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民办非企业单位财务审计报告 征求意见稿

民办非企业单位财务审计报告 征求意见稿

民办非企业单位财务审计报告模板(征求意见稿)(民办非企业单位名称)××××年度审计报告目录一、审计报告二、审计报告附送(一)民办非企业单位基本情况统计表(二)会计报表1、资产负债表2、业务活动表3、现金流量表(三)财务报表附注三、会计师事务所营业执照复印件委托单位:审计单位:联系电话:传真号码:邮箱:审计报告〔××××〕审字第号(民办非企业单位名称):我们审计了后附的(民办非企业单位名称)财务报告,包括××××年12月31日的资产负债表、××××年度的业务活动表、固定资产清查明细表、现金流量表及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是(民办非企业单位名称)管理层的责任。

编制和公允列报财务报表是(民办非企业单位名称)管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

审计报告征求意见书.doc

审计报告征求意见书.doc

中国******公司
审计报告征求意见书
吉**审征字【20**】第** 号
***单位:
根据吉**审通字[20**]第*号审计通知书,审计处本着客观公正、实事求是的原则,于20**年*月*日至*月*日对**单位***事项实施了就地审计。

审计过程中,我们运用适当的审计程序,依据确认的审计工作底稿,形成了审计报告初稿,请签署意见。

如对审计报告初稿所述内容有重大分歧或否定意见,请提供书面说明并补充相关证明材料,我们将认真进行考虑,进一步完善审计报告初稿。

如在收到此意见书后5个工作日内未反馈意见,视为无意见。

附件:****审计报告(征求意见稿)
审计组长:
20**年* 月**日
签收人:
年月日。

审计报告意见

审计报告意见

审计报告意见
根据我们对贵公司进行的审计工作,我们就财务报表的真实性、合理性和完整性,以及内部控制的有效性提出了以下意见:
首先,我们认为贵公司的财务报表在所有重大方面反映了财务状况、经营成果和现金流量的真实情况。

财务报表的编制符合相关法律法规的规定,并符合中国会计准则的规定。

在我们的审计工作中,并未发现任何违反会计准则的情况,因此我们对财务报表的真实性表示满意。

其次,我们对贵公司的内部控制进行了审计,并认为贵公司建立和维护的内部控制制度是有效的。

在审计工作中,我们未发现任何重大的内部控制缺陷,贵公司能够有效地防范和发现可能存在的错误或欺诈行为。

因此,我们对贵公司的内部控制的有效性表示满意。

最后,我们要指出的是,尽管我们对贵公司的审计工作是在符合中国注册会计师审计准则的基础上进行的,但审计具有固有的局限性,不能保证对所有重大错误或欺诈行为的发现。

因此,我们的审计意见是基于我们对贵公司的审计工作的结果所得出的,并不代表对贵公司的所有业务活动的无限制保证。

综上所述,基于我们的审计工作,我们认为贵公司的财务报表在所有重大方面反映了财务状况、经营成果和现金流量的真实情况,内部控制制度是有效的。

我们对贵公司的审计意见是无保留的,希望我们的审计报告对贵公司的管理层和利益相关者有所帮助。

经济责任审计报告(征求意见稿)意见回单

经济责任审计报告(征求意见稿)意见回单
经济责任审计报告(征求意见稿)意见回单
(被审计领导干部填写)
审计处:
关于***同志任期经济责任履行情况的审计报告(征求意见稿)收悉。对审计报告的意见如下:
被审计领导干部(;有意见请据实填写并附相关证明材料,本表意见栏不够用时,可另附页。
经济责任审计报告(征求意见稿)意见回单
(被审计单位填写)
审计处:
关于***同志任期经济责任履行情况的审计报告(征求意见稿)收悉。对审计报告的意见如下:
被审计单位(党委、行政盖章):
负责人(党委、行政主要负责人签字):
年月日
注:1.对审计报告(征求意见稿)无意见请填“无”;有意见请据实填写并附相关证明材料,本表意见栏不够用时,可另附页。

【精编范文】被审计单位对审计报告的意见-word范文 (4页)

【精编范文】被审计单位对审计报告的意见-word范文 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==被审计单位对审计报告的意见篇一:审计调查报告反馈意见书审计调查报告反馈意见书附件十八:审计报告征求意见书审计报告征求意见书(一)向被审计单位征求意见审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。

如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附:审计报告审计组长签名××××年××月××日(二)向被审计领导干部征求意见审计报告征求意见书×××同志:根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。

审计报告征求意见反馈稿

审计报告征求意见反馈稿

审计报告征求意见反馈稿******审计报告* 审经责报?****?**号被审计单位:***被审计领导干部:*********同志审计项目:*********任期经济责任审计根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的规定,受***委托,***派出审计组于****年**月**日至**月**日,对******同志任职期间经济责任履行情况进行了审计。

***同志和***对其提供的审计所需资料的真实性、完整性负责,并对此作出了书面承诺。

***的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况***同志任职情况。

***同志自****年**月以来担任***,负责***全面工作,具体分管***、***工作。

被审计单位基本情况。

主要反映单位的主要职能、经济性质、隶属关系、财政预算级次、财务核算方式、财务收支规模、资产负债损益情况、期初与期末对比重点经济指标增长变化情况等有关经济事项。

本次审计以***同志守法、守纪、守规、尽责情况为重点,以***同志任职期间***财政收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础,重点审计了贯彻执行法律法规、方针政策和决策部署情况,重大经济决策情况,财政收支情况,国有资产管理和使用情况,重大投资项目的建设和管理情况,内部控制和管理情况,***同志本人在履行经济责任过程中遵守廉洁从政规定情况等内容。

审计了***及****等部门、单位,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

审计方法。

本次审计了***有关财务会计等经济活动资料,查阅了***同志提交的履行经济责任情况的述职报告和有关会议记录、纪要等文件资料,听取了***同志和***的意见,以及***等部门的情况介绍,并参考了***对***实施的其他审计结果。

二、履行经济责任取得的主要业绩***同志任职期间,在党委的领导下,带领领导班子,在履行经济责任方面主要做了以下工作:*********。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书尊敬的各位先生/女士:根据会计制度和审计规范,我们已完成对XXXX公司2019年度财务报表和相关账务的审计工作,并编制了一份审计报告。

在此,我们荣幸地向您征求意见,并提供以下审计报告的摘要供您参考。

一、审计范围和目标我们的审计工作是以XXXX公司2019年度财务报表为基础进行的。

我们的目标是评估公司财务报表的公允性,以及在财务报表中是否存在任何重大错误或虚假陈述。

二、审计结论经过审查和评估,我们得出以下审计结论:1. 财务报表的公允性:基于我们的审计工作,我们认为公司2019年度财务报表的编制符合相关会计准则和审计准则的规定,并按照真实、公允的原则进行了准确的记录和报告。

2. 内部控制的评估:我们对公司的内部控制制度进行了评估,并确认了其有效性。

我们认为这些控制制度能够保障财务报表的准确和可靠性。

3. 重大错误或虚假陈述:在我们的审计过程中,我们未发现财务报表中存在任何重大错误或虚假陈述。

三、审计建议基于我们的审计结果,我们希望向公司提供以下建议:1. 加强内部控制:尽管我们确认了公司的内部控制制度有效性,但我们还是建议公司持续加强内部控制,以最大限度地减少可能的风险和错误。

2. 完善财务报告程序:我们建议公司进一步完善财务报告程序,确保对财务报表的编制过程进行更加详细的监控和审查。

3. 提高沟通效率:我们建议公司在与审计师沟通时加强有效性,以便更好地理解审计师的要求和意见,并及时解决与审计相关的问题。

我们在审计过程中秉持公正、客观和诚信的原则,并遵守相关的伦理和规范。

但审计工作仍具有一定的限制和风险,可能无法完全发现所有的错误或虚假陈述。

因此,我们建议公司在审计报告出具后继续关注财务报表的准确性和透明度。

我们诚挚地邀请各位就本次审计报告提出意见和建议,以确保我们的审计工作更为全面和准确。

请于XXXX年XX月XX日前将您的意见或建议发送到以下邮箱地址:XXXX。

最后,我们对公司在审计工作中的支持和合作表示衷心感谢,我们将持续致力于提供高质量和可持续的审计服务。

审计报告征求意见稿格式

审计报告征求意见稿格式

审计报告征求意见稿格式第一篇:审计报告征求意见稿格式审计报告征求意见稿格式关于×××(单位)××××年度×××的审计报告(征求意见稿)根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于××××年×月×日至×月×日,对×××单位××××年度×××进行了审计(就地审计或报送审计)。

与审计相关的会计资料、其他证明性材料由×××单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。

我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。

在审计过程中,我局审计人员结合×××单位实际情况,(重点审计了××××,延伸审计或调查了×××、×××等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。

一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]二、审计结果及评价(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二)审计发现的主要问题(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。

对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。

审计报告征求意见书格式规范及说明

审计报告征求意见书格式规范及说明

审计报告征求意见书格式规范及说明审计报告征求意见书格式规范及说明审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的`书面文件。

下面的是小编分享的与审计报告征求意见书格式规范及说明有关的文章,欢迎继续访问应届毕业生公文网!****(审计机关全称)审计报告征求意见书*审* *征〔20**〕**号****(主送单位全称或者规范简称):***(审计机关全称或者规范简称)派出审计组于****年**月**日至****年**月**日对你单位****进行了审计(专项审计调查)。

根据《中华人民共和国审计法》第四十条(专项审计调查引用《中华人民共和国国家审计准则》第一百三十七条)的规定,现将审计组的审计报告(专项审计调查报告)送你单位征求意见。

请自接到审计报告(专项审计调查报告)之日起10个工作日内将书面意见送交审计组。

如在此期限内未提出书面意见,视同无异议。

附件:审计报告/专项审计调查报告(征求意见稿)(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.根据情况,专项审计调查项目也可表述为:现将专项审计调查中涉及你单位的有关事项送你单位征求意见。

2.对经济责任审计报告征求意见有特殊要求的,按照相关要求办理。

]范文:xx职业学院审计处审计报告征求意见书××(被审计单位):受××(提请审计的单位)的审计委托,审计处于××年××月××日至××年××月××日对××(被审计人)任你单位××(职位)期间的经济责任进行了审计。

现将审计报告(征求意见稿)呈你单位征求意见。

请在本征求意见书送达后十日内提出书面意见,并经你单位负责人签字确认、加盖单位公章后,连同后附的审计报告返回给审计处。

发表审计意见的模板(最新版)

发表审计意见的模板(最新版)

发表审计意见的模板发表审计意见的模板发表审计意见的模板篇一《审计报告中国注册会计师:XXX 中国X X市中国注册会计师:XXX二〇X 二年X月X日参考格式2:对按照企业会计准则编制的合并财务报表出具的审计报告背景信息: 1.合并财务报表由被审计单位管理层基于通用目的、按照企业会计准则的规定编制; 2.审计业务约定条款中说明的管理层对财务报表的责任,与《中国注册会计师审计准则第1111号一一就审计业务约定条款达成一致意见》的规定一致; 3.除对集团财务报表实施审计外,注册会计师还承担法律法规要求的其他报告责任,且注册会计师决定在审计报告中履行其他报告责任。

审计报告 ABC股份有限公司全体股东:一、对合并财务报表出具的审计报告我们审计了后附的ABC 股份有限公司(以下简称ABC公司)合并财务报表,包括2016年12月31日的合并资产负债表,2016年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

中国注册会计师:XXX 中国X X市中国注册会计师:XXX二〇X 二年X月X日非无保留意见的审计报告的参考格式参考格式1 :由于财务报表存在重大错报而发表保留意见的审计报告背景信息: 1.对被审计单位管理层按照企业会计准则编制的整套通用目的财务报表实施审计;审计业务约定条款中说明的管理层对财务报表的责任,与《中国注册会计师审计准则第1111号一就审计业务约定条款达成一致意见》的规定一致;存货存在错报,该错报对财务报表影响重大但不具有广泛性;除对财务报表实施审计外,注册会计师还承担法律法规要求的其他报告责任,且注册会计师决定在审计报告中履行其他报告责任。

审计报告 ABC股份有限公司全体股东:一、对财务报表出具的宙计报告我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括2016年12月31曰的资产负债表、2016年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

》审计报告天职京审字第××号××(股份)有限公司董事会(或全体股东):我们审计了后附的××(股份)有限公司(以下简称××公司)财务报表,包括200×年12月31日的资产负债表(及合并资产负债表),200×年度的利润表(及合并利润表)、所有者权益变动表(及合并所有者权益变动表)和现金流量表(及合并现金流量表)以及财务报表附注。

【优质】审计报告意见征求-word范文 (2页)

【优质】审计报告意见征求-word范文 (2页)

【优质】审计报告意见征求-word范文本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告意见征求篇一:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会201X年8月12日篇二:审计报告征求意见书附件十八:审计报告征求意见书审计报告征求意见书(一)向被审计单位征求意见审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。

如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

审计报告征求意见

审计报告征求意见

审计报告征求意见
尊敬的各位领导、同事:
根据公司规定,我司将于近期完成年度审计工作,并拟就审计报告向各位领导
和同事征求意见。

希望各位能够抽出宝贵的时间,对审计报告进行认真审阅,并提出宝贵意见和建议,以便我们进一步完善和提升审计工作的质量。

本次审计报告将涉及公司财务状况、财务业绩、内部控制、风险管理等方面的
内容。

在编制报告的过程中,我们严格遵循了国家相关法律法规和审计准则,保证了审计工作的独立性和客观性。

同时,我们也充分尊重了被审计单位的意见和建议,确保了审计报告的客观、公正和真实。

在此,我将简要介绍一下本次审计的主要内容和重点。

首先,我们对公司财务
报表进行了全面审计,确保其真实、完整和准确。

其次,我们对公司内部控制制度进行了全面评估,发现并提出了一些存在的问题和建议改进的措施。

同时,我们也对公司的风险管理情况进行了审计,以确保公司在经营过程中能够有效识别、评估和控制各类风险。

在整个审计过程中,我们严格遵守了审计准则和职业道德,保证了审计工作的
独立性和客观性。

同时,我们也充分尊重了被审计单位的意见和建议,确保了审计报告的客观、公正和真实。

最后,我们诚挚地希望各位领导和同事能够就审计报告提出宝贵意见和建议,
帮助我们进一步完善和提升审计工作的质量。

我们将认真听取每一条意见,并在报告中予以充分考虑和回复。

谨代表全体审计人员,对各位领导和同事的关心和支持表示衷心的感谢!
谢谢!。

【精编范文】审计报告是征求意见稿么-范文模板 (3页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告是征求意见稿么篇一:审计报告征求意见书审计报告征求意见书:根据《中华人民共和国审计法》第39条的规定,现将对你单位年度的审计报告送交你们征求意见。

请在收到审计报告之日起10日内提出书面意见,并连同审计报告一并返回审计组或者审计机关。

如果在规定时间期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附:审计报告(征求意见稿)赴审计组年月日关于**(单位)****年度****的审计报告(征求意见稿)根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于****年*月*日至*月*日,对****单位****年度****进行了审计(就地审计或报送审计)。

与审计相关的会计资料、其他证明性材料由****单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。

我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。

在审计过程中,我局审计人员结合****单位实际情况,(重点审计了********,延伸审计或调查了****、****等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。

一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]二、审计结果(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二)审计发现的主要问题(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。

对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。

审计报告征求意见稿

审计报告征求意见稿

审计报告征求意见稿
县审计局:
你局于2014年3月20日至2014年8月11日对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于2014年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了
征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情
况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会
2014年8月12日。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书
尊敬的各位领导、各位专家:
根据公司章程和相关法律法规的要求,我司已委托XXX会计师事务所对公司进行年度审计工作。

为了确保审计工作的公正、透明,特向各位领导、各位专家征求意见,希望能够得到大家的支持和配合。

首先,我司对审计工作提出以下几点意见和建议:
1. 关于审计范围,请各位领导、各位专家就审计范围是否覆盖全面提出意见,以便我们能够在审计工作中做出适当调整。

2. 关于审计方法,请各位领导、各位专家就审计方法是否科学合理提出意见,以便我们能够在审计工作中采取更加科学的方法。

3. 关于审计时限,请各位领导、各位专家就审计时限是否合理提出意见,以便我们能够在审计工作中合理安排时间。

其次,我司对审计工作可能存在的问题提出以下几点疑问:
1. 是否存在审计对象不清晰的情况?
2. 是否存在审计程序不完善的情况?
3. 是否存在审计报告不准确的情况?
最后,我司对审计工作提出以下几点期望:
1. 希望能够得到各位领导、各位专家的关注和支持,共同推动审计工作的顺利进行。

2. 希望能够得到各位领导、各位专家的宝贵意见和建议,为审计工作提供有力支持。

3. 希望能够得到各位领导、各位专家的监督和指导,确保审计工作的质量和效果。

以上是我司对审计报告征求意见书的内容,希望各位领导、各位专家能够认真审阅,并在意见书规定的时间内提出宝贵意见和建议。

感谢各位领导、各位专家对我司审计工作的关心和支持!
谨致。

敬礼!
XXX公司。

日期,XXXX年XX月XX日。

审计报告意见条文模板

审计报告意见条文模板

审计报告意见条文模板1. 引言该审计报告是我们对XXX公司财务报表的审计结果的总结和表述。

XXX公司的财务报表由其管理层编制和出具,我们的职责是对其进行审核并对其准确性和真实性进行确认。

本报告中的意见基于我们进行审计所获得的证据。

2. 审计过程我们在审计过程中遵循了审计准则和标准,采用了相应的审计程序。

我们根据本公司的规模和性质制定了审计计划,并在执行过程中严格按照这些计划实施。

在审计过程中,我们采用了采样的方法,凭借自己的专业素养和技能来分析和评估财务报表的真实性和准确性。

3. 审计发现根据我们的审计结果,我们现在向管理层提供以下的审计结果和建议。

3.1 财务报表的真实性和准确性我们认为公司的财务报表准确地反映了其财务状况和业务运营情况。

我们进行了对账,审查了与交易有关的记录和证据,并与其他可获得的资料进行了比较。

我们发现公司的财务报表准确无误地反映了其财务状况和业务情况。

3.2 揭示缺陷尽管财务报表客观地反映了公司的业务状况,但我们还是发现了一些缺陷和风险。

这些缺陷和风险可能会对公司的财务状况和业务运营产生影响,因此我们建议公司在管理层和董事会的支持下解决这些问题。

3.3 会计政策的合理性我们认为公司的会计政策是合理的,并为实现公司的财务目标提供了有效的支持和指导。

我们发现财务报表中呈现的会计政策与公司实际情况相一致。

3.4 披露信息的完整性和准确性我们认为公司的披露信息准确完整,足以为利益相关者所需的信息提供了适当的支持。

我们对公司进行了全面审计,并发现披露信息足够全面和准确。

4. 意见基于我们对公司财务报表的审计,我们认为公司的财务报表准确反映其财务状况和业务运营情况。

我们给予公司无保留的审计意见。

5. 其他本审计报告中的建议和意见旨在帮助公司制定更有效的财务决策,并帮助改善其财务报表和内部控制。

本报告不代表我们对公司的管理水平、目标、计划、隐含的交易或者其他方面做出任何评价。

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审计报告征求意见稿格式 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
审计报告征求意见稿格式
关于×××(单位)××××年度×××的审计报告
(征求意见稿)
根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于××××年×月×日至×月×日,对×××单位××××年度×××进行了审计(就地审计或报送审计)。

与审计相关的会计资料、其他证明性材料由×××单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。

我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。

在审计过程中,我局审计人员结合×××单位实际情况,(重点审计了××××,延伸审计或调查了×××、×××等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。

一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况
[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]
二、审计结果及评价
(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二)审计发现的主要问题
(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。

对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。

按序分类、分别排列)
(三)审计评价
(审计报告应根据审计实施方案规定的审计目标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位的财政收支、财务收支真实、合法和效益情况按照《审计机关审计事项评价准则》发表评价意见。

审计机关只对所审计的事项发表评价意见。

对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见)
(审计评价也可以按照上述审计结果(一)(二)的内容采取夹事夹议或先进行评价后反映事实依据等形式进行)
三、审计处理(处罚)初步意见
(审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理处罚的初步意见以及法律、法规、规章依据,有关移送处理的初步意见。

初步意见先要严,以免正式处理处罚时被动)
四、改进意见和建议(必要时)
(主要针对审计中发现的问题,就被审计单位如何进一步加强财政、财务收支管理、内部控制制度以及相关管理制度提出改进意见和建议,以促进被审计单位完善内部控制制度,改进相关的管理工作。

提出的建议必须有针对性,可操作性,要与审计发现的问题紧扣起来,切忌离题万里,泛泛而谈,让人不知所云)
赴×××(单位)审计组
审计组组长:(签字)
××××年×月×日。

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