差旅费报销清单
差旅费报销附件
一、差旅费报销附件:(按顺序依次粘贴)
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表(填表、审批日期要在出差日期之前)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件:
1、发票
2、会议通知(或请示报告)
3、会议预算、议程、消费清单(流水单)、与会人员签到
三、培训费报销附件(由学院为举办方的培训):
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭
证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单(包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场
所、费用等内容。
)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票(销售清单)
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件:
1、发票(销售清单)
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验
收报告、成果展示
3、若为进口设备,附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目审
批、外贸协议、进口产品论证。
(最新)报销单据电子版(精品)
小
计 660.00 660.00 95.00 755.00 755.00 560.0
-
冲借款额 实领金额
本人郑重声明,此报销单人所述支出的理由和日期均真实准确。 注:请依此报销单格式按“日历周”详细填写,票据需按此单据填写顺序粘贴。 除签名外其余均应为电子表格打印版。 壹贰叁肆伍陆柒捌玖零 元角分 拾佰仟万 整 此单的部门、金额等项目可直接在本表中填写,之后请将此单打印后签字申请及审批 申请人: 审批人: 日期: 日期: 审单人: 领款人:
日期: 日期:
新华信公司差旅费报销清单
部门:广汽零部件公司项目组 起讫日期 2月16日 3月10日 出差地点 差旅费(小计数): 610.00 50.00 其中:机票/机场建设费 610.00 50.00 火车/长途车费 出差地交通费 住宿费 交通费: 45.00 50.00 交际费: 电话费: 办公费: 礼品费: 资料费: 印刷费: 团队建设费: 邮寄/运输费: 其 它 小 计 655.00 100.00 合 计(大写) 壹仟肆佰伍拾圆整 单位 :元(保留两位小数)
公司项目经费报销清单通用模板
类别
单据张 数
差旅费
项目经费报销清单
报销金额
报销月份:
填单: 年 月
日
类别
单据张数 报销金额 财务部审核
办公费
培训费
业务招待费
材料费
伙食费
人工费 机械费 机械维修费 机械加油费
过路费
汽油
费
车 费
修
理
费
用 保险费
总经理审批
运
费
其
他
其
他
账户号 手机号 用途等备注说明
报销总额(大写):
他
总计
账户号 手机号 用途等备注说明 报销总额(大写):
报销人:
万仟佰 拾元角分
¥:
证
项目负责
明
人:
报销人:
总计
万仟佰 拾元角分¥:证Fra bibliotek项目负责
明
人:
报销部门(项目)名称:
类别
单据张 数
差旅费
项目经费报销清单
报销金额
报销月份:
填单: 年 月
日
类别
单据张数 报销金额 财务部审核
办公费
培训费
业务招待费
材料费
伙食费
人工费 机械费 机械维修费 机械加油费
过路费
汽油
费
车 费
修
理
费
用 保险费
总经理审批
运
费
其
他
其
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销,包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机,经济舱标准,根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车,硬座/硬卧标准,根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车,二等座标准,根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车,按实际发票报销,需提供行程单。
5. 公交/地铁,按实际发票报销,需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿,根据出差地点确定住宿标准,需提供住宿发票。
2. 餐饮,根据出差地点确定餐饮标准,需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用,根据出差期间实际通话、流量等费用报销,需提供详单。
2. 上网费用,根据出差期间实际上网费用报销,需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费,根据出差期间参加会议的实际费用报销,需提供会议费用清单。
2. 招待费,根据出差期间实际招待费用报销,需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》,经部门负责人审批后,提前预支差旅费用。
2. 出差结束后,出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》,并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后,进行费用审核,符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时,需如实填写费用明细,提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销,出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支,合理安排出差行程,避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表,出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行,如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准,合理使用差旅费用,共同维护公司财务利益。
申请报销差旅费范文
申请报销差旅费范文尊敬的财务部:我是xx公司的xx员工,在xx日期前后出差去xx城市参加了xx会议,现在根据公司的差旅费报销制度,特此申请报销差旅费和相关费用,具体内容如下:1. 出差日期及地点:出差时间:xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日出差地点:xx城市2. 出差目的:我此次出差的目的是参加在xx城市举办的xx会议,该会议对公司业务发展和行业趋势有重要的影响,对我的职业成长和技能提升也有积极的影响。
3. 差旅费用报销清单:根据公司的差旅费报销制度,我将以下费用进行详细明细,并附上相关票据:- 交通费:- 往返交通费:机票/火车票/汽车票:xxxx元- 城市间交通费:出租车/公交车:xxxx元- 住宿费:- 酒店费用:xxxx元/天,共x天- 餐费:- 伙食费:xxxx元/天,共x天- 通讯费:- 电话/网络费用:xxxx元- 其他费用:- 会议注册费:xxxx元4. 附加说明:- 在出差期间,我按照公司的要求参加了会议,并与同行业的专业人士进行了交流和合作,提升了自己的专业技能和业务水平。
- 我在报销差旅费时,已尽可能选择了合理和经济的交通和住宿方式,并且保存了所有相关票据和发票,以备核对。
5. 总结:此次出差对我的工作和公司的发展非常重要,我在报销差旅费时,希望贵部门能够予以审批和支持。
我将严格按照公司的报销制度要求,提供相关申请和票据,并满足贵部门的审批流程。
最后,感谢您对我的支持和关注,我期待着能够得到贵部门的认可和支持。
如有任何问题,请随时与我联系。
谢谢!此致礼敬xx公司xx员工日期:xxxx年xx月xx日。
公司财务报销项目说明及所需材料清单
公司财务报销项目说明及所需材料清单一、项目说明财务报销是指在企业运营过程中,员工因公事务支出产生的费用,按照企业的相关规定向企业申请报销,其中包括差旅费、招待费、办公费用等。
1.差旅费:员工因工作需要出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
2.招待费:员工因业务招待客户或供应商所产生的餐费、酒水费等。
1.报销申请表:包括员工的基本信息、项目名称、费用明细等。
2.发票:包括差旅费、招待费、办公费用的相关发票,要求发票原件并附有销售方的抬头、税号、金额等信息。
3.票据:除发票外,还需提供交通费、住宿费等票据,如车票、火车票、飞机票,酒店发票等。
4.出差证明:包括出差的时间、地点以及出差任务等,需提供出差行程单、会议邀请函、出差通知等相关证明文件。
5.招待凭证:包括招待客户或供应商的餐费、酒水费等凭证,如餐厅发票、招待单等。
7.银行转账凭证:若费用是通过银行转账方式支付的,需提供转账凭证以及转账记录等。
三、备注事项1.所有材料必须真实、完整、清晰,以便审核人员进行核对、审查。
2.发票、票据等必须是在报销申请时所产生的,并在申请日期后不超过一个月内。
3.若申请报销的费用涉及项目经理或其本人,需提供项目经理的书面核准。
4.若申请报销的费用超过企业规定的限额,需提供相关经理层的审批意见或授权文件。
5.请在申请报销时如实填写所需材料清单,以免延误审核进度。
通过以上项目说明及所需材料清单,员工可以明确了解在进行财务报销时需要提供的相关材料,并按照要求准备齐全,以确保报销申请能够顺利通过审核,并及时返还员工的相关费用。
同时,员工也应自觉遵守企业的相关规定,合理使用企业资源,节约开支,以促进企业的健康发展。
出差旅费清单及出差旅费报销清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币(大写):
核准:复核:主管:出差人:
出差申请单
部门:
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单(二)
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理: 人事: 主管: 出差人:
注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单(一)
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人:部门: 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
差旅费报销标准
重庆海源物业管理XX费用报销制度(摘要)差旅费报销标准(如表):说明:一、自备车包干补助标准(包括路桥、油费、市内交通费停车费,不含伙食补助住宿费):1、到重庆出差,450元/往返。
必须在重庆停留的,每停留一天增加停车费路桥费35元。
2、到蔺市或海怡天生态农庄,100元/往返一次。
3、其他省市地区根据实际需要,先提申请、单次核定。
4、自备车需二人以上出差方可出行。
(副总经理以上人员据实执行)二、市内交通费1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。
2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。
3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车与自驾车的,实行定向(出纳、跑项目手续人员、办证人员、)限额(每人400元/月金额内)据实报销。
其他人员市内办事一般情况下不报销出租小轿车费用。
4、因工作需要特殊情况超标,经总经理批准后方可报销。
5、二人以上共同出差(同性为偶数),按职务高的一人报销住宿费。
三、差旅费报销原则1、以上限额内包干使用的各项费用,全部凭据报销。
发票金额小于包干限额,按发票金额报销,发票金额大于包干限额,按包干限额报销。
2、员工到外地参加各种会议学习(附会议学习通知),会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的,可按会议费凭据实报实销,不再享受伙食补助;会议没有统一安排的,按本公司的规定执行。
3、员工借出差之便,事先经领导批准就近回家探亲办事的,其住宿和绕道车、船票、飞机票,扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后,多开支的部分由个人自理,未经领导批准的按旷工处理。
4、员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。
出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。
费用报销和审批管理办法一、日常借款的规定1、公司各部门和员工因业务需要借用现金或支票时,需填写借款单,注明事由、金额,支票借款人还需在存根上签字,报分管总经理批准,财务审核后才能借款,借款在当月归还或报销冲帐的,借款单归还借款人,跨月的借款单应作为原始单据入账,报账时,另开收据冲之。
出差旅费清单
出差旅费清单出差旅费清单随着全球化的不断发展,商务出差已经成为许多企业中日常工作的一部分。
出差可以让企业与合作伙伴进行面对面的沟通,加深彼此的了解和信任。
然而,出差旅费往往是企业支出的一项重要费用,因此进行合理的出差旅费管理是非常必要的。
一、交通费用1. 机票费用:根据出差地点的远近和航空公司的质量来选择机票,机票费用是企业出差旅费中的主要成本。
机票费用主要包括往返机票费和行李托运费用。
2. 酒店费用:根据出差地点的要求,选择符合标准的酒店,酒店费用主要包括住宿费和酒店服务费用。
3. 出租车费用:当到达出差地点后,往往需要乘坐出租车去达到目的地,出租车费用根据出差地点的距离来计算。
4. 地铁费用:某些出差地点可以方便地使用地铁进行交通,地铁费用是比较经济的交通方式。
二、餐饮费用1. 早餐费用:在酒店用餐一般会有早餐提供,早餐费用可以列为餐饮费用的一部分。
2. 午餐费用:出差期间,需要解决午餐问题,可以选择外出用餐或者自带午餐,根据实际情况计算午餐费用。
3. 晚餐费用:晚餐费用一般较高,需根据当地餐饮价格进行预算。
三、通信费用1. 手机费用:出差期间需要进行与公司和家人的联系,因此手机费用是必不可少的。
2. 上网费用:出差期间需要使用互联网与公司保持联系,上网费用是必要的。
四、其他费用1. 办公费用:出差期间可能需要办公场所和设备,办公费用主要包括租金和设备费用。
2. 会议费用:出差期间可能需要与合作伙伴进行会议,会议费用包括会场租金、会议用品和餐饮费用等。
3. 保险费用:为了保障出差期间的安全,购买合适的保险是非常有必要的。
4. 加班费用:出差期间如果需要加班,加班费用可以列为出差旅费清单的一部分。
在制定出差旅费清单时,需要根据实际情况进行细致的预算和合理的安排。
同时,出差人员应该在出差期间保持合理的消费习惯,尽量避免无谓的浪费和过度消费。
企业也可以通过与合作伙伴进行谈判和协商,寻求到更优惠的价格和服务,从而降低出差旅费的支出。
出国差旅费报销标准表
出国差旅费报销标准表一、差旅费报销范围。
出国差旅费报销标准表适用于公司员工因工作需要出国出差,产生的差旅费用报销。
差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
二、交通费。
1. 飞机票,经济舱标准,原则上不得超过全价经济舱价格。
2. 火车票,硬座或硬卧标准。
3. 出租车、地铁、公交车费用,按实际发生费用报销,需提供有效发票或行程单。
4. 租车费用,根据实际情况报销,需提供租车合同和发票。
三、住宿费。
1. 酒店住宿费,根据公司规定标准报销,需提供有效发票。
2. 公司宿舍或合作方提供的住宿费用,按实际发生费用报销,需提供相关证明文件。
四、餐饮费。
1. 国内餐饮费,按公司规定标准报销,需提供餐厅发票或消费清单。
2. 国外餐饮费,根据所在地消费水平报销,需提供有效发票或消费清单。
五、通讯费。
1. 国内通讯费,按公司规定标准报销,需提供通讯费用清单或发票。
2. 国际长途费,根据实际情况报销,需提供通讯费用清单或发票。
六、其他费用。
1. 会议费,如参加会议需要支付注册费用,可根据实际情况报销,需提供相关证明文件。
2. 签证费,根据实际情况报销,需提供签证费用发票或收据。
3. 其他费用,如机场税、保险费等,根据实际情况报销,需提供相关证明文件。
七、报销流程。
1. 出差结束后,员工需在规定时间内将差旅费用报销申请表和相关费用凭证提交至财务部门。
2. 财务部门将审核通过的差旅费用在规定时间内报销给员工。
八、注意事项。
1. 差旅费用报销需符合公司相关规定,不得超出标准。
2. 差旅费用报销申请需提供真实有效的费用凭证,不得虚假报销。
3. 财务部门有权对差旅费用报销申请进行审核,如发现违规行为将追究责任。
以上为出国差旅费报销标准表,希望各位员工在出差期间能够合理使用费用,严格按照公司规定进行报销,共同维护公司财务秩序。
差旅费报销清单 - 北京邮电大学
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差 旅 费 报 销 清 单
年 姓 名 日期 月 日 途 至 至 至 至 至 总 计 差 旅 补 助 未 卧 补 助 伙 食 补 助 公 杂 补 助 预借 旅费 应 收回
补发
月
日
出 差 事 由 程 行 程 旅 费 交通工具 天数 票价 行李费 住宿费 公务费 补助
呈报人 单 位 负责人 共计 审查意见
差 旅 费 报 销 清 单
年 姓 名 日期 月 日 途 至 至 至 至 至 总 计 差 旅 补 助 未 卧 补 助 伙 食 补 助 公 杂 补 助 预借 旅费 应 收回
补发
月
日
出 差 事 由 程 行 程 旅 费 交通工具 天数 票价 行李费 住宿费 公务费 补助
呈报人 单 位 负责人 共计 审查意见