连锁店面机构财务管理制度
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第一章总则
第一条为规范连锁店面机构的财务管理工作,确保财务活动的合法性、合规性和有效性,提高财务管理水平,特制定本制度。
第二条本制度适用于连锁店面机构的所有财务活动,包括资金管理、成本控制、会计核算、税务管理等方面。
第三条财务管理应遵循以下原则:
(一)合法性原则:遵守国家法律法规,确保财务活动合法合规;
(二)真实性原则:财务信息真实、准确、完整,不得虚报、瞒报;
(三)及时性原则:财务报告及时编制、报送,确保信息时效性;
(四)保密性原则:严格保守财务秘密,防止信息泄露。
第二章资金管理
第四条资金管理实行总部统一领导、分级管理的原则。
第五条加盟店资金由总部统一筹措、集中管理、统一使用。
加盟店在总部授权范围内可动用银行存款,否则不得动用。
第六条加盟店存入银行的销货款,未经总部批准不得擅自提取。
第七条资金收支严格按照财务制度执行,不得违反规定擅自借支、挪用资金。
第三章成本控制
第八条成本控制应贯穿于连锁店面机构经营活动的全过程。
第九条加强成本核算,明确成本构成,严格控制成本支出。
第十条优化采购流程,降低采购成本,确保采购物资质量。
第十一条加强存货管理,减少库存积压,降低库存成本。
第十二条严格控制各项费用支出,严禁铺张浪费。
第四章会计核算
第十三条会计核算应遵循《企业会计准则》等相关规定。
第十四条严格按照会计制度进行会计核算,确保会计信息的真实、准确、完整。
第十五条定期进行财务报表编制,及时向总部报送财务报告。
第十六条对财务报表进行审核、分析,发现异常情况及时处理。
第五章税务管理
第十七条税务管理应遵循国家税收法律法规。
第十八条依法进行纳税申报,确保纳税义务的履行。
第十九条加强税务筹划,降低税负。
第二十条定期进行税务检查,确保税务合规。
第六章内部审计
第二十一条加强内部审计,确保财务管理制度的有效执行。
第二十二条定期对财务活动进行审计,发现问题及时整改。
第二十三条内部审计部门对财务活动进行监督,确保财务活动的合规性。
第七章附则
第二十四条本制度由总部财务部负责解释。
第二十五条本制度自发布之日起施行。
通过以上连锁店面机构财务管理制度,旨在规范连锁店面机构的财务活动,提高财务管理水平,确保企业健康、稳定发展。