(美够美妆)预算外资金用款计划表
预算外资金用款计划表 表格 XLS格式
预算外资金用款计划表
申报日期: 年 月 日
计划数 核定数
用款项目
0
六、上缴上级支出
1、
2、
七、对附属单位补助
1、
2、
3、
八、结转自筹基建
1、
2、
3、
九、返还往来 其中:拨付支出经费
0
返还往来资金
全年支出计划
累计已拨付支出
累计收入合计
上期末财政专户余额
其中:往来资金
上期末单位支出户存款余 额
财政审批意见
计划数 0 0
0
0
0 0 0
单位负责人:
财务负责人: 注:1、本表一式三份,财政审核后,结算中心将此表附做记帐原始凭证,单位留底备查;
2、本期发放工资人数 人,其中:核定编制 人,临时工 人,另附工资发放清单; 3、申请养老金和医疗保险,需附养老金和医疗保险交纳清单; 4、单位汽车拥有量 辆; 5、其他费用需附明细资料;
申报单位: 用款项目
一、正常经费支出 1、基本工资 2、津贴 3、临时工工资 4、职工福利费 5、养老金 6、医疗保险 7、住房公积金 8、助学金 9、业务费 10、公务费 11、设备购置费 12、修缮费 13、其他费用 二、经营支出 三、成本费用 四、销售税金 五、专项资金支出 1、 2、 3、
申报单位盖章
6、五、六、七、八、九大类需提供明细资料及有关批准文件。
单位:元 核定数
位留底备查; ,另附工资发放清单;
资金预算用款计划表
资金预算用款计划表
年 月 日
备注:1、项目支出应遵循“按计划、按预算、按合同、按进度”的原则编制;涉及政府采购的,应结合政府采购预算、政府采购合同等编制。
2、列入年度政府采购目录范围内的货物、服务政府采购支出(如办公设备购置、车辆保险费、印刷费等),或未列入政府采购目录范围内,但在采购限额以上的货物、服务采购支出(如需“招拍挂”的项目等),填在财政直接支付栏内的货物、服务采购支出。
3、各类会议、培训经费以及开支票时能确定收款单位及付款金额的其他支出,填在财政直接支付栏内的其他支出中。
4、零星小额支出以及开支票时无法确定收款人或付款金额的支出(如限额支票),填在财政授权支付栏内。
5、分月用款计划确定的月度财政直接支付和财政授权支付额度在年度内可以累加使用。
6、大额支出请备注说明。
7、月度经费支出计划上报后,不允许中途追加申拨资金,也无法进行调剂使用。
化妆品项目财务分析表
化妆品项目财务分析表一、项目建设背景我国处于可以大有作为的重要战略机遇期,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。
所面临的机遇和拥有的基础前所未有,面临的问题和压力也前所未有。
从国际看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,全球治理体系深刻变革,发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡。
同时,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,保护主义抬头,地缘政治关系复杂变化,传统安全威胁和非传统安全威胁交织,外部环境不稳定不确定因素增多。
从国内看,经济长期向好基本面没有改变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变,经济发展方式正在加快转变,呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点,发展基础更加坚实。
但随着经济发展步入新常态,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,城乡结构、区域结构的调整刻不容缓,突破资源环境瓶颈制约,化解产能过剩矛盾,推进新型城镇化,促进区域协调发展,保障和改善民生等任务十分艰巨。
化妆品行业,按品类划分可分为护肤品、彩妆、护发、洗浴、口腔护理、婴童护理、男士护理、香水等多个领域。
从全球范围内看,护肤品是化妆品中的第一大品类,占比达到27.6%,其次是护发用品、彩妆、香水以及男士护理等。
全球美容及个护市场规模受全球经济环境影响在4700亿元左右波动。
2018年全球美容及个人护理市场规模4880亿美元,同比提升4.12%,近四年复合增长率3.42%。
随着中国近些年市场消费环境的改善,2013年中国化妆品市场超过了日本化妆品市场规模,并且保持全球最高增速持续发展。
2009-2018年中国化妆品消费复合增长率9.9%,超过第二名印度1.2个百分点,高出全球7.3个百分点。
受益于电商的快速发展,化妆品行业快速实现了渗透率的提升。
美妍美妆制造费用汇总表
美妍美妆制造费用汇总表日期:______________________制造项目:______________________制造费用:______________________费用明细:1. 原材料费用:______________________- 原材料A:______________________- 原材料B:______________________- 原材料C:______________________2. 包装费用:______________________- 包装材料费用:______________________- 包装设计费用:______________________3. 生产设备费用:______________________- 设备购置费用:______________________- 设备维修费用:______________________4. 人工费用:______________________- 生产人员工资:______________________- 管理人员工资:______________________- 研发人员工资:______________________5. 运输费用:______________________- 原材料运输费用:______________________- 产品运输费用:______________________6. 技术支持费用:______________________7. 其他费用:______________________总计费用:______________________备注:______________________以上费用汇总仅供参考,请根据实际情况进行调整。
附注:本制造费用汇总表仅作为内部使用,未经授权禁止外传或用于其他商业用途。
美妆产品项目投资计划书
美妆产品项目投资计划书一、项目背景随着人们对美容和个人形象的重视度不断提高,美妆产品市场的需求呈现稳步增长的趋势。
鉴于该市场的潜力和前景,我们决定进行美妆产品项目的投资,并制定以下投资计划书。
二、项目概述本项目旨在开发和销售具有创新性和竞争力的美妆产品,满足消费者对于个人形象美化的需求。
我们计划通过深入市场调研和不断的创新,为消费者提供高品质的美妆产品,并在市场中树立良好的品牌形象。
三、市场分析1. 市场规模根据市场调研,美妆产品市场近年来呈现稳步增长的态势。
预计未来几年,市场规模将进一步扩大。
2. 潜在需求随着消费者对个人形象的重视,美妆产品的需求逐渐增加。
尤其是针对女性消费者,他们对彩妆产品的需求持续增长。
3. 竞争对手分析当前美妆产品市场竞争激烈,存在大量已经建立良好品牌形象的企业。
然而,通过不断创新和提供独特的产品,我们相信可以在市场中脱颖而出。
四、投资计划1. 资金需求根据我们的市场调研和业务规模预测,初期投资预计需要XXX万元。
这笔资金将主要用于产品研发、生产设备采购和市场推广。
2. 投资回报根据市场需求和竞争态势,我们对项目的投资回报预期是良好的。
根据我们的财务预测,我们预计在三年内实现投资回本,并在未来年份获得可观的利润。
3. 风险评估投资计划中需要充分考虑市场竞争、技术革新和供应链等方面的风险。
我们将制定相应的风险管理策略,并保持与市场的紧密关联,以及时应对可能的不确定因素。
五、运营模式1. 产品开发我们将设立专业的研发团队,注重创新和技术的应用。
通过不断推出具有竞争力的产品,满足消费者的需求,并提升品牌价值。
2. 销售渠道我们将建立多元化的销售渠道,包括线上销售平台和线下实体店面。
同时,与美妆领域的渠道合作伙伴建立战略合作关系,以扩大销售网络。
3. 品牌建设借助市场推广和品牌营销手段,我们将打造独特且有吸引力的品牌形象。
通过与美妆博主和明星代言人合作,提升品牌的知名度和美誉度。
资金使用计划安排表
资金使用计划安排表是一种重要的工具,用于规划和管理组织的财务资源。
它可以帮助组织确定在特定时间段内需要花费的金额,以及这些资金将用于哪些项目或活动。
以下是一个简单的资金使用计划安排表的示例:
在这个示例中,我们有一个预算金额和实际使用金额两列。
预算金额表示组织计划在特定项目或活动上花费的金额,而实际使用金额表示实际花费的金额。
通过比较这两列,可以了解资金的使用情况是否符合预期。
为了更好地管理资金,资金使用计划安排表通常会与组织的财务计划、预算和报告等工具结合使用。
通过定期审查和更新资金使用计划安排表,组织可以更好地了解其资金的流向,并采取必要的措施来确保资金的合理使用和有效管理。
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 -人工工资(包括绩效) -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用(包括移动和固话) -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费(有补助需对应支付) -其他费用(需备注写明具体内容) -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额(元)
本月预算合计
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位:元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
工程款支付情况及资金使用计划表正式版
工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位:项目名称:(单位:万元)
***文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3:
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位:归档编号:
审核(管线老总):复核(部门负责人):制表(工程):制表日期:
填写说明:1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程;
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本,不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表(结算分中心提供)最新数据。
4、每月单位工程(成本分类)资金计划按照工程进度及合同付款规定安排,计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95%
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门:编制人:日期:。
项目支出资金预算表模板
项目支出资金预算表模板项目名称: ________________________________ 资金来源:1.政府拨款:-中央政府拨款: ______________________-地方政府拨款: ______________________2.捐赠资金:-企业捐赠: ______________________-个人捐赠: ______________________3.其他资金来源:- ______________________- ______________________支出项目:1.人员支出:-工资和福利: ______________________-培训和教育: ______________________-招聘和培训: ______________________2.办公设备及用品:-电脑及软件: ______________________-打印机和复印机: ______________________ -办公家具: ______________________3.采购物资:-原材料采购: ______________________-产品采购: ______________________-服务采购: ______________________4.租赁费用:-租金: ______________________-水电费: ______________________-物业管理费: ______________________5.营销和宣传费用:-广告费: ______________________-市场推广费: ______________________-宣传品费: ______________________6.研究与开发费用:-研发人员支出: ______________________ -实验设备及耗材: ______________________ -研究报告费用: ______________________ 7.活动及会议费用:-活动策划费用: ______________________ -会议场地租金: ______________________ -宴会及餐饮费用: ______________________8.税费及保险费用:-税金: ______________________-保险费: ______________________-企业所得税: ______________________9.其他支出:-慈善捐款: ______________________-维护费用: ______________________-其他费用: ______________________总支出预算: ______________________预算备注:1.预算编制依据具体项目工作计划,对项目需要支出的各项费用进行详细核算;2.预算编制应符合财务管理制度和会计核算要求;3.应结合项目工作计划,着眼长远,理性确定项目支出。
经费预算表格模板
经费预算表格模板一、概述经费预算表格是企业管理预算的重要工具,用于清晰地展示企业各项支出和收入的情况,有助于企业进行财务规划和决策。
本文将介绍一个经费预算表格模板,供大家参考和使用。
二、表格结构经费预算表格通常包含以下几个部分:1. 封面:包括企业名称、项目名称、预算年度等信息。
2. 支出类别:分为人员经费、公务经费、业务经费等。
3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,填写各项支出的预算金额。
4. 支出明细:逐项填写各项支出的金额和用途。
5. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,提出改进措施。
三、表格填写说明1. 封面:填写企业名称、项目名称和预算年度等信息,确保信息准确无误。
2. 支出类别和支出明细:根据企业实际情况选择合适的支出类别和细分项,逐项填写预算金额和实际支出金额。
如果实际支出金额与预算金额存在差异,需要详细分析原因,并制定相应的改进措施。
3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,逐项填写各项支出的预算金额,以确保预算的准确性和可行性。
4. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,查找原因并制定改进措施。
差异分析可以通过表格颜色、图标等方式突出显示,以便关注重点。
下面是一个实际的经费预算表格模板:企业名称:ABC公司项目名称:新产品研发项目预算年度:20XX-X-X至20XX-X-X支出类别预算金额(万元)实际支出金额(万元)差异分析人员经费工资、奖金、福利等 200 200 无差异公务经费差旅费、招待费等 50 45 (节约5万元)分析原因,如出差审批流程优化等业务经费设备购置费、场地租赁费等 70 75 (增加5万元)说明增加的原因,如设备更新、场地扩容等其他费用水电费、办公费等 30 25 (节约5万元)分析原因,如节能减排措施实施等总计 450 450 无差异根据上述表格,可以看出各项费用的预算和实际支出情况,以及差异分析。
为了提高预算的准确性和可行性,建议企业在进行经费预算时,充分考虑市场变化、政策调整等因素,并对各项费用进行合理评估和预测。
美甲策划书财务规划3篇
美甲策划书财务规划3篇篇一美甲策划书财务规划一、预算概述1. 启动资金:包括设备采购、装修、产品采购等方面的费用。
2. 日常运营成本:如房租、员工工资、水电费等。
3. 营销费用:用于宣传推广、促销活动等。
4. 盈利预测:预估美甲店的收入和利润。
二、启动资金1. 设备采购:根据店铺规模和业务需求,采购美甲设备,如美甲椅、美甲灯、打磨机等,预计费用为[X]元。
2. 装修:包括店面装修、招牌制作等,预计费用为[X]元。
3. 产品采购:采购指甲油、甲油胶、护理产品等,预计费用为[X]元。
4. 其他费用:如开办费、培训费等,预计费用为[X]元。
三、日常运营成本1. 房租:根据店铺位置和面积,确定每月房租费用,预计费用为[X]元。
2. 员工工资:根据员工数量和工资水平,确定每月员工工资费用,预计费用为[X]元。
3. 水电费:根据店铺的实际使用情况,确定每月水电费费用,预计费用为[X]元。
4. 其他费用:如物业费、设备维护费等,预计费用为[X]元。
四、营销费用1. 宣传推广:通过传单、海报、社交媒体等渠道进行宣传推广,预计费用为[X]元。
2. 促销活动:开展打折、满减、赠品等促销活动,吸引顾客,预计费用为[X]元。
五、盈利预测1. 收入来源:包括美甲服务、美甲产品销售、办卡收入等。
2. 收入预测:根据市场需求和定价策略,预估每月的收入,预计收入为[X]元。
3. 成本控制:严格控制成本,优化采购渠道,降低运营成本。
4. 盈利预测:根据收入和成本预测,预估美甲店的盈利情况,预计在[X]个月内实现盈利。
六、财务风险评估1. 市场风险:美甲市场需求可能会受到季节、时尚潮流等因素的影响,需要密切关注市场动态,及时调整经营策略。
2. 竞争风险:美甲行业竞争激烈,需要不断提升服务质量和技术水平,保持竞争力。
3. 财务风险:合理规划资金,控制成本,避免出现资金链断裂的情况。
篇二美甲策划书财务规划一、项目概述美甲店位于[具体位置],提供各种美甲服务,包括手足护理、指甲彩绘、光疗甲等。
美妆产品项目投资测算报告表
美妆产品项目投资测算报告表一、项目背景当前时期国内外发展环境进一步发生深度变革。
各国不均衡发展加剧,美国经济进入加息周期;经济全球化进程放缓,对外开放进入全新阶段;科技革命催生新业态,各地抢点占位竞争激烈;经济发展进入新常态,经济转型升级更加迫切;市场决定性作用凸显,政府调控管理日益规范;要素高成本时代来临,人口红利已经基本消失;城镇化进程持续加速,内需潜力不断加快释放;人均收入迈向新台阶,消费拉动增长成为引擎。
总体看,和平、发展、合作仍是时代主题,我国经济长期向好的基本面没有改变。
经济发展进入新常态,更有利于走稳发展升级之路,走实小康提速之路,走好绿色崛起之路,走快引领之路。
全面深化改革和推进新型城镇化的机遇,有利于寻求先行先试突破点、发掘重大发展潜力形成后发优势;加力支持区域打造核心增长极,有利于更多地争取政策和市场、增大发展主动作为的空间尺度。
特别是,坚持坚定主打低碳生态牌,顺应世界潮流,符合国家方向,扣准发展规律,在全国总体转型压力凸显的大背景下,完全可能凭借先发优势、弯道超车,将低碳生态优势转换为经济发展优势。
在经济发展新常态下,区域正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治建设的深化期,工业文明建设尚在爬坡过坎,城市文明建设尚还任重道远,生态文明建设尚处起步示范,这一时代特征,决定了面临的机遇是更为有利的历史性机遇,面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。
对传统增长动力的挑战。
传统的增长动力从需求看主要靠投资,从供给看主要靠制造业。
当前时期,国家经济增长主要靠投资拉动已转向靠消费和投资共同拉动,单位投资推动经济增长的贡献持续下降,加上承载国家和超大企业战略布局的大项目机会偏少、所倚重的房地产投资高增长时代正在终结,投资增长的空间将有所收窄,投资弹性系数将持续下降;当前时期,国际需求不旺,制造业产能过剩和资源环境压力进一步加大,制造业对经济增长的贡献度已呈现下降趋势,将挤压工业化后期制造业发展的空间和回旋余地,加上制造业衔接“中国制造2025”和“互联网+”的突破支撑能力不足,制造业整体排浪式发展空间较为有限。
化妆品项目财务分析表
化妆品项目财务分析表一、项目投资背景分析当前时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但工业经济发展的内外部环境将发生新变化,既有国际环境重大变革带来的深刻影响,也有发展方式转变提出的紧迫要求,工业和信息化发展既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战。
(一)发展机遇——全球制造业发展呈现新趋势。
信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革,制造业与互联网融合发展加速推动制造业发展理念、生产方式和发展模式深刻变化,制造业加快向高端化、智能化、绿色化方向发展。
特别是在新技术革命和信息化的推动下,传统制造业不断向产业链高端延伸,制造业服务化成为发展新趋势。
这为南京发挥产业基础和科技创新优势,加速迈向产业中高端水平提供了难得机遇。
——制造强国战略全面推进。
中国制造2025对建设制造强国作出了全面部署,在国家、省的大力推动下,全社会重视实体经济、重视制造业发展的良好局面正在形成。
这一战略规划的全面实施,将进一步引导社会各类资源向制造业集聚,也有利于激发制造业发展的活力和动力,为打造经济升级版提供了较好的政策环境。
——城市发展战略持续优化。
大力发展创新型经济、服务型经济、枢纽型经济、开放型经济和生态型经济,将进一步发挥丰富的科教人才优势、深化产业融合互动发展方式、提升城市发展能级、扩大对内对外开放合作水平、推进生态与经济融合发展,为推动产业结构调整和发展方式转变提供强大动力。
(二)面临挑战——国际国内市场面临深刻变化。
发达国家纷纷实施“再工业化”战略,新兴经济体积极参与全球产业再分工,国际贸易规则存在不确定性。
国内经济发展进入新常态,经济增速、产业结构、发展动力发生重大变化,消费需求升级速度逐步加快,部分行业产能过剩严重,这对南京融入全球价值链分工体系、拓展产业国际化发展空间、巩固提升产业国际地位带来新的挑战。
——发展动能亟需切换。
制造业传统依靠资源要素投入、产能规模扩张的粗放式、外延式发展模式已难以为继,以投资拉动、出口带动的增长方式逐渐向依靠创新投入、需求拉动的方式转变,未来产业发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标,对发展模式与发展方式提出了更高的要求。
美妆产品项目财务分析表
美妆产品项目财务分析表一、项目背景情况突出科技创新核心地位,引领带动产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新,推动形成以创新为主要引领和支撑的经济体系。
1、完善科技创新体系。
围绕优化创新生态系统,营造创新良好环境,深化科技体制改革。
组建以企业为主导的产业技术创新战略联盟,实施重大关键共性技术协同攻关,力争在重点领域取得突破。
完善创新要素供给,建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式,促进科技成果资本化、产业化,加强知识产权保护,改进新技术、新商业模式准入管理,提升知识、技术和管理的效益。
2、建设科技创新平台。
着眼巩固现有基础、提升支撑能力,打造一批高端创新研发平台。
依托高校、科研院所和企业,积极参与国家大科学工程建设。
构建重大科技基础设施和种质、遗传资源库,推动科研基础设施和大型科研仪器向社会开放。
争取建设一批国家协同创新中心、国家重点实验室,优化工程实验室、企业技术中心等创新平台布局,完善研究、开发、试验条件,鼓励开展技术交流与合作。
建立技术交易市场等创新服务平台,推动创新成果与企业有效对接。
注重引进和联合开发,推动建设大学科技园和科技企业孵化器、孵化基地。
积极利用域外创新资源,支持骨干企业在发达地区设立研发机构。
3、提升科技创新能力。
进一步落实高校和科研院所自主权,发挥创新基础作用,强化企业的创新主体作用,带动区域创新能力提升。
瞄准有重大应用前景领域,积极参与国际大科学计划和国家重大科技项目,力争在基础研究环节取得重大进展。
聚焦国家战略导向和重点产业发展,引导和鼓励企业加大研发投入,加强共性技术、核心技术攻关,力争在新能源汽车、生物医药、生物制造、卫星数据应用、高端装备制造、无人机等领域实现重大技术突破。
4、实施“互联网+”行动计划。
发展分享经济,加快互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,促进技术进步、效率提升和组织变革。
围绕先进制造、现代农业、金融服务、信息惠民、高效物流、社会治理等领域,推进实施“互联网+”重大工程,加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、教育、社会保障、能源、环保等新兴服务,推动移动互联网、物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术的创新应用,推进产业组织模式和商业模式创新,促进新业态、新经济高效有序发展。