公务卡系统操作步骤及操作手册
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公务卡系统操作步骤及操作手册
公务卡报账步骤
一、单位001用户进入系统,录入报账申请,录入金额可以大于
消费金额;
二、单位002用户进入系统,审核已经录入的报账申请;
三、单位001用户进入系统,查询由单位审核完成后的报账申请,
并将该申请生成还款凭证;然后选中已经生成的还款凭证,
打印出支票、报账明细、支付申请书;
四、发卡行与预算单位零余额帐户在同一银行的,单位用户将打
印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后,一
并报送单位零余额帐户开户行;发卡行与预算单位零余额帐
户不在同一银行的,单位用户将打印出的支票、支付申请书
及还款明细送支付中心审核后,支票及支付申请书送单位零
余额帐户开户行,还款明细送发卡银行。
平台程序操作按照
操作手册执行。
注:请各预算单位制定相关的公务卡报销管理规定,督促公
务卡持卡人在银行规定期限内进行还款,以免影持卡人信誉。
(国库科)
公务卡操作手册
1.公务卡报账申请(来源计划)
单位录入岗编报公务卡报帐申请,主要流程为:单位经办录入->单位审核
一、单位录入岗用户登录系统
1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理(来源计划)→录入”菜单项如下图1,打开报账申请录入管理界面如图2。
图1 选择公务卡报账申请(来源计划)录入
点击【新增】按钮
图2 公务卡报账申请(来源指标)录入管理界面
2、在图2 中点击【新增】按钮。
打开公务卡报账申请(来源计划)新增界面如图3
图3公务卡报账申请(来源计划)新增界面 3、在图3中点击【查询】按钮,查询出已下达到本单位的的资金计划;
4、点选准备使用的指标,使它变为蓝色;
5、在图3中的消费信息栏中依次输入卡号、持卡人、消费金额等消费信息的查询条件,其中红色的为必须要输入的项,黑色的为非必须要输入的项,如:消费流水号,用户可选择输入,也可选择不输入。
若用户不输入,则查询到消费信息后系统会将对应的流水号列在界面上。
用户也可以点击卡号输入栏的最右面的选择框,弹出如下图4所示的对话框,可以在该界面上选择待报账的公务卡卡号和持卡人,选择的时候可以通过该界面上方的查询条件进行查询,选择完毕后,点击确定按钮。
3、已填充好的消费地 1.点击【查询】按钮
2.点选准备使用的指标
4.点击【新增预算内外报账】按钮
5.依次输入报账
金额和用途
图4公务卡卡信息选择界面
6、所有的查询条件输入完毕后,点击查询消费信息按钮,打开消费信息列表界面,如图5。
1.
选择准备报账的消费
图5 消费信息列表界面
7、在图5中选择要报账的消费信息,点击确定按钮,返回到公务卡报账申请(来源)新增界面,报账信息中的消费地点已自动填充,如图3所示。
8、点击【新增预算内外报账】按钮,在报账明细栏中输入报账的金额和用途等信息。
9、保存报账申请,有以下保存方式:
⏹点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的申请并退回到
录入管理界面;
⏹点击【提交保存】按钮可以保存已录入的申请并继续显示在
新增界面。
⏹点击【放弃】按钮可以不保存已录入的申请并退回到录入管
理界面。
二、单位审核岗用户登录系统
1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理(来源计划)→审核”菜单项,或者点击待办事项中公务卡报账申请的待审核链接,如图6。
打开公务卡报账申请审核管理界面如图7。
图6 选择公务卡报账申请审核
1.选中要审核的单据
图7公务卡报账申请审核管理界面
2、打开公务卡报账申请审核管理界面后,默认显示本单位用户已录入的申请;
注:
用户也可以点击【查询】按钮,查询出包括当前用户已审核的记录
3、点击复选框使其成为选中状态(打上小勾)。
4、点击【审核】按钮,状态栏由已录入变为已终审。
2现金上卡(来源计划)
单位录入岗编报公务卡现金上卡(来源计划),主要流程为:单位经办录入->单位审核。
一、单位录入岗用户登录系统
1、登录系统后点击“公务卡管理公→务卡消费→现金上卡(来源计划)→录入”菜单项如下图8,打开现金上卡录入管理界面如图9。
图8 选择现金上卡(来源计划)录入
点击【新增】按钮
图9 现金上卡(来源指标)录入管理界面
2、在图9中点击【新增】按钮。
打开现金上卡新增界面如图10
2.点击【查询】按钮
3.点选准备使用的计划
1.输入卡号、持卡人信息
5.依次输入报账金额、用途
6.提交保存
4.点击【新增预算内外报账】按钮
图10现金上卡(来源指标)新增界面
3、在图10报账信息栏中输入卡号,持卡人信息。
4、点击【查询】按钮,查询出已下达到本单位的计划。
5、点选准备使用的指标,使它变为蓝色;
6、点击【新增预算内外报账】按钮,在报账明细信息栏中输入报账的金额、用途。
7、保存申请,有以下保存方式:
⏹点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的申请并退回到
录入管理界面;
⏹点击【提交保存】按钮可以保存已录入的申请并继续显示在
新增界面。
⏹点击【放弃】按钮可以不保存已录入的申请并退回到录入管
理界面。
二、单位审核岗用户登录系统
1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡消费→现金上卡(来源计划)→审核”菜单项,或者点击待办事项中公务卡现金上卡的待审核链接,如图11。
打开公务卡现金上卡审核管理界面如图12。
图11 选择公务卡现金上卡审核
2.点击【审核】按钮
1.点击白色复选框,勾选上记录
图12 公务卡现金上卡审核管理界面
2、打开公务卡现金上卡审核管理界面后,默认显示本单位用户已录入的记录;
注:
用户也可以点击【查询】按钮,查询出包括当前用户已审核的记录。
3、点击复选框使其成为选中状态(打上小勾)
4、点击【审核】按钮,状态栏由已录入变为已终审。
3 公务卡支付凭证
公务卡报账申请或现金上卡经单位终审后,将要生成公务卡支付凭证。
主要流程为:单位经办生成支付凭证->单位经办打印支付凭证及还款明细->代理银行确认支付。
一、单位录入岗用户登录系统
1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡管理→还款处理→生成”菜单项,如图13,打开公务卡支付凭证录入管理窗口如图14。
图13选择公务卡支付凭证录入
图14 公务卡支付凭证录入管理界面
2、在公务卡支付凭证录入管理窗口中点击【生成】按钮,打开新增窗口如图15。
图15 公务卡支付凭证生成界面
3、在图15中点击【查询】按钮,查询出已终审的报帐申请单和现金上卡单。
1.点击【查询】按钮
2.点击白色复选框,
选中准备使用的单据 3.点击【生成】按钮
4、点击复选框使其成为选中状态(打上小勾)。
5、点击【生成】按钮,生成公务卡支付凭证。
二、单位打印岗用户登录系统
1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡管理→还款处理→打印”菜单项,如图16,打开公务卡支付凭证打印管理窗口如图17。
图16 选择公务卡支付凭证打印菜单
1.点击【打印】按钮
2、打开打印管理界面后,默认显示本单位用户已生成的支付凭证;
注:
用户也可以点击【查询】按钮,查询出包括当前用户已打印的记录。
2、点击白色复选框使其成为选中状态(打上小勾)。
3、点击【打印】按钮,状态栏将变为已打印。
单位打印完支付凭证及还款明细后,将由代理银行进行确认支付。
4 公务卡退票
当公务卡报帐发生退款情况时,单位用户需填写公务卡退款单据,主要流程为:单位经办录入退款凭证->单位审核->单位经办打印->代理银行确认支付。
一、单位录入岗位登录系统
1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡管理→公务卡退票→录入”菜单项,如图18,打开公务卡退票录入管理窗口如图19。
图18 选择公务卡退票录入
点击【新增】按钮
图19公务卡退票录入管理界面
2、在公务卡退票录入管理窗口中点击【新增】按钮,打开新增窗
口如图20。
图20 公务卡退票新增界面
3、在图20中点击【查询】按钮,查询出本单位待退票的报账支付凭证列表。
4、在待退票的报账支付凭证列表中选中准备使用的单据使其变为蓝色。
5、在退票明细信息栏中输入退款金额。
6、提交保存,有以下保存方式:
⏹ 点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的退票凭证并退
回到录入管理界面;
⏹ 点击【提交保存】按钮可以保存已录入的退票凭证并继续显
示在新增界面。
1.点击【查询】按钮
2.选中准备使用的支付凭证
3.输入退款金额
4.提交保存
点击【放弃】按钮可以不保存已录入的退票凭证并退回到录
入管理界面。
二、单位审核岗位用户登录系统
1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡管理→公务卡退票→审核”菜单项,或者点击待办事项中公务卡退票的待审核链接,如图21,打开退票凭证审核管理窗口如图22。
图21 选择退票凭证审核
图22退票凭证审核管理界面
2、打开退票凭证审核管理界面后,默认显示本单位用户已录入的退票凭证;
注:
1.点击白色复选框,勾选上记录
用户也可以点击【查询】按钮,查询出包括当前用户已审核的记录。
3、点击复选框使其成为选中状态(打上小勾)。
4、点击【审核】按钮,状态栏由已录入变为已终审。
单位审核后的退票凭证再有单位经办打印,由代理银行确认支付。
三、单位打印岗位用户登录系统
1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡管理→公务卡退票→
打印”菜单项,或者点击待办事项中公务卡退票的待打印链接,如图23,打开退票凭证打印管理窗口如图24。
图23选择退票凭证打印菜单
进入公务卡退款打印界面。
图24选择退票凭证打印
2、点击“查询”,查询出需要打印的公务卡退款单据。
选择审核的退款单据,点击“打印”。
图25选择退票凭证打印报表模版 3、在图25选择银行的打印模板。
点击“确定”。
1.点击白色复选框,勾选上记录
2.点击【打印】按钮
4、打印后,该公务卡退款单据的状态变为“已打印”。