动力电池项目可行性研究报告(70亩)
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动力电池项目
可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
摘要
2014年作为国内新能源汽车的元年,年销量由2013年1.76万辆增至7.47万辆,同比增长324%,并在2015年实现了更高的增速,销量达到
33.11万辆。在新能源车补助方面,除了国家层面的补助政策,各地方政府也均出台了对新能源车的补助及优惠政策,包括了北上广深等近40个省市。国家与地方政府的补助优惠齐上阵,也为新能源车在过去几年消费端的普
及打下了基础。
......
该动力电池项目计划总投资15115.60万元,其中:固定资产投资13018.14万元,占项目总投资的86.12%;流动资金2097.46万元,占项目
总投资的13.88%。
达产年营业收入19294.00万元,总成本费用14738.60万元,税金及
附加262.13万元,利润总额4555.40万元,利税总额5445.86万元,税后
净利润3416.55万元,达产年纳税总额2029.31万元;达产年投资利润率30.14%,投资利税率36.03%,投资回报率22.60%,全部投资回收期5.92年,提供就业职位291个。
坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目
建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、
公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。
......
项目概况、项目背景、必要性、项目调研分析、项目投资建设方案、选址分析、项目工程设计研究、工艺说明、环境影响说明、项目安全规范管理、风险应对评价分析、节能、实施进度计划、投资方案计划、经济收益分析、总结说明等。
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx公司
(二)公司简介
展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提
升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内
市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量
方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx科技公司实现营业收入17274.46万元,同比增长
33.88%(4371.64万元)。其中,主营业业务动力电池生产及销售收入为
16383.24万元,占营业总收入的94.84%。
上年度收入主要指标
根据初步统计测算,公司实现利润总额3842.19万元,较去年同期相比增长380.01万元,增长率10.98%;实现净利润2881.64万元,较去年同期相比增长281.20万元,增长率10.81%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
(一)项目名称
动力电池项目
2014年作为国内新能源汽车的元年,年销量由2013年1.76万辆增至7.47万辆,同比增长324%,并在2015年实现了更高的增速,销量达到
33.11万辆。在新能源车补助方面,除了国家层面的补助政策,各地方政府也均出台了对新能源车的补助及优惠政策,包括了北上广深等近40个省市。国家与地方政府的补助优惠齐上阵,也为新能源车在过去几年消费端的普
及打下了基础。
(二)项目选址
xxx产业示范基地
(三)项目用地规模
项目总用地面积46683.33平方米(折合约69.99亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.59%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度186.00万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积46683.33平方米,建筑物基底占地面积26418.10平方米,总建筑面积62555.66平方米,其中:规划建设主体工程48816.10平方米,项目规划绿化面积3541.47平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费6159.26万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量646859.70千瓦时,折合79.50吨标准煤。
2、项目年总用水量13991.15立方米,折合1.19吨标准煤。
3、“动力电池项目投资建设项目”,年用电量646859.70千瓦时,年总用水量13991.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.69吨标准煤/年。达产年综合节能量20.17吨标准煤/年,项目总节能率20.14%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结
构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资15115.60万元,其中:固定资产投资13018.14万元,占项目总投资的86.12%;流动资金2097.46万元,占项目总投资的13.88%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19294.00万元,总成本费用14738.60万元,税
金及附加262.13万元,利润总额4555.40万元,利税总额5445.86万元,
税后净利润3416.55万元,达产年纳税总额2029.31万元;达产年投资利
润率30.14%,投资利税率36.03%,投资回报率22.60%,全部投资回收期
5.92年,提供就业职位291个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。