成品发货程序
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4.记录:
仓库管理员填写库存《货位卡》及《分类明细帐》。每批产品库存《货位卡》填满后由物料部自行保管,相关部门如有需要可向物料部查阅,为成品追溯之依据。
2.备料:
2.1仓库管理员按《成品出库单》上产品种名称及数量要求,遵照先进先出原则(即批号数字顺序),找出所需产品的摆放位置。
2.2仔细清点数目,并记录下成品批号。
3.发货:
仓库管理员与销售人员清点复核无误后,在《成品出库单》上签名确认,出库时还要有成品《检验报告单》及成品批生产质量《放行证》。《成品出库单》仓库联留下保存,一联送财务部,一联销售部,一联随货同行,一联做为放行凭证交门卫。
成品发货程序
题目:成品发货程序
编码:
起草:日期:审核:源自日期:批准:日期:
生效日期:
颁发部门:物料部
分发部门:质控部、研发部、物料部
变更记载:修改号:
批准日期:执行日期:
变更原因及目的:
目的:规范成品的发放程序。
范围:适用于成品的发货。
职责:物料部负责此程序的实施。
规程:
1.发货前的检查:
仓库管理员凭财务部开具的《成品出库单》,检查库存产品是否有质控部门签发合格的《检验报告单》和成品批生产质量《放行证》,并核对品名、规格、数量是否符合《成品出库单》的要求。如果不符合要求,应立即通知销售部及财务部处理。
仓库管理员填写库存《货位卡》及《分类明细帐》。每批产品库存《货位卡》填满后由物料部自行保管,相关部门如有需要可向物料部查阅,为成品追溯之依据。
2.备料:
2.1仓库管理员按《成品出库单》上产品种名称及数量要求,遵照先进先出原则(即批号数字顺序),找出所需产品的摆放位置。
2.2仔细清点数目,并记录下成品批号。
3.发货:
仓库管理员与销售人员清点复核无误后,在《成品出库单》上签名确认,出库时还要有成品《检验报告单》及成品批生产质量《放行证》。《成品出库单》仓库联留下保存,一联送财务部,一联销售部,一联随货同行,一联做为放行凭证交门卫。
成品发货程序
题目:成品发货程序
编码:
起草:日期:审核:源自日期:批准:日期:
生效日期:
颁发部门:物料部
分发部门:质控部、研发部、物料部
变更记载:修改号:
批准日期:执行日期:
变更原因及目的:
目的:规范成品的发放程序。
范围:适用于成品的发货。
职责:物料部负责此程序的实施。
规程:
1.发货前的检查:
仓库管理员凭财务部开具的《成品出库单》,检查库存产品是否有质控部门签发合格的《检验报告单》和成品批生产质量《放行证》,并核对品名、规格、数量是否符合《成品出库单》的要求。如果不符合要求,应立即通知销售部及财务部处理。