年度销量业绩分析可视化图表
销售明细统计报表可视化统计报表
9295 6673.5 10545.5 4189.5 8836 7359 5931 4167 4404.5 11900
0 0 73301
8
***
8
***
8
***
8
***
7
***
1
***
8
***
5
tatistics Report
301.00
利润总额
85,859.00
利润率
54%
商品名称
商品1
成本金额
1,425.00
稻小壳2 稻小壳8 稻小壳1 稻小壳5 稻小壳10 稻小壳2 稻小壳4 稻小壳5 稻小壳5 稻小壳3 稻小壳9 稻小壳8 稻小壳4 稻小壳10 稻小壳2 稻小壳7 稻小壳7 稻小壳2 稻小壳10 稻小壳1 稻小壳3 稻小壳10 稻小壳9 稻小壳9
430
3010
130
650
300
600
300
600
330
70
2023/8/14
71
2023/8/15
72
2023/8/23
73
2023/9/4
74
2023/9/17
75
2023/9/17
76
2023/9/22
77
2023/9/27
78
2023/9/28
79
2023/10/3
80
2023/10/7
81
2023/10/9
82
2023/10/11
83
2023/10/28
330
1980
130
1040
300
900
330
年度销售业绩报表+动态图表分析(提醒是否完成目标)
xx年xxxxx公司年度销售额统计表
第一季度
1月 2月 3月 328 230 328 328 230 460 328 230 328 328 230 460 328 230 460 115 230 328 328 230 328 328 230 460 328 230 460 328 230 328 328 230 460 328 230 328 328 230 328 328 230 460
230 230
230 230
230 230 230
230
200
115
115
100
0
1月
2月
3月
4月
Hale Waihona Puke 5月6月7月8月
9
区域
目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
10 浙江门店3 11 浙江门店3
计划销售 实际额销售
额
328 115
230 230
460 115 230 328 230 328 230 460 230 230
第三季度
7月 8月 100 328 328 230 328 230 230 460 230 460 230 460 328 230 230 460 328 230 328 230 230 460 328 230 100 328 328 230
500
460
460
460 460
400
328
328
328
300
完成
230 460 460 389 3771 未完成目标
230 230 230 231 3302
460 230 230 230 3416 230 460 460 389 3771
销售动态数据可视化分析图表
各门店销售人数
6 5 4 3 2 1 0
门店1 门店2
门店3
门店4
门店5
门店6
门店7
门店8
门店9 门店10 门店11 门店12
未来三年发展计划
销售额两年翻一番,三年破两亿
2亿元
1.6亿元 1.2亿元
2020年
2021年
2022年
门店发展目标
当前开设门店12个,今年新开3个,计划到2022年开设门店50个,覆盖15个大中城 市。
销售人数 46人 人均销售额 193万元
支付方式
现金 14%
刷卡 8%
扫码 78%
各门店销售额增速
50%
42%
40% 30% 20% 10%
30%
28%
11% 5%
32% 12%
9% 6%
26%
24%
11%
0% 门店1 门店2 门店3 门店4 门店5 门店6 门店7 门店8 门店9 门店10 门店11 门店12
销售总额
88%
目标完成率
82%
门店达标率
75%
销售费用率
各门店销售额
1200 988
1000
目标
800
600
536 400
200
278
0
门店1
门店2
门店3
实际
863 585
门店4
门店5
1048 869
门店6
门店7
902
门店8
863 756
765
435
门店9
门店10 门店11 门店12
门店数 12个
90%
88%
六项举措助力目标达成
公司销售情况可视化看板(附10个表)
189.6188 54.1384 50.1486 64.2744 21.0574 861.6327
利润
14.6734 3.1104 8.959 2.484 0.12 23.314 3.68 5.3 7.038 7.296
5.27 4.437 2.7964 4.3673 4.9996 4.4212 5.8318 15.8584
1.6028 1.321 1.1176 1.2012 1.0788 1.3665 1.1502 1.7591 9.1515 3.8484 1.7369 1.0756 1.252 1.4716 1.2724 2.0202 1.6822 1.4276 0.5714 0.7608 1.0272 1.1393 1.2728 0.858 1.5618 2.3674 1.2748 1.2842 0.72 1.218 1.147 1.5855 1.7416 14.6549
9.552 39.9815
12.864 9.9975 12.72
4.4 173.0306
门店选项 柴进 戴宗 公孙胜 关胜 呼延灼 花荣 解宝 解珍 雷横 李俊 李逵 李应 林冲 刘唐 卢俊义 鲁智深 秦明 阮小二 阮小七 阮小五 石秀 史进 索超 吴用 武松 徐宁 燕青 杨雄 杨志 张横 张清 张顺 朱仝 耗崽
37.5814 9.4679 11.3444 10.3266 68.7203
产品类别 XX Xx WPS Dind X2 Pro x 稻为D40 Pro 稻果 稻果Phone 11 稻果Phone 11 Pro Max 稻果Phone SE 2 稻果Phone XS Max 稻米 稻米10 Pro 稻米10青春版 稻米9 SE(全网通) 稻米CC9 Pro 稻为 稻为D40 Pro 稻为Date30 Pro 稻为dova 7 Pro 稻为畅享Z
全年销售业绩表-数据可视化图表
10000 8000 6000 4000 2000 0
第1季度
第2季度
年度完成率分布图
120% 100%
80% 60% 40% 20%
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度销售额数据分布图
每月目标
4000
3000
2000
1000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
第2季度
第3季度
第4季度
每月目标
销售总额
最高销售额
8月 9月 10月 11月 12月
年度销售目标
¥36,000.00
36.62%
全年销售业绩表-数据可视化图表
季度销售总额 1 ¥5,073.00 2 ¥3,321.00 3 ¥2,644.00 3 ¥2,146.00
年度销售数据分布图销售总额 Nhomakorabea成本总额
4000 3000 2000 1000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
季度销售分布图
金山办
本年总销售额
Total sales this year
¥13,184.00
上上半半年年 下下半半年年
销售目标 18000 18000
销售总额 8394 4790
完成率 46.63% 26.61%
成本总额 6196.5 2320.5
毛利润 2197.5 2469.5
金山办公软件有限公司
销售目标
销售额
商品年度销售额统计分析精美透明图标
700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000
587,530
348,073
105,764
193,351
商品名称
商品名0 称
商品名称
商品名称
商品名称 销售金额(元)
备注
商品名称
商品名0 称
商品名称
商品名称
商品名ห้องสมุดไป่ตู้ 销售金额(元)
1,800,000
完成比 例
100% 144% 34% 189% 52% 88%
目标差异 (元) -181 151,927
-387,530 94,236 -93,351
-234,899
同期销售额 (元)
1,039,943 332,684 213,685 112,637 71,956
1,770,905
同比增 减
-23% 5%
175% -6% 169% 15%
上月销售额 (元)
环比
1,288,544 -38%
484,641 -28%
223,578 163%
90,972 16%
91,210 112%
2,178,945 -7%
900,000
商品销售数据统计分析精美透明图表
800,000
800,181
在此输入分析内容 例如: 1、销售金额最高、最低;分析…… 2、销售数量最高、最低;分析…… 3、同比最高、组队;分析…… 4、环比最高、最低;分析…… 5……
20XX年各商品/品类销售额统计分析表
序号
1 2 3 4 5 合计
品名
商品名称 商品名称 商品名称 商品名称 商品名称
销售年终总结图表分析
销售年终总结图表分析销售年终总结图表分析一、销售业绩分析今年,我们公司的销售业绩表现出色,取得了令人瞩目的成绩。
下面是对今年销售业绩的图表分析。
1. 整体销售额增长情况[插入图表一:整体销售额增长情况]根据图表可见,今年我们公司的销售额比去年同期增长了20%。
这主要得益于我们制定的有效的销售策略和优化的销售流程。
销售额的增长反映出了我们公司所提供产品的市场需求增长和客户对我们公司的认可度提高。
这是一个令人鼓舞的成绩,也为我们来年的发展奠定了基础。
2. 不同产品线销售情况对比[插入图表二:不同产品线销售额情况]从图表中可以看出,今年我们公司的不同产品线的销售额情况存在差异。
产品A的销售额最高,占总销售额的40%;产品B和C的销售额分别占30%和20%;而产品D的销售额最低,仅占10%。
通过对不同产品线销售额的对比分析,我们可以得出以下结论:- 产品A是我们公司最畅销的产品,其销售额占比最高。
- 产品B和C的销售额相对稳定,占比相似。
- 产品D的销售额相对较低,需要进一步开展市场推广和销售策略调整。
3. 客户分类销售情况对比[插入图表三:客户分类销售额情况]根据图表情况,我们将客户划分为三类:企业客户、个人客户和代理商。
从图表中可以看出,企业客户是我们的主要销售对象,占总销售额的60%;个人客户占30%,而代理商客户占10%。
这说明我们的销售团队在发展企业客户方面做得非常出色,但在个人客户和代理商客户方面还有进一步发展的空间。
二、销售人员绩效分析1. 销售业绩排名情况[插入图表四:销售业绩排名情况]根据图表可见,我公司销售人员的业绩表现出明显的差异。
排名前10名的销售人员贡献了总销售额的70%,排名后20名的销售人员贡献了总销售额的30%。
这说明我公司部分销售人员的业绩突出,但还有一部分销售人员的业绩存在差距,需要加强培训与激励。
2. 销售人员绩效评估指标对比[插入图表五:销售人员绩效评估指标对比]我们通过对销售人员的绩效评估指标进行对比,可以发现一些薄弱环节:- 客户拓展能力:销售人员的客户拓展能力普遍较弱,需要加强市场开发和销售技巧培训。
年终总结销售图表模板
年终总结销售图表模板年终总结销售图表模板一、销售额图表根据整年销售数据的统计分析,以下是我司各月销售额的图表展示。
可以清晰地看出整年销售情况的变化以及销售额的增长趋势。
销售额图表:(插入图表)从图表中可以看出,我司的销售额整体呈现出稳步增长的趋势。
尤其是前三个季度,销售额增长迅速,其中7月份销售额达到最高点。
随后,销售额在后续几个月中有所下降,但总体上仍保持在一个相对稳定的水平。
值得注意的是,11月和12月的销售额略有下降。
这可能与季节因素和市场竞争加剧有关。
但整体来看,我司的销售额增长态势良好。
二、市场份额图表为了更好地了解我司在市场中的竞争地位,以下是我司市场份额的图表展示。
通过对市场份额的分析,可以看出我司在市场中的地位以及市场份额的变化情况。
市场份额图表:(插入图表)从图表中可以看出,我司在整个年度中市场份额呈现出逐渐增长的态势。
尤其是在前三个季度,市场份额增长迅速,其中7月份市场份额达到最高点。
随后,在后续几个月中市场份额有所下降,但总体上仍保持在一个相对稳定的水平。
有趣的是,11月份市场份额有所下降,但随后在12月份有所回升。
这可能与季节因素和市场竞争加剧有关。
但总体来看,我司的市场份额增长态势良好。
三、客户满意度图表为了更好地了解我司在客户满意度方面的表现,以下是我司客户满意度的图表展示。
通过对客户满意度的分析,可以了解客户对于我司产品和服务的评价以及客户满意度的变化情况。
客户满意度图表:(插入图表)从图表中可以看出,我司在整个年度内客户满意度呈现出逐渐增长的态势。
尤其是在前三个季度,客户满意度增长迅速,其中7月份客户满意度达到最高点。
随后,在后续几个月中客户满意度有所下降,但总体上仍保持在一个相对稳定的水平。
有趣的是,11月份客户满意度有所下降,但随后在12月份有所回升。
这可能与季节因素和市场竞争加剧有关。
但总体来看,我司的客户满意度呈现出良好的增长态势。
四、销售目标完成率图表为了更好地了解我司在销售目标方面的表现,以下是我司销售目标完成率的图表展示。
销售业绩分析图标(自动生成)excle模板
17
4
4Hale Waihona Puke 12.8137
4
9.6
2
5
4.4
3
4
6
5.6
3
5
8
6.7
3
101
74
67.7
73.6
产品3
2 2.5 2 3 2.5 2 2 2 2.5 2 2 3
27.5
利润
15.3 18.1 10.3 11.3 5.5 6.5 4.7 7.9 7.3 3.5 7.3 13.3
111
各产品销售占比
各产品成本占比
815.3
6
10.3 11.3
4 2
5.5 6.5 4.7
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
月产品成本金额一览
2 2 2.5 2 2 3 333
11.2 12.8 9.6 4.4 5.6 6.7
444
产品2 产品3
各月销售利润
13.3
7.9 7.3
7.3
4.7
3.5
7月 8月 9月 10月 11月 12月
74 129
101
27.5 67.7
73.6
产品1 产品2 产品3
产品1 产品2 产品3
各月产品收入统计
25 20 15 10
5 0
各月产品成本金额一览
100% 80% 60% 40% 20% 0%
2 2.5 2
6.2
3
9.6
3 2.5 2 2 3
3 6.2 11.2
9.7
6.8 6.8
7.7
4
4
4
产品1
产品2
产品3
销售数据分析看板-可视化图表
毛利润
销售员
228.00 400.00 480.00 350.00 400.00 800.00 990.00 1,200.00 1,300.00 1,120.00 1,050.00 300.00 240.00 180.00
80.00 450.00 500.00 350.00
稻壳1 稻壳2 稻壳3 稻壳4 稻壳5 稻壳6 稻壳7 稻壳1 稻壳2 稻壳3 稻壳4 稻壳5 稻壳6 稻壳7 稻壳1 稻壳2 稻壳3 稻壳4-----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
回款金额
剩余金额
备注
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
600.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
26.13% 43.66% 43.66% 45.04%
11 2021/11/11
12 2021/12/12
13
2021/7/7
14
2021/8/8
15
2021/9/9
16 2021/10/10
17 2021/11/11
18 2021/12/12
销售产品
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品1 产品2 产品3
成本金额
单价
金额
111.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
年终销售可视化分析报告
一、前言随着市场竞争的日益激烈,销售数据已成为企业决策的重要依据。
为了更好地分析销售情况,提高销售效率,本报告将从销售数据、销售渠道、销售团队等方面进行可视化分析,以期为公司下一年的销售策略提供参考。
一、销售数据分析1. 销售额根据年度销售数据,我司全年销售额为XX万元,同比增长XX%。
以下是销售额的详细分布情况:(1)按产品类别划分:产品A销售额XX万元,占比XX%;产品B销售额XX万元,占比XX%;产品C销售额XX万元,占比XX%。
(2)按销售区域划分:区域一销售额XX万元,占比XX%;区域二销售额XX万元,占比XX%;区域三销售额XX万元,占比XX%。
2. 销售增长率通过对销售数据的分析,发现以下销售增长率情况:(1)产品A同比增长XX%,主要原因是市场需求旺盛,产品竞争力较强。
(2)区域一同比增长XX%,主要原因是市场拓展顺利,销售团队努力付出。
3. 销售成本销售成本方面,全年销售成本为XX万元,同比增长XX%。
以下是销售成本的详细构成:(1)人工成本:XX万元,占比XX%。
(2)差旅费:XX万元,占比XX%。
(3)广告宣传费:XX万元,占比XX%。
二、销售渠道分析1. 线上渠道线上渠道销售额为XX万元,同比增长XX%。
以下是线上渠道的详细数据:(1)电商平台:XX万元,占比XX%。
(2)社交媒体:XX万元,占比XX%。
2. 线下渠道线下渠道销售额为XX万元,同比增长XX%。
以下是线下渠道的详细数据:(1)经销商:XX万元,占比XX%。
(2)代理商:XX万元,占比XX%。
三、销售团队分析1. 团队构成销售团队共XX人,其中销售经理XX人,销售代表XX人,销售助理XX人。
2. 团队业绩全年销售团队完成销售额XX万元,同比增长XX%。
以下是团队业绩的详细数据:(1)销售经理:平均销售额XX万元,完成率XX%。
(2)销售代表:平均销售额XX万元,完成率XX%。
(3)销售助理:平均销售额XX万元,完成率XX%。