坐收坐支管理制度

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坐收坐支管理制度
第一章总则
第一条为规范公司内部财务管理,加强对坐收坐支的监督,保障公司财务安全,根据公司法规及相关法律法规,制定本制度。

第二条坐收坐支管理制度适用于公司内部所有坐收坐支活动。

第三条公司财务部门负责本制度的执行和监督。

第四条坐收坐支人员应当严格遵守本制度的规定,确保坐收坐支活动合法、规范和真实。

第五条公司应当建立健全内部财务监督体系,加强对坐收坐支活动的监督和管理。

第六条公司财务部门应当定期对坐收坐支活动进行检查和审计,发现问题及时整改。

第七条公司应当建立健全坐收坐支信息记录和归档系统,保留坐收坐支相关资料,便于查验和核实。

第八条坐收坐支人员应当诚信守法,不得从事违法违规的坐收坐支活动。

第二章坐收管理
第九条坐收是指公司对外收入的方式,包括现金、转账、支票等。

第十条公司应当建立健全坐收制度,明确坐收流程和责任人员,确保坐收的及时、准确、完整。

第十一条坐收人员应当认真核对坐收凭证,确保坐收信息的准确性。

第十二条坐收人员应当在坐收凭证上签字确认,保留坐收记录,方便核对和跟踪。

第十三条坐收人员应当定期对坐收记录进行汇总和归档,确保坐收信息的安全和完整。

第十四条坐收人员应当定期对坐收情况进行统计和分析,及时发现问题并及时解决。

第十五条坐收人员不得私自挪用、篡改公司坐收凭证,不得泄露坐收信息。

第十六条坐收人员应当严格保管公司财务信息,确保财务安全和机密性。

第十七条公司应当建立健全坐收管理制度,对坐收活动进行规范和管理。

第三章坐支管理
第十八条坐支是指公司对外支付的方式,包括现金、转账、支票等。

第十九条公司应当建立健全坐支制度,明确坐支流程和责任人员,确保坐支的合理、合法和节约。

第二十条坐支人员应当认真核对坐支凭证,确保坐支信息的准确性。

第二十一条坐支人员应当在坐支凭证上签字确认,保留坐支记录,方便核对和跟踪。

第二十二条坐支人员应当定期对坐支记录进行汇总和归档,确保坐支信息的安全和完整。

第二十三条坐支人员应当定期对坐支情况进行统计和分析,及时发现问题并及时解决。

第二十四条坐支人员不得私自挪用、篡改公司坐支凭证,不得泄露坐支信息。

第二十五条坐支人员应当严格保管公司财务信息,确保财务安全和机密性。

第二十六条公司应当建立健全坐支管理制度,对坐支活动进行规范和管理。

第四章财务监督
第二十七条公司应当设立独立的财务监督部门,负责监督公司内部财务活动。

第二十八条财务监督部门应当定期对公司内部财务活动进行检查和审计,发现问题应当及时整改。

第二十九条财务监督部门应当建立健全财务监督体系,加强对坐收坐支活动的监督和管理。

第三十条财务监督部门应当定期向公司高层汇报财务监督情况,提出改进意见。

第三十一条公司高层应当重视财务监督工作,支持财务监督部门的工作,确保公司财务安全和稳定。

第五章补充条款
第三十二条本制度自发布之日起正式执行。

第三十三条公司财务部门可根据实际情况对本制度进行适当调整和修改,须报公司高层审批。

第三十四条公司所有员工应当遵守本制度的规定,如有违反者,应当按照公司纪律处置。

第六章结语
本制度的颁布,旨在规范公司内部坐收坐支活动,加强对财务管理的监督和管理,保障公
司财务安全和稳定。

公司财务部门将全力配合执行该制度,加强对坐收坐支活动的监督和管理,确保公司财务
活动的合法、规范和透明。

希望全体员工认真遵守本制度,共同维护公司的财务安全和稳定,共同为公司的发展和壮大做出贡献。

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