固定资产规章制度

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固定资产规章制度
第一章总则
第一条为了加强固定资产管理,规范固定资产采购、使用、处置等行为,保障固定资产安全、有效运行,根据《企业会计准则》、《企业资产管理暂行办法》等法律法规,结合公司实际,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有固定资产的管理,
包括采购、验收、使用、维护、保养、评估、处置等环节。

第三条固定资产管理应遵循合法、合规、效益、
安全的原则,实行统一领导、分级管理、责任到人的管理制度。

第四条公司设立固定资产管理委员会,负责公司
固定资产管理的决策和监督工作。

固定资产管理委员会由总经理、财务部、采购部、技术部、审计部等部门负责人组成。

第二章固定资产的定义与分类
第五条固定资产是指使用期限超过一个会计年度,用于生产商品、提供劳务、出租或经营管理的有形资产。

包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机设备、办公家具及设备等。

第六条固定资产分为以下几类:
(一)房屋及建筑物:包括办公室、生产车间、仓库、食堂、宿舍等;
(二)机器设备:包括生产设备、实验设备、办公
设备等;
(三)运输工具:包括轿车、卡车、叉车等;
(四)计算机设备:包括计算机、服务器、打印机等;
(五)办公家具及设备:包括桌椅、文件柜、沙发等。

第三章固定资产的采购与验收
第七条固定资产采购应遵循公开、公平、公正的
原则,选择合格的供应商,确保质量。

第八条采购部门应根据公司发展需要和预算安排,编制固定资产采购计划,提交固定资产管理委员会审批。

第九条固定资产采购合同签订后,采购部门应按
照合同约定及时付款,并提交财务部门备案。

第十条固定资产验收应按照采购合同和相关规定
进行,确保固定资产的质量和数量。

第四章固定资产的使用与维护
第十一条固定资产使用部门应建立健全固定资产
使用制度,明确使用责任人和使用要求,确保固定资产安全、有效运行。

第十二条固定资产使用部门应定期进行固定资产
的维护和保养,确保固定资产的正常使用。

第十三条固定资产使用部门应定期向固定资产管
理部门报告固定资产的使用状况,发现问题及时处理。

第五章固定资产的评估与处置
第十四条固定资产评估应按照《企业资产评估管
理办法》进行,确保评估结果的客观、公正。

第十五条固定资产处置应遵循合法、合规、公开、透明的原则,确保公司利益最大化。

第十六条固定资产处置收入扣除相关税费和处置
成本后,纳入公司预算管理。

第六章固定资产的核算与报告
第十七条财务部门应按照《企业会计准则》和相
关政策规定,对固定资产进行核算,确保财务报告的真实、准确。

第十八条财务部门应定期向固定资产管理委员会
报告固定资产的采购、使用、处置等情况,接受审计和监督。

第七章法律责任与违规处理
第十九条公司员工在固定资产管理过程中,违反
本制度的,由公司依据相关规定予以处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关处理。

第二十条公司应建立健全固定资产管理内部控制
制度,防范固定资产管理风险。

第八章附则
第二十一条本制度自发布之日起施行,原有固定
资产管理制度同时废止。

第二十二条本制度的解释权归公司固定资产管理
委员会。

第二十三条本制度未尽事宜,按国家法律法规和
公司其他相关规定执行。

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