融资性担保公司财务制度

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融资性担保公司财务制度
第一章总则
第一条为规范融资性担保公司的财务管理,保障公司的财务稳健运行,提高风险管理水平,制定本制度。

第二条融资性担保公司财务制度适用于融资性担保公司的财务管理及相关工作,包括会计核算、财务报告、内部控制等方面。

第三条融资性担保公司应根据国家相关法律法规、监管要求以及公司自身实际情况,建立健全财务制度,明确财政责任,确保财务工作合规执行。

第四条融资性担保公司应当依法做好财务会计核算工作,保证财务报表真实、完整、准确、及时,确保公司的财务状况和经营成果得以真实反映。

第五条融资性担保公司应当建立健全内部控制制度,有效防范和管控各类风险,确保财务信息的安全和完整性。

第二章财务会计核算
第六条融资性担保公司应当依法建立健全财务会计核算制度,确保财务会计核算工作的规范、准确、及时和完整。

第七条融资性担保公司应当指定专门的财务人员负责财务会计核算工作,明确责任分工,做到专人专职,以保证会计核算工作的质量和效率。

第八条融资性担保公司应当遵循中国会计准则和相关规范,建立健全会计政策和会计制度,规范会计核算行为,确保会计处理的合理性和合规性。

第九条融资性担保公司应当按照规定的会计周期,定期开展会计核算工作,保证每月财务报表及时生成和报送,做到账面数据与实际情况一致。

第十条融资性担保公司应当建立完备的会计档案管理制度,妥善保管会计凭证、账簿和相关财务文件,保证会计信息的完整性和安全性。

第三章财务报告
第十一条融资性担保公司应当按照规定的时间要求,定期编制财务报告,并确保报告的真实、准确、完整。

第十二条融资性担保公司应当编制年度财务报告、季度财务报告和月度财务报告,同时配合审计工作,确保财务报告的质量和透明度。

第十三条融资性担保公司应当将财务报表报送给有关部门和监管机构,接受其监督和检查,保证财务报告的合规性和真实性。

第十四条融资性担保公司应当依法接受外部审计,确保财务报表经审计评价后的真实性和完整性,对审计结果加以充分考虑和处理。

第四章内部控制
第十五条融资性担保公司应当建立健全内部控制制度,明确内部控制的目标和要求,确保公司各项工作的规范开展和有效运行。

第十六条融资性担保公司应当建立风险管理体系,协助内部控制制度,对公司的各项风险进行评估和控制,确保公司运营的安全和可持续发展。

第十七条融资性担保公司应当建立健全资金管理制度,合理安排公司资金的使用和调配,确保资金的安全和有效利用,防范资金风险。

第十八条融资性担保公司应当建立健全财务监督机制,对公司财务各项工作进行定期监督和检查,及时发现和纠正各类问题,确保公司财务工作的正常运行。

第十九条融资性担保公司应当建立健全内部审计制度,开展内部审计工作,评估公司内部控制制度的有效性和合规性,及时发现和解决问题,提高公司的管理水平和风险控制能力。

第五章附则
第二十条本制度自发布之日起正式实施,如有需要修改或补充,应当经公司董事会审议通过,方可生效。

第二十一条融资性担保公司应当加强对本制度的宣传和培训,确保全体员工了解和遵守本制度的规定,共同维护公司的财务管理秩序和稳定。

第二十二条对违反本制度规定的公司员工,将按公司相关规定进行严肃处理,确保公司财务工作的正常进行。

第二十三条本制度解释权属于融资性担保公司董事会,公司董事会负责对本制度的解释和修改,保证公司财务管理工作的合规性和规范性。

以上就是关于融资性担保公司财务制度的内容,同时也希望各位员工严格遵守公司的相关
制度,共同努力,确保公司的发展和稳定。

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