TS16949模板程序文件和资料控制程序

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本产品图样管理制度补充规定》执 行。
工作流程
工作内容说明
B NO
批准 YES
6.2.4 技术文件的批准:
S 型设计文件按 Q/6DG13.701《产品 质量先期策划程序》执行;D 型设 计文件按 Q/6DG15.0402.01《产品设 计资料审签制度》执行;工艺文件 按相应标准执行;
使用表单
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页眉内容
有限公司企业标准
Q/6DG13.401-2003
文件和资料控制程序
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2003-04-20 发布
页眉内容 2003-05-01 实施
有限公司 发 布
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页眉内容
文件和资料控制程序
1 目的 确保公司所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性,使公司

资料分发帐、卡
A.分发:质量手册和程序文件按 质量保证部批准的发放清单建帐签 发;作业指导书按文件编制部门批 准的分发单位建帐签发,以确保文 件的更改和现行修订状态得到识 别;并在所发放的文件上加盖“受
资料回收帐
A 工作流程
A 归档保存
页眉内容 控文件”印章,档案部门应确保在 使用处可获得适用文件的最新有效 版本,同时相关部门应确保所发放 的所有文件保持清新和易于识别。
工作流程
工作内容说明
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6.1 体系管理文件
体系管理
文件编制、 8 开双面双页码密修封订试/废卷止模板
申请
6.1.1 体系管理文件的编制、修订/
废止申请:
更改单
质量手册由质量保证部组织编
NO
审查
YES
编号
页眉内容 制;程序文件由质量保证部组织, 与质量体系要素有关的各职能部门 分别负责编写;作业指导书由各业 务部门结合作业活动的特点和程序 文件的控制要求,负责组织人员编 制。
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7. 附件: (无)
页眉内容 样与技术资料相对应的相关图样与 技术文件、工程标准/规范、检验、 标准/检验规范、相关作业指导书、 程序文件等进行修订/变更作业。
为确保外来文件得到识别,各 部门使用的外来文件由其自行建立 管理台帐,并控制其分发。同时每 年一次对本部门所使用的外部文件 (如:ISO9000 质量体系标准、相 关国家/国际标准、政府安全和环保 法规等)之最新版本进行评估、调 查、申购,同时将其最新版本之原 稿交档案部门,由档案部门对其进 行新旧版本对照,并按 6.1/或 6.2 之 规定对外部文件进行发行、回收、 销毁作业。
颁布
页眉内容
6.2.5 技术文件的颁布: 技术文件经批准后归档,并按
6.2.4 之权限颁布。
回收
6.2.6 技术文件的分发、回收:
分发帐/卡
分发
新发技术文件按分发通知单指 定的单位发放技术文件并登记;按 附表的分发定额分发并登记,以确 保文件的更改和现行修订状态得 到识别和确保在使用处可获得适 用文件的最新有效版本,同时要求 相关部门对所发放的所有文件保 持清新和易于识别。
档案资料登记帐
长期对我公司生产和管理具有 指导和查考、凭证作用的文件和资 料,各有关职能部门应及时整理编 目,不定期向技术管理部档案馆归 档移交,建立文件和资料档案。
6.3 电子文件、档案的管理: 电 子 文 件 、 档 案 的 管 理 按 文件登记帐
Q/6DG02.30《电子文件和电子档案 管理规定》执行。
《设计和开发控制程序》
Q/6DG07.28
《工艺文件更改细则》
Q/6DG13.402
《记录控制管理程序》
Q/6DG13.701
《产品质量先期策划程序》
Q/6DG13.702
《项目策划管理程序》
Q/6DG15.0402.01 《产品设计资料审签制度》
Q/6DG05.20
《基本产品图样管理制度补充规定》
6.2.2 技术文件的审查: S 型设计文件按 Q/6DG13.701《产品
质量先期策划程序》或 Q/6DG13.702 《项目策划管理程序》执行;D 型 设计文件按 Q/6DG15.0402.0《1 产品设 计资料审签制度》执行;工艺文件 按相应标准执行;
编号 B
6.2.3 技术文件的编号: 技术文件编号按 Q/6DG05.20《基
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页眉内容
鉴定 销毁
6.2.7 技术文件的销毁:
销毁清单
C
对于作废文件,回收后除查考或
凭证作用加盖“生产停用归档备
查”/“作废”章保存外,其余销毁;
对保存到期的文件和资料在销毁 前应重新鉴定,对尚有保存价值的 要延长一个保管期。
工作流程 C
归档保存
工作内容说明
使用表单
6.2.8 技术文件的归档保存:
6.4 外来文件: 外来标准的控制按 Q/6DG02.18
《标准资料管理细则》执行。外来 标准的更新应由公司标准化人员根 据“科技新书目”、“标准目录” 和 技术人员根据顾客提供的有关信息 及时进行更新。
其他对影响公司产品质量的外 来文件(如协调图样等)的管理按 6.2 执行。当顾客之工程标准/规格变更 或其它外来图样与技术资料有变时 更,相关部门必须至少在 6 个工作 内对公司内部与顾客或其它外来图
(包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等)、检验和试验及校准、仓储、包 装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料和顾客、供应商提供的相关文件、 图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规有关的相关外部文件与资料之控 制。
3 引用文件
Q/6DG05.01
《企业标准编号管理制度》
Q/6DG13.706
NO 核准
YES
6.1.4 体系管理文件的批准、颁布: 质量手册由总经理批准; 程序文件由管理者代表批准; 作业指导书由单位领导批准。 体系管理文件批准后颁布。
注:四阶文件随一、二、三阶文件 审批、颁布。文件的修订重复 6.
销 毁 8 开双面双页码密封试卷模板
6.1.5 体系管理文件分发、回收和销
6.2 技术文件
技术文件的 制/修订、废 止申请
6.2.1 技术文件的编制、修订、废止:
技术文件由主管技术人员编写。
技术文件的修订和废止由技术人
员提出修订/更改和废止申请;设计
文件和工艺文件的更改分别按
Q/6DG13.706《设计和开发控制程序》
和 Q/6DG07.28《工艺文件更改细则》 执行。当影响顾客的装配、成型、
7. 文件借阅 文件借阅按 Q/6DG02.21《档案资 借阅登记卡/帐
料借阅制度》执行。
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内)、分发和实施/执行及其变更通
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审查 NO
页眉内容 知,并对在生产过程中实施日期的 每项记录按 Q/6DG13.402《记录控制 管理程序》进行保存、归档等作业, 包括对所有有关文件的更新(如: 当这些工程规范的更改影响 PPAP 时,技术部门应及时对 PPAP 相关 资料和记录进行更新)。
回收帐/卡
试制、生产现场不准使用更改 单。更改单和更改后的技术文件, 分别发送至更改单分发单位和持 有该技术文件的部门和单位。同时 收回旧的或作废的技术文件,并办 理交接签字手续(即在所回收的文 件上加盖“作废”印章),确保更 改的有效实施。
外协、外购用技术文件的发放: 产品外协、外购需用技术文件时, 由负责产品外协、外购的主管人员 提出申请, 经单位负责人签字审 核,技术管理部档案馆负责人审 批;复制完成的技术文件加盖“订 货用图”或“协调用图”章后发申 请部门,并登记。产品外协、外购 用技术文件涉及更改时,如果需 要,由外协、外购单位提出申请, 技术管理部档案馆将“更改单”和 更改后的技术文件发“申请单位”, 由该单位将其发送给供应商。
1.发出单
功能、耐久性或性能的要求时,要
办理顾客批准手续,必要时进行生
产件批准。
2.更改单、更改申请 3.
为确保能按顾客要求的时间表对 表设计和开发评审记录
其所有的工程规范得到有效管制, 公司技术部门和相关部门必须在二

周内对顾客所有的工程规范进行评
审(评审的结果由相关评审部门将
其记录于“设计和开发评审记录表”
所有与质量管理体系有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理等得到有效控 制,以控制与本质量管理体系要求有关的所有文件与资料,使所有持有文件、图样与 技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件、图样与技术资料。
2 范围 本程序适用于本公司质量管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造
Q/6DG15.0402.01 《产品设计资料审签制度》
Q/6DG02.30
《电子文件和电子档案管理规定》
Q/6DG02.18
《标准资料管理细则》
Q/6DG02.21
《档案资料借阅制度》
4 术语和定义
体系管理文件:一阶文件、二阶文件、三阶文件和四阶文件之操作说明书、检验 标准/检验规程、操作标准/操作规程等。
质量手册和程序文件的修订/废 止由质量保证部负责,作业指导书 的修订/废止由编写单位负责。
6.1.2 体系管理文件的审查: 质量手册由管理者代表审核; 程序文件由职能部门领导审
核; 作业指导书由单位领导审核。
6.1.3 体系管理文件的编号: 体系管理文件文号的编制按
Q/6DG05.01 《 企 业 标 准 编 号 管 理 制 度》执行;发行编号由档案部门顺 序编写。
B.回收:将作废的体系管理文件 建帐签收,并在所回收的文件上加 盖“作废”印章。
C.销毁:将签收的作废体系管理 文件销毁。
工作内容说明
6.1.6 体系管理文件的存档保管: 体系管理文件一份作为档案保 存,两份作为资料保存供借阅;对 已作废尚有查考作用的文件需加盖 “生产停用归档备查”章保存。
使用表单
一阶文件:质量手册;
二阶文件:程序文件;
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页眉内容
三阶文件:作业指导书(包括:操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操 作规程、在过程中所需使用的工艺文件、工序卡片、图样与技术资料等);
四阶文件:表单/表格、记录; 外部文件:顾客或公司外所输入的图样与资料或书籍文件(政府、安全与环保法 规及国际/国家标准)等; 技术文件:指本公司内部编制的工程规范、工程标准、工作规范、作业标准、检 查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程 标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软 件、样品等和/或本公司与供应商签订的协议等。 5 职责 5.1 文件制作、修订、补发、废止之申请:相关部门。 5.2 文件之拟定、审查、批准: 5.2.1 一阶文件:质量保证部主管拟定,管理者代表审查,总经理核准; 5.2.2 二阶文件:各相关单位拟定,各部门主管审查,管理者代表核准; 5.2.3 三阶文件:各相关单位拟定,各部门主管审查、核准; 5.2.4 四阶文件:随二、三阶文件一并审核; 5.3 文件发行、回收、销毁、列管:档案管理部门; 5.4 外部文件与资料由档案管理部门接收并登录,然后将其分发到所需要的相关部门, 原稿由档案管理部门存档保管;如需将其转换为公司内部文件时,其制、修、补、废 等作业由相关使用部门依一、二、三、四阶文件之拟定、审查、核准的规定进行。 5.5 外部文件与资料由档案馆接收并登录(顾客、供应商的图样与技术资料之接收和 登录由技术部门负责),然后将其分发到所需要的相关部门,原稿交档案部门存档保 存;如需将其转换为公司内部文件时,其修、补、废等作业由相关使用部门依一、二、 三、四阶文件之拟定、审查、核准的规定进行。 6 工作流程和内容
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