对账函(自动计算)

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合 计:
740
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备注:请在收到本对账单后5个工作日内确认一下货物数量、开票数及金额,并盖章签字寄回我公司。 不符,请列出不符金额及项目,并联系我公司对账联系人,逾期未盖章确认视同默认此对账金额即数 谢贵单位配合对账!合作愉快!
客户确认(签章): 日 期:
稻壳儿
对账联系人:张会计 公司地
址:北
联系电话:132****2

已开票金额 备 注
2,300.00 1,000.00 12,000.00
15,300.00 ,并盖章签字寄回我公司。若数据 认视同默认此对账金额即数据。谢
稻壳儿有限公司 2020/8/5
联系电话:132****2345
客户对账函
致:XXXX有限公司
起止日期:2018-01-01至2018-03-20
序号 日 期 订 单 编 号 品 名 单位 数 量 单价(元) 金 额
1
2018/1/3
2
2018/1/7
3
2018/1/23
NO-0001 NO-0002 NO-0003
三级螺纹钢 吨
细螺纹钢

混凝土

100
பைடு நூலகம்
23.000
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