库存积压物资处理审批表【财务管理.系列表格】
仓库管理表格模板大全仓库工作中使用到的各类表单样例
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表审批:复核:制单:日期:3-004 产品零件一览表产品零件一览表确认:审核:制定:3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认:审核:制定:存量控制卡物料管制卡物料保管卡(一)物料保管卡(二)货位编号:标示日期:物料保管卡(三) 编号:3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称:数量:3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核:统计:3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份:复核:统计:3-014 收货台账收货台账月份:复核:统计:物料进销存账经理:记账:物料发货台账个人领料台账姓名:部门:职务:仓管员:3-018 库存明细账库存明细账物料名称:物料编号:规格:计量单位:库区:物料分析表分析人员:分析日期:物料计划表审批:复核:物控经理:物控员:日期:3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批:复核:制表:日期:订单物料计划总表物料计划单编号:生产计划单编号:审批:复核:制单:日期:3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批:复核:制单:日期:常备性材料周需求计划表料号:型号/规格:日期:共页第页批准:审核:编制:日期:编制:审核:批准:3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号:生产批号:批量:日期:批准:审核:编制:物料请购单制造单位:请购单号:请购日期:批准:请购人:物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门:接收部门:日期: No.:3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收:日期:年月日物控主管:物控员:3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期: No.:物控经理:物控主管:物控员:3-032 材料入仓单材料入仓单(共4联:厂商联、PMC联、货仓联、财务联)厂商名称__________ No.:PMC__________ IQC__________ 仓管员__________发料单制造单号________ 产品名称________ No.:领料单制造单号:产品名称: No.:生产批量:生产车间:□物料□半成品日期:生产领料员:仓管员: PMC:说明:共四联,PMC联、货仓联、生产联、财务联。
会计仓库库存表格大全
会计仓库库存表格大全第一篇:会计仓库库存表格大全会计仓库库存表格大全-24个文件支出证明单借款单询价单盘点人员编组表盘点表盘点统计表盘点盈亏报告表盘点盈亏报告固定资产报废/报损申请审批表采购申请单采购台帐订货单退货单寻价单坚持采购申请单替代品采购审批表 X年X月采购计划供应商撤点书供应商质量档案候选供应商审批表质量保证协议供应商调查表供应商调查表内容采购申请单产品质量不良成本估计表产品质量成本计算表预付款统计表应收款统计表服务部代发邮件(传真)登记单商场申购单采购控制书营利计划审批书存款单库存积压物资处理审批表入库单库存商品月周转速度统计表滞件/滞车处理表出库号码单入库号码单库存盘点表产品库存日报库存数量帐产品库存月报资产估算申报明细表—材料、产成品类资产估算申报明细表—在产品销售预算(表一)预计现金收入计算表(表二)生产预算(表三)直接材料采购预算(甲产品)(表四)直接材料采购预算(乙产品)(表五)预计现金支出计算表(表六)直接人工预算(表七)制造费用预算(表八)预计现金支出计算表(表九)产品成本预算(甲产品)(表十)产品成本预算(乙产品)(表十一)期末存货预算(表十二)销售费用预算(表十三)管理费用预算(表十四)销售费用预计现金支出计算表(表十五)现金预算(表十六)预计损益表(表十七)预计资产负债表(表十八)预计财务状况变动表(表十九)缺货报告关键物资报告表入库单物品损益单收货单库存盘点表设备折旧统计表申付单收货单物品领用单提现登记单替代品采购申请单退货清单应收帐款控制表应收帐款明细表应收帐款帐龄分析表应收帐款票据日报表第二篇:仓库库存管理制度仓库库存管理制度仓库库存管理制度第一条目的为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。
仓库管理事务处理有所遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本制度。
第二条管理范围(一)原材料:包括脂料类、化工类、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。
仓库管理表格大全汇总仓库管理全套常用表格
仓库管理表格大全汇总仓
库管理全套常用表格 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
入库单
编号:
类别:□摩托车□汽车□其他物资年月日
库管员:交货人:制单:
出库单
编号:
类别:□摩托车□汽车□其他物资年月日
库管员:交货人:制单:
CW–KG/BD—08
库存商品月周转速度统计表
库别:制表日期:年月日统计日期:年月日——年月日单位:次/期间(月)
复核:制表:
CW–KG/BD—09
滞件/滞车处理表
类别:滞件□滞车□年月日
库管部门负责人:制表:
出库号码单
年月日制单:
入库号码单
车型:年月日制单:
库存盘点表
库别:盘点时间:盘点限时:第页,共页
财会会点人:盘点人:制表:
产品库存日报
厂家:年月日制表:
库存数量帐总页
分页类别货号牌号或规格计量单位品名
产品库存月报
库别:统计日期:年月日—年月日制表日期:年月日制表:
共页,第页
注:本表一式八份,一份库管部留存,其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、。
库管适用表格
产品入库单
编号:年月日
入库人:复核人:库管员:
注:一式三联。
一联成品库存根,一联交生产部,一联交财务核算部。
收货单
库管员:采购员:送货人:
注一:备注栏填写说明:
1、如果送货人有送货单则注明,不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二:本单一式两联,仓库留存一联,另一联返送货单位。
入库单
编号:年月日
采购员:库管员:
注:本单一式两联,第一联为仓库计账联,第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单
材料类别:年月日
库管员:领料部门负责人:领料人:
一联生产部门留存,一联交财务核算部记帐,一联交库管部登记台帐
滞料/滞成品处理审批表
类别:滞料□滞成品□年月日
批准人:库管员:
注:本单一式两份,仓库留存一份,报会计部一份。
CW—KG/BD--06
财产登记卡
使用部门:年月日
监督使用部门:审批人:责任签字:
财产登记卡由领用人填写,一联交本部门财产登记专人,一联交财务管理部保管。
物品领用单
领用部门:年月日
领用部门经理:批准人:领用人:库管员:注:本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务核算部,一联领用部门存查。
此单为通用单,适用于领用除原材料以外的物品。
产品出库单
编号:年月日
提货人:库管员:
注:本单一式两联,第一联仓库存根,第二联交营业部。
产品送、返登记表
CK-KG/BD---09
库存日报表。
仓管员所用到的表格样板
仓管员所用到的表格样板仓管员在日常工作中常常需要使用各种表格来记录和管理仓库的物资。
下面是一些仓管员所用到的常见表格样板。
1.入库登记表入库登记表是仓库进行物资入库管理的重要记录工具。
该表格常包含以下信息:物资名称、物资规格、入库数量、入库单位、供应商(或生产商)、入库日期、负责人等。
仓管员在收到物资后,将以上信息填写在入库登记表格中,并加以保存,方便日后查询和统计。
2.出库登记表出库登记表用于记录物资的出库情况。
表格常包含以下内容:物资名称、物资规格、出库数量、出库单位、领用人、出库日期、领用部门、出库用途等。
仓管员在物资出库时,将以上信息填写在出库登记表格中,并保存备案,以便日后查询和统计。
3.盘点表盘点表用于进行仓库库存的盘点工作。
表格通常包括物资名称、物资规格、当前库存量、上次盘点量、盘点日期、盘点人等信息。
仓管员定期对仓库物资进行盘点,将盘点结果填写在盘点表中,并进行与实际库存的对比,及时发现并纠正库存差异。
4.库存清单库存清单是对仓库内物资的全面记录,包括物资的名称、规格、入库量、出库量、当前库存量、存放位置等信息。
仓管员可以通过库存清单快速了解仓库内物资的数量和状况,以便合理安排物资的采购和调拨。
5.退货登记表退货登记表用于记录物资的退货情况。
表格通常包含物资名称、物资规格、退货数量、退货单位、退货原因、退货日期、退货人等信息。
仓管员在发生物资退货时,将退货信息填写在退货登记表中,并保存备案,以便日后查询和统计。
6.维修记录表维修记录表用于记录仓库内物资的维修情况。
表格常包含物资名称、物资规格、维修日期、维修人、维修原因、维修费用等信息。
仓管员在物资维修时,将维修情况填写在维修记录表格中,并保存备案,以便日后查询和维护物资的维修状况。
7.报废申请表报废申请表用于记录物资的报废情况,通常包含物资名称、物资规格、报废数量、报废单位、报废原因、报废日期、报废人等信息。
仓管员在发生物资报废时,将报废信息填写在报废申请表中,并按照相关规定进行审批和处理。
企业会计表格大全
CK-KG/BD---01产品入库单编号:年月日入库人:复核人:库管员:注:一式三联。
一联成品库存根,一联交生产部,一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一:备注栏填写说明:1、如果送货人有送货单则注明,不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二:本单一式两联,仓库留存一联,另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号:年月日采购员:库管员:注:本单一式两联,第一联为仓库计账联,第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别:年月日库管员:领料部门负责人:领料人:一联生产部门留存,一联交财务核算部记帐,一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别:滞料□滞成品□年月日批准人:库管员:注:本单一式两份,仓库留存一份,报会计部一份。
财产登记卡使用部门:年月日监督使用部门:审批人:责任签字:财产登记卡由领用人填写,一联交本部门财产登记专人,一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门:年月日领用部门经理:批准人:领用人:库管员:注:本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务核算部,一联领用部门存查。
此单为通用单,适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号:年月日提货人:库管员:注:本单一式两联,第一联仓库存根,第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明:一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
物资退库审批表
物资退库处理审批表
填报单位:处理项目:日期:年月日物资退库明细
退库人员:是否完好鉴定人:
退库原因
车间负责人意见
分管职能处室意见
公司领导审批意见
仓库验收人员
备注
物资退库管理规定
1、目的
为了退库、库存物料在短时间内得到有效的利用,加快物料的周转率,降低公司成本,保证生产顺利进行,特制定本规定。
2、适用范围
适用于本公司仓库及退库部门物料退库的管理工作
3、处理流程
退库时须按以下要求执行:
1.车间人员必须将退库物资清理干净,并且将物料的名称、规格型号以及材质标识清楚,协同仓库人员将物资摆放到合适的位置,并清理好仓库相关区域卫生否则不予办理退库手续。
2.车间人员必须先填写好废旧物资退库申请表,并且有相关领导签字,将表格交予仓库,仓库人员经过验收核对后在申请表上签字确认后方可入库。
3.对于特殊设备需要与仓库对接设备保养注意事项,仓库并及时完善好设备台帐。
4.如果车间退库人员不按照上述流程执行,仓库人员则拒绝在退库申请表上签字,物资不予以退库。
5.对于仓库负责人和车间设备员未按退料规定执行的,一经查出,对相应人员罚款50元并扣当月个人考核总分5分。
设备处
2016.1.21。
仓库管理表格大全汇总-仓库管理全套常用表格模板
仓库管理表格大全汇总-仓库管理全套常用表格模板————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2入库单编号:类别:□摩托车□汽车□其他物资年月日品名规格型号单位数量单价金额备注百十万千百十元角分合计(金额大写):佰拾万仟佰拾元角分库管员:交货人:制单:出库单编号:类别:□摩托车□汽车□其他物资年月日品名规格型号单位数量单价金额备注百十万千百十元角分合计(金额大写):佰拾万仟佰拾元角分库管员:交货人:制单:CW–KG/BD—08库存商品月周转速度统计表库别:制表日期:年月日统计日期:年月日——年月日单位:次/期间(月)商品名称单位周转量日均库存量周转速度周转天数月周转复核:制表:CW–KG/BD—09滞件/滞车处理表类别:滞件□滞车□年月日名称及规格型号数量单位金额存放地点入库日期合计滞存原因及状况质检结论及建议审计结论及建议拟处理方式估计损失批准财务核准财务审核库管部门负责人:制表:出库号码单年月日制单:客户品名架号机号客户品名架号机号入库号码单车型:年月日制单:架号机号架号机号架号机号库存盘点表库别:盘点时间:盘点限时:第页,共页品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注财会会点人:盘点人:制表:产品库存日报厂家:年月日制表:品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余最高存量批发价库存数量帐总页分页最低存量零售价类别货号牌号或规格计量单位品名年凭证摘要进货单价收入数量付出数量结存备注月日字号数量金额千百十万千百十元角分CW–KG/BD—06产品库存月报库别:统计日期:年月日—年月日制表日期:年月日制表:品名规格型号单位期初结存本月入库本月出库期末结存品名规格型号单位期初结存本月入库本月出库期末结存共页,第页注:本表一式八份,一份库管部留存,其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、。
物资管理常用表格
物资管理常用表格●物品缺货日报表物品缺货日报表编号:年月日●产品管理明细表产品管理明细表●存货盘点报告表存货盘点报告表组别盘点区号盘点日期年月日第3联: 贴于物资存放位置第2联:主管物资科第1联:会计科注:本单应事先编号,以利控制。
●盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表年月日●商品出仓单商品出仓单组长:保管员:验收或复点人:经手提货人:●商品进货单商品进货单年月日制单:收货:财务:●财产登记表财产登记表页次●财产登记卡财产登记卡●财产记录保管表财产记录保管表(正面)(背面)●财产领用单财产领用单使用部门:类别:管理部门:年月日财管字第号财产移出(移入)单管理部门:使用部门:副总经理:管理部门:使用部门:填单:●财产移交清单财产移交清单部门:年月日共页第页接受部门:移交部门:主管:科长:经办:主管:科长:经办:●财产请修单财产请修单经办:部门主管:制单:●财产报废单财产报废单●财产减损单财产减损单管理部门:会计科目:使用部门:年月日财管字第号管理部门主管:使用部门主管:填单:●财产增加单财产增加单管理部门:会计科目:使用部门:年月日财管字第号编号名称规格单位数量单价总价耐用年限估计残值每月旧金额备注事由副总经理:_______ 账务部:_______ 管理部门主管:_______ 使用部门主管:_______●财产增减月报表财产增减月报表使用部门:_______ 编制日期:_______年_______月财产单位编号及名称设备名称规范说明单位上期结存数量本期增加本期减少本期结存数量财产增减凭证字号(请按财产凭证编号表填写)备注数量金额数量金额.注:本单一式三联:①使用部门留存。
②会计处财产会计室核对用。
③财产会计室核对后送经管部门留存。
●财产投保明细表财产投保明细表日期编号名称数量保险公司保单号码保险期间保险金额费率保管费保管单位抵押情形备注.● 文具用品一览表文具名称 规格 单位 单价(元) 规格 单位 单价(元) 代号 修正液 胶水 图钉 曲别针 印台 红 印台 蓝 印台 黑 印油 红 印油 蓝 印油 黑 印泥 投 影 片 投 影 笔.胶带台胶带复写纸中式卷宗强力夹弹簧夹订书机(大)订书机(中)订书机(小)●办公用品需求计划表办公用品需求计划表单位:_______人数:_______ 个人领用类(每人每月50元) 业务领用类办公用品名称代号单位数量单价金额备注办公用品名称代号单位数量单价金额备注.预算金额:部门主管:科长:经办人:实际金额:●办公用品请购单办公用品请购单财管字第号填单日期年月日物品名称规格用途单位数量需用日期估计价值签注.请购部门负责人意见:年月日总经理办公室主任意见:年月日总经理批准:年月日●请购单请购单请购部门:_______ 日期:_______ 名称数量单位用途规格、质量摘要.请购部门主管仓库财务总监总经理采购部●重要办公用品登记卡重要办公用品登记卡管理部门:总经理办公室使用部门:名称:编号:规格:厂名或牌名:构造:附属设备:存放地点:耐用年限:原价:增加价值:日期摘要凭证号数单位数量增加减损结存年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日.年月日年月日年月日年月日年月日年月日●领物卡领物卡年月日部门领用人核发领用物品及规格用途数量单位单价总价.总务部经理:保管员:●办公用品领用卡办公用品领用卡姓名:部门:文具名称领用日期部门数量主管签章领用登记备注.●办公用品领用单办公用品领用单部门:年月日项次品名规格单位数量单价金额123456789101112131415161718合计金额保管管理部门领用部门主管经办点收经办点收●办公用品耗用统计表办公用品耗用统计表部门上月耗用金额(元) 本月耗用金额(元)差异额(元)差异率(%)人数说明部门上月耗用金额(元)本月耗用金额(元)差异额(元)差异率(%)人数说明代号名称代号名称总务部经理:经办人:注:差异额为本月耗用金额减去上月耗用金额的代数差。
仓库管理表格范本
一、库存管理1入库验收单(GLBG482)_____年_____月_____日编号:入库名称数量验收部门验收人员验收记录结果□合格□不合格入库记录入库单位入库部门主管经办主管入库人2入库日计表(GLBG483)□原料单据种类:1 2 □原布入库日期: 4 9□器材检收单号10 15 品名规格代号16 25单位数量26 31单价金额厂商请购单编号备注3 03材料编号标准表(GLBG484)类别类号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 34567894材料库存卡(GLBG485)材料编号品名规格单位存储位置使用围订购量日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存审核________ 制表_________5材料管理卡(GLBG486)年度:卡号:材料名称:规格:最高存量:最低存量:材料编号:存放位置订购量:日期(月日)收发领退凭单收料记录生产批令领料单位发料记录结存记录核对数量单价金额数量单价数量单价金额6材料资料及编号表(GLBG487)年月日页次:类别料号材料名称规格说明用途用途单价供应代用件大小专共代号厂商编号7材料进库日报表(GLBG488)编号:年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注8材料库存计算表(GLBG489)月份年月日日次品名及规格材料编号生产量单位用量总用量库存量计划用量单价金额需要日期请购单号码需要日期备注数量单位库存数量5 101522539原材料库存日报表(GLBG490)_______年______月______日品名规格单位前日结存前日收入本日发出本日结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额10材料库存月报表(GLBG491)______月______日品名规格单位上月结存本月收入本月发出本月结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额11原材料库存月报表(GLBG492)_______年______月______日品名规格单位上月结存本月进库本月发出本月结存备注数量单价数量单价单价数量单价数量12原材料库存记录表(GLBG493)日期品名规格存放仓库类别材料编号最低存量凭证订单本期收料本期发出结存量滞存量说明13存料卡(GLBG494)计算单位:材料等级:材料名称用途材料编号主要供应商估计年用量订货期经济定量安全用量代替品月份实际用量需求计划平均单价一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计收发记录日期单据发料量存量收料量退回订货记录备注14材料存量计划表(GLBG495)材料名称每月用量平均每日用量每日最高用量订货点数量交货日期订货数量最高存量平均存量可用日数备注15库存物料控制卡 (GLBG496)最低存量 请购点 请购量 最高存量年 月 日 凭证 摘要 收入 单价 发出 结存 请购登记 备注储位 库架层格 编号 名称 规格 单位16材料进出使用余额日报表(GLBG497)年月日序号材料名称前日库存进料使用本日库存摘要1次2次3次4次5次小计数量单价金额12345678910合计17库存金额统计表(GLBG498)时间:月日部门:日期订单销货直接销货出货库存额备注销货金额销货退回计总销货额折扣销货净额销货成本进货退回计上期转入12345678910111213141518库存金额月报表(GLBG499)月页次物科名称物料种类库存总额平均每月使用金额估计可供应日数备注19成品原料明细表(GLBG500)原料名称:________ ______年______月______日成品名称生产数量单位成品原料单位成品平均用量及金额规格数量单价单位金额数量金额20成品库存日报表(GLBG501)______年______月______日批号等级规格昨日结存缴库发送退回本月结存本日本月累计本日本月累计本日本月累计副厂长:科长:制表:21库存管理明细表(GLBG502)订购进货出货库存数抵押摘要月日定单编号订购数交货日交货数检收日合格数不合格数未交货余额月日定单数量月日定单数量月日余额/ / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / / 零件零件名称规格图号22库存品记录表(GLBG503)类别:日期:品名规格转入日期转自批号数量处置方式备注23退料缴库单(GLBG504)退料单位:退料日期:年月日制造:缴库单编号:材料名称规格单位数量退库详细原困仓库收料人:部长:退料人:24物品报废单(GLBG505)□设备工具类□产品类日期:年月日□原材料类编号:报废物品名称物品编号报废数量原用途或制造报废原因及状况处置方式成本计算(限产品类物品报废时填) 评定价植材料人工分摊费用合计单位成本合计单价经理签字年月日财务审核年月日价评值定年月日审核年月日填表年月日25半成品报废单(GLBG506)日期:编号:制造产品名称报废单位报废品项目半成品名称数量色泽尺寸规格说明处理方式二、材料收发管理1用料单(GLBG507)总编号第号总编号人盖章仓库代号 凭证编号会计科目代码填制日期 年 月 日 用科部门名称 填单单位 用料单编号 字第 号日期年 月 日 用料工程编号预算编号材料名称 规 单位 材料 别材料 编号新旧废 请求 数量实发 数量单价 金额 财产单位编号及名称(维护工作免填)用途说明或工作概念备注核 章处仓库部门 经领人 用料部门主管 发料 签收材料 主管(按权规定核算)填单加盖发料讫日期戮记处2收料单(GLBG508)收料日 工程编号本单编号请购部分订制单编号年 月 日会计事 项代码会计科目品名规格项次材料编号单位数量单价金额备注点收检验经办部门主管经办3材料领用单(GLBG509)成本负担部门:______制造单:_______发料日期:_____领料单:_______材料别材料名称规格单位领用量实际投入量结余量说明用途说明4材料领用记录单(GLBG510)制造编号产品名称材料名称规格单位用量标准用量领用单位领用记录超用率生一生二生三领料数量领料数量合计数量页次5材料卡(GLBG511)(英文)________ 品名(中文)________ 规 格:_________ 编 号:_________ 用 途:_________ 单位________________年 凭号 单数 收 入发 出结 存备注 月 日请购量 请购点 最高量 最低量 安全量6材料日报表(GLBG512)编号:____________ ______年______月______日订购供应商品名数量单价交期摘要明日的进货预定进货地点品名数量摘要进货品名数量单价进货地点摘要交货期确定、变更进货地点品名数量交期摘要出货品名数量送货地点次数摘要供应商状况代工厂状况7材料收支日报表(GLBG513)______年______月______日名称材料编号单位数量上期库存量本期收入本期发出本期结存供应厂商8材料入库明细计划表(GLBG514)月份页次生产产品批号产品批号数量需要日期月日数量需要日期月日材料名称规格单位用量需要数量入库数量材料名称规格单位用量需要数量入库数量9材料仓库日报表(GLBG515)品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备注10材料存量计划表(GLBG516)材料名称每月用量平均每日用量每日最高用量订货点数量交货日期订货数量最高存量平均存量可用日数备注11材料差异报告表(GLBG517)分类品名规格盘点数量账面数量差异说明12材料收发记录(GLBG518)耗用记录年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计请购记录月日请购请购部门请购量月日请购请购部门请购量年摘要单据收料量发料量结存量单价备注月日品名:规格料位:单位:最高存量:最低最存:请购点机械名称:台数:每台个数:使用寿命:制造厂国别:厂牌年代:代现商:用途:13材料收发日报表(GLBG519)品名合约数量前日进货累计本日进货进货累计未进货量前日出货累计本日出货出货累计库存退货备注本日累计发包加工品名进货出货不良品库存数发包加工情况加工厂商发包数量本日送件送件累计应送余额本日交件交件累计应收余额本日累计本日累计加工材质修改14材料收发月报表(GLBG520)材料类别原料物料呆料废料材料编号材料名称规格单位上月结存本月进库本月领出本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额 123456789111121314151617181920 编审:制表:15成品材料收发月报表(GLBG521)年月份第页共页材料编号材料名称制成品单位上月结存本月收入本月发出本月结存A级品滞存品不良品数量单价金额Q $ Q $ Q $(注:表中Q代表数量;代表单价;$代表金额)16材料验收日报表(GLBG522)年月日受理订购交货厂商品名规格规量合格品不合格品摘要数量受领者数量处置17原材料管理表(GLBG523)月份:年月年月日原料名预定实际差\ 摘要数量单价金额数量单价金额异18原物料借出入单(GLBG524)日期:19退料通知单(GLBG525)总号年月日编号退料原料料号名称规格价值分析数量单位单价总价备注仓库:退料主管:填单:注:本单一式四联:第一联退料→仓库→退料单位存查,第二联退料→仓库登账存查,第三联退料→仓库→会计登账(半成品或散装零星品酌情不转会计),第四联退料→仓库→原管登账存查。
仓库管理表格大全汇总,仓库管理全套常用表格模板
入库单
编号:
类别:□摩托车□汽车□其他物资年月日
库管员:交货人:制单:
出库单
编号:
类别:□摩托车□汽车□其他物资年月日
库管员:交货人:制单:
CW–KG/BD—08
库存商品月周转速度统计表
库别:制表日期:年月日统计日期:年月日——年月日单位:次/期间(月)
复核:制表:
CW–KG/BD—09
滞件/滞车处理表
类别:滞件□滞车□年月日
库管部门负责人:制表:
出库号码单
入库号码单
车型:年月日制单:
库存盘点表
财会会点人:盘点人:制表:
产品库存日报
库存数量帐总页
分页类别货号牌号或规格计量单位品名
产品库存月报
共页,第页
注:本表一式八份,一份库管部留存,其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、。
库存管理处置审批表--202010
财务复核人:
财务总监:
公司负责人:
表格说明:1、处置类型:包含盘盈、盘亏、报废、报损、滞销处置。2、涉及处置产品较多,可后附明细表,并上表汇总登记 处置总金额。3、申请人处置说明需如实填写处置事由。4、处置回收询价方式,包括但不限于:集中询价比价,固定回收商等 。5、处置净损失为:处置成本金额减去可回收金额。6、对应金额审批流程核决按另行规定执行。
库存处置审批表
序号
产品编码
处置申请编 KCCZ2010
号: 102001 产品名称 仓库
货位
处置类
型: 数量 单位成本
1
日期: 2020-10-20
成本金额 (元)
备注
2
3
4
5
6
7
8
9
10 合计
处置待回收金额 申请处置说明:
Hale Waihona Puke 处置回收询价方式处置净损失金额
财务复核说明:
申请人:
仓储负责人:
终审复核意见: