采购检验管理流程图及说明表

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采购标准流程示意图

采购标准流程示意图

订单采购作业 合同采购作业

超过额度 ?


合同采购 ?

依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?

首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?


异动事项 通知单
依审批权限送呈签核

采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理;●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。

(完整版)采购流程及采购流程图

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。

一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。

采购管理程序

采购管理程序

采购管理程序文件编号:WG-QP-09版本号:B/0编制:审核:批准:1.目的对采购和供方选择与评价过程进行有效控制,确保供方有能力提供满足本公司要求的产品。

2.适用范围2.1 本程序适用于控制提供A、B类物料的供方的评价和选择。

2.2 本程序适用于控制所有物资(含设备、工具、委外加工件等)的采购过程。

3.职责3.1 研发部人员负责提供产品生产所需的主要原材料的规格和技术要求,如文件、技术标准等;负责在供方评价时评估其技术能力。

3.2 资材部负责编定申报生产原材料;仓库负责采购物料的验收(品名、规格、数量、质量、交货期、订货批号),办理入库手续,负责采购物资的储存与发放。

3.3 采购部门负责根据生产部提出的申请计划制订生产物资的采购计划,负责购货合同/订单的制定和审核,根据生产部提供的技术文件,确定采购物料的采购要求;发出订单并负责跟催购货进度;负责调查、初选供方,并协同生产部、人力资源部、品质部和其它相关部门对供方的评价和选择;编制《合格供应商名单》报上级主管领导审批,负责供方供货业绩的考核和评估,发相关部门(品质部、财务部)备案。

3.4 生产部负责生产设施、生产设备、测量设备、工具等及其零部件的申购计划,并负责上述资产和物品的质量验收。

3.6 人力资源部门负责编制办公用品(文具)/设备、生活设施配件、环卫用品等的申购计划。

3.7 品质部负责采购物资的检验和试验,参与对供方的评价;负责向市场部、财务部提供合格供方的供货业绩资料(质量信息)。

3.8 财务部负责采购资金的准备和结算,采购成本分析,并参与供方评审,监督供方履约情况。

4.工作程序4.1 合格供方的选择和评价4.1.1 供方调查和初选供应商先填写《供应商质量系统问卷》,采购部门负责对供方的能力进行调查,填写《供应商选定评审表》,确认拟选择的供方应具备的基本条件,方可实施后续的评价,初选供方的基本条件(以下任选):4.1.1.1 供方应合法登记,注册、相关证件齐全。

进料检验流程图及表格

进料检验流程图及表格

1、进料检验流程图
1.1进料检验通知单(送检单)
被通知部门:________________ 通知单编号:______________
仓储部主管:______________ 收料仓管专员:______________ 1.2进料检验记录表
1.3进料检验报告表
编号:日期:
限,则判定物料验收结果为“合格”;若检验物料的不合格数量达到或超过企业规定的数量,则判定物料验收结果为“不合格”
进厂零件质量检验表
零件编号:零件名称:号码:
检验主管:检验员:检验日期:年月日进厂零件检验报告表
编号:填写日期:年月日
进厂材料试用检验表
编号:填写日期:
进料检验质量异常处理报告
编号:____________ 填表日期:______________
进料检验日统计表
原材料供应商质量检测表
供应商名称:编号:
外协厂商质量检查表
填写日期:年月日
检验主管:检验人员:
十二、供应商不合格品记录表
年度:月份:编号:
十三、供应商物料拒收月统计表
月份:日期:
主管:制表:
十四、供应商质量评价体系表
十五、供应商综合评价表
编号:填写日期:
岗位职责
1、进料检验主管
2、进料检验专员。

产品质量检验流程图

产品质量检验流程图

产品质量检验流程图产品质量检验流程图一、目的本流程图旨在明确产品质量检验的全过程,确保产品质量符合规定要求,以便公司在各个业务环节中有效控制和管理工作质量。

二、流程图1、原材料检验(1)采购部门根据需求进行原材料采购,并建立采购档案。

(2)原材料到货后,质量检验部门进行抽样检验,合格后方可入库。

(3)入库的原材料需进行标识,记录相关信息,保证可追溯性。

2、半成品检验(1)生产部门根据生产计划进行半成品生产。

(2)质量检验部门对半成品进行抽样检验,合格后方可进入下一道工序。

(3)对不合格的半成品,质量检验部门需出具不合格报告,并跟踪处理结果。

3、成品检验(1)生产部门完成成品生产后,将产品提交给质量检验部门进行成品检验。

(2)质量检验部门按抽样方案进行抽样检验,并出具检验报告。

(3)检验报告需记录详细信息,包括产品名称、规格、数量、检验日期、检验人员等。

4、不合格处理(1)若在检验过程中发现不合格品,质量检验部门需立即通知相关部门。

(2)相关部门需对不合格品进行评估,决定是否让步接收、返工或报废等处理措施。

(3)质量检验部门对处理结果进行跟踪,确保措施有效。

5、质量数据分析(1)质量检验部门定期收集检验数据,进行质量数据分析。

(2)根据数据分析结果,找出产品质量存在的问题和改进的空间,制定相应的改进措施。

(3)将质量数据分析结果反馈给相关部门,促进持续改进。

6、质量体系改进(1)根据质量数据分析结果和改进措施,对公司的质量管理体系进行评估和完善。

(2)对质量管理体系的改进需经过试运行和验证,确保改进的有效性。

(3)持续关注质量管理体系的运行情况,进行监控和调整,以提高公司的整体质量管理水平。

三、流程图说明本流程图旨在清晰地描述产品质量检验的过程,确保产品质量符合规定要求。

各个步骤紧密相连,形成一体化的质量检验流程。

在实际操作中,可根据具体情况对流程进行调整和优化。

总结:本流程图明确了产品质量检验的全过程,包括原材料检验、半成品检验、成品检验、不合格处理、质量数据分析和质量体系改进等环节。

物业采购管理制度及采购流程

物业采购管理制度及采购流程

物业采购管理制度及采购流程一、目的:为加强采购计划的管理,保证公司各区域采购工作按时、按质地完成,确保公司生产经营活动有序地进行,特制定本制度。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理.4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补.●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请.●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、目的:保障公司采购系统更趋完善,也为公司各部门提供清晰的采购规则、责任、标准、指引及流程。

通过体系及各部门的配合,本制度流程将有效地指引各部门根据标准进行工作,确保体现公司品牌形象、保证产品品质以及维护顾客的核心需求,不断提升公司竞争力。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同签订—付款申请—交货验收—质检—入库。

(三)采购流程图如下(分预付款和后付款):四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图:由需求部门填写,按照公司规定的申请单格式清楚的填写采购申请单各项数据(重点要素见细则要求),填写后提交OA系统由需求部门经理(负责人)进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,同意后提交上一级主管领导同意后,通知采购部进行采购采购部收到批准通过的采购申请单,要对请购单的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:•请购的部门;•请购物品所属项目;•请购的用途;•请购的物品名;•请购的物品数量;•请购的物品规格;•请购物品的样品、图纸或技术资料等;•请购物品的需求时间;•请购如有特殊需要请备注;4、请购单及其提请规定•请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后通知采购部门。

•涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交。

•遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,流程后补。

•如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出备注说明。

外购件及自制件检验控制程序含流程图

外购件及自制件检验控制程序含流程图

1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验,以验证产品要求得到满足。

2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。

3.0定义
3.1外购件:通过向供应商采购入库的物料的总称。

3.2外协件:本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。

3.3 自制件:我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。

3.4 在制品:除成品外,公司在流水线上制作的所有产品。

4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。

4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。

4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。

4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。

5.0程序
附录1:
附录2:。

采购部流程图及职能职责划分

采购部流程图及职能职责划分

采购预付 是
款流程
预付款否?
否 核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销 结束
财务部
否 审核
是 付款
总经理
否 审批 是
采购预付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 编制《预付款申请单》,先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批;未经审批
30
询、比、 议价 外协厂 商 确认
追踪交 货期 外协厂
商 交货
办理入 库
外协品采购流程
采购部
开始
采购计划 流程
比价单 询、比、议价
仓库
外协厂商 确认
采购合同表 采购合同
签订
品管部
追踪交货期
外协厂商 交货
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后
目的 对公司出货进行控制,确保出货准确无误,防止成品品质在出货前发生变异。 流程角色 主导部门:商务部 配合部门:仓库 生产部 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库接到经审核的《发货通知单》后,应及时办理相关出库手续; 开具《出门证》经综合部审核后会同货物发给运输单位; 发货完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。 附件 发货通知单 送货单 出门证

服装商品采购流程图

服装商品采购流程图

商品部采购流程一、说明一、公司产品分类公司商品分为经销、寄售和联柜商品。

公司经销代理产品按功能分为3类:二、公司产品进货渠道分类分销和寄售商品分为定制生产和现货工厂(或市场)采购渠道采购;联营柜台商品由联营商户提供。

3、采购流程分类代销、代销产品采用季节性批量采购,老式补货采购;加盟专柜的商品由加盟商自行组织采购。

4、采购负责部门采购产品进行配送和寄售,由商品部负责人负责,在运营部门店的协助下。

5、采购工作主管采购工作主管由分管商品部的公司副总经理(或总裁)领导。

2.经销代理产品的季节性大宗采购流程 一、采购工作流程图前期准备(系统数据分析)制定合理的订单计划和交货日期(包括分销和代销,以及定制和现货采购) 订单的自主评估,公司商品部负责人的批准,最终订单的批准, 寻找供应商, 询价比价, 洽谈现货工厂或市场采购(现货采购产品) 或产品设计及采购样品(定制产品) 原型取样(定制产品) 面料、辅料及厂家选择(定制产品) 采购和销售及加工条件 经公司分管商品部领导批准(定做产品) 购销及生产加工合同(定做产品) 生产加工过程控制(定做产品) 材料、半成品-成品及成品检验验收(定制产品) 现货采购定制 产品运输至公司配送中心、仓库配送中心,按计划配送至各门店 二、筹备阶段的工作内容服装消费市场调研,时尚元素周期分析,流行趋势整体分析,参考公司年度发展计划,下单时间及阶段分析(季节性因素),了解公司门店定位,了解当前公司整体产品结构、过去同期数据分析、竞争对手分析、订单理由和可行性分析。

制定开票及库存滚动分析预测表,从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构:3.制定合理的订单计划和交货时间 本阶段主要工作流程:衡量季节性订单总量 衡量订单结构(类别)衡量系列结构 衡量订单宽度和深度 确定采购数量 带上市数量和交货期 确定最终订单生成 1) 季节性订单总量的计算 A 、考虑因素:a 全年总销售额预测和季节性份额预测(决定因素)。

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程图

XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制,以确保所采购的物资(包含外协)符合规定的要求。

第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动(包含外协)。

第三条权责划分1、供应部负责采购的控制,并组织相关部门对供方进行评价。

2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。

3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。

4、生产技术部负责提供外协图纸。

5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。

6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。

7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。

第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则,并满足以下条件:1.1企业必须有法人资格营业执照,具备相应生产能力和合作愿望;1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段;1.3具备相应生产许可证。

2、对下列企业可直接进入供方名录:2.1已经取得质量管理体系认证的企业;2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定,有供货能力的企业。

第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审,并提交总经理审批确定合格供方名录。

2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种:2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价;2.2抽样检验或小批量使用(一般对外购件);2.3以往供货质量的记录和(或)实物使用质量统计分析、评价(用于对原供方的重新评价);2.4对比类似产品的试验结果。

第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的,进行定点采购。

2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料(复印件),可优选录用为合格供方。

3、已经确定的供方原则上每一年复评一次,但最终视供方质量状况,可以提前或临时进行复评。

第六条供方管理1、建立供方档案:供应部应建立合格供方档案,包括:年度合格供方名录、评价记录、评价报告,年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等;2、及时反馈质量信息:供应部应及时与供方沟通信息,反馈情况,必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察,考察时作好记录,考察后编写出评价报告,并作出评价结论;第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时,供应部应对此供方做出重新评价,并报生产总监安排替代事宜。

进货检验流程及规范

进货检验流程及规范

1.0目的:确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工,防止不合格物料进入生产流程,保证过程产品符合规定要求。

2.0适用范围:适用于本公司所有外协、外购产品的检验。

3.0职责:3.2 品管部:3.3采购部:3.4 生产部:5.1 入库送检:物流部在规定时间完成物料点收(含质量证明文件或检测报告)、标识,填写《送检单》,填写内容要求完整,物料到库半小时内送品管部报检。

5.2 进货检验流程: 5.2.1品管部收到《送捡单》(含质量证明文件或检测报告)半小时内回复检验及完成时间。

5.2.2 标准确认: 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单,查找相对应来料检验标准。

5.2.3抽样: 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。

5.2.4测量/实验:5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认:送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整;标识卡内容不完整或者无物流标识,物流部负责纠正,品管部进行跟踪验证。

5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收:确认无误按《文件控制程序》归档备查,如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件,内部联络采购部,依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。

5.2.4.3 产品包装防护确认:目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求,不符合要求,内部联络采购部,依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。

5.2.4.4外观检查:不允许有麻点,色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等,按品管部检验标准执行。

5.2.4.5尺寸测量:按品管部图纸及检验标准执行。

5.2.4.6性能实验:按品管部图纸及检验标准执行。

5.2.4.7报告填写:依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏:供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数Re------拒收数等。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制,确保所采购得产品或服务符合规定得要求。

PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。

1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅:A、根据公司得需要,按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅;B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度;C、根据公司得需要,按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅;D、评定合格得供⽅列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关得记录或资料,包括可能要求采取得纠正措施要求。

2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件,在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。

2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。

2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求;C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。

2、4 按要求保存有关得记录与资料。

3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准得检验⽂件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。

3、2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进⾏复查或验收,或在本公司得顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证,但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任,也不能排除其后得复验与拒收。

3、3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。

还应保存各批物料得标识记录,以实现可追溯性。

⼀、采购流程图(略)⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定,由系统财传⾄务总监、总经理批准(根据权限),然后⾄采购部采购内勤,采购内勤进⾏整理建单,系统⾃动分流⾄各采购⼈员,除五⾦、⼩品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商,要求客户进⾏报价,客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统,采购⼈员负责进⾏议价,经过与供应商得⼏轮得洽谈,与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统⾥签字确认后,采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议得原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统,并进⾏整理登记,价格审核⼈员进⾏核价,采购⼈员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收,验收合格后⼊库,五⾦仓库保管员进⾏分类登记,开具⼊库单,并通知申购⼈员,采购内勤根据⼊库登记,进⾏消单。

采购流程图及说明.ppt

采购流程图及说明.ppt

14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程

财务部
总经理
预付款否?

发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请


审核

审批

发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库,采购经办人员对供应商开具的发票(增值税专用发票或普通发票)进行核对,整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证; 采购经办人员填写《付款申请单》,经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批,未 通过审批则返回重新核对; 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销; 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
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入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制,确保物品数量准确,满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品(只限于合格产品),核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料,仓管可放在生产备料区; 点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP(K3),在规定时间内将相关票据传递至财务部; 附件 《验收入库单》

采购计划和流程

采购计划和流程

采购作业管里制度1目的为了有效控制采购管理,使采购作业能有序的进行,做到有据可依,有章可循,制定本制度;2适用范围适用于公司所有物料及办公.生活用品(如机器设备,工具,原材料,辅料,委外加工料,电器,笔纸等)等采购作业;3.4. 权责4.1.物流中心采购部负责采购计划单量的原物料请购申请,采购料品质和交期的控制;4.2采购员负责材料采购,采购计划编制,采购材料的进度跟催;4.3物流中心仓储部负责原材料,辅料,外协加工件,设备,工具,生活,办公用品等数量验收;4.4品保中心品管部负责所有来料的检验,品管来料检验物料区分,按4.3分类区分存放检验;4.5物流中心采购部负责本制度编制,修订,执行;4.6计划部,仓储部及相关单位负责对本制度的确认,执行;4.7物流中心总监负责本制度的审核;4.8 董事长/总经理对本制度的审批;5.0流程图:见附页6.0 工作内容6.1.物料需求分析与请观:6.1.1生产中心计划部物控员接到计划员的(生产指令单)或着(周/月生产计划排程表)制定(物料需求分析表),呈计划部经理/总监审批,交采购部,填写内容具体祥见(物料需求分析表);6.1.2生产特殊辅料由相关使用单位填写(请购申请单)经本单位经理或副总审核,总监审批后交物流中心采购部.填写内容具体祥见<请购申请单>6.1.3本公司内部生产的自制件或外采购回来的配件,如需发外供应商加工等半成品需经检验入库后,由物流中心仓储部仓管员开出<委外加工单>交于采购部.填写内容具体祥见<委外加工单>;6.2采购计划:6.2.1采购部接到计划部物控员<物料需求分析表>或者相关单位提出的<请购单>的物需物料,制定采购计划,呈采购经理/副总审核,提交总经理审批,若审批金额超出总经理审批权限或重大物料采购呈总经理审核后,转呈老板审批;6..2.2 若物料是因情况紧急采购时:采购部需作紧急采购物料分类作出紧急采购计划,并在备注栏中说明原因,同时加注"紧急采购"字样,呈采购经理审核,副总审批;6.2.3若物料是因仓库安全库存采购时:采购部视其分类作出安全库存料采购计划,并注明"安全库存"字样呈物流中心总监或副总审批;6.2.4 若是自制件和需要发外加工料件等发出供应商加工的物料,采购部视其分类分供应商作出委加工计划,并注明"委外加工"字样,采购经理审核,副总审批;6.3采购作业:(采购单,委外加工单)6.3.1采购部采购员按照物料正常,紧急,安全库存,委外加工料的采购计划,根据品名规格查寻以前搜集到的供应商资料,从中找出3—5家供应商,进行比较后确定采购合同和供应商;6.3.2采购部采购员根据计划部制定的物料采购周期和时间,根据物料采购物料需用日期(含原材料,产品用料辅料,生活用品,办公用品,特殊辅料如:设备,工具,配件,研发)等物料,结合相同物料属同一供应商应统一采购,下达<采购单>或<委外加工单>经本部经理,物流中心副总审批后,分发或传真给供应商,并电话确认或回传交货日期以便与供应商达成采购任务,生成有效单据可输入ERP系统管制.6.3.3如交期与要求交货期有异,采购部采购员应及时与生产中心计划部物控员进行协调.并同时与供应商沟通确定日期和交货时间.采购员将调好的交货期填入<采购计划进度控制表>,一式二联:一联:采购部留存白二联:计划部物控员黄6.4采购计划跟催表6.4.1<采购单><委外加工单><请购申请单>跟催,按采购,委外加工,请购日期顺序排好,统计成报表,提前一定的时间进行跟催.6.4.2采购员定期跟催,于每周固定的时间将要跟催的<采购单><委外加工单><请购申请单>整理好,制定报表定期统一跟催;6.4.3采购部采购员将供应商回传交货日期进行跟踪,如有异常情况影响生产计划,制造与交货的,应及时与计划部协调处理(准时交货或物料延期交货).6.5送货/收货/入库:6.5.1 供库应商或本公司司机或采购员自拉回物料存放在仓库的<来料待检区>,同时将供应商开具的<送货单>交于仓库仓管,由仓管员清点数量和对物料加以标识挂上<原物料标签>,将送货单,采购单交于品管员进行物料检验,6.5.2若检验员检验为合格物料,由检验员通知仓管员办理入库手续.6.5.3若检验员检验为不合格物料,检验员通知仓管员开出退货单,通知采购员联系供应商安排退货,换货或着补货.7.0 相关表单7.1采购单;7.2委外加工单;7.3请购申请单;7.4采购计划进度控制表;8.0相关支持文件8.1 物料需求分析与请购作业管理制度;8.2仓储规划管理制度;8.3原物料,外购件入作业管理制度;采购部各岗位的工作职责采购经理的工作职责:1.主持采购部全面的工作,提出物料的采购计划,报总经理审批后开始组织实施,确保各项采购任务的完成;2.审核各部门呈报的年度采购计划,统筹策划和确定采购内容,减少不必要的开支,以有效的资金,保证最大的物资供应;3.要熟悉和撑握公司所有各物料的名称,型号,规格,单价,用途和产地,检查购进物料是否符合质量要求,对公司的物料采购和质量要求负有领导作用;4.监督并参与大宗物料的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况;5.按计划完成各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支;6.认真监督各采购员的采购进程和价格控制;7.在部门经理的例会上,定期汇报采购落实结果;8.每月初将上月的全部的采购任务完成与未完成情况逐项列出报表,呈送总经理或着财务经理,以便于上级领导撑握全公司的采购项目;9.督导采购员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,与供应单位保持良好的关系,在平等互利的原则下开展业务来往.采购员的职责:1.了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求,熟悉各种物资采购计划;2.各部门急用的物品要优质采购,要做到按计划采购,认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工;3.采购物资应严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收,根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,保证货源充足;4.认真贯彻执行合同法,严格审核合同款项,订购业务,必须上报经理或主管级,研究后方可实施;5.努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉,不谋私利;6.严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动。

进货检验和试验程序(含表格)

进货检验和试验程序(含表格)

进货检验和试验程序(ISO9001/ISO14001-2015/QC080000-2017)1.0目的1.1确保所有主辅材料在投入生产或交付前,已符合既定的质量/HSF要求,同时保证数量等准确无误。

2.0适用范围适用于所有用于生产过程中及对产品质量/HSF有影响的主料、副料及其他辅料。

3.0职责3.1董事总经理3.1.1负责督导有关IQC工作指引的完善3.1.2负责审批进料不合格评审报告3.1.3审批来料的紧急放行3.2品质部3.2.1负责修改并完善相关IQC检验工作指引及《物质含量技术规范》3.2.2督导品质员按照相关质量/HSF标准对来料实施检验3.2.3填写及提交RIR表格3.2.4定期对供应商进行评估,参与对供应商的管理3.3培训所有负责进货检验和试验的品质部品质员,必须由有资格的员工担任,为使产品环境质量符合客户要求和其它技术指标要求,我司须提供足够的在职培训或聘请具有经验的品质专业人员,必要时持资质上岗证。

对于培训及培训记录的控制可参考“人力资源管理程序”。

4.0定义4.1主料/辅料收货及检验报告(ReceivingInspectionReport/RIR)由货仓部于收到采购物料时发出,然后交品质部安排进行检验及填上有关的检验结果。

4.2IQC(IncomingQualityControl)来料质量控制4.3免检类物料:详细见《免检类来料工作指引》。

4.4要检来料:原纸、白胶浆、水墨、彩标、外来纸板。

4.5物质含量技术规范参考ROHS及客户物质含量技术参数要求制定的。

5.0运作程序5.1IQC工作指引以及《物质含量技术规范》的制定与控制5.1.1品质部主管负责对本公司各类物料建立IQC工作指引。

IQC工作指引的控制程序可参考“文件系统控制程序”。

5.1.2对客户有害物质的控制进行收集、整理,参照ROHS指令、94/62/EC包装指令制定《物质含量技术规范》。

当客户要求有更改时,品质部应及时向管理者代表提出重新修订《物质含量技术规范》。

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划,填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划,填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施;保证采购预算对计划实施的指导作用,有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

❑流程角色✓主导部门:采购部✓配合部门:办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划,统计填写《办公用品月度需求单》,经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室,由办公室进行汇总统计。

✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品,填写《办公用品月度盘点表》(此表一式二份,办公室、采购部各一份),根据实际情况,统计用品缺口。

✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果,检查各部门历史需求及核实实际需求(发现异常申请部门需提交情况说明),填写《办公用品月度需求计划表》(此表一式二份,采购部、办公室各一份),办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》,制定《办公用品月度采购计划表》(此表一式三份,采购部、办公室、财务部各一份)并填写《办公用品月度采购申请单》(此单一式三份,采购部、办公室、财务部各一份),采购部如需预支采购款项,在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。

采购检验管理流程图及说明表

采购检验管理流程图及说明表

经质量检验,若所购货物不存在质量问题,则由仓储部负责入库,填写入库单等,并与财务部协作进行账务处理
采购检验管理流程图及说明表
采购检验管理流程图及说明表
17.采购检验管理流程说明表
任务概要
采购货物验收和质量检验工作过程管理
节点控制
相关说明

根据采购合同的相关规定,供应商按时发货,采购部接到供应商发货通知单后准备接收货物

采购部采购验收专员依据采购合同、请购单等,与供应商的送货单进行核对,并查点实物数量

清点核对中若没有问题,则采购验收专员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验,看是否符合合同要求及工艺技术要求等,质量检验完毕由质量管理部出具质量检验报告,报送采购部经理

若检验报告显示,货物存在质量问题,则由采购专员根据合同规定提出具体解决办法,报采购部经理审核、总经理审批后联系供应商,进行退换货处理等;若在货物数量的清点核对阶段,账实不符,采购专员应根据合同规定提出解决办法,及时联络供应商
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17.采购检验管理流程说明表
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采购货物验收和质量检验工作过程管理
节点控制
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根据采购合同的相关规定,供应商按时发货,采购部接到供应商发收专员依据采购合同、请购单等,与供应商的送货单进行核对,并查点实物数量

清点核对中若没有问题,则采购验收专员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验,看是否符合合同要求及工艺技术要求等,质量检验完毕由质量管理部出具质量检验报告,报送采购部经理

若检验报告显示,货物存在质量问题,则由采购专员根据合同规定提出具体解决办法,报采购部经理审核、总经理审批后联系供应商,进行退换货处理等;若在货物数量的清点核对阶段,账实不符,采购专员应根据合同规定提出解决办法,及时联络供应商

经质量检验,若所购货物不存在质量问题,则由仓储部负责入库,填写入库单等,并与财务部协作进行账务处理
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