离任审计请示最新范文
离任审计申请书
离任审计申请书尊敬的领导:您好!我是某公司的一名员工,现在我向您提交一份离任审计申请书,希望您能审查公司的财务状况和运营情况,确保公司的利益和员工的权益得到保障。
作为一名员工,我对公司的运营情况有一定的了解。
在我工作期间,我发现了一些问题和疑点,这些问题可能涉及公司的财务状况、内部控制、合规性等方面。
为了保护公司的利益和员工的权益,我决定提出离任审计申请,以期发现并解决这些问题。
首先,我想提出的一个问题是公司的财务状况。
在我的工作中,我发现了一些与财务报表不符的情况。
例如,公司在某些项目上的支出明显超过了预算,而在其他项目上的支出却明显不足。
这种不合理的财务状况可能会导致公司的资金流失和利益损失,需要进行进一步的调查和审计。
其次,我对公司的内部控制体系也存在一些疑问。
在我的工作中,我发现了一些内部控制流程的漏洞和不完善之处。
例如,公司的采购流程中存在一些审批环节的缺失,导致一些不合规的采购行为发生。
此外,公司的财务审批流程也存在一些问题,可能会导致财务风险的增加。
为了保证公司的财务安全和合规性,我建议对公司的内部控制体系进行审计和改进。
另外,我还发现了一些与员工权益相关的问题。
在我的工作中,我注意到公司的员工福利待遇存在一些不公平的情况。
例如,一些员工的薪资待遇明显低于同等职位的市场水平,而另一些员工则享受了过高的福利待遇。
这种不公平的待遇可能会导致员工的不满和流失,对公司的稳定经营构成威胁。
因此,我建议对公司的员工权益进行审计,确保员工的合理权益得到保护。
最后,我希望通过离任审计,能够发现和解决这些问题,确保公司的利益和员工的权益得到保障。
我相信,通过审计的进行,可以发现问题的根源,并提出相应的改进措施。
同时,我也希望公司能够重视这份离任审计申请,给予合理的回应和处理。
在此,我再次向您提交离任审计申请书,希望能够得到您的支持和关注。
我相信,通过我们的共同努力,可以保护公司的利益和员工的权益,确保公司的可持续发展。
离任审计报告范文6篇
离职审计报告范文6篇x,性别,X,学历,x根据组织的安排,本人于X年X月因工作需要调x工作。
现根据x县领导干部任期经济责任审计的要求,将本人任期内有关工作情形报告。
下面就是作者给大家带来的离职审计报告范文,期望能帮助到大家!离职审计报告范文1根据x县农村信誉合作社联合社主任指示的《x省农村信誉社主要负责人离职审计建议书》人字(x)第1号,依照《x省农村信誉社主要负责人离职审计暂行办法》的有关内容要求,县联社组成4人审计组,于x年4月5日至4月10日,对x分社主任行了离职审计,自x年6月至x年12月近2年多来的工作事迹,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。
问:即于x年3 月30 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于x年3 月30 日下午召集审计组全部人员一同听取了x的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。
对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素养等谈自己的看法和评判;查:即对x自x年6月至x年12月期间,所担当的内控制度管理的实行职责情形,查阅了自x年6月至x年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情形与x交换了意见。
现将审计有关情形报告以下:审计对象的基本情形及审计范畴x的基本情形x,女,19x年5月诞生,汉族,中共党员,高中文化程度,助理会计师专业技术职称;197x年 10月参加农村信誉社工作,历任x分社出纳员、大社主管会计,于x年6月被聘任为x分社主任至今。
x信誉社基本情形x信誉社现管辖营业部1个,分社3个,共有正式员工25人,其中在岗职工20人,退休职工5人。
截止x年12月底,各项存款3878万元,其中活期存款1606万元,定期存款2272万元;各项贷款2805 万元,其中不良贷款1877万元,不良率为66.92%;固定资产余额99万元;历年累亏损985万元。
审计范畴本次审计对x主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计,并抽查了x分社、中x分社的有关内控制度实行情形。
开展离任审计的请示
开展离任审计的请示(原创实用版)目录一、离任审计的背景和意义二、离任审计的目的和范围三、离任审计的程序和方法四、离任审计的组织实施五、离任审计的结果处理和运用六、离任审计的建议和展望正文一、离任审计的背景和意义离任审计,是指对离任领导干部在任职期间的经济责任履职情况进行审查、监督和总体评价的一种制度。
在我国,离任审计是加强党风廉政建设、深入推进反腐败斗争的一项重要举措,具有重要的现实意义和深远的历史意义。
二、离任审计的目的和范围离任审计的目的是为了客观、公正地评价离任领导干部的经济责任履职情况,揭示问题,促进整改,提高党和政府工作的质量和效益。
离任审计的范围主要包括领导干部在任职期间的经济活动、财务管理、资源配置、政策执行等方面。
三、离任审计的程序和方法离任审计的程序主要包括审计计划制定、审计通知书发送、审计实施、审计报告编制和审计结果反馈等环节。
离任审计的方法主要包括审查会计账目、查阅相关文件资料、询问相关人员、现场勘查和分析对比等。
四、离任审计的组织实施离任审计由专门的审计机关组织实施,一般由上级审计机关负责,有时也可以由同级审计机关或者委托社会审计机构进行。
审计机关应当独立行使审计权,不受其他单位和个人的干预。
五、离任审计的结果处理和运用离任审计结果的处理主要包括对审计发现的问题进行整改、追责和问责。
对于审计结果的运用,一方面可以用于对领导干部的考核评价,作为干部选拔任用的重要依据;另一方面,可以用于推动制度改革,完善管理制度,提高工作效能。
六、离任审计的建议和展望离任审计在发挥经济责任监督作用、推动党风廉政建设等方面取得了一定的成效,但也存在一些问题和不足。
离任审计申请书(精选3篇)
离任审计申请书(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
文件、资料类上交状况(明细另附报告)1.经手的公司管理文件或部门文件、资料。
已交□未交□2.个人/部门未回款统计已交□未交□3.在任职期间经手的财务单据和凭证。
已交□未交□部门负责人签字:*********年***月***日财产、物资清点及移交手续状况(明细另附报告)1.电脑等办公设备是否完好是□否□丢失□损坏□2.办公桌、柜子及钥匙是否完好收回是□否□如已丢失或损坏应赔偿元。
3.工作证是否收回是□否□未办□4.胸卡是否交回是□否□未办□5、所借图书室书籍是否归还是□否□未借□行政事务中心负责人签字:*********年***月***日个人未回款、公务借款及因私借款情况(明细另附报告)1.因私借款合计:元。
2.公务借款报销合计:元。
3.未领工资合计:元。
4.个人未回款:元。
5.部门未回款:元。
6.财务应付被审计人:元。
7.被审计人应付公司:元。
8.其它:。
9.财务结算时间确认:*年***月***日财务管理中心负责人签字:*********年***月***日1.未回款金额:元。
***年***月***日人事手续办理状况1.档案关系是否转出是□否□2.社保关系是否转出是□否□3.应退款合计元。
人力资源中心负责人签字:*********年***月***日离任审计申请书(第二篇)合同标题:离任审计申请书摘要:本合同为离任审计申请书,由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)共同订立。
甲方为需要进行离任审计的一方,乙方为律师,具备相应的法律专业知识和经验。
本合同旨在明确双方的权利义务,确保离任审计工作的顺利进行。
正文:一、甲方信息:甲方名称:甲方地址:甲方联系人:联系电话:电子邮箱:二、乙方信息:乙方名称:乙方地址:乙方律师执业证号:乙方联系人:联系电话:电子邮箱:三、审计目的和范围:双方同意依据相关法律法规和双方共同约定的审计标准,对甲方的离任审计进行逐项核查和评估。
离任审计请示
离任审计请示
尊敬的领导:
本人拟对公司近期离任的一些职务人员进行审计,请予批准。
首先,本次审计主要针对公司离任员工的知识产权、机密和财务信息进行核实,以确保公司的利益不受损失。
同时,审计范围也包括离任员工留下的任何未完成的工作,确保工作流程的顺畅。
其次,审计团队将对离任员工的工作记录、电子邮件、聊天记录、短信和其他相关文件进行检查,以了解他们在公司离开前做了哪些工作,并确定他们是否遵守了公司保密政策和其他规定。
如果有违规行为的话,我们将及时向有关部门报告并采取相应的措施。
此外,为了确保审计工作的公正性和透明度,我们将向离任员工发出询问函,要求他们提供相关的工作文件和信息。
如果有意外的情况发生,我们将及时与公司的其他部门沟通,以便采取必要的应对措施。
最后,需要说明的是,我们将确保所有审计工作都遵循公司的政策和规定,保持客观、公正的态度,以期为公司的发展贡献力量。
此致
礼敬!
审计团队
日期:XXXX年XX月XX日。
离任审计请示范文
尊敬的领导:
我是公司审计部门的负责人,现在向你提出一项紧急的审计请示。
由于某些原因,我将要离开我现在的岗位,我希望在离任之前对我们公司的财务情况进行必要的审计。
之前,我已经和我所辖的审计团队仔细研究了公司的财务情况并且制定了相应的审计计划。
我们将根据公司的财务报表和相关文件,对公司的资产、负债、收入、支出和利润进行审计。
我们还将审查公司的内部控制制度,以确定是否存在财务管理上的漏洞或失误。
我们的审计团队将特别关注以下几个方面:
一、资产负债表:我们将审查公司的资产负债表以核实公司的财务状况。
二、现金流量表:我们将审查公司的现金流量表以核实公司的现金流量情况。
三、收入支出表:我们将审查公司的收入支出表以核实公司的收入和支出情况。
四、利润表:我们将审查公司的利润表以核实公司的利润情况。
五、内部控制制度:我们将审查公司的内部控制制度,以确定是否存在潜在的风险或失误。
我们的审计工作将严格遵守财务审计相关的国家法律法规和审计规范,确保审计过程公正、准确、全面、客观,并及时向公司领导反馈审计结果和存在的问题,并提供意见和建议,以促进公司的财务管理和内部控制的改进。
请领导考虑并批准我们的离任审计请示,以便我们能够顺利地完成审计工作,为公司的财务管理和风险控制做出贡献。
谢谢!
此致
敬礼
公司审计部门负责人:
XXXXXX
XXX年XX月XX日。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==人员离任进行审计的请示篇一:离任审计报告北京中天呈会计师事务所BEIJING ZHONG TIAN CHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS关于对北京*****发展有限责任公司原总经理*****同志离任经济责任的审计报告中天呈审字[201X2]第6008-1号北京*****投资发展有限责任公司:我们接受贵公司委托,于201X年1月4日开始对北京*****投资发展有限责任公司(以下简称*****)原总经理*****同志201X年1月1日至201X年12月31日任职期间(以下简称任职期间)所应承担的经济责任进行了审计。
审计过程中涉及的会计报表和其他相关资料由*****负责,我们的责任是通过履行相应的审计程序,真实反映所约定事项的审计结果。
我们的审计是依据《中国注册会计师执业准则》和《审计业务约定书》以及相关法律法规、规章制度规定进行的。
在审计过程中,我们结合*****的实际情况,实施了包括抽查会计记录、座谈了解、实地调查、抽查盘点等我们认为必要的审计程序。
现将审计结果报告如下:一、基本情况(一)所在单位的基本情况北京*****投资发展有限责任公司由北京市*****资产经营公司、北京市产经营公司两方根据《中华人民共和国公司法》的规定,于201X年3月4日共同出资成立,于201X年7月30日变更为北京 xx程有限公司三方共同出资。
201X年11月15日,吸收北京 xxxx有限公司为股东,北京 xxx有限公司更名为北 xx业集团有限公司,于201X年2月变更为北京市xxx 法人独资。
企业法人营业执照号为110111005506619;法定代表人:;注册资本201X万元;公司住所:北京市xx区*****镇北广阳城村,经营地址:北京市8号;经营范围:投资管理、房地产开发、销售商品房。
企业离任审计报告范文(8篇)
企业离任审计报告范文(8篇)企业离任审计报告范文精选篇1,是公司审计部的开篇之年。
在公司党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标,结合公司的新形势,建立适应公司管理要求的审计工作机制,突出工作重点,抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计,全面完成了各项审计任务,充分发挥了内部审计“促进管理,提高效益”的职能作用。
在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时,公司审计部完成审计项目x项,其中经济效益审计x项,任期经济责任审计x项,预算执行情况审计x项,财务收支审计项,会计内控制度等其他审计x项。
通过审计对公司目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解,提出审计建议被采纳x条,为公司决策提供了可靠的依据。
现将一年来开展的主要工作总结如下:一、切实做好各项外审的迎审工作,维护企业信誉和利益经历了国家铁路审计风暴的洗礼,全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。
公司审计部在总结的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上,对____项目外部迎审工作进行了部署和安排:…。
为了确保迎审工作顺利开展,降低潜在风险,我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理,针对日常工作中的薄弱环节和疏漏,尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等,逐一排查,提出具体要求。
(对具体的迎审项目的重点做简述)二、完善整章建制工作,利用信息化加速审计规范进程站在这个全新的起点上,完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。
为了更好地履行工作职责,规范公司审计工作流程,提高审计工作效率,我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验,结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度,下达了《审计工作计划》,作为审计工作开展的指导方向。
信息是审计资料收集的一个重要渠道,我们在加强信息化建设的同时,注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑,充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化,充分发挥计算机辅助审计的作用,克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾,大大提高了审计效率及审计质量。
离任审计请示最新范文
离任审计请示最新范文离任审计,或称任期终结审计,是指对法定代表人整个任职期间所承担经济责任履行情况所进行的审查、鉴证和总体评价活动。
下文小编收集了关于办公室里离任审计的请示范文,仅供参考!离任审计请示篇一新建县经济责任审计领导小组:根据县委党的群众路线教育实践活动整改方案,结合“两方案、一计划、一清单”。
就进一步规范全县党政科级主要领导干部任中和离任经济责任审计制度。
依据中央纪委机关、中央组织部、中央编办、监察部、人力资源和社会保障部、审计署、国资委关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》的通知精神,我们草拟了新建县相关经济责任审计制度建设意见,请予审议。
联系人:周伟江离任审计请示篇二市委组织部:我局下属单位市商业储运贸易公司改制方案于20XX年11月经市国有企业改革领导小组批复(延市国企改发〔20XX〕1号),其安置职工费用清算基准日为20XX年12月31日。
企业半停业时间及期间职工人数认定,已经市国有企业改革办公室审核批复(延市国企改办函〔20XX〕2号)。
20XX年12月,市人社局对该企业职工安置和社会保障有关费用核算批复,并由市财政局予以拨付。
根据企业改制方案批复要求,经我局研究同意,现申请贵部对该公司财务进行离任审计。
妥否,请批示。
延安市商务局20XX年2月20日离任审计请示篇三市委组织部:经市委安排,我局原局长许明力同志另有任用,不再担任市公路局主要负责人,现离任有一个多月,为及时掌握目前市公路局财务状况,便于事业单位法人和单位组织机构代码证变更,从而有利于各项工作开展,为此请市委组织部尽快安排审计部门对我单位进行审计。
特此请示二○XX年七月二十三日离任审计请示最新范文离任审计,或称任期终结审计,是指对法定代表人整个任职期间所承担经济责任履行情况所进行的审查、鉴证和总体评价活动。
下文小编收集了关于办公室里离任审计的请示范文,仅供参考! 离任审计请示篇一新建县经济责任审计领导小组:根据推荐度:点击下载文档文档为doc格式。
离任审计报告范文(范本)
离任审计报告范文离任审计报告范文篇一:离任审计报告模板索引号: EN一、标准审计报告的参考格式离任经济责任审计报告S公司:我们接受委托对××公司××经理任职期间××年12月31日、××年12月31日的资产负债表以及相对应的损益表进行审计(我们接受委托对××公司××经理自××年××月××日至××年××月××日任职期间截止××年××月××日的财务状况及任职期间各年度的经营成果进行审计,贵公司的责任是…………,我们的责任是…………)一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是S公司管理层的责任。
这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
开展离任审计的请示
开展离任审计的请示
摘要:
一、开展离任审计的重要性和必要性
1.保障单位财务合规
2.促进领导干部廉洁自律
3.强化单位内部监督
二、离任审计的主要内容
1.财务状况审计
2.经济责任审计
3.工作业绩审计
三、离任审计的实施步骤
1.制定审计方案
2.开展审计工作
3.提交审计报告
4.整改审计问题
四、对离任审计结果的处理和运用
1.追究相关责任
2.整改审计问题
3.完善单位内部管理
正文:
开展离任审计的请示
尊敬的领导:
为了加强对单位领导干部的监督管理,确保单位财务合规、促进领导干部廉洁自律以及强化单位内部监督,我们建议在我单位开展离任审计工作。
离任审计是对领导干部在任期内经济责任、工作业绩以及财务状况等方面进行全面审查的过程。
通过离任审计,可以揭示潜在的风险问题,为领导决策提供有力支持。
审计的主要内容包括财务状况审计、经济责任审计以及工作业绩审计。
在实施离任审计的过程中,我们将按照以下步骤进行:首先,根据审计对象和审计内容制定详细的审计方案;其次,在方案的指导下开展审计工作,确保审计过程的客观、公正、严谨;然后,在审计结束后提交审计报告,对审计结果进行详细分析和总结;最后,针对审计发现的问题,要求相关责任人进行整改,并跟踪督促整改工作的完成。
对离任审计结果的处理和运用至关重要。
对于审计中发现的问题,我们将依法追究相关责任,确保问题得到妥善解决。
同时,我们将积极整改审计问题,完善单位内部管理,提高单位整体运营水平。
敬请领导审批,如有需要,我们愿意提供进一步的说明。
谢谢!。
国企经营部门负责人离任审计申请书
国企经营部门负责人离任审计申请书尊敬的审计委员会:我是某国有企业的经营部门负责人,在此我谨向审计委员会提交本部门负责人离任审计申请书,希望审计委员会审核同意。
本企业成立多年来,经营部门一直是企业的核心部门之一,承担着企业的经营管理工作。
在我任职期间,我们团队为企业的发展作出了积极的贡献,但由于个人原因,我不得不离开岗位,因此特此申请进行离任审计。
一、审计理由1.为了保障企业的财务安全和合规运营,进行离任审计是必要的。
我在任职期间,管理了企业的财务、运营、人力资源等多个方面的工作,审计会有助于查找和解决潜在的经营管理问题,确保企业的健康发展。
2.通过离任审计,可以对我在任期间的工作进行总结和评估,为企业的未来发展提供参考和借鉴,并对工作中存在的不足和问题进行深入剖析,为接任者提供经验和教训。
3.审计可以帮助企业建立透明、规范、高效的管理体系,提高经营管理的水平和效率,为企业的可持续发展提供保障。
二、审计内容1.对企业经营管理工作的各个方面进行全面审计,包括财务管理、运营管理、人力资源管理、风险控制等内容。
2.对我在任职期间的决策和执行情况进行审查和评估,包括经营计划的制定与执行、业务拓展与合作、成本控制与效益评估等方面。
3.对我在任期间的履职情况进行综合评估,包括工作态度、职业操守、团队合作等方面。
4.对工作中可能存在的违规违纪行为、管理上的疏漏和失误进行查找与处理。
三、审计程序1.由审计委员会成立审计工作组,组织相关部门和专业人员对本部门的经营管理工作进行全面审计。
2.审计工作组依据相关法律法规和审计标准,开展初步调查和资料搜集工作,制定具体的审计方案和计划。
3.进行实地调查和核实工作,与相关人员进行沟通交流,收集相关证据和资料。
4.编制审计报告,对审计结果进行总结和分析,提出改进建议和意见。
四、审计期限本次审计工作拟定为1个月的时间,预计在审计委员会批准后尽快展开工作。
五、离任后的配合在审计期间,我将全力配合审计工作组的工作,提供一切必要的协助和支持,保证审计工作的顺利进行。
离任审计邀请函范文
离任审计邀请函范文
尊敬的XXX,
您好!我是XXX公司的财务总监,非常荣幸能够邀请贵公司作为我们离任审计的合作伙伴。
在过去的几年里,贵公司一直是我们的稳定合作伙伴,在审计领域有着丰富的经验和专业知识。
考虑到目前我们公司财务总监即将离任,我们决定进行一次全面的离任审计,以确保公司财务运作的准确性和透明度。
因此,我们真诚地希望能够邀请贵公司承担这次离任审计的任务。
我们相信,贵公司的专业团队和丰富经验将能够为我们提供全面、准确的审计报告。
以下是我们为您准备的相关信息:
时间:
审计工作将于XX年XX月XX日开始,预计工期为XX天。
具体时间可以根据贵公司的安排
和实际情况进行调整。
地点:
审计工作将在我公司的办公地点进行。
具体地址为XXX。
审计范围:
审计范围将涵盖我公司的财务报表、会计记录、内部控制制度以及相关财务流程等。
付款方式:
我们将按照合同规定的方式和进度支付审计费用,具体付款细节将在合同中详细说明。
如果您对以上邀请感兴趣并愿意为我们提供离任审计服务,请在XX年XX月XX日前回复,
以便我们进一步商议合作细节。
在此期间,如果您对审计任务有任何疑问或需要进一步了解,请随时与我联系。
我们非常期待与贵公司进行合作,共同完成这次重要的审计任务。
谢谢您的关注和支持!
XXX公司财务总监
XXX。
离任审计报告范文(推荐4篇
离任审计报告范文(推荐4篇离任审计报告篇一受中国农业银行广市分行的委托,驻广元审计办事处于20__年11月1至11日,对你行副行长***同志任职期间(20__年11月至20__年9月)的责任履行情况进行了现场审计。
现将有关情况报告如下:审计范围一、抽查机构本次审计严格按照《中国农业银行行长责任稽核操作规程》进行。
审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务部门,并依据该行所辖经营机构的具体状况抽查了支行营业部、***分理处、***、***营业所四个营业机构。
二、业务范围审计时限为20__年11月至20__年9月,本次重点审计了20__年1月至20__年9月,该行在贯彻执行各项规章制度和完成上级行下达的各项经营指标方面的情况,并按照审计内容和要求,采取召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、发出审计问卷调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式,对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记录、执行授权等情况进行了抽样检查和审计认定。
基本情况一、个人简历***,男,1969年3月出生,大学文化,中共党员,经济师,1988年6月参加工作,1988年6月至1992年12月在*****营业所、***支行工作;1992年12月至1999年5月在******工作;1999年5月至20__年10月在****工作;20__年11月至20__年10月任***;20__年11月至今任***。
二、人员机构情况该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。
截止20__年9月末,全行现有对外营业网点10个;现有职工126人,其中:长期合同工97人、储蓄合同工29人;中层以上干部27人。
三、主要经营业绩(一)树立存款是“第一要务”的理念,促进筹资工作跨越式发展。
20__年11月***农行各项存款余额为53433万元,其中储蓄余额45849万元,截至20__年9月末,全行各项存款余额已达85069万元,其中储蓄存款余额达77729万元。
总经理离职审计申请书
总经理离职审计申请书尊敬的董事会成员:我谨代表公司总经理XXX,就其离职审计事宜,向贵公司提出申请。
XXX先生是我公司的创始人之一,长期以来在公司的发展中发挥了关键作用,为公司的业务拓展和品牌建设作出了重要贡献。
在他的领导下,公司取得了长足的发展和业绩增长。
然而,由于个人原因,XXX先生现已提出辞去总经理职务。
为了确保公司的正常运作和财务状况的透明和稳定,我们特向贵公司提出进行总经理离职审计的申请。
一、审计目的总经理离职审计的目的主要有以下几点:1.审计公司的财务状况,确保财务数据的真实、准确和完整;2.审计与总经理相关的业务合同和交易,查明潜在的违规违法行为;3.审计公司的管理制度和内控体系,发现存在的风险隐患并提出改进建议;4.审计总经理的个人财务状况,确保公司与总经理之间的金融关系清晰明了。
二、审计内容总经理离职审计的内容主要包括但不限于以下几个方面:1.财务审计:审计公司的财务报表,确认其真实性和准确性;2.业务审计:审计与总经理相关的业务合同和交易,查明是否存在违规违法行为;3.管理审计:审计公司的管理制度和内控体系,发现存在的管理风险;4.个人审计:审计总经理的个人财务状况,确认公司与总经理之间的金融关系无误。
三、审计程序总经理离职审计的程序将按照以下步骤进行:1.确定审计范围和对象,制定审计计划;2.收集并整理相关资料,开始实地调查和审计工作;3.对财务报表进行核对和分析,确保数据的可靠性;4.查验与总经理相关的业务合同和交易,排除违规违法行为;5.审计公司的管理制度和内控体系,提出改进建议;6.审计总经理的个人财务状况,确认公司与总经理之间的金融关系清晰明了。
四、审计结果最终审计结果将呈报给公司董事会,并根据审计结果提出相应的建议和改进建议。
我们将积极配合贵公司的审计工作,确保审计工作的顺利进行。
总经理离职审计是一项重要的工作,关系到公司和股东的利益。
我们希望贵公司能够给予足够的重视和支持,共同推动审计工作的顺利进行。
离任审计申请书
离任审计申请书申请人信息•公司名称:xxxx有限公司•申请人姓名:张三•职务:财务总监•联系电话:150xxxxxxx审计对象•公司名称:xxxx有限公司•审计对象:王五,离职员工,最后任职为财务经理•离职时间:2021年6月申请理由据公司内部员工反映,王五在离职前操作了公司账户,存在一定的风险。
因此有必要对他的离职前的操作进行审计。
另外,为公司的未来发展打好基础,我们也需要了解公司财务情况。
审计范围1.对王五在离职前发生的财务交易进行核对;2.对于公司账户余额、应收账款、应付账款等主要财务数据进行检验;3.对公司内部控制制度、流程与制度执行情况进行审查和评估。
审计目标1.查清王五在离职前存在的财务问题,包括他的行为是否违反公司规定;2.检查公司账户余额、应收账款、应付账款等财务数据的真实性和准确性;3.对公司内部控制制度、流程与制度执行情况提出改进意见。
审计内容1.对公司财务数据和王五在离职前发生的财务交易进行调查和核对;2.对公司内部控制制度和流程与制度执行情况进行评估,评估结果以书面形式汇报给申请人。
审计时间和地点1.审计时间:2021年6月20日至2021年7月20日;2.审计地点:xxxx有限公司财务部。
审计费用1.审计费用将完全由申请人承担;2.申请人同意支付审计人员的费用及相关开支。
审计人员1.审计人员名单:(待确认)2.审计人员应具备完全的审计经验和专业能力,并且能够独立完成这项任务。
结束语希望审计结果可以帮助公司了解真实的财务情况,并且对公司的未来发展有所帮助。
如果需要任何额外信息或者会议,申请人将积极配合,以便让审计人员顺利完成任务。
离任审计申请书
尊敬的审计委员会:您好!我是贵公司现任财务总监[姓名],自[入职日期]加入公司以来,一直秉承诚信、专业、高效的原则,致力于公司财务管理与审计工作的规范化、制度化。
鉴于本人即将因个人原因[具体原因,如家庭原因、个人发展等]离开公司,为确保公司财务状况的透明度和公正性,特向审计委员会提交此离任审计申请书,恳请贵委员会予以安排和批准。
以下是我对离任审计的具体要求和建议:一、审计范围1. 对我任职期间公司财务报表的真实性、准确性进行全面审计;2. 对公司内部控制制度的有效性进行评估;3. 对公司资产、负债、所有者权益的完整性进行核实;4. 对公司资金使用、投资、筹资等重大经济活动的合规性进行审查。
二、审计时间1. 建议审计时间安排在我离职前一个月内完成,以确保审计结果的及时性和有效性;2. 如遇特殊情况,可适当调整审计时间,但需确保不影响公司正常运营。
三、审计人员1. 建议由公司内部审计部门负责组织审计工作,确保审计过程的独立性和公正性;2. 如需外部审计机构参与,请务必选择具有良好声誉、专业能力的审计机构。
四、审计报告1. 审计报告应全面、客观地反映我任职期间的财务状况和审计结果;2. 审计报告应包括对公司内部控制制度的评估和建议;3. 审计报告应提交给公司董事会、审计委员会及公司高层领导。
在此,我承诺在离职审计过程中,积极配合审计人员的工作,提供必要的资料和解释,确保审计工作的顺利进行。
同时,我也将遵守国家相关法律法规,维护公司利益,确保审计结果的公正、客观。
最后,我衷心感谢审计委员会对公司财务状况的关注,并对我的离任审计工作给予支持和指导。
我相信,在贵委员会的监督下,此次离任审计将顺利进行,为公司留下一个清晰、透明的财务状况。
敬请审计委员会予以批准!此致敬礼!申请人:[姓名]职务:财务总监申请日期:[日期]。
离任审计报告范文大全集
离任审计报告范文大全集第一篇:公司A离任审计报告1. 背景介绍公司A成立于2000年,主营业务为电子产品制造和销售。
本次审计由审计部门进行,审计目的是对公司A在某高管离任前的财务情况进行全面审计。
2. 审计内容本次审计范围包括公司A的财务报表、资产负债表、利润表、现金流量表等财务数据的审计。
3. 审计结果经过全面审计,发现公司A存在部分财务数据的不一致性,主要集中在销售额和利润数据上。
经过调查核实,确认部分销售数据存在虚假记录,导致利润数据被夸大。
4. 建议针对审计结果,审计部门建议公司A在高管离任后加强内部审计机制,确保财务数据的真实性和准确性,避免类似情况再次发生。
第二篇:企业B离任审计报告1. 背景介绍企业B是一家知名零售企业,成立于1995年,主要经营服装和配饰。
本次审计由外部审计机构进行,审计目的是对企业B前财务总监离任前的财务情况进行审计。
2. 审计内容审计范围包括企业B的财务报表、资产负债表、现金流量表等财务数据的审计,以及财务总监在任期间的财务管理情况的调查。
3. 审计结果经审计发现,企业B的财务数据整体合理并无异常,但在财务总监离任前的一年内,存在部分资金使用不规范的情况,主要体现在对供应商付款的拖欠和对员工福利的不完全发放。
4. 建议鉴于审计结果,外部审计机构建议企业B加强内部财务管理,规范资金使用流程,确保供应商和员工的权益,提高财务透明度和诚信度。
结语以上是两家企业在高管离任前的离任审计报告范文,通过审计结果和建议,企业可以更好地了解财务情况,加强内部管理,确保企业的可持续发展。
审计是企业管理的重要环节,希望企业在审计过程中诚实透明,珍惜企业信誉,保持良好运营状态。
离任审计申请书
离任审计申请书
一、申请人信息
申请人姓名:XXX
申请人职务:XXX
申请人联系方式:XXX
二、申请理由
本人因个人原因即将离任,为了保障公司财务的安全性和透明度,特向公司申请进行离任审计。
三、离任审计内容
1.对公司财务报表进行审计,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等;
2.对公司资金流向进行审计,包括但不限于收入、支出、投资、融资等;
3.对公司内部控制制度进行审计,包括但不限于财务管理、人事管理、采购管理等;
4.对公司重要业务合同进行审计,包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
四、审计方式
1.由公司聘请第三方专业审计机构进行审计;
2.审计机构应当具备相关资质和经验,并严格按照相关法律法规和审计准则进行审计;
3.审计机构应当对审计结果进行书面报告,并向公司董事会和管理层进行汇报;
4.审计机构应当对审计结果进行保密,不得将审计结果泄露给任何第三方。
五、申请人声明
1.本人保证所提供的信息真实、准确、完整;
2.本人保证不会干扰审计机构的正常工作;
3.本人保证不会泄露公司机密信息;
4.本人保证配合审计机构的工作,提供必要的协助和支持。
六、申请人签名
申请人签名:XXX
日期:XXXX年XX月XX日。
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离任审计请示最新范文
新建县经济责任审计领导小组:
根据县委党的群众路线教育实践活动整改方案,结合“两方案、一计划、一清单”。
就进一步规范全县党政科级主要领导干部任中和离任经济责任审计制度。
依据中央纪委机关、中央组织部、中央编办、监察部、人力资源和社会保障部、审计署、国资委关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》的通知精神,我们草拟了新建县相关经济责任审计制度建设意见,请予审议。
联系人:周伟江
市委组织部:
我局下属单位市商业储运贸易公司改制方案于20XX年11月经市国有企业改革领导小组批复(延市国企改发〔20XX〕1号),其安置职工费用清算基准日为20XX年12月31日。
企业半停业时间及期间职工人数认定,已经市国有企业改革办公室审核批复(延市国企改办函〔20XX〕2号)。
20XX年12月,市人社局对该企业职工安置和社会保障有关费用核算批复,并由市财政局予以拨付。
根据企业改制方案批复要求,经我局研究同意,现申请贵部对该公司财务进行离任审计。
妥否,请批示。
延安市商务局
20XX年2月20日
市委组织部:
经市委安排,我局原局长许明力同志另有任用,不再担任市公路局主要负责人,现离任有一个多月,为及时掌握目前市公路局财务
状况,便于事业单位法人和单位组织机构代码证变更,从而有利于各项工作开展,为此请市委组织部尽快安排审计部门对我单位进行审计。
特此请示
二○XX年七月二十三日。