工程审计外审制度规范
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工程审计外审制度规范
一、总则
为规范工程审计外审行为,提高审计服务质量,保障工程项目的合规性和有效性,特制定本制度。
本制度适用于对工程项目进行审计外审的机构或个人。
二、审计外审申请与批准
1. 单位或个人需向审计机构提交审计外审申请,提供相关资料并明确审计目的、范围、时间及费用等内容。
2. 审计机构接到申请后,应对申请进行审查,确定是否批准进行审计外审。
批准后,双方签订审计合同,并明确工作进度、报告形式等。
3. 审计机构有权拒绝不符合条件的审计外审申请,同时应向申请人说明拒绝理由。
三、审计外审程序
1.审计机构应按照审计合同的约定,组织相关人员进行审计外审工作。
审计外审工作应包括数据采集、文件核对、实地调查等环节。
2.审计外审过程中,审计机构应严格遵守相关法律法规和职业道德规范,保持独立客观,不得泄露审计对象的机密信息。
3.审计机构应及时向申请人反馈审计进展情况,如有问题应及时沟通解决。
四、审计外审报告
1.审计机构完成审计外审工作后,应及时编制审计报告并向申请人提交。
审计报告应真实客观,内容完整,结论明确。
2.审计报告中应详细列明审计发现、问题及建议,针对问题提出改进措施和建议。
3.审计报告应签章盖章,由审计机构相关负责人签发。
如有重大问题或争议,应就相关问题进行说明。
五、审核与验收
1.审计报告提交后,申请人应对审计结果进行审核。
如有异议,应及时与审计机构沟通,明确原因并提出相关解释或更正。
2.经申请人确认无异议后,由审计机构代表和申请人代表签署验收意见。
六、监督与评估
1.相关主管部门应对审计机构的外审行为进行监督,保证审计服务质量和合规性。
2.审计机构应定期对外审工作进行评估,完善服务质量,提高审计水平。
七、违约与处罚
1.若审计机构违反审计外审制度规范,应承担相应的法律责任。
2.若申请人故意提供虚假资料或妨碍审计外审工作的进行,应立即终止审计外审,并承担相应的法律责任。
八、附则
1.本制度由审计机构负责解释并执行。
2.本制度自发布之日起生效。
以上为工程审计外审制度规范,希望能对审计外审工作起到一定的规范和指导作用,提高审计外审质量和效率。