危废产生、经营、处置单位内部检查记录

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危废处置台账检查

危废处置台账检查

危废处置台账检查1. 概述危险废物(危废)是指因含有有毒、有害或感染性物质,或者因量大效能活动的废物。

危废的安全处理对于保护环境和人类健康至关重要。

危废处置台账是一个记录危废处理情况的工具,用于监督和管理危废的产生、运输、储存、处理以及处置过程。

本文将详细介绍危废处置台账的检查内容和要求,以确保危废的合规处理,并达到有效管理的目标。

2. 检查内容危废处置台账检查内容包括以下几个方面:2.1 危废产生过程检查危废的产生过程是否符合相关法律法规。

包括: - 危废产生单位名称、地址、联系人、联系方式等基本信息的记录; - 危废产生量的记录,以及产生日期和产生原因的说明; - 危废的分类和编码,以及分类准则的依据说明;2.2 危废运输过程检查危废的运输过程是否符合相关法律法规。

包括: - 危废运输单位名称、地址、联系人、联系方式等基本信息的记录; - 危废的运输量和运输日期的记录; - 危废的运输工具和路线的记录; - 危废的包装标志、标签和警示语的记录;2.3 危废储存过程检查危废的储存过程是否符合相关法律法规。

包括: - 危废储存场所的名称、地址、联系人、联系方式等基本信息的记录; - 危废的储存量和储存日期的记录;- 危废的储存容器和包装方式的记录; - 危废储存场所的安全设施和管理措施的记录;2.4 危废处理过程检查危废的处理过程是否符合相关法律法规。

包括: - 危废处置单位名称、地址、联系人、联系方式等基本信息的记录; - 危废的处理量和处理日期的记录; - 危废的处理方法和处置效果的记录; - 危废处理过程中的排放情况和环境影响的记录;3. 检查要求危废处置台账的检查应符合以下要求:3.1 完整性检查台账是否完整,记录是否齐全,没有遗漏或缺失。

3.2 准确性检查台账中的信息是否准确,如单位名称、地址、联系人等,以及危废产生量、运输量、储存量、处理量等各个环节的具体数据。

3.3 公开性检查台账是否公开,是否提供给相关监管部门进行监督检查,以及是否向员工和公众公开。

危险废物产生单位现场检查指南

危险废物产生单位现场检查指南

危险废物产生单位现场检查指南为规范危险废物产生单位现场检查,制订本工作指南。

一、基本工作步骤1、资料查阅:查阅企业建设项目环评和“三同时”验收报告及相应的批准文件、排污申报报表、应急预案文本和演练记录、管理台帐、管理计划、转移计划和联单等。

自行处置的,还需查阅处置设施污染物排放监测记录。

属危废经营单位的,则应当查阅利用处置的应急预案、委托利用处置合同、相关台帐记录等资料。

2、现场核查:根据资料查阅情况,确定检查路线和检查重点部位。

通常,检查重点是危险废物贮存场所,也可挑选一个废物产生的车间进行检查。

自行处置危险废物的,需检查处置设施运行情况。

属危废经营单位的,则重点检查贮存、利用或处置设施的运行情况。

3、评分和反馈:根据检查情况,对照检查表,对企业进行初步打分。

根据检查中发现的问题,填写《限期整改通知》(见附录),提交企业要求限期改正。

二、主要检查内容1、安全贮存情况:(1)贮存场所的硬件条件,基本要求是地面硬化、有遮雨棚或工棚、有围墙或者围堰、有废水导排渠道、配备称重设备;(2)标志标识,基本要求是场所外设置危险废物贮存的警示标志,废物包装桶(袋)上粘贴标识标签;(3)分类存放,基本要求是不同种类的废物分别堆放,中间以走道、围栏等作间隔,液态和半固态的应用桶装,固态废物可用编织袋。

原则上不得采用散装堆放方式贮存,确需散装堆放的,则贮存场所应当是封闭厂房或仓库。

2、规范利用处置情况:(1)属自行处置的,检查处置设施是否正常运行,查阅相应运行记录,核实废水、废气和残渣处理情况;(2)属委托利用处置的,应当核实接受单位经营许可资质,特别要注意核实经营范围,检查委托利用处置协议或合同,核实危险废物转移计划及其批准文件,并对照管理台帐记录,核实转移联单执行情况。

3、管理制度执行情况:(1)管理计划,检查管理计划文本和备案上报文件。

(2)管理台帐和记录,对照建设项目环评和验收报告及其批复,检查是否按种类分别建立台帐、基本信息表内容是否填写完整、是否按半年度报送汇总表,允许企业自制台帐,但省厅制定台帐的主要信息必须包括。

重要环境因素合规性检查记录

重要环境因素合规性检查记录

重要环境因素合规性检查记录日期:XXXX年XX月XX日检查人员:XXX一、背景介绍为了确保企业在各类环境因素中的合规性,并能够有效应对各类环境风险,特进行此次重要环境因素合规性检查。

本次检查主要以企业的生产过程、废弃物处理、能源消耗等重要环境因素为主要检查对象。

二、检查目标1.检查企业的生产过程是否符合环境法规和标准;2.检查企业的废弃物处理措施是否符合相关规定;3.检查企业的能源消耗情况,并评估其能源效益;4.检查企业是否有合规的环境管理体系。

三、检查内容1.检查企业的生产过程:(1)核实企业是否有合法的排污许可证,并审查其是否按照相关要求进行废水、废气的处理和排放;(2)检查企业是否有适当的废物处理措施,包括废物的分类、储存和处置方法;(3)检查企业的化学品使用情况,是否有相应的安全措施,并审查是否有合规的化学品管理制度。

2.检查企业的废弃物处理措施:(1)核实企业是否按照相关法规要求进行废弃物的分类、储存、运输和处置;(2)评估企业的废弃物处理设施的运行情况,并审查是否有合规的废弃物处理合同和验收报告。

3.检查企业的能源消耗情况:(1)检查企业的能源使用情况,包括电力、天然气、燃油等;(2)评估企业的能源消耗情况,并比对其当地相关标准和行业平均水平,评估其能源效益。

4.检查企业环境管理体系:(2)评估企业对环境管理的重视程度,并检查其环境意识培训措施是否得到有效执行。

四、检查结果与建议1.生产过程合规性情况:(1)企业已取得排污许可证,但部分废水处理设施未按要求运行,建议加强设施的维护和操作管理;(2)企业的化学品使用情况符合要求,但建议加强化学品管理制度的执行。

2.废弃物处理合规性情况:(1)企业按要求进行废弃物分类和储存,但废弃物运输和处置环节存在一些问题,建议加强相关人员的培训,并规范废弃物处理过程;(2)企业废弃物处理设施运行正常,但缺乏合规的废弃物处理合同和验收报告,建议完善相关文件的管理。

危险废物管理规范要求

危险废物管理规范要求

危险废物管理规范要求危险废物管理规范要求危险废物产生单位需要按照规范化管理的要求进行管理,这包括了十二个检查项目和共30条检查内容。

总的来说,这些要求包括了八项制度、三类设施的环境管理以及一项业务培训。

八项制度包括了污染防治责任制度、标识制度、管理计划及备案制度、申报登记制度、源头分类制度、转移联单制度、经营许可证制度以及应急预案及备案制度。

三类设施包括了贮存设施、利用设施以及处置设施。

业务培训方面,要求与危险废物相关的业务必须得到相应的培训。

具体来说,危险废物管理规范要求如下:一、污染防治责任1.建立危废管理制度,包括建立危险废物污染防治责任制度、内部管理制度和应对危险废物污染的防治措施。

2.建立危废管理图表,设立危废管理领导小组及分工。

3.建立岗位责任制度,明确企业主要领导、主管领导、主管部门、主管人员、各生产单位主管人员及各生产班组(员工)在危废管理工作方面的岗位职责和责任。

4.建立安全操作规程,制定企业产生危险废物工艺环节安全操作的有关规定及要求。

5.达标标准:建立了责任制,负责人明确、责任清晰,负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。

二、标识制度1.危险废物的和包装物必须粘贴危险废物标签。

2.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志。

3.达标标准:按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB-2001)附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB.2-1995)所示标签设置危险废物识别标志。

警告标志标签:盛装危险废物的和包装物必须全部粘贴危险废物标签。

收集、贮存危险废物设施、场所,必须同时设置危险废物的警告标志和标签。

三、管理计划1.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。

2.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。

3.报当地县级以上环保部门备案。

4.管理计划内容有重大改变的,应当及时申报。

5.达标标准:制定了危险废物管理计划,内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰,报环保部门备案,及时申报了重大改变。

(完整版)危废台账

(完整版)危废台账
出库日期
出库时间
废物去向
废物贮存部门负责人签名
废物处置部门负责人签名
表三
单位内部处置与处置单位记录表
产生危险废物单位名称:
废物编号
产生量
单位内部自行利用
处置情况
单位利用处置情况
利用处置方式
利用处置量
处置单位签名
处置单位经营许可证号
利用处置方式
处置量
(完整版)危废台账
表一
危险废物产生台帐记录表
单位名称:
产生情况
入库情况
产生
日期பைடு நூலகம்
产生
时间
产生危险
废物名称
产生量
危废产生部门负责人签名
入库
日期
入库
时间
废物
去向
贮存部门
负责人签名
表二
危险废物贮存记录表
单位名称:
入库情况
出库情况
入库日期
入库时间
废物来源
废物名称
废物重量
废物产生部门负责人签名
废物贮存部门负责人签名

环境保护部公告2009年第55号――关于发布《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》的公告

环境保护部公告2009年第55号――关于发布《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》的公告

环境保护部公告2009年第55号――关于发布《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》的公告文章属性•【制定机关】环境保护部(已撤销)•【公布日期】2009.10.29•【文号】环境保护部公告2009年第55号•【施行日期】2009.10.29•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文环境保护部公告(2009年第55号)关于发布《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》的公告为贯彻落实《危险废物经营许可证管理办法》(国务院令第408号)关于“县级以上人民政府环境保护主管部门有权要求危险废物经营单位定期报告危险废物经营活动情况。

危险废物经营单位应当建立危险废物经营情况记录簿,如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源、去向和有无事故等事项”的规定,指导和规定危险废物经营单位记录和报告危险废物经营活动情况,我部制定了《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》。

现予公布,请危险废物经营单位参照执行。

附件:危险废物经营单位记录和报告经营情况指南二○○九年十月二十九日附件:危险废物经营单位记录和报告经营情况指南一、目的和依据《危险废物经营许可证管理办法》(国务院令第408号)第十八条规定:县级以上人民政府环境保护主管部门有权要求危险废物经营单位定期报告危险废物经营活动情况。

危险废物经营单位应当建立危险废物经营情况记录簿,如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源、去向和有无事故等事项。

为贯彻落实上述规定,指导和规范危险废物经营单位建立危险废物经营情况记录簿,记录和报告危险废物经营活动情况,现结合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等强制性国家标准及《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》、《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》等推荐性标准和规范性文件,制定《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》(以下简称《指南》)。

危险废物规范化环境管理评估指标(工业危险废物产生单位):企业危废自查表

危险废物规范化环境管理评估指标(工业危险废物产生单位):企业危废自查表
3.环评等资料对危险废物产生种类、产生量、产生环节等描述不清晰的,扣1分。
4.危险废物实际产生种类发生变化,或产生量超过原环评预测的20%或少于预测的50%,未完善评价资料(如后评价、现状评价、补充评价、固废专题报告等)的,扣2分。
查阅相关资料
H■一、贮存设施环境管理(《固废法》第十七条、十八条、二十九条、七十九条、八H—条)
4
通过山东省固体废物和危险化学品信息化智慧监管系统全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况,且能提供证明材料,证明所申报数据的真实性和合理性,如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。
1.未按时限和频次进行危险废物申报的,扣2分。
2.申报资料中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况每存在1处错误,扣
2
依据国家和地方相关标准规范所示标签,在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范的危险废物识别标志。危险废物容器和包装物都粘贴了样式规范、内容全面的标签。
1.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所未设置规范的危险废物识别标志的,每有1处扣1分。
2.识别标志位置不明显、样式(形状、颜色、图案、比例)不正确、填写内容不全面或与实际不相符、污损严重更换不及时的,每有1处扣0.5分。
3.危险废物容器和包装物未粘贴标签的,每有1处扣1分;标签内容不全面的,每有1处扣0.5分。
4.未设置产废环节流程图或流程图中产废环节不准确的,每有1处扣0.5分。
现场核查
三、管理计划制度
(《固废法》第七十八条)
4.危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。
*11.转移的危险废物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。

危险废物现场检查记录表

危险废物现场检查记录表
危险废物
贮存方式
7
危险废物贮存场所
*现场检查贮存场所地面、四周的裙角、渗滤液收集槽或收集池等是否做防腐防渗处理。焚烧处置单位贮存仓库是否设置了气体收集、净化装置。
8
现场检查是否依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》在贮存场所设置警告标志。
9
*查看危险废物贮存是否有磅单和原始出入库台账。
危险废物
贮存方式
10
危险废物贮存场所
现场检查贮存台账数据是否与实际贮存情况相符。
11
*现场检查是否存在危险废物露天堆放或不相容危废混合存放。
12
现场检查是否存在危险废物贮存超过1年未经环保部门批准。
处理处置与污染防治
13
利用处置设施
*核对危险废物利用处置设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
附件2
危险废物现场检查记录表
经营单位
法人代表
地址
联系人
电话
检查项目
检查子项目
检查方法
是否合格
备注


危险废物入厂特性分析
1
实验室设接收废物的检测要求。无法自行分析的项目,应有与有资质单位签订的委托分析合同。
2
入厂分析记录
*随机抽查入厂化验原始记录,原始记录应保存完整,并做到“一厂一档”。
危险废物运输、包装方式
3
运输工具
检查运输工具是否具有危险货物运输资质。
4
包装容器
*现场检查包装容器是否存在敞口、破损、泄露等问题。
5
依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》检查包装容器是否设置标签,形式是否符合要求。

公司危废检查方案

公司危废检查方案

公司危废检查方案1. 引言危险废物是指因性质、浓度、数量或包装的方式等原因,对环境和人体健康造成潜在危害的废弃物。

针对公司内部产生的危险废物,开展定期的检查是非常重要的,本文档旨在制定公司危险废物检查方案,确保废物管理的合规性和安全性。

2. 目的本文档的目的是制定一套全面的危险废物检查方案,以确保公司内部的危险废物管理符合相关法规和标准,并有效减少对环境的污染和对员工健康的风险。

3. 检查范围本次危险废物检查的范围包括但不限于以下方面:•危险废物的生成和储存过程;•危险废物的分离、包装和标识;•危险废物的转运和处置;•危险废物管理的记录和报告;•危险废物管理的培训和意识提升。

4. 检查内容和方法4.1. 检查内容4.1.1. 危险废物的生成和储存过程检查危险废物的生成和储存过程是否符合规定,包括但不限于以下方面:•危险废物的分类和识别;•危险废物的收集和储存设施是否符合标准;•危险废物的储存时间和条件。

4.1.2. 危险废物的分离、包装和标识检查危险废物的分离、包装和标识过程是否符合规定,包括但不限于以下方面:•危险废物的分类和分离原则;•危险废物的包装要求;•危险废物的标识标牌和标签是否完整清晰。

4.1.3. 危险废物的转运和处置检查危险废物的转运和处置过程是否符合规定,包括但不限于以下方面:•危险废物转运的包装和标识;•危险废物转运的运输工具和设备;•危险废物处置单位的合法性和环保要求。

4.1.4. 危险废物管理的记录和报告检查危险废物管理的记录和报告是否完整和准确,包括但不限于以下方面:•危险废物产生和转移记录;•危险废物处置单位的报告和证明文件。

4.1.5. 危险废物管理的培训和意识提升检查危险废物管理的培训和意识提升情况,包括但不限于以下方面:•员工的危险废物管理培训记录;•员工的危险废物管理意识和行为表现。

4.2. 检查方法本次检查采用实地检查和文档审查相结合的方法进行。

其中,实地检查包括对危险废物生成、储存、转运和处置过程的实际情况进行检查和记录,文档审查包括对危险废物管理的记录和报告文件进行核对和分析。

江苏省危险废物经营许可单位现场检查记录表

江苏省危险废物经营许可单位现场检查记录表
9
*查看危险废物贮存是否有磅单和原始出入库台账。
危险废物
贮存方式
10
危险废物贮存场所
现场检查贮存台账数据是否与实际贮存情况相符。
11
*现场检查是否存在危险废物露天堆放或不相容危废混合存放。
12
现场检查是否存在危险废物贮存超过1年未经环保部门批准。
处理处置与污染防治
13
利用处置设施
*核对危险废物利用处置设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
江苏省危险废物经营许可单位现场检查记录表
经营单位
法人代表
地址
化工园区或工业集中区□
联系人
电话
检查项目
检查子项目
检查方法
是否合格
备注


危险废物入厂特性分析
1
实验室设施、设备
检查实验室设备,确定可以满足对接收废物的检测要求。无法自行分析的项目,应有与有资质单位签订的委托分析合同。
2
入厂分析记录
*随机抽查入厂化验原始记录,原始记录应保存完整,并做到“一厂一档”。
30
检查台账数据是否和网上按日申报的数据相一致。
31
抽查原始磅单、出入库台帐是否与转移联单相一致。
32
*对照许可证检查是否存在超量(实际接收量不得超过许可量,合同量不得超过许可量20%)、超范围、超期经营、不按核准经营地点、经营方式经营行为。
33
危险废物转移管理
*检查危废转移是否按照《危险废物转移联单管理办法》和《关于全面开展危险废物转移网上报告工作的通知》(苏环办﹝2014﹞44号)的规定执行。
24
检查应急预案是否按规定在环保部门备案。
25
*检查是否有1年内的演练记录。

危险废弃物区域检查记录

危险废弃物区域检查记录

危险废弃物区域检查记录危险废弃物区域是指由于含有有毒有害物质或者有致癌、致突变、致畸性物质,对人体健康或者生态环境产生危害的废弃物存放区域。

为了确保危险废弃物的安全处理和环境保护,进行定期检查和记录是非常重要的。

下面是一份危险废弃物区域检查记录的示例,供参考:检查日期:2024年10月1日检查人员:张三、李四检查内容:1.检查危险废弃物存放区域是否符合相关法规和标准要求;2.检查危险废弃物的包装是否完好,并有正确的标识;3.检查危险废弃物存放区域是否有安全警示标志;4.检查危险废弃物存放区域是否有防护措施,如防火、防爆等;5.检查危险废弃物存放区域是否有防污染设施,如防漏装置、废水处理设施等;6.检查危险废弃物转运车辆和容器是否符合安全要求;7.检查危险废弃物转运车辆是否按照规定使用安全设备。

检查结果:1.危险废弃物存放区域符合相关法规和标准要求,无违规现象;2.危险废弃物的包装完好,有正确的标识;3.危险废弃物存放区域有明显的安全警示标志;4.危险废弃物存放区域设置了防火、防爆设施;5.危险废弃物存放区域配备了防漏装置和废水处理设施;6.危险废弃物转运车辆和容器符合安全要求,无损坏或泄漏现象;7.危险废弃物转运车辆按照规定使用了安全设备。

处理措施:1.将检查结果记录在危险废弃物区域检查记录表中;2.对发现的问题及时整改,并记录整改情况;3.加强危险废弃物存放区域的日常巡查,定期进行检查,确保安全。

总结:本次危险废弃物区域检查结果良好,未发现违规现象。

但仍有必要定期进行检查和保养,确保危险废弃物的安全处理和环境保护工作的顺利进行。

危险废物现场检查记录

危险废物现场检查记录
□是□否
备注:
3
调阅联单处置量,处置类别是否与企业转移量类别相符;
□是□否
备注:
4
是否有接受不明废物和超出经营范围接受其他危险废物。
□是□否
备注:
三、危险废物规范化管理台账建立情况
1
产废单位是否对危险废物产生名称、种类、数量、来源、出入库、转移等情况如实登记造册和规范记录;
□是□否
备注:
2
处置经营单位是否建立健全危险废物经营记录簿
□是□否
备注:
6
生产过程中产生的不能自行利用处置的危险废物,是否全部转移给持有相应危险废物经营许可证的单位。
□是□否
备注:
八、其他情况(选填)
□是□否
备注:
3
利用处置能力和再生能力是否匹配。
□是□否
备注:
五、危险废物贮存管理执行情况
1
危废暂存间是否满足《危险废物贮存污染控制标准》
□是□否
备注:
2
盛装危险废物的容器材质和衬里是否与危险废物相容
□是□否
备注:
3
盛装危险废物的容器和包装是否有破损、泄露或其他缺陷
□是□否
备注:
4
是否将危险废物混入非危险废物中贮存
□是□否
备注:
5
危险废物经营记录簿、信息平台填报、贮存场所与现场的危险废物种类和数量是否一致。
□是□否
备注:
6
危险废物暂存期限是否超过一年;
□是□否
备注:
7
贮存易挥发及排除有毒气体的危险废物暂存间是否密闭,并通过废弃收集处理系统处理后达标排放。
□是□否
备注:
六、标识设置规范情况
1
在产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所是否设置规范形状、颜色、图案均准确无误的危险废物识别标识;

危废处置企业内部环保检查内容

危废处置企业内部环保检查内容

危废处置企业内部环保检查的内容可以包括以下方面:
废物收集和储存:检查废物的收集和储存方式是否符合环保要求,包括正确分类、密封和标识等。

废物处置过程:检查废物处理过程中是否采取了适当的措施,如合理选择处理方法、采用环保设备和技术等。

废物排放控制:检查废物处理过程中的废气、废水、废渣的排放情况,确保排放符合环保标准,如使用废气处理设施、废水处理设备等。

环境风险防控:检查废物处理过程中是否存在对环境造成的潜在风险,如防止漏洒、泄露、溢出等意外事件,以及应急预案的完善与执行情况。

环境监测和报告:检查企业是否进行环境监测工作,如废水、废气、土壤等的监测,并是否按照要求编制并提交环境保护报告。

环保培训和宣传:检查企业员工是否接受了相关环保培训,并了解相关环保法规和政策;企业是否进行环保宣传,提高员工和公众的环保意识。

环境管理体系:检查企业是否建立了环境管理体系,是否执行了相关的环境管理制度和工作程序。

以上仅是一些常见的内部环保检查内容,具体的检查内容和要求可能会根据不同的行业和地区有所不同。

企业还可以根据自身情况制定更加详细和具体的检查内容,以确保废物处理过程符合环保要求。

危废环保检查专项方案

危废环保检查专项方案

一、方案背景随着我国经济的快速发展,工业生产活动中产生的危险废物数量逐年增加,对环境造成了严重污染。

为加强危险废物管理,保障生态环境安全,根据国家相关法律法规和环境保护要求,特制定本专项检查方案。

二、检查目的1.全面排查危险废物产生、贮存、转移、处置等环节存在的问题和隐患;2.督促企业落实危险废物规范化管理要求,提高环保意识;3.规范危险废物处置行为,防止环境污染事故发生;4.完善危险废物监管体系,提升环境管理水平。

三、检查范围1.辖区内所有产生危险废物的企业;2.危险废物收集、贮存、转移、处置设施;3.危险废物经营许可证持有单位。

四、检查内容1.危险废物产生、贮存、转移、处置等环节的环保手续执行情况;2.危险废物规范化管理制度的建立和执行情况;3.危险废物贮存、转移、处置设施的建设和运行情况;4.危险废物经营许可证持有单位的经营行为;5.环境风险防范和应急预案的制定与实施情况;6.环境监测和信息公开情况。

五、检查方法1.现场检查:对企业危险废物产生、贮存、转移、处置等环节进行实地检查,核实相关设施、设备、制度和措施;2.资料审查:查阅企业危险废物管理台账、环评文件、验收报告、排污许可证等资料;3.访谈调查:与企业负责人、环保管理人员、技术人员等进行访谈,了解企业危险废物管理情况;4.抽样检测:对危险废物样品进行检测,评估其危害性和处理效果。

六、检查步骤1.成立专项检查组,明确分工和责任;2.制定检查计划,明确检查时间、范围、内容和要求;3.开展现场检查,记录检查情况,发现问题和隐患;4.对发现的问题和隐患,提出整改要求和建议;5.对检查结果进行汇总和分析,形成检查报告;6.对检查过程中发现的环境违法行为,依法进行查处。

七、时间安排1.前期准备:1周;2.现场检查:2周;3.问题整改:1周;4.总结报告:1周。

八、保障措施1.加强组织领导,成立专项检查领导小组,负责统筹协调和监督;2.明确责任分工,确保检查工作顺利进行;3.强化宣传引导,提高企业环保意识;4.严格执法,对环境违法行为依法查处;5.加强信息报送,及时上报检查情况。

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检查要素和内容
检查频率
检查操作是否正常
每天一次
检查标识是否存在
每季度一次
检查是否有坑、洞,或其他路面 损坏
每周一次
检查风向标及风力计记录设备操 作是否正常
每周一次
检查监测井是否存在破坏迹象 每月一次
检查供应是否充足 检查是否老化、损坏
检查供应是否充足
每月一次 每月一次
每月一次
区域或设备
检查要素和内容
内部检查记录
(适用于废物废物产生单位、经营单位、处置单位)
1 日常检查记录表
部门:



时间 事项
故障症状
0:00-8:00
处理过程
处理结果
巡检人员(签字)
备注
8:00-16:00
16:00-24:00
2 内部检查方案案例
区域或设备 1 安保设施 监视系统 警示标识 主要道路 …… 2 环境监测系统 气象监测系统 地下水监测系统 …… 3 安全及应急设备 防护设备 急救设备
检查频率
应急淋浴及洗眼设施
检查是否正常启动和关闭
每周一次
警报系统
是否正常操作
每周一次
内部及外部通讯联络系统 灭火器 阻燃毯
是否正常操作
每天一次
检查封口,确保未被使用过 检查标签,确保每年均由专业部 门维护过 检查通向灭火器的通道未被堵塞 ……
检查封口,确保没有使用过
每月一次 每月一次 每周一次 ……
每天一次 每天一次
……
5 填埋设施 径流控制系统 渗虑液收集与排出系统 ……
检查排水沟的老化和损坏情况 检查排水沟集水的排出情况
检查排水坑渗虑液情况及渗虑液 排出量记录 ……
每周一次及每次暴雨和地 震后 每周一次及每次暴雨后
每周一次
6 焚烧系统 进料切断系统
检查工作是否正常
每周或每月一次
……周一次
……
4 中和设施
反应罐
压力或温度仪表等泄漏探 测设备
检查罐体外部是否有裂缝、漏隙 或其他明显的变形 检查罐体厚度及完整性 核查压力或温度仪表的数据是否 正常
每天一次 每年一次
每天一次
贮存容器
检查容器是否老化、漏隙或膨胀 每周一次
检查是否溢漏
每周一次
装卸区域
检查是否存在泄漏物质 检查地板、排水坑是否有裂缝、 缺口等
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