学校清产核资审计报告
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学校清产核资审计报告
一、审计目的
本次审计的主要目的是对学校的资产、负债、权益等进行全面清查和核实,了解学校资产的真实状况,为编制资产负债表等财务报表提供可靠数据。
二、审计范围
本次审计的范围包括学校的固定资产、无形资产、存货、应收账款、预付账款、其他应收款、银行存款、应付账款、预收账款、其他应付款、实收资本等全部资产、负债和所有者权益项目。
三、审计程序
1.对学校各类固定资产进行实地盘点,查阅相关资料,核实账实是否相符。
2.对无形资产如土地使用权、专利权等进行核查,确认其价值是否真实完整。
3.对存货进行监盘,检查其保管和记录情况。
4.对各类应收账款、预付账款和其他应收款进行核查,分析其可收回性。
5.对银行存款进行核对,确认存款余额的真实性。
6.对应付账款、预收账款和其他应付款进行核实,确认金额及账龄。
7.核查学校的实收资本及所有者权益项目。
四、审计结果
根据审计工作的实施情况,我们发现......(对审计中发现的主要问题及建议进行陈述)
五、审计意见
在审计过程中,我们按照相关规定执行了审计程序,所获取的证据能够支持本报告所阐述的审计意见。
我们认为,学校的财务报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制,公允反映了学校20XX年12月31日的财务状况以及当年度的经营成果和现金流量。
(最后一部分是审计机构的签名、盖章等)
人民审计事务所 (盖章)
注册会计师:XXX (签名)
20XX年X月X日。