公司清算组财务制度

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公司清算组财务制度
第一章总则
为规范公司清算组财务管理行为,加强财务监督,提高财务管理效率,保证公司财务安全,特编订本制度。

第二章财务管理基本原则
一、依法合规原则
公司清算组财务管理应遵循国家法律法规,严格依法合规办理各项业务。

二、规范管理原则
公司清算组财务管理应遵循规范、稳妥、公平公正的原则,做到资金合理配置、预算管理、成本控制、审计监督等。

三、信息透明原则
公司清算组财务管理应保证财务信息的真实、准确、完整、及时,并对内外部部门公开。

四、风险防范原则
公司清算组财务管理应强调风险预防,建立健全风险防范机制,有效预防各种财务风险。

第三章财务管理制度
一、预算管理制度
1. 公司清算组应编制年度预算,全面计划资金的支出和收入,确保公司运营的顺利进行。

2. 财务部门应定期进行预算执行情况的监控评估,及时发现问题并提出解决方案。

3. 各部门负责人对其管辖范围的预算执行负有全面的责任,对超支情况需及时报告并提出
合理解释。

二、收支管理制度
1. 公司清算组应建立健全收支管理制度,规范各类收入的存放和支出的审核流程。

2. 财务部门应做好各项资金的监督管理,确保公司的各项资金安全。

3. 各部门在支出时,需按照规定程序进行审批,避免出现资金挪用等不正当行为。

三、成本控制制度
1. 公司清算组应建立成本控制制度,控制各项成本,提高企业盈利能力。

2. 财务部门应做好成本核算工作,及时发现成本异常情况并提出改进建议。

3. 各部门应根据预算,合理分配成本,严格控制不必要的开支。

四、审计监督制度
1. 公司清算组应建立内部审计机制,定期开展审计工作,发现问题及时纠正。

2. 财务部门应积极配合内部审计,主动提供相关资料,并按照审核结果整改。

3. 外部审计部门应定期对公司清算组进行审计,确保财务信息的真实性和合规性。

第四章保密制度
公司清算组应建立健全保密制度,对涉及公司机密的财务信息加强保护,防止泄露造成不良后果。

第五章责任制度
公司清算组各职能部门负有保证公司财务安全,维护公司利益的责任,财务部门应加强对各项业务的监督管理,及时发现问题并提出解决方案。

第六章审批权限制度
公司清算组应规范审批权限,严格按照规定程序进行审批,确保公司各项业务的合规性和透明性。

第七章附则
本制度自颁布之日起执行,如发生违反制度的行为,将按公司相关规定进行追责处理。

以上为公司清算组财务制度,公司全体员工务必严格遵守,共同维护公司财务安全和经营利益。

制定单位:公司董事会
批准单位:公司董事长
日期:xxxx年xx月xx日。

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