经济责任审计自检自查报告

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经济责任审计自检自查报告
I. 引言
经济责任审计是一项重要的管理工具,能够对组织内部的经济责任执行情况进行评估和监督。

本报告旨在总结我们单位进行的经济责任审计自检自查情况,并提出改进建议。

II. 背景
我们单位高度重视经济责任审计,根据组织章程和内部控制要求,每年进行一次自检自查。

自检自查的目的在于评估我们的经济责任执行情况,发现潜在问题,并采取相应的纠正措施。

III. 自检自查结果
1. 资金管理
在对资金管理进行自检自查时,我们发现了一些问题。

首先,存在一些财务支出记录不规范的情况,导致了资金流向不透明。

其次,资金流转过程中,审批授权和监督不严格,导致了一些款项的滥用。

为了改进这些问题,我们计划对财务支出记录进行标准化,并加强对资金流转过程的审批和监督。

2. 资产管理
我们对资产管理进行了自检自查后,发现存在一些问题。

首先,我们发现一些资产使用记录不完整,难以追溯资产的去向。

其次,部分
资产的维护和保养不及时,导致损耗加剧。

在改进这些问题方面,我们计划完善资产使用记录的管理,并制定明确的维护保养计划。

3. 合同管理
合同管理也是我们关注的重点,经过自检自查,我们发现存在一些合同执行不规范的情况。

合同签署过程中,部分合同文件存在缺失,导致条款不明确。

此外,对合同履行的监督和检查不够严格,存在一定的合规风险。

为了改进这些问题,我们将完善合同签署程序和管理流程,并加强对合同履行情况的监督。

IV. 改进建议
1. 建立完善的内控制度
为了规范资金管理、资产管理和合同管理等相关流程,我们建议建立完善的内控制度,明确责任分工和工作流程,并加强对各项制度的宣贯和培训。

2. 强化内部审计
除了经济责任审计自检自查,我们建议加强内部审计,通过独立的第三方进行审计,提供客观、公正的评估和监督。

3. 加强沟通协调
为了解决合同执行过程中存在的问题,我们建议加强内外部沟通协调,及时解决合同执行中的疑问和问题,以确保合同的规范执行。

V. 结论
经过自检自查,我们发现了资金管理、资产管理和合同管理等方面存在的问题,并提出了相应的改进建议。

我们将不断完善自身的内部控制体系,加强内部审计,确保经济责任的规范执行和监督。

最后文章至此结束,希望本报告对于我们单位的经济责任审计有所帮助,也期待能够通过改进落实更好的经济责任管理。

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