行了明确和规范。
在申请资金时,申请人需要详细说明资金的使用目的,并提交相应的支出计划。
而小金库管理人员在资金划拨后,会对资金的使用情况进行跟踪和监督,并及时核对支出是否符合支出计划。
五、账务核对和报表编制为确保账务的准确性和及时性,我们每月对小金库的账务进行一次全面核对,并进行账务调整和纠错。
同时,我们还制定了相应的报表编制流程,按时完成报表的填报和上报工作。
这样可以及时向上级主管部门和其他相关部门提供完整的财务信息,方便对小金库的资金状况进行审查和监督。
六、内部控制和审计为进一步加强小金库管理,我们建立了一套完善的内部控制系统。
包括财务人员的轮岗制度、资金盘点制度、财务记录的备份和保管制度等。
此外,我们还定期邀请专业审计机构对小金库进行审计,以确保资金的安全和合规性。
七、问题和建议在自查过程中,我们也发现了一些存在的问题和不足之处。
2024小金库自查报告范文
2024小金库自查报告范文一、引言为了进一步加强小金库管理,提高资金使用效率,保障小金库的合法、合规运营,我单位根据上级有关要求,对小金库进行了自查。
本次自查以法律法规和制度为依据,结合我单位实际情况,全面梳理小金库管理过程中存在的问题和风险,以期通过自查,发现问题、分析问题、解决问题,进一步规范小金库管理,提高资金使用效益。
二、检查的内容及标准本次自查主要围绕小金库的资金来源、使用、管理等方面展开,具体检查内容及标准如下:资金来源合规性:检查小金库资金来源是否合法合规,是否存在违规集资、挪用公款等问题。
资金使用规范性:检查小金库资金使用是否符合规定,是否存在违规使用、滥用资金等问题。
管理制度健全性:检查小金库管理制度是否健全,是否存在制度缺失、执行不力等问题。
风险防控有效性:检查小金库风险防控措施是否有效,是否存在潜在风险。
三、自查过程和方法本次自查采取了多种方式,包括自查自纠、资料查阅、现场核实等。
具体过程如下:自查自纠:我单位组织相关人员对小金库管理进行全面梳理,对发现的问题进行自查自纠,确保问题得到及时整改。
资料查阅:对小金库相关的账目、凭证、合同等资料进行查阅,全面了解小金库管理情况。
现场核实:对小金库管理过程中的关键环节进行现场核实,确保自查结果的准确性和真实性。
四、发现问题及原因分析经过自查,发现小金库管理存在以下问题:资金来源合规性问题:部分资金来源未按规定程序报批,存在违规集资现象。
资金使用规范性问题:部分资金使用未按规定用途使用,存在滥用资金现象。
管理制度不健全:小金库管理制度存在缺失,部分制度执行不力。
风险防控不到位:对小金库潜在风险认识不足,风险防控措施不到位。
针对以上问题,我们深入分析了原因,主要包括:意识不到位:部分管理人员对小金库管理的重要性认识不足,缺乏风险意识。
制度执行不力:部分制度制定后执行不力,缺乏有效的监督机制。
监督缺失:对小金库的监督缺失,导致问题难以及时发现和整改。
小金库自查报告范文
小金库自查报告范文尊敬的领导:根据公司要求,我对我的小金库进行了自查,并将自查报告如下:一、账目清晰。
1. 我的小金库账目清晰,每一笔收支都有明确的记录,包括金额、时间、用途等。
2. 我定期对账,确保账目的准确性和完整性。
二、资金安全。
1. 我的小金库资金储存安全可靠,采取了防盗、防火等安全措施。
2. 我严格遵守公司规定,不擅自挪用小金库资金,确保资金的安全性和稳定性。
三、收支合理。
1. 我的小金库收支合理,收入主要来源于工资、奖金等合法渠道,支出主要用于日常生活和必要消费。
2. 我尽量控制消费,避免过度浪费,确保小金库的资金能够合理利用。
四、合规操作。
1. 我的小金库操作合规,严格遵守公司相关规定,不进行违法违规的操作。
2. 我保持警惕,不参与任何可能违法的活动,保护自己和公司的利益。
五、账目透明。
1. 我的小金库账目透明,对于收支情况我会如实向公司汇报,确保公司对我的小金库有清晰的了解。
2. 我愿意接受公司的监督和检查,确保小金库的透明度和合规性。
六、风险防范。
1. 我了解金融风险,不会将小金库资金进行投机或高风险的投资。
2. 我会定期关注金融市场动向,确保小金库的资金安全和稳健增值。
七、合理利用。
1. 我会合理利用小金库的资金,确保资金的增值和保值。
2. 我会根据公司的需要,合理调整资金的使用方向,确保资金的最大化利用。
以上就是我对小金库的自查报告,希望能够得到公司的认可和支持。
如果有任何不足之处,我会积极改进,确保小金库的安全和合规性。
感谢公司对我的信任和支持。
此致。
敬礼。
自查人,XXX。
日期,XXXX年XX月XX日。
小金库自查自纠总结报告6篇
小金库自查自纠总结报告6篇为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神,从20xx 年*月*日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。
按照**办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。
认真开展清理"小金库"工作,成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下:一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。
二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我委按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,***委认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
小金库自查报告
小金库自查报告【篇一:小金库自查报告】根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(2013)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题专项清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:一、健全组织,加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作由局财务人员负责。
二、加强学习宣传,提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(2013)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
(二)严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。
(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。
(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。
通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保资金的合理使用。
今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。
小金库自查报告3篇
小金库自查报告小金库自查报告精选3篇(一)根据最新的自查报告,小金库的财务状况如下:1. 储蓄额:小金库目前总共有10000元的储蓄额。
这些储蓄主要来自用户的存款和投资收益。
2. 支出:在最近的一个月内,小金库的总支出为2000元。
这些支出主要用于维持平台的运营和人力资源管理等方面。
3. 收入:小金库的总收入为1000元。
这些收入主要来自用户的存款和投资收益。
4. 盈亏状况:小金库在最近一个月内的盈亏状况为亏损1000元。
这主要是由于支出超过了收入所致。
5. 用户情况:小金库目前有100位活跃用户,他们的存款总额为8000元。
需要注意的是,以上数字仅为自查报告中的数据,并不代表小金库的实际经营状况。
小金库将继续努力提升平台运营效益,提供更好的服务和回报给用户。
小金库自查报告精选3篇(二)自查报告自查主体:小金库自查对象:专项治理自查自纠工作一、自查目标:1.检查小金库是否按照相关规定建立了专项治理自查自纠工作机制;2.检查小金库是否按照机制要求开展了专项治理自查自纠工作;3.检查小金库的专项治理自查自纠工作是否规范、有效。
二、自查内容:1.专项治理自查自纠工作机制的建立情况;2.专项治理自查自纠工作的开展情况;3.专项治理自查自纠工作的规范性和有效性。
三、自查方式:1.查阅文件资料,包括相关制度、规定和通知、通报等;2.了解相关人员的工作情况,包括机构设置、人员编制和工作分工等;3.开展随机抽查,对部分专项治理自查自纠工作进行检查。
四、自查结果:1.专项治理自查自纠工作机制的建立情况:自查发现,小金库已根据相关规定建立了专项治理自查自纠工作机制,明确了工作目标、责任主体和工作程序等,但还存在一些问题,比如机制中需要明确流程和时间节点、建立监督机制等。
2.专项治理自查自纠工作的开展情况:自查发现,小金库已按照要求进行了专项治理自查自纠工作,但在开展过程中存在一些问题,比如工作内容、对象和方式等不够明确,自查结果的整理和报告不够规范等。
关于学校小金库自查报告(七篇)
关于学校小金库自查报告(七篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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学校小金库自查报告范文(三篇)
学校小金库自查报告范文一、自查背景为了进一步强化学校财务管理工作,规范资金使用,加强防止财务违规行为的能力,我校决定开展小金库自查工作。
自查工作自2020年X月X日开始,历时X天。
二、自查目标本次自查的目标主要包括:1.核实小金库账目的准确性和完整性,排查潜在的资金风险;2.检查小金库的使用是否符合财务制度和相关规定;3.查明小金库资金的来源和用途,确保资金合法合规;4.评估学校财务管理制度的运行情况,提出改进建议。
三、自查方法我校自查小金库共采取了以下方法:1.查阅相关文件。
对小金库的相关文件进行审阅,包括账簿、报表、备查文件等;2.核对账目。
对小金库的账目进行核对,确保账目准确无误;3.走访调查。
与相关负责人和收支人员进行沟通,了解小金库的操作情况;4.现场检查。
对小金库的存储设施、存取过程进行现场检查。
四、自查结果根据自查工作的开展情况,我校对小金库的自查结果进行总结如下:1.小金库账目准确无误。
经过核对,小金库的账簿、报表等记录准确无误,没有发现任何错误或遗漏;2.小金库使用符合财务制度和相关规定。
通过查阅相关文件和走访调查,发现小金库在使用资金上始终按照财务制度和相关规定进行操作,未发现任何违规行为;3.小金库资金来源和用途合法合规。
调查发现,小金库资金的来源主要是来自学校对外拨款、学生缴费和募捐等渠道,用途主要是支付学校正常运转和教学活动的支出,资金的来源和用途均合法合规;4.学校财务管理制度运行情况良好。
通过自查工作,对学校财务管理制度的运行情况进行了评估,发现制度运行较为规范,但仍存在一些改进的空间。
五、自查结论根据自查结果,我校对小金库的管理情况进行了评价,并提出了以下结论:1.小金库账目准确无误,说明学校财务管理工作较为严谨,对资金的使用具备良好的控制能力;2.小金库使用符合财务制度和相关规定,说明学校对财务管理制度的宣导和培训工作取得了一定的成效;3.小金库资金来源和用途合法合规,说明学校对资金来源的监管和使用的规范程度较高;4.学校财务管理制度运行情况良好,但仍需要进一步完善和优化。
治理小金库自查报告(共17篇)
治理小金库自查报告(共17篇)治理小金库自查报告(共17篇)第1篇治理小金库自查报告按照县小金库治理工作实施方案和全县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,局党组领导高度重视,并认真开展清理“小金库”工作,现将有关工作情况报告如下领导重视,深入动员。
局党组高度重视,按照通知要求在第一时间成立了以党组书记.局长张学立为组长.副局长宋德启.纪检组长李保印为副组长的小金库治理工作清查小组,并公开了举报投诉电话。
在局民主生活会上,局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性,并发动全局职工积极参与并监督统计局的“专项治理”自查工作,以确保自查工作的顺利进行,扎实有效地开展清理工作。
认真自查,及时上报。
按照通知的要求,通过对照文件深入自查,重点围绕“清理内容”中的八大项指标进行清查活动,对全局进行了认真细致的清查。
1.严格按照有关文件的要求,深入自查自纠。
收入.支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占.截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
2.严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性.严谨性和有效性。
3.按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查自纠,统计局认真执行财务的有关规定,没有小金库,没有发现违规违纪现象,并通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制,强化了财政.财务管理,完善了相关财务制度,加强了从源头上防治腐败,反腐败工作进一步得到提高。
第2篇小金库治理自查报告中共六枝特区委统战部关于进一步开展“小金库”治理“五查五看”自查报告特区治理办根据六枝特区年“小金库”治理工作安排意见文件精神,我部高度重视,组织人员进行了清理。
现总结如下一.学_文件,提高认识组织全体干部职工学_了“小金库”治理的文件精神,使干部职工明确了清理的对象范围,确保“小金库”治理“回头看”工作圆满完成。
关于开展小金库治理工作的自查报告范文(二篇)
关于开展小金库治理工作的自查报告范文自查报告:小金库治理工作一、前言小金库作为企事业单位内部的资金池,使用范围广泛、金额较小,容易出现资金流失、滥用等问题,对公司财务安全造成威胁。
为加强小金库管理工作,确保资金安全和合法合规,我单位特制定了小金库治理工作的自查报告,旨在全面了解我单位小金库管理情况,发现问题并及时整改,推动小金库治理工作不断完善。
二、小金库管理情况1. 小金库设立和管理机构(1)小金库设立的依据及规定文件:根据公司的需要,我单位小金库设立了《小金库管理制度》,明确了小金库的设立与取消等程序,规定了小金库的管理权限和使用范围,并根据实际情况明确了小金库的具体管理机构。
(2)小金库设立和管理机构的组织架构及职责分工:我单位小金库设立了小金库管理委员会,由下列成员组成:公司总经理、财务部负责人、审计部门负责人、内控运营部门负责人等。
小金库管理委员会对小金库的设立、整体管理和日常运营进行决策,并负责监督整个小金库管理工作。
2. 小金库存折及账户管理情况(1)小金库账户变动登记制度及操作规程:我单位制定了小金库账户变动登记制度,规定了小金库账户的操作流程和操作规程。
所有小金库的收支明细必须在小金库账户变动登记簿上进行记录,并进行财务部门审核。
(2)小金库存折的管理:小金库存折由公司财务部进行统一管理,确保使用合法、合规。
每次使用小金库资金前,必须填写资金申请单,并由领导签字批准后方可提取现金或转账。
(3)小金库账户的监督及防范措施:小金库账户的监督由公司审计部门进行,审计部门定期对小金库账户进行抽查,确保资金安全、合法合规。
3. 小金库内部控制情况(1)小金库的使用权限设置:根据小金库管理制度,我单位设立了小金库使用权限的管理,只有经过授权的人员才能使用小金库资金。
(2)小金库资金的使用审批流程:小金库资金的使用必须经过严格的审批程序,申请者需填写资金申请单并进行领导签字批准,才能进行资金提取。
小金库自查报告范文12篇
小金库自查报告范文12篇全市清理银行账户和小金库及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。
现将自查状况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。
一是加强宣传。
对工作进展状况及时进行报道,发了3期简报,在《xx日报》发表4篇文章,在xx电视一台、三台,xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和小金库及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。
现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起在处理过程中。
宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的状况认真清理,如实申报,绝不能走过场。
三是认真审核。
对各单位申报状况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。
如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、小金库及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。
并对各县区进展状况进行督导。
沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法在《xx 日报》进行了发表。
小金库自查报告范文12篇
小金库自查报告范文12篇小金库自查报告(一):全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。
现将自查状况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。
一是加强宣传。
对工作进展状况及时进行报道,发了3期简报,在《xx日报》发表4篇文章,在xx电视一台、三台,xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。
现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起在处理过程中。
宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的状况认真清理,如实申报,绝不能走过场。
三是认真审核。
对各单位申报状况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。
如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。
并对各县区进展状况进行督导。
沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。
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学校关于小金库的自查报告范文
“游戏应该是孩子自发感受到乐趣的行为,但现在许多幼儿园里游戏是按成人的意愿在玩。
经常老师带着孩子玩完以后,孩子会说:老师,我们现在可以玩了吗?孩子们根本不把这认为是游戏,是玩。
游戏被当成了工具。
”
为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据琼海治风办〔2020〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。
现将自查情况报告如下:
一、学校成立了自查工作领导小组
领导小组由周乃安校长任组长,钟家书副校长任副组长,成员有:李永海(政教处主任)、叶冠池(教导主任兼党支部纪检委员)、符芳才(总务主任)、郑在泽(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)、何子花(工会主席)。
二、学习文件,布置自查任务
20xx年12月20日,我校召开了自查工作领导小组会议,传达和学习琼海治风办〔2020〕10号文件,布置自查任务,确定了如下的自查内容:
1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为;
环境污染是指人类直接或间接地向环境排放超过其自净能力的物质或能量,从而使环境的质量降低,对人类的生存与发展、生态系统和财产造成不利影响的现象。
下面有整理的小学生关于环境污染调查报告模板,欢迎阅读!
2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
水的颜色:大部分呈现黑色;水的用途:生活用水、农业用水、工业用水;河道大小:好多河道变窄,河床升高;水上漂浮物:白色垃圾,生活垃圾等。
5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、学校或班级有无以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、学校或班级有无上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、分工负责,开展自查工作
我校的做法:一是由钟家书副校长牵头,对学校和班级的收入往来进行清查,对学校和班级有无欠帐等情况进行核查;二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头,对学校的经费收支情况进行专项检查,并对学校的其他收入情况进行核查,如:对东平小学上交我校的水费3500多元;东平派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。
在工作中,要时刻谨记自己不再是学校娇弱的学生,父母怀中的宝贝,而是离开学校和家庭臂弯要在社会上求得生存的独立的个体。
在社会上没有人会把你当作孩子去包容你爱护你宠幸你,只有自己去遵守这个社会的生存法则,去适应这个社会,才能在社会上站稳脚跟。
在工作中要认真的工作,不要认为自己是学生就可宽容自己的无知,工作的错误和不熟练,因为世界上不管是什么样的老板都不会花钱去雇佣一个废人或者捣乱的员工,在他的公司当摆设品。
他需要的是踏实为他工作,为公司谋利益的员工,所以当你没有任何的实践经验是,到公司去谋职时,不要把自己的利益和要求放在第一位而是把自己的工作摆在第一位,老板是会根据你创造的价值来衡量你自身的价值的。
这是我学习到关于求职和工作的体会。
五是要始终保持清醒的头脑,紧跟时代脉搏,充分发挥主观能动性,以高度的政治责任感和踏实的工作作风,坚持全心全意为人民服务的宗旨,坚持实事求是的路线、方针、政策,做一名合格的机关工作者。
由于分工明确,责任到位。
两个自查小组对每张发票进行了认真的核对,对每条单据进行了认真的检查,证明我校的经费收支、账目规范、严谨,一清二楚,没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的账户,没有违规行为。
感谢您的阅读,祝您生活愉快。