燃气公司专项资金管理制度
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第一章总则
第一条为加强燃气公司专项资金的管理,确保资金使用规范、高效,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于燃气公司所有专项资金的管理和使用。
第三条专项资金的管理和使用应遵循以下原则:
(一)合法性原则:专项资金的使用必须符合国家法律法规和政策规定;
(二)真实性原则:专项资金的使用必须真实、准确、完整;
(三)效益性原则:专项资金的使用必须注重效益,确保资金使用效果最大化;
(四)透明性原则:专项资金的使用情况应公开透明,接受监督。
第二章管理机构及职责
第四条燃气公司设立专项资金管理领导小组,负责专项资金的管理工作。
第五条专项资金管理领导小组的主要职责:
(一)制定专项资金管理制度;
(二)审批专项资金使用计划;
(三)监督专项资金的使用情况;
(四)定期向公司领导汇报专项资金的管理和使用情况。
第六条专项资金管理办公室负责专项资金的具体管理工作,其主要职责:
(一)编制专项资金使用计划;
(二)审核专项资金使用申请;
(三)组织实施专项资金的使用;
(四)建立专项资金使用档案;
(五)定期向领导小组汇报专项资金的使用情况。
第三章专项资金的使用范围
第七条专项资金的使用范围包括:
(一)燃气设施建设、改造和维护;
(二)安全防范设施建设;
(三)节能减排技术改造;
(四)新技术、新工艺的研发和应用;
(五)其他符合国家政策和公司发展需要的项目。
第八条专项资金不得用于以下用途:
(一)偿还债务;
(二)购置非生产性资产;
(三)支付罚款、赔偿金;
(四)其他违反国家法律法规和公司政策的用途。
第四章专项资金的使用流程
第九条专项资金的使用流程如下:
(一)编制使用计划:根据公司年度工作计划和专项资金预算,编制专项资金使用计划;
(二)审批申请:专项资金使用计划经领导小组审批后,由专项资金管理办公室审核申请;
(三)组织实施:根据审批通过的申请,组织实施专项资金的使用;
(四)验收评估:项目完成后,进行验收评估,确保资金使用效果;
(五)总结报告:项目完成后,向领导小组提交总结报告。
第五章监督与检查
第十条公司审计部门负责对专项资金的使用情况进行监督检查。
第十一条专项资金管理领导小组定期对专项资金的使用情况进行检查,确保资金使用规范、高效。
第十二条任何单位和个人对专项资金的使用情况有疑问或举报,可以向公司审计部门或领导小组反映。
第六章法律责任
第十三条违反本制度,造成专项资金损失的,依法承担相应责任。
第十四条公司对违反本制度的人员,将根据情节轻重给予纪律处分。
第七章附则
第十五条本制度由燃气公司专项资金管理领导小组负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。