电力集团企业内部审计工作总结范文

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电力集团企业内部审计工作总结范文电力集团企业内部审计工作总结
一、引言
电力集团企业内部审计工作是保障企业运营安全、提高管理效能的重要环节。

经过一段时间的积极开展,我们对电力集团企业内部审计工作进行了总结,旨在总结经验、发现问题、提出改进措施,进一步提升审计工作的质量和水平。

二、任务完成情况
今年,电力集团企业内部审计部门严格按照计划,共完成了各项审计任务,包括财务审计、合规审计、风险管理审计等。

审计工作覆盖了企业的各个领域,监督了企业运营的全过程。

在财务审计方面,我们对企业的会计凭证、财务报表等进行了全面审计,发现并纠正了一些会计操作中的问题,确保了企业资金的安全和财务信息的真实可靠。

合规审计是今年审计工作的重点之一,我们通过对企业的各项制度、规章进行全面检查,确保企业运营符合法律法规的要求,降低了企业的合规风险。

风险管理审计方面,我们对企业的风险管理体系进行了评估和审核,指出了一些风险管理不到位的问题,并提出了相应的建议和改进措施,为企业的持续发展提供保障。

三、存在问题
在审计工作中,我们也发现了一些问题,主要包括:
1. 部分审计人员专业能力有待提高。

虽然我们的审计团队整体上业务素质较高,但仍有部分人员在专业知识和技能方面存在一定的不足。

2. 对审计结果的跟踪和反馈不够及时。

我们的审计报告及时提交给企业管理层,但在后续的跟踪和反馈环节中,存在一定的滞后性。

3. 审计工作与其他部门的协作不够紧密。

由于工作计划的安排和协调上存在问题,导致与其他部门的协作不够顺畅,影响了审计工作的进展和效果。

四、改进措施
针对上述问题,我们提出以下改进措施,以进一步提高审计工作的质量和效率:
1. 提升审计人员的专业能力。

加强内部培训,组织专业知识的学习和交流,提高审计人员的综合能力和专业水平。

2. 健全审计结果的跟踪和反馈机制。

建立一个完善的跟踪和反馈系统,及时了解审计结果的执行情况,及时解决问题,防止问题的积累。

3. 加强与其他部门的协作。

加强与其他部门的沟通,明确各部门的职责和配合方式,提高协作效率,确保审计工作的顺利进行。

五、结语
通过对电力集团企业内部审计工作的总结,我们确认了工作的完成情况,发现了存在的问题,并提出了相应的改进措施。

我们相信,在各级领导的关心和支持下,通过共同努力,企业的内部审计工作将会进一步提升,为企业的发展提供有力支持。

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