国有资产自查报告7篇

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国有资产清查自查报告(通用8篇)

国有资产清查自查报告(通用8篇)

国有资产清查自查报告国有资产清查自查报告(通用8篇)时光在不经意中流逝,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,将成绩与不足汇集成一份自查报告吧。

如何把自查报告做到重点突出呢?下面是小编为大家收集的国有资产清查自查报告(通用8篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

国有资产清查自查报告篇1根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:一、基本情况:我县国有资产清查工作自查阶段已于1月26日全面结束。

自查阶段历时50天,共收到全县201个行政事业单位和国有企业的自查报表。

其中主管单位61个、县直属国有企业3个、乡镇14个。

61个主管单位中零报告有26个单位。

通过初步汇总统计,全县共有国有房屋面积1396509.69平方米,账面价值96213.96万元,占地面积3837784.06平方米。

国有房屋按结构分:楼房面积1104282.24平方米,占79.07%、平房和砖瓦房面积292227.45平方米,占20.93%。

农林用地38296.38亩。

在此期间各复查小组还提前开展了复查工作,共复查了 15个单位,与自查基本相符的 11个单位,退回重新清查的4个单位,分别是党校、文广体新局、粮油贸易公司、小溪镇等。

二、存在的问题:通过初步复查发现的主要问题有:一是部分单位存在帐帐不符、账实不符现象,尤其是撤区并乡以后被撤并的乡政府的房产和土地被侵占和闲置比较普遍;二是有的单位资产出租和处置不规范;三是部分县直单位已拆迁的房屋没有及时上报核销;四是前期被县政府收回调剂的资产没有上报;五是有的主管单位下辖的乡镇机构与乡镇资产混合在一起,产权不明晰,如乡镇司法所、财政所等。

六是有的单位资产状况太复杂、扯皮问题较多,如乡镇卫生院、原乡镇企业局大楼等。

三、下一步打算:一是加大此次国有资产清查工作的宣传力度,及时传达国有资产清查工作的动态。

国有资产自查报告

国有资产自查报告

国有资产自查报告一、背景介绍国有资产是指国家所有的财产和各类资源。

作为国家的重要财富,国有资产的管理和利用对于促进经济发展、实现国家利益最大化具有重要意义。

为确保国有资产的合理管理,我单位进行了一次全面的自查工作,并根据自查结果编写了本报告,旨在全面了解和总结国有资产的现状,发现问题并提出改进措施,以进一步优化国有资产管理。

二、自查范围本次国有资产自查报告主要涵盖我单位持有的各类固定资产、投资项目、金融资产和土地资源。

三、自查结果1. 固定资产管理情况在固定资产管理方面,我单位建立了完善的台账,并严格按照规定进行资产核实、验收和管理。

所有固定资产均进行了编号标识,实现了全程跟踪管理。

同时,我们的固定资产保管措施严密,做到了定期检查、保养和维修,确保其正常运行和价值的最大化。

2. 投资项目管理情况我单位对投资项目进行了仔细的规划和论证,确保了投资的合理性和可行性。

在项目实施过程中,我们积极配合相关部门,及时解决项目中遇到的问题,并加强对项目进展的监督和评估。

通过自查,发现了一些项目存在的问题,如进度延迟等,并已制定了改进措施,以确保项目的顺利进行。

3. 金融资产管理情况我单位的金融资产管理较为规范,严格按照相关法规和制度进行运作。

我们对资金的流向进行了清晰的记录和跟踪,确保了资金使用的合理性,并采取了有效的风险管理措施,以防范可能出现的财务风险。

4. 土地资源管理情况我单位对所持有的土地资源进行了细致的管理,合理安排土地使用,确保土地的最大化利用。

同时,我们始终遵循环保法规,加强环境保护工作,以减少生态破坏和资源浪费。

四、存在问题与改进措施通过自查,我们发现了一些国有资产管理中存在的问题,并根据情况提出了以下改进措施:1. 加强内部管理制度的完善,明确责任分工,建立健全的内部控制体系,以提升国有资产管理的效能;2. 加强对投资项目的审批和监督,加快项目进度,确保项目的顺利实施;3. 进一步加强与金融机构的沟通和合作,降低金融风险;4. 强化对土地资源的保护与管理,加大生态环境建设力度,实现可持续利用。

国有资产管理自查报告(精选多篇)

国有资产管理自查报告(精选多篇)

国有资产管理自查报告(精选多篇)第一篇:国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗 2014 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。

四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。

五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。

六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。

七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。

单位资产管理自查报告范文五篇

单位资产管理自查报告范文五篇

单位资产管理自查报告范文五篇国有资产管理自查报告篇一:国有资产管理自查报告济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:根据济纪发10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。

二、工作起止时间我校于20某某月13日至某某年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

并将自查结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示,接受广大群众的监督检查。

三、检查主要内容1、单位基本情况;2、单位领导情况;2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;3、各种设备、图书文物的占有使用情况;4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;5、账外资产问题;;6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;12、其他。

四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。

五、完善规章制度我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。

山东省曲阜师范学校资产调查清理领导小组办公室篇二:国有资产管理自查报告为了进一步规范和加强国有资产管理,根据市教育局《转发市财政局关于某某清江市市直行政事业单位国有资产管理考核工作实施方案某》和关于印发《清江市市直行政事业单位国有资产管理考核工作实施方案》某(清财资[某某]2号)的精神,我校对国有资产管理情况进行了自查,现将自查情况报告如下:一.自查基本情况资产管理工作是一项责任重大的系统工程,学校领导非常重视,每年年初有资产管理工作计划,年终有资产管理工作总结。

国有资产管理自查报告(精选多篇)

国有资产管理自查报告(精选多篇)

国有资产管理自查报告(精选多篇)第一篇:国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗20XX 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。

四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。

五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。

六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。

七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调(请你收藏好范文,请便下次访问)拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。

国有资产自查报告

国有资产自查报告

国有资产自查报告一、引言国有资产是指国家所有并由国家统一管理和调配的资产。

为了加强对国有资产的管理和监督,确保国有资产的安全和有效利用,我单位进行了一次自查,本报告旨在总结自查结果并提出相应的改进措施。

二、自查内容1. 国有资产的登记情况:我们对全单位的国有资产进行了登记核查。

此次自查中,我们发现少数资产未进行登记,存在信息不完整等问题。

2. 国有资产的使用状况:我们对国有资产的使用状况进行了详细的调查。

自查中,我们发现部分资产被闲置或未充分利用,存在使用效率较低的问题。

3. 国有资产的保管情况:我们对国有资产的保管状况进行了检查。

发现少数资产的管理不规范,存在安全风险,需要加强资产保管工作。

4. 国有资产的更新与维修情况:我们核查了国有资产的更新与维修情况。

自查中,我们发现部分资产长时间未进行维修保养,存在设备老化和功能退化的问题。

三、自查结果1. 登记情况:经过自查,我们已补录了所有遗漏的资产,完善了相关信息,确保了国有资产登记的准确性和完整性。

2. 使用状况:针对发现的问题,我们制定了具体的利用计划,合理安排资产的使用,提高使用效益。

同时,加强资产的维护保养,延长资产使用寿命。

3. 保管情况:我们对资产保管工作进行了调整和加强,建立了严格的管理制度,确保国有资产的安全和完好。

4. 更新与维修情况:我们制定了资产更新和维修计划,按时进行资产的更新维护,确保资产保持良好的工作状态,提高工作效率。

四、改进措施1. 完善资产登记管理制度:将资产登记纳入日常管理中,及时更新资产信息。

2. 加强资产使用监管:优化资产使用流程,提高使用效益,避免资产闲置和浪费。

3. 加强资产保管管理:建立健全资产保管制度,加强巡查和盘点,确保资产的安全和完好。

4. 定期维修和更新资产:制定合理的维修和更新计划,按时进行资产的维修和更新,延长资产使用寿命。

五、结论通过本次国有资产自查,我们发现了一些问题,并及时采取了相应的改进措施。

国有资产管理自查报告(多篇范文)

国有资产管理自查报告(多篇范文)

国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗 XX 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。

四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。

五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。

六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。

七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调(请你收藏好范文,请便下次访问)拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。

资产清查自查报告【7篇】

资产清查自查报告【7篇】

资产清查自查报告【7篇】资产清查自查报告(精选7篇)资产清查自查报告篇1依据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:一、资产清查工作总体状况分析:(一)资产清查工作基准日:20xx年7月15日--8月10日(二)资产清查范围:固定资产第二-----第九类(三)资产清查工作具体实施情况:我单位领导对本次资产清查工作十分重视,因合校,需对许多固定资产进行清查,入账,确实是任务重压力大。

为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。

第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。

经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。

(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。

通过本次资产清查,进一步标准了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。

但清查中也发觉了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不标准的地方,显示了日常管理工作不够扎实。

二、对资产清查的问题提出改良措施我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。

加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。

针对资产清查工作发觉的问题,作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的根底上,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。

整改措施如下:1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度,说明对国有资产的管理和保护的重要性,引起各校对固定资产管理工作的重视。

国有资产自查报告

国有资产自查报告

国有资产自查报告尊敬的相关部门领导:为了加强国有资产管理,确保国有资产的安全、完整和有效利用,根据相关要求,我们对本单位的国有资产进行了全面的自查。

现将自查情况报告如下:一、单位基本情况我们单位成立于_____年,是_____性质的单位,主要承担_____的职能。

单位现有在职职工_____人,离退休人员_____人。

二、国有资产基本情况1、固定资产房屋及建筑物:共计_____平方米,账面价值_____万元。

主要包括办公用房、业务用房等。

通用设备:包括计算机、打印机、复印机等,共计_____台(件),账面价值_____万元。

专用设备:如_____等,共计_____台(件),账面价值_____万元。

交通运输设备:车辆_____辆,账面价值_____万元。

家具、用具及装具:共计_____件,账面价值_____万元。

2、流动资产货币资金:银行存款余额_____万元,库存现金_____万元。

应收账款:共计_____万元,主要是_____形成的。

存货:账面价值_____万元,主要包括_____等。

3、无形资产土地使用权:面积_____平方米,账面价值_____万元。

软件:共计_____套,账面价值_____万元。

三、国有资产管理情况1、管理制度建设我们单位制定了较为完善的国有资产管理制度,包括资产购置、使用、处置、清查等方面的规定,并明确了各部门在资产管理中的职责和权限。

2、资产购置资产购置严格按照预算和审批程序进行,遵循公开、公平、公正的原则,确保资产购置合法合规。

3、资产使用对固定资产进行了登记造册,建立了资产卡片,明确了资产的使用人和保管人。

定期对资产进行维护和保养,确保资产的正常使用。

4、资产处置资产处置按照规定的程序进行,经相关部门审批后,通过公开拍卖、转让等方式进行处置,处置收入及时上缴国库。

5、资产清查定期开展资产清查工作,对资产的数量、价值、使用状况等进行核实,确保账实相符。

四、存在的问题1、部分资产的入账价值不准确,存在历史遗留问题,导致资产账面价值与实际价值存在差异。

工作报告 国有资产自查自纠报告

工作报告 国有资产自查自纠报告

国有资产自查自纠报告国有资产自查自纠报告国有资产检查整改报眉县监察局﹑财政局:根据眉政发(xx)18号文件精神,4月12日检查组对我单位国有资产及财务情况进行了监督检查,发现在固定资产管理方面存在一定问题,并下发了限期整改通知书。

对此我单位领导高度重视,立即召开了院委会和职工大会,开展自查自纠活动,制定了和完善了相应的工作制度,具体内容如下:一﹑存在问题:1﹑未按财务制度规定建立健全固定资产管理制度2﹑岗位职责不明确,造成管理脱节。

3﹑财务制度执行不力,影响了核算的正确性。

4﹑管理体制不健全。

二﹑整改措施:1﹑加强管理培训,提高管理水平。

对固定资产管理人员以及保管人员进行有关知识培训,学习了财政部有关规定,使每个员工都能够从思想上高度重视和认识严格科学管理固定资产的重要性,掌握正确保管国有资产的方法。

2﹑成立领导小组,建立健全监督机制。

成立了以院长为组长,以副院长,会计为成员的领导小组,对固定资产的购置﹑使用﹑保管﹑报废等方面进行日常监督检查,保证国有资产不流失。

3﹑制定固定资产管理制度,完善管理办法,包括固定资产购置制度﹑固定资产登记制度﹑固定资产保告制度﹑固定资产盘点制度和固定资产处置制度。

4﹑建立固定资产明细账。

使每种固定资产的数量,价值,取得日期及保管人都清清楚楚,一目了然,账物相符,防止固定资产流失。

5﹑明确固定资产管理人员和保管人员的职责。

建立固定资产管理保管奖惩制度,在管理和保管固定资产方面有突出贡献的科室和个人给予一定的奖励,对那些不爱护公共财物,不遵守本院有关固定资产管理制度的人给予处罚。

6﹑对所有固定资产重新登记造册。

外借的追回,遗失和损坏的按原值赔偿,并对当事人按有关制度处理。

以上是我单位在这次固定资产中存在的问题和整改措施,请上级领导监督检查。

小法仪卫生院xx年5月25日第二篇、国有资产管理专项检查自查报告国有资产自查自纠报告山东省曲阜师范学校国有资产专项调查清理工作自查报告济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:根据济纪发{xx}10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。

国有资产自查报告(一)

国有资产自查报告(一)

国有资产自查报告(一)国有资产自查报告随着中国市场经济的不断发展,国有资产在经济中所占的比重日益增加。

从国有企业的数量和规模来看,国有资产的规模之大、分布之广可谓举世瞩目。

而为了更好地管理和保护这些国有资产,我国各地近年来相继开展了国有资产自查工作,今天我们就来看看有哪些关于“国有资产自查报告”的相关内容。

1.国家在近年来相继出台文件,确定了各项自查的具体内容和要求。

为了更好地管理国有资产,加强国有资产的保护和利用,我国国家在近年来相继出台文件,分别规定了各项自查的具体内容和要求。

比如《国务院办公厅关于印发国有资产调查评估实施方案的通知》、《国务院办公厅关于印发国有资产巡视工作规则的通知》等。

在实践中,各地还根据当地实际情况对自查内容进行了细化和补充,使得自查的具体内容和要求逐渐得到了清晰化和明确化。

2.各地在自查过程中发现的问题五花八门,并有所改造。

在自查过程中,各地纷纷发现了不少问题。

比如有些企业在经营和管理中缺少严格的制度,存在不少遗留隐患,有些企业经营不善,存在高成本和低效益的问题,有些人员的工作态度不够认真、不够负责等等。

针对这些问题,各地纷纷采取措施加以改进完善。

比如对于制度问题,将加强监管和约束,完善各项制度;对于经营不善、成本高效益低等问题,将加强企业管理和效益考核,促进企业健康发展;对于员工工作态度不够认真、不够负责等问题,将加强人员培育和管理力度,提高员工素质和业务水平。

3.自查报告的发表取得了一定的成果。

在自查结束后,各地纷纷出具了自查报告,并向社会公布。

从这些报告中我们可以看到,许多前期存在的问题经过及时的发现和处理,取得了一定的成果。

比如,在制度方面,一些企业开始意识到制度建设的重要性,逐步完善了各项制度;在管理方面,一些企业开始实行科学的管理方式,提高了管理效率;在人员方面,一些企业逐步加强了人员培育和管理,增强了人员的自我修养和职业素质。

总之,国有资产自查报告是一个重要的管理工具,它有利于及时发现和解决问题,促进国有资产的健康发展。

国有资产自查情况报告

国有资产自查情况报告

国有资产自查情况报告国有资产是一个国家在经济活动中拥有并掌握的具有经济价值的资产,既包括土地、资源、企事业单位的股权,也包括其他投资等。

为了更好地管理和保护国有资产,我司积极开展了自查工作,以下为自查情况报告。

一、自查目的与方法国有资产自查的目的是为了全面了解和掌握国有资产的数量、状况、使用、价值等情况,发现和解决资产管理中存在的问题,合理利用和保护国有资产。

本次自查采用了文件查阅、实地走访、资产核对等方式,通过全面梳理资产账簿、勾稽实物清单、与外部单位核对等手段,确保资产数据的准确性和可靠性。

二、自查范围与内容本次自查范围包括我司所拥有的土地、建筑物、设备、交通工具、无形资产等。

在各个资产类别中,我们重点关注了使用情况、净值变动、维修保养等方面的问题。

并结合实际情况,要求各部门提供详细的资产使用登记表、维修保养记录、收益与损失清单等相关资料,以帮助我们准确了解资产的运营状况。

三、自查结果与分析经过全面、细致的自查工作,我们获得了以下主要结果和分析:1. 土地资产方面,我们发现存在部分土地使用权期限已到但未及时办理续期手续的情况。

这可能会导致我们丧失对土地的控制权和使用权,同时面临不必要的经济损失。

因此,我们将立即启动续期程序,并建立健全土地使用管理制度,确保土地的有效利用和保值增值。

2. 建筑物方面,我们发现存在部分建筑物维护保养不及时、设备老化的问题。

这些问题可能导致建筑物功能损害、安全隐患以及维修费用增加。

因此,我们将加强对建筑物的维护保养工作,定期检查设备状况,及时进行修缮和更新,确保建筑物的正常使用和价值保全。

3. 设备和交通工具方面,我们发现部分设备过于陈旧,存在使用效率低下、能耗较高的问题。

同时,交通工具的维修保养工作不够规范,使用寿命有所缩短。

为此,我们将采购新型设备,提高生产效率和能源利用率,并加强对交通工具的保养维修,延长使用寿命,降低运营成本。

4. 无形资产方面,我们发现部分专利技术和商标注册权没有得到及时保护和有效利用。

国有资产管理自查报告范文(精选4篇)

国有资产管理自查报告范文(精选4篇)

国有资产管理自查报告范文(精选4篇)国有资产管理自查报告1 按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

经过清理,20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。

如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

国有资产管理自查报告2 根据凤财发{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

国有资产管理自查报告

国有资产管理自查报告

国有资产管理自查报告一、引言国有资产是国家的重要财富和资源,对于国家经济和社会发展具有重要的支撑作用。

为了加强国有资产的管理和保值增值,提高国有资产运营效益,我单位积极开展国有资产管理自查工作。

本报告将从资产管理制度、资源配置、运营管理、风险控制等方面,对自查结果进行总结和分析。

二、资产管理制度(一)制度建设我单位建立了国有资产管理制度,包括国有资产统一管理制度、国有资产运营管理制度、国有资产评估和价值管理制度等。

这些制度体系完备、科学合理,为国有资产的规范管理提供了有力的保障。

(二)制度落实通过自查发现,我单位在制度的落实方面存在一定的问题。

部分员工对国有资产管理制度的理解不够深入,执行存在偏差。

在此基础上,我们将加强制度学习,确保各级员工对制度内容具备充分的了解和掌握,真正做到严格按制度操作。

三、资源配置(一)资源合理配置我单位在国有资产的配置方面,严格遵守国家相关政策及规定,将资金、人力等资源投入到具有战略意义和经济效益的重点领域。

同时,优化资源配置,提高资源的利用效率,为国家经济的发展做出了积极贡献。

(二)资源管理不精细自查发现,我单位在资源管理方面还存在一些问题。

一方面是资源利用率不高,存在闲置资产的情况,导致资源浪费;另一方面是资源调度不够灵活,使得一些重要项目的资金使用不够及时。

为此,我们将建立完善的资源管理制度,提高资源利用效率,推进资源的科学配置和优化。

四、运营管理(一)运营效益达标我单位通过自查发现,在国有资产的运营管理方面,整体表现还是比较良好的。

我们不断探索和创新市场化经营模式,拓宽经营渠道,提高运营效益,实现了为国家创造了良好的经济效益和社会效益。

(二)运营风险需关注自查结果也揭示了我单位在运营管理方面存在的问题。

一方面是运营风险控制不够完善,对于市场波动和系统风险的预防措施还需加强。

另一方面是管理层对运营细节关注不够,导致一些利润点未能充分发挥,影响了企业的长期发展。

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国有资产自查报告7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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国有资产自查报告篇1自20XX年12月9日,瑶海区清理规范国有资产处置工作全面启动,全区高度重视,严格贯彻落实《xxxxxx关于印发合肥市清理规范县(市)区开发区国有资产处置工作实施方案的通知》(x政办秘〔20xx〕x号)文件精神,顺利完成了前期的国有资产项目登记、项目公示、自查自纠等阶段工作,现将有关情况汇报如下:一、前期工作开展情况(一)加强组织领导自清理规范国有资产处置工作启动以来,我区按照市里的工作要求,召开了全区动员大会,成立了以区委常委、区政府常务副区长任组长的领导小组,印发了工作实施方案。

明确由区监察局牵头,xx 具体负责业务指导开展此项清理规范工作。

区清理规范工作领导小组办公室先后就项目登记、项目公示、自查自纠等阶段重点工作安排发出通知,报经区政府批准、由区政府办印发了《xxxx国有资产处置项目登记公示工作暂行办法》。

(二)全面开展项目登记国有资产项目登记阶段,按照全面摸清家底的总体要求,要求全区各单位全面登记截至20xx年6月30日的房屋构筑物、土地、大型专用设备情况,并在此基础上重点登记产权转让和实物资产转让、出租、对外投资、担保等国有资产处置项目。

在区清理规范工作领导小组的指导监督下,全区62家单位完成了全区国有资产项目登记工作,摸清了家底,并将结果汇总上报市清理规范工作领导小组办公室。

(三)扎实开展项目公示国有资产处置项目公示阶段,严格按照xx政办秘〔20xx〕x号文件要求,建立国有资产处置项目登记和网上公示目录编码管理制度,在区政府门户网站“政务公开”栏目下增设“国有资产处置”子项,对涉及国有资产处置项目的x家单位、xx项资产处置情况进行了逐单位、逐项目公示,接受社会监督。

对国有资产处置项目网上公示工作进行常态化管理,每个季度进行定期更新。

(四)认真开展自查自纠对于自查自纠工作,我区要求各单位发现问题及时整改,与项目登记、公示工作同步实施。

3月中旬,区清理规范工作领导小组办公室召开专题会议,听取各街、镇、开发区及部门区直单位国有资产处置自查自纠工作开展情况汇报,督促各单位严格按照相关文件要求,切实整改落实到位。

截至目前,各相关单位认真开展了国有资产处置项目问题排查工作,对查找出的问题一一作了详细说明,并制定相应整改措施,按时上报了自查自纠工作报告。

二、自查自纠发现的主要问题在各单位自查和区清理规范领导小组办公室督查的过程中,发现一些问题,主要表现为:(一)部分房产土地产权证照、账面价值不完整。

一是部分房产土地相关产权证照不全,此类资产主要是原市属、区属企业生活区移交辖区街道管理中包含的国有房产土地,由于历史原因一直未办理产权证照;其次是旧城改造、市政道路建设等新建大建设安置点配套商业房产等国有资产,目前产权证照正在办理之中。

二是部分资产缺少账面价值,此类资产多是早前经划转、调拨、捐赠等方式取得的,接收时就没有反映价值,之后也没有通过专门的机构进行资产评估,因此未反映账面原值。

(二)部分经营性资产出租未公开招标。

各街、镇、开发区和区直少数单位不同程度地存在出租资产未公开招租问题,资产出租事宜多通过单位领导班子集体研究决定,没有通过市公共资源交易中心公开招标。

其主要原因是单位领导和业务经办人员对现行的国有资产管理政策把握不准确,业务流程不够熟悉,仍按照以前的政策认为产权证照不全的资产不能向市公共资源交易中心申请公开招标,从而造成出租资产公开招租比例不高。

(三)少数经营性资产存在租期过长、租金收入未足额完税等现象。

少数租期过长的经营性资产,主要是因为延续执行资产划转、调拨前原单位签订的有效合同,从而与现行的有关规定要求不符。

我区行政事业、国有企业的房屋土地等资产出租收入目前均纳入区财政非税收入管理,因此部分单位对租金收入纳税的意识不强。

三、整改情况针对发现的问题,区清理规范领导小组办公室督促各相关单位积极进行整改,取得了明显的成效。

(一)进一步加强指导,提高国有资产管理工作水平。

区国资办加强政策指导,人员培训,定期召开各单位分管领导和资产专管员的业务会,督促各单位利用《行政事业单位资产管理系统》建立完善国有资产台账,并根据工作需要进行不定期的清查,实施资产动态管理。

对于产权证照不全的资产,要求做到产权明晰,具备条件的要尽快办理资产证照。

对于因历史原因目前难以办理证照、完善账面价值的资产,必须统一纳入单位资产管理系统,做到登记准确、完整,单位财务账与资产账及时核对,确保账物相符,防止国有资产流失。

(二)进一步强化约束,规范国有资产出租行为。

清理规范国有资产处置工作开展以来,区清理规范领导小组办公室先后3次召开专题会议,组织学习传达区清理规范工作实施方案、市纪委等五部门印发的《关于进一步规范我市国有(集体)资产出租管理工作的意见》、市政府20XX年第40号常务会议纪要等,以会代训的方式不断提高各单位领导和业务经办人员的政策水平。

要求各单位严格执行市里相关文件精神,对于新招租或租赁到期的资产,一律进入合肥市公共资源交易中心进行公开招租,规范集体决策程序,合理确定租金底价和租金增长机制,严格控制出租期限,加强合同、履约和收益管理。

20xx年度,我区将街、镇、开发区国有资产管理工作纳入年度目标责任制考核,进一步强化各单位的责任意识。

通过上述一系列举措,目前全区各单位已严格执行,对新发生的资产招租业务规范程序,做到进场公开交易。

四、下一步工作打算通过这一阶段的自查和整改,在资产清理过程中存在的一些不规范的问题已经得到整改,各单位的资产状态已经明晰,处置程序逐步规范。

为进一步巩固此次清理规范国有资产处置工作取得的成果,下一步我区将着重做好以下方面工作:继续加大督查力度,规范全区国有资产出租管理工作。

拟对各街、镇、开发区和区直相关单位20XX年7月至20XX年3月期间国有资产处置项目进行清查、公示,重点督查国有资产出租是否严格执行市、区现行相关文件规定。

国有资产自查报告篇2按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

经过清理:2006年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。

如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

国有资产自查报告篇3根据凤财发{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

二、工作起止时间我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。

四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。

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